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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2022</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2023-01-27+01:00</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>ASL AL</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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            <cig>ZAE205F769</cig>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA.. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE PER CONSULTAZIONE NORME TECNICHE UNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER CAMERE DEGENZA E PER UFFICIO PER REPARTO DIMISSIONI DA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>F.A.P. SRL - FARMACISTI ASS.PIEMONTE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP3</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO DIURNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORE POLMONARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE. PROSECUZIONE PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E DISPOSITIVI PER OCULISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Hospice Mons. Zaccheo di Casale Monferrato. Lavori di Tinteggiatura facciata e assistenze murarie, spianatura giardino area esterna</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - INSERTO  ARTICOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI SISTEMISTICI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SERV DI ASSISTENZA MEDICA IN GUARDIA  ATTIVA ED AMBULATORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09555450965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.RIGHT SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>liquidazione fattura n.125 del 20.11.2019 emessa per organizzazione ed erogazione corsi in house</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>418542.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1219448.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10565.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6818.99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>633.86</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1519.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>607.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4311</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4311</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D31814DE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>482</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>437.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC23F8E2E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13448.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>595.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC2B72260</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. SU CHIAMATA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39430.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26164.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC2C6F998</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FENTANILE CITRATO IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2887.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC2C74DEA</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RITONAVIR E LIPONAVIR - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33858.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15246.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO ULTRACOLOR TWIRL PER POSIZIONAMENTO CLIPS MAMMARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI PROTETTIVI DA RISCHIO BIOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DELTA MED SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4940</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08701050018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LINEA MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2188</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00297490062</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-01-29+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>191.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC30CCD80</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>COVID19 MANUTENZIONE HW ETICHETT.TAMPONI</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1455.29</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-21+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E REAGENTI E CONSUMABILI PER LA RICERCA DELL'HPV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-06-03+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYAIRE MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYAIRE MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>646</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1823</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAC358DD9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORE S/AGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01576010209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KNOWMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01576010209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KNOWMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3733.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3693</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD1DAC46F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI JALURONIDASI E METILTIONIMI CLORURO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6468.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD1E8BD2F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di catering realizzato nell'ambito di corso di agg.to con sponsor</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01576870065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOMPANY e COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01576870065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOMPANY e COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>736.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1190.91</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAD2170430</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA.. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04969470154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I-TEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04969470154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I-TEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10950</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD23B3F6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28825.14</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAD23FBA92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25740</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE31350D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO I PORT MMT-101</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE3142C76</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ALIENAZIONE DI VEICOLI AZIENDALI DICHIARATI FUORI USO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01596760064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA GASTALDI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01596760064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA GASTALDI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE34B5DFF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12034190012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12034190012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>592</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE35DCDF9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2147.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>897.03</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>servizio di spurgo fogne necessario per gli immobili ASL AL  ambito Casale M.to/Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE POWERMEDIA SRL - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI FONATORIE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>6218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI 1 SONDA CONVEX PER ECOGRAFO PHILIPS HD11XE IN DOTAZIONE ALLA SC PEDIATRIA P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9029.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIBRE LASER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SPACCA CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8113.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18742.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7183</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MANIPOLI ED ELETTRODI PER ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1652</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF2BCA032</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02396210060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PACKAGE EVOLUTION SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02396210060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PACKAGE EVOLUTION SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAF2C24A4F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>227.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>227.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO POLIZZ A ASSICURATIVA  INFORTUNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31578.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36268</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF2DDBB5E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31918.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB0207068F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITUTRA TRAMITE IL MEPA DI BENDAGGI PRONTI PER SPALLA, BRACCIO E CLAVICOLA OCCORRENTI ALLA S.C. ORTOPEDIA OSP. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2280.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3084.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB021775C0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SEGA PRECISION DI PRODUZIONE STRYKER PER LA SC. ORTOPEDIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB0231112A</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38945.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50924.32</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB02488689</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - EUROMEDICAL SRL- SISTEMA FTRD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB0262192B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11394930017</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11394930017</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB026A728C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>33316.23</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-04-16+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SUTURATRICI E RICARICHE- JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLLEVATORI TRAMITE IL MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI CAPITELLO RADIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA ZB02F216D4 MANUTENZIONE PROGRAMMATA CABINE ELETTRICHE MT/BT PP.OO CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>5715</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI BANCA DATI JURIS DATA GIUFFRE'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <cig>ZB033C92FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11460.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2214</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB034B5E89</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00925800096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDOTECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00925800096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDOTECNICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>760.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3915</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB0356C273</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- SERVIZIO EDUCAZIONE TERRITORIALE MAR GIU 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01135490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GABBIANO SOCIETA COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01135490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GABBIANO SOCIETA COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2315.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB0387FE60</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizi su impianti tecnologici CENTRALI RILEVAZIONE INCENDI SIEMENS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD256AE85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1907</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3624</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZAD25FEC64</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE MODULI DI CONSENSO INFORMATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3843</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3150</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD269E48D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03197541208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMELLE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03197541208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMELLE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>628</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD26BA3A5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00432520062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICCININI e SALA DI A.PICCININI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00432520062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICCININI e SALA DI A.PICCININI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12889.31</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD2B08560</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI DA UTILIZZARE SUL SISTEMA  VOYANT INTELLIGENT ENERGY SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2880</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD2BE1050</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAD2CE44AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE300464384</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE300464384</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI MONOUSO IN TNT PER VISITATORI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTII N ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDE DI GARZA ALLO IODOFORMIO</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
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            <oggetto>Manutenzione e riparazione di impianti elettrici e speciali</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI ANTIGENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-02-10+01:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-05-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>forn di disulfiram 400 mg</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN DI SODIO FLURBIPROFENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 2018 PER CONSULTAZIONE NORME TECNICHE UNI ED ACQUISTO FORMATO CARTACEO NORMA TECNICA UNI/TR 11662:2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PER ANGIOGRAFIA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO CAIMAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI TUTORI  ACTIMOVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4048.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C2D264F8</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- ACQUISTO 2 PARA   ALITO COVID19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08200620014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C2D2901C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ADVATE 2000UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10282700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESY PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10282700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESY PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16686.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16209.47</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF2E73EDA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRADNL76C11B885F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEDI di Fara Daniele D.I.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRADNL76C11B885F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEDI di Fara Daniele D.I.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143.44</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMAC.MILITARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMAC.MILITARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>36616</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26320.62</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI .INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SEDI TORTONA E CASALE M.TO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28934</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28717.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ARTROSCOPICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01434070155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HUMANA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01434070155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HUMANA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-19+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF32AD1DC</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI UTENSILI VARI</oggetto>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00445480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>237.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRGGRL66R58L219H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRGGRL66R58L219H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9944.6</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>COLLAUDO ANNUALE BRACCIO OLEODINAMICO GRU SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <oggetto>FORN. DI STANDING DI POSIZIONAMENTO ELETTRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BARBIERI SRL PROGETTIAMO AUTONOMIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CRIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292840127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDILAND RUSCH CARE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01653860468</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NEATECH.IT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02305840353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMEGA AUSILI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01653860468</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04812481218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEATECH.IT SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02305840353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMEGA AUSILI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TEST PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3972</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1422</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE CALIZZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02345290064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA T.S.M.DI TOSI SERGIO E M.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02345290064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA T.S.M.DI TOSI SERGIO E M.SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7929.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8427.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PALLONI AMBU OCCORRENTI PER IL DIPARTIMENTO DIPENDENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-20+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15268.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24499.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE62BCA246</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00881170153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.L.T. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00881170153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.L.T. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1026.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1031.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS-FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SERVIZIO SOCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00240010066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOMMA SNC DI PORATA MARIO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00240010066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOMMA SNC DI PORATA MARIO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>397.53</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4237.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di manutenzione impianti tecnologici per l'anno 2021, cabine elettriche p.o Tortona. affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00284200060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00284200060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER TOSSICODIPENDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05230141003</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05230141003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.P.e C.PROGET.PROD.COMM. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9275</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SALVIETTE DETERGENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE DYNOTEK SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01594430702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DYNOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01594430702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DYNOTEK S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>524.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CISATRACURIO FIALE TRAMITE IL MEPA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI URENOSCOPIO  URS BICHLER E-LINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MEDICINALI E SERV CONNESSI PN 76-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1085.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26502.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>CONSULENT SNC DI AGOSTINO N.eC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02273490041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSULENT SNC DI AGOSTINO N.eC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>294</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-20+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>294</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VITI RAISSORBIBILI BIOSURE-REGENESORB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5928</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LETTERBIT SNC DI BAGNASCO E PROTTO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01537320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LETTERBIT SNC DI BAGNASCO E PROTTO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-23+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>324.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYAIRE MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IMPIANTI DI PROTESI E MATERIALE PER OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12512890158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIKA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12512890158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12583111005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPIONPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12583111005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPIONPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>643.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1792.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12373.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29777.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>affidamento realizzazione corso per i MMG SUL DIABETE MELLITO svoltosi in data 6 novembre 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2660</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Interventi su impianti gas medicali vari reparti del p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21950</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>509.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>927.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOUROLOGIA E URODINAMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1186</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DA FABBRO IMMOBILI ASLAL AMBITO CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4550</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>58498.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>127812.69</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10291.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per attivita di progettazione per il progetto SLOW MEDICINE della rete oncologica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97587690153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1389.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1389.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>411</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7431</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI 1 CARDIOGRAFO FETALE PER LA S.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- PASTI VIDES BEGA KWA BEGA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91020920061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDES BEGA KWA BEGA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>91020920061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDES BEGA KWA BEGA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6930</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - LOTTO 12</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-07-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NUOVA BOXES e PAPERS SNC DI CAVO A. e PERDONI L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA BOXES e PAPERS SNC DI CAVO A. e PERDONI L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 8 COLLABORATORI SANITARI INFERMIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ORIENTA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05819501007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORIENTA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74955.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - PLACCA UNIV. - VITI - DITTA  EPISCAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1302</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI VALVOLA  AHMED COD. NWFP7 OCCORRENTE ALLA  SC. OCULISTICA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1605</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1605</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI DIVISORI PER CAMERE DEGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09734150155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09734150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDA H S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>148</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>728.16</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10838.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23603.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03617810878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAR.G.IM. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03617810878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAR.G.IM. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>931.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>927.83</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER POMPA AUTOADESCANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03010620965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIKOPAL S.R.L. BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8919</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>det 853 del 18/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>N.G.F. S.r.l</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00170660062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.G.F. S.r.l</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>DET. 1780</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE TECNO OFFICE GLOBAL SRL - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Intervento di disalimentazione connessione POD IT001E00099381 cabina di alimentazione DY40.2.414111 p.o. di Ovada</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI TECNICI DI ADEGUAMENTO ORMATIVO C/O I SITI RM DI NOVI/TORTONA/CASALE -</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - CONTENITORI PER PICCOLI STRUMENTI STRUMENTI LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI ARREDI SANITARI - LOTTO 1 CARRELLO PER ANESTESIA IN ACCIAIO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2017-10-24+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1779</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORE PORTATILE OCCORRENTE AL S.I.S.P. DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N. 2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>251.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIOI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>428</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>428</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02443170994</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02436190033</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1268</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1268</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZ RESPIRATORIA - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-13+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7697.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 7 GENERI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 8 LATTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 9 SALUMI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>14776.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>convenzione consipper servizio di gestione e manutenzione centrali telefoniche, apparati di rete locali, postazioni di lavoro, sistemi di sicurezza e sistemi di cablagggio.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE PER TRATTAMENTO PAZIENTE MINORE AFFETTO DA PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>129000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO CON  SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO IN SERVICE TRAMITE DISPENSER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE GARA CONSIP PER LA FORNITURA DI CASELLE DI POSTA MICROSOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02897010969</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TELEMETRICO MUSE GENERAL ELECTRIC GESTIONE TRACCIATI ECG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECILALITA' MEDICINALE PER TRATTAMENTO PAZIENTI CON D.A.AS.OCCORRENTE FINO AL 31/07/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI TORTONA - CAPPA PER ISTOLOGIA ART. TRIMMING TECH</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI TORTONA - COLORATORE AUTOMATICO MOD. AUS 107</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA STRUMENTAZIONI OLYMPUS A CORREDO DOTAZIONI SC UROLOGIA NOVI</oggetto>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE NOLEGGIOM TRIENNALE STRUMENTAZIONI OLYMPUS PER SSD GASTROENTEROLOGIA SEDE DI TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI RIDUZIONE DEL DANNO NEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO PATOLOGIA  DELLE DIPENDENZE DELL'ASLAL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE-TETANO ADULTI PER CICLO BASE</oggetto>
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            <oggetto>FONITURA IN ADESIONE AD SCR DI VACCINO PNEUMOCOCCICO POLISACCARIDICO PER BAMBINI FINO A 5 ANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTE ALL' ASL AL PER UN DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI SICUREZZA DELLA TRAFUSIONE DEL SANGUE AL LETTO DEL PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-09-10+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>84300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>84300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16198</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>16198</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEICATO PER SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI STRUMENTAZIONE LASER HOLMIUM ROCAMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ENDOTECNICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>125000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>82620</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAVOLO OPERATORIO A COLONNA MOBILE OCCORRENTE ALLA S.C. ORTOPEDIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>94499</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94499</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOSTITUTO D'OSSO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE MONOUSO FFP2 - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2715.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-08+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09190500968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09190500968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2881.33</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SAS-RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI PRESSO IL CD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIO RADIOLOGICO ANALOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-02-22+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DGIFAB FIALE 40 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>11421</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DEI VACCINI PER COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SERVIZIO PER LA GESTIONE DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE TELEMATICA PER TECNICI DI LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04969470154</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06872370967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOPLUS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-04+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>Fornitura cisterna gasolio 990l per il servizio giardinieri del p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2025</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2726.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1723.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE212570369</identificativoFiscaleEstero>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2314.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPAZZOLE/SPUGNE MONOUSO PER DETERSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09734150155</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2964</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>445.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-03+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>servizi su impianti tecnologici POSTA PNEUMATICA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09414240961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SITRATEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VIDEOCAPSULA PER INDAGINE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4389</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5187</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMODATO D' USO STRUMENTAZIONI PER AMBULATORIO ENDOSCOPIA P. O. NOVI LIGURE ASSUNZIONE ONERI MAGGIO-GIUGNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>236.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ETANECEPT/ENBREL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35204.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione MMG su ll'insufficienza renale cronica</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1610</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>allergeni per prick test- apteni per patch test- tamponi diluenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4266.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2752.31</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6520CCB85</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANICA  A VENTO E BANDIERE VARIE OCCORRENTI AI PRESIDI DELL'ASL AL..</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>226</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>226</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI ARMADI METALLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03578710729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.S.E. SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2402</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2549.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3933</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  MESE DI DICEMBRE ALESSANDRIA TORTONA CONTO 03.10.250</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7950.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6468.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z652B7ECD3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z652C8DB7A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z652CE16CC</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DAPSONE 25 MG CP</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>227.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO A-C-Y-W135</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI RABBIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO PERTOSSE POLIO ADULTI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI ENCEFALITE GIAPPONESE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTO CREDITO FORNITO DALLE POSTE ITALIANE SPA PER L'AFFRANCATURA E LA SPEDIZIONE DELLA POSTA CARTACEA</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE E FORNITURA DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TEMPORANEO DI TOMOGRAFO INTEGRALE TOTAL BODY OCCORRENTE ALLA RADIOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
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            <oggetto>NLEGGIO TEMPORANEO DI UN TOMOGRAFO OCCORRENTE ALL S.C. RADIOLOGIA OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI DOTAZIONI, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO DELEGATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>673</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>225107.99</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31247.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5945.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI RETI PER ERNIA BIOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>248.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>248.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Affidamento realizzazione corso  specificita della presa in carico di adolescenti in grave difficolta evolutiva</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MINOTAURO-I.A.C.A. SOC. COOP. SOC.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1138.7</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPIANTI DI PROTESI E MATERIALE PER OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AKRON REGENERATION SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI BUSINESS INTELLIGENCE IN USO PRESSO ASL ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2021-11-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26988</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A1C040D4</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL DUE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL DUE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1173</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2022.41</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI PROTEXIS IN NEOPRENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>576</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 6 - SCOVOLINI PER LA DETERSIONE STRUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>788</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VIRTUAL LOGIC - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>401.99</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE DI RETE A COLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>941.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>941.32</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3735</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI, SISTEMI DIAGNOSTICI E SISTEMI DI RACCOLTA CAMPIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3939</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2123.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6534CBCF0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-01+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z653613A72</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>STALLERGENES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02468610288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STALLERGENES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1540.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1947.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z661CEC41E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SET TRACHEOSTOMIA FABBISOGNO 24 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3994</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6464</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z661E433CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - CLINIKA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI VACCINO EPATICO AD ADULTI INATTIVATO ADSORBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILI DI CERCHIAGGIO 291-040-10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZ RESPIRATORIA - LOTTO1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO IgG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>spese in economia Gen/Febb/marzo/apr/magg 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO PENTAVALENTE ANTI DIFTERITE TETANO PERTOSSE ACELLULARE PEDIATRICO HAEMOPHILUS INFLUENZAE B POLIO INATTIVATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO PERTOSSE POLIO FINO A 15 MESI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TELEMETRICO MUSE GENERAL ELECTRIC GESTIONE TRACCIATI ECG</oggetto>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI-DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE ACELLULARE PEDIATRICO - POLIO PER I RICHIAMI DAI 5/6 ANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI ROTAVIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI VARICELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTIDETETTORE A 64 STATI OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA COLONNE OLYMPUS HD NBI PER VIDEOLARINGOENDOSCOPIA PER SC ORL CASALE E ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN'AREA RIABILITATIVA COD. 56 II LIVELLO</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>80013890324</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRADASCHIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07509250010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIGLIORE LAURA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01852730983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCONI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03010560732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERRONE DOMENICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>88625.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>134909.13</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SMITH e NEPHEW SRL - PROTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-13+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI GENERATORE DI IMPULSI IMPIANTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GILARDONI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA CONTO 03.10.201 MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MBRMHL69L31A479F</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02461690063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLORUNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MBRMHL69L31A479F</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5721.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI TERMOMETRI DIGITALI A RAGGI INFRAROSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1274</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>106380.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-08+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A2DDBB02</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6420.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9245.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>45.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICTA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>SM21701</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COLLANTO E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>190.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1052.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1052.63</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL GENERATORE FT 10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16393.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48827.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Pagamento compenso di docenza per la realizzazione di n. 3 corsi formativi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STIMULAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05704111003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MBA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05704111003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MBA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5989</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5989</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1503</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>334</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z663134B28</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TANICHE DI SOLUZIONE DETERGENTE E NEUTRALIZZANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>26100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01501420853</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA   - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI INCUBATRICE PER TRASPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>manutenzione porte, cancelli e sbarre automatiche c/o p.o. S. Spirito di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI EPATITE A PEDIATRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19116</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE OCCORRENTI A PAZIENTE DEL DISTRETTO DI TORTONA - NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SONDA  NASOGASTRICA  IN PVC - LOTTO 20</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292430242</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME SRL DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1064</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-01+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>931</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6721C4331</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z67245DC10</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SPECIALITA' MEDICINALE SEVORANE IN  ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44533</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>76400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>340.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5793.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10598.9</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT TAMPONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133373</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER CONSULTAZIONE NORME RECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81469.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114262.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 118</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO COLONNA LAPAROSCOPICA OLYMPUS PER LA S.C. CHIRURGIA GENERALE OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7728</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>94200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE SISTEMA ANGIO DRI OCT-1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2017/2018 - LOTTO 1 VACCINO ANTINFLUENZALE TRADIZIONALE SPLIT O SUBUNITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2017/2018 - LOTTO 2 VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT TETRAVALENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO MPRV IN ADESIONE A GARA  SCR N. 87/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE A CONSIP PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI IDENTITA' DIGITALE E SICUREZZA APPLICATIVA OCCORRENTI FINO AL 21/07/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSSANDRIA PER LA FORNITURA DI COLONNA LAPAROSCOPICA OLYMPUS CON DESTINAZIONE D'USO ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE DI ACQUI TERME DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>121047</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito di Novi Ligure</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito Acqui Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CIOCCA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI</ragioneSociale>
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            <oggetto>manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito di Ovada</oggetto>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito Casale Valenza</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTO CREDITO FORNITO DALLE POSTE ITALIANE SPA PER L'AFFRANCATURA E LA SPEDIZIONE DELLA POSTA CARTACEA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATO IDELVION IN ADESIONE A PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALL'A.S.L. TO4</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE EDILE ED AFFINE ANNO 2018 - LOTTO A</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUNTEZIONE EDIL ED AFFINE ANNO 2018- LOTTO C</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI 1 CENTRALE DI MONOTORAGGIO PER U.T.I.C. - SC. CARDIOLOGIA CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>126000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>I-TEMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-24+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>9250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIURESI ORARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2823.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-23+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1452</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13534721009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOFER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13534721009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOFER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18121.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5487</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B2312660</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17546.62</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1686.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61.32</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00726860158</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-08+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>301.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAS- PRESTO FRESCO ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIO DI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE LAPRA TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DET190/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939780993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL H.C.SAS DI M.OLIVARI e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5464.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6103.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI NODI DI RETE DELLE RADIOLOGIE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02603970126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RGB SAS DI STEFANO GABRIELLI E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02603970126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RGB SAS DI STEFANO GABRIELLI E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16220</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B33CA250</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10972900962</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10972900962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALAPAGOS BIOPHARMA ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2843</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5118.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMA I EMODERIVATI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA SCR PRODURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9452.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>54753.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z673021824</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SET PER TRACHEOTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-01+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2378</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIUTURE PER EMODIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14670</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SENSORI PER SATURIMETRIA - ADESIONE A.O. ALESSANDRIA - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33058.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-13+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>109296.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6735A4C56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>659</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ASSESSMENT SUL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO TIPO J-VAC</oggetto>
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            <oggetto>messa fuori serivizio cabina codice DY40-2-101115 p.o. Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAIN</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUTOREFRATTOMETRO KERATOMETRO PER S.C. OCULISTICA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07098340636</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPTIKA SAS DI G.VARRIALE e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>02892520210</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06501500489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCULAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04933431001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTOMEDICA OFTALMOLOGIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03628560967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOPCON EUROPE ITALIAN BRANCH</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO PROCEDURA CONCORSUALE PROVA SELETTIVA INFERMIERI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
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                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ACCERTAMENTO TOSSICIDIPENDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE ERGONOMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LE ATTIVITA' DI INCLUSIONE LAVORATIVA  RIVOLTA AD UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI N.7 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 80 CV. NATURAL POWER EASY OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO N.7 FIAT PANDA IN CONVENZIONE CONSIP  AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 , DURATA 48 MESI.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI PRONTOPRIME 5000</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE COPERTURE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI RESTAURO DI OPERE D'ARTE RINVENUTE PRESSO IL P.O. DELL'EX USSL 74 DI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO C</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER COLEO-UROSTOMIZZATI OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC COMPRENDENTE L'ASL AL , L'ASL AT E L'ASO DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA MESE DI SETTEMBRE 2019  MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PEDIATRIA  - LOTTO 3 - CARRELLINO ALTI FLUSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURA AD ONDE D'URTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI CUFFIE BIPOLARI PER OPERATORI CENTRALINISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5402.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-08+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>5402.76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TERMOSCANNER CPN PEDANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03556360042</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>13680</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-10-15+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>13680</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - BENEFIS -SOVRASCARPE</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-25+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>345</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SOLUZIONI ENTERALI</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NUTRISENS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI SACCHETTI CON CHIUSURA  A CERNIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESTERI IN ADESIONE A GARA DI A.O. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2024-02-23+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>fornitura avvolgibili c/o ospedale di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Ampliamento Impianto di diffusione sonora (EVAC) nel corridoio Traumatologia/ambulatori Fisiatria piano terra e nel padiglione uffici piani primo e secondo del P.O. di Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ETILE CLORURO GHIACCIO ANESTETICO SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPA DI LAVAGGIO SURECLEAN IN REGIME DI SERVICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>386.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- PROGETTO TEACCH A FAVORE DI PERSONE DISABILI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01956860066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANFFAS ONLUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>30000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN FRIGORIFERO PER REATTIVI PER CENTRO TRASFUSIONALE ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03216320543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03216320543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>862.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>862.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01055990061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SERVICE DI ALDO DE GIGLIO e C</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00297490062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.L.B. DI BEATRICE P. E C.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3447</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE OCCORRENTI ALL'ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1983.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14606.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>O.PI.VI.  S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>635</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5C2AD07E8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>479.98</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5C2BC6E5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>815.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>299.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5C2BCA642</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169830336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMADATI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169830336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMADATI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1819.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1491.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5C2C2DA9E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>101.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5C2C70659</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MODULI ESTENSIONE MICROSTREAM PER L'ALLESTIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO  IL P.O. DI  ACQUI T.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03763310012</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03763310012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17536</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI FISSAZIONE SMALL JOINT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A280E0EA</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02573160062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02573160062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2196</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A2C76F1V</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. 900/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16100</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A2CCB050</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITORS MULTIMEDIALI ED ALTRO MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3992</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3992</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A2CFD73D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4788.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5678.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A2D7511D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FLACONI DI NEO STERIXIDINA 500 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00772350153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERMO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00772350153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERMO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1463.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A2D756FF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1044</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 30</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONA BILANCIA E CARRELLI SERVITORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI IN FILO DI COTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2016</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT DI MEDICAZIONE PER DIALISI PERITONEALE - NUMERO CIG ERRONEMANETE INDICATO IN DETERMINA- SOSTITUITO DAL CIG Z6A311563C</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE IN TESSUTO E VENEZIANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643340068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>RICARDI SAS</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-04-19+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>847</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAV- BRICO SELF MATERIALE VARIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 160 BATTERIE 12V 89AH V0DEL GRUPPO DI CONTINUITA UPS NXA 80KVA A SERVIZIO DEL BLOCCO OPERATORIO P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI ORTAGGI IV GAMMA OCCORRENTE ALL'ASL AL PER MESI 12 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3377.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13406.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14315.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F1E92D1D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11836.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 4 - LUBRIFICANTE SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>312</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI COD. DEF-LFP IN DOTAZIONE AI DISTRETTI E CASE DELLA SALUTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1330</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06037901003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMIRALL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06037901003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMIRALL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30179.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29726.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FIBRE LASER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SPACCA CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8113.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8023.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11989.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>133954.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141357.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>70.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F2569EFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02284760366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02284760366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804171209</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2320</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2023-06-08+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>337</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>manutenzione impianti tecnologici anno 2021 - illuminazione di emergenza p.o. Casale/Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01388250050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.M. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00462790015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARATELLA F.LLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01484760051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20590.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADATTATORI DISPLAYPORT/VGA PER SEDE CASALE SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI URETERORENOSCOPI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI URETERORENOSCOPI DIGITALI MONOUSO FLESSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-30+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE INFORMATICA.NET S.R.L. - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>-SAV-SERVIZIO DERATIZZAZIONE CD 1 SEM 22</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09435330965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AGUETTANT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTERVENTO MANUT.STRAORDINARIA TAC - RADIOLOGIA P.O. NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>9714</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>298</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-24+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>297.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN LAVELLO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX PER REPARTO NEUROLOGIA P. O. DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>888.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>888.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IND.FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IND.FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5623.52</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-02+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>88.68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>20021.4</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-03+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- INGRESSI PISCINA CD CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA ELICA PODALICA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTO DA VISITA OCCORRENTE ALLA S.C. IMMUNOEMATOOGIA ETRASFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09618170964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAITE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>895</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>895</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>812</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>811</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01650760505</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01650760505</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23669.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7708.83</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER VIDEO CONFERENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23300</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6C30F7C3A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>NIKOPAL S.R.L. BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03010620965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIKOPAL S.R.L. BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6C310B018</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>704</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>748</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C3162252</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIVETTA GRANDI CUCINE S.A.S. DI DAVIDE PIVETTA e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIVETTA GRANDI CUCINE S.A.S. DI DAVIDE PIVETTA e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1291.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1291.25</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6C319FDA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01086690581</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.A.L. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01086690581</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.A.L. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI 
MATERIALE DEDICATO   - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT DA BIOPSIA MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI IDROXICARBAMIDE-SIKLOS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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            <oggetto>DEMO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2018 CASALE MONFERRATO</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZ. ELETTRICA 2018/2019 AL/TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>STACCHIO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>del.g.G. 2017/817 del 11/12/2017 Servizio Gestione calore. Nuova centrale frigorifera a servizio padiglioni ala ovest p.o. S. Spirito Casale M.to e opere impiantistiche connesse</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02516920580</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04387641006</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIBLION SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA   - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
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                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4513.34</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SEGA  SAGITTALE E MANIPOLI CON ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>N.B.A. MEDICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>910</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROTESI ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-20+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2022-07-29+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE - VARI CODICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE PER SISTEMI INFORMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>199</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01556660999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARIUM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOVARIUM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5725</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D2C2DAE3</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>458.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA IN EMERGENZA COVID-19  DI GREMBIULE IN LPDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERICA HYGIENE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03009550595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SR</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03009550595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SR</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03009550595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIATRIS PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4507.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>det. 1199 del 14/072020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNIGTN51E02I936R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIENI  GAETANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNIGTN51E02I936R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIENI  GAETANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28168.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09600400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09600400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>539</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MIDAZOLAM FL 15 MG 3ML</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8786</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 2091 DEL 16/12/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17057.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17057.78</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI PER PRICK TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D30DC7CC</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01468980626</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERBAGIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01468980626</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERBAGIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>242</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D30ED763</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08518590016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANTA REI SOC.COOP.SOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00598350189</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANTA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7050</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>638.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z5D3532AF3</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GEPA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-16+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE COMPLEMENTARE PER POSTAZIONI DI LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>176.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PAGAMENTO FATT. N.888 DEL 07.11.2022 EMESSA  PER REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>346</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3461</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 30.04.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6757.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00445480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA PRECDENTE GARA ANAC N. 7252517</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1336</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8547.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71596.96</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z682F9FCC2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04110000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04110000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7441.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APLLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MODULI SOFTWARE PER PRESCRIZIONE AUSILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UFFICI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MODULI  A PARETI DIVISORIE DEL LOCALE  EX ARPA  DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>UBER ROS SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAPOSIENA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09482790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPOSIENA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01055990061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SERVICE DI ALDO DE GIGLIO e C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.L.B. DI BEATRICE P. E C.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LISAPHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SONDE RETTALI VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CROCE VERDE OVADESE ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MISERICORDIA TORTONA CONFRATERNITA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA - PROROGA DEL. 892/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC COMPATTI TIPO B IN ADESIONE A CONSIP SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>132255</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>710</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00403210586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIFARMA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>966991</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 111</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER FARMACI E LINEE PER ESTENSIONE PER POMPE INFUSIONALI TERUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26325</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>441.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OLIO DI LORENZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIO DI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE  LAPRA.TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DEL GESTIONALE ONCOLOGICO DI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LOG 80 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA  CUSTOM kIT EZ-IO G3 PLUS  COMPLETO DI VALIGETTA, TRAPANO, SET AGHI E CEROTTI STABILIZZATORI, OCCORRENTE ALLA PEDIATRIA DEL P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI BANDIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <cig>Z512AB19BA</cig>
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                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27440.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52904.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z512BAE23D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01989270275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEDI VISION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01989270275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEDI VISION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3850</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z512BEE8B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020 - 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>MDS SRL MDICAL DEVICE SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11874060012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MDS SRL MDICAL DEVICE SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2990</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E1F502E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURE PER L'UNITA' DI VALUTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SCREENING (U.V.O.S.)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1255.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1255.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E23623C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37767.28</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E23F8EBA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9116</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8937.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E25614DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DITTA  ANALOGIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1799.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E262274D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E26CAE9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00987750502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00987750502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>443.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E26DE470</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>246</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.42</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5E291702B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI PER ANALGESIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08010500018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPHAMED SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2280</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102632.93</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NEW TECH SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1860</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENZILPENICILLINA BENZATINICA 1.200.00UI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>612</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CISATRACURIO BESILATO FIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE ERGONOMICHE CON BRACCIOLI E SCHIENALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FENTANILE 0,1 MG/2ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3648</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E31B1055</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FLACONI DA 200 ML DI IMPACT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2607.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1072.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO FIRMA SEMPLIFICATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE PER UTILIZZO RESPIRATORI A FILTRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI ASL AL E ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.2 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA CASA DELLA SALUTI DI CASTELLAZZO BORMIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>30910</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI FAX PER LA MEDICINA LEGALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI STRUMENTI CELONLAB</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34850</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- BENFATTO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-26+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BK MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20350</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>507.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>182.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>552.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PEDIATRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02465290035</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 2 - OLIO SPRAY PER MOTORI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTARIO CHIRURGICO IN PROSECUZIONE PER DODICI MESI DI CUI ALLA DL DEL D.G. N. 757 DEL 21.12.2007</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80003000066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CCIAA CAMERA COMM.IND.ARTIG.E AGRIC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31912.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONE SORBA VIEW SHIELD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 113</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1003.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6200.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26098</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z513155402</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KEA-MED di Manuel Olivari</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KEA-MED di Manuel Olivari</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16070</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17324</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVITA DI RIPRISTINO DS4300 - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1596</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-02+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>798</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>691.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GB214038154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>GB214038154</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63276.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE TECNO CENTRO SNC DI CONTE CARLO e C. - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO CENTRO S.N.C. DI CONTE CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER DIAGNOSTICA IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06708991218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROXALL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06708991218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROXALL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-07-07+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 4 - KIT POWERGROSHONG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1467</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z5223125E9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318925.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>437235.71</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI - ADLER ORTHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02348611209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADLER ORTHO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2030</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5226BA2A6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTLGRD47M15F988F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTLGRD47M15F988F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79026.59</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z522C87C27</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z522CE0FB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>690588.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>493223.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z522DD6D5B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TECENTRIQ 840 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17398.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7387.35</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E34E3B65</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05332161008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05332161008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1892.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1095.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E351983F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>84.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>84.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E354C609</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STELO EXACTA   ETC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5401.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4358.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E36F3F09</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POMPA ARTROSCOPICA FLOWCONTROL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.B.A. MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.B.A. MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER MAMMOTOME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 35 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ESTENSIONE DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DELA FORNITURA DI DI PLACCHE AD ELEVATA COMPONENTE DI FIBRA DI CARBAONIO  CARBOFIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI CARRELLI PORTA CAMICI  ANTI X</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>AT-OS S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELETTRAINOX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GARGIULO SERVICE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2891</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-18+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2891</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI PER LITOTRITORE COMBINATO PENUMATICO BALISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2077</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI UTENSILI VARI OCCORRENTI OCCORRENTI AL SERVIZIO CUCINA/MENSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>841</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO ED ACCESSORI PER PRELIEVO URINE - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5055.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE GPL CORSI FORMAZIONE ANTINCENDIO DIPENDENTI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1513.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>liquidazione fattura n.87 del 23.04.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>280.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MAT PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>458</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6C36125C8</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>ZAMBON S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05341830965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5061</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1788.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>137.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D212EE6D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNIURA DI MACCHINE PER UFFICIO E BENI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAMPADA A PIANATNA OCCORRENTE ALLA DIREZIONE GENERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>864.74</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CONVIVENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA DI SCR REGINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1889.8</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-22+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01047200769</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01047200769</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>11150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16903.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI OLIO DETERGENTE IDRATANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7656</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8131.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12954.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>388.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERS.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04647720483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERS.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>904</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER L'ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07942610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITYA S.N.C. DI A.DE MAESTRI e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER L'ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>CMTFBA76C09L219T</codiceFiscale>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARMADI PER FARMACI</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SOLUZIONI ENTERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BOTTIGLIE PER DRENAGGIO PLEURICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MAT PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2022</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03616010967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARESMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- MATERIALE VARIO CD E CA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI SANITARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10222</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10521880962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GW PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10521880962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GW PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13793.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - BICON INSERTO POLIETILENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL   MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14851.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z531EA32FF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
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            <oggetto>realizzazione impianto rilevazione incendi magazzino blocco operatorio p.o. casale monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANTIGENE DI SARS COV-2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE E TERMICHE IN ADESIONE ALLA GARA ESPERITA DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI AD USO PERSONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATRICE DERMICA BRAXON OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DECO MED SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SOLUZIONE  APIR. CONSERVAZIONE ORGANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERV CONNESSI IN ADESIONE APROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI KOVALTRY 20000UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5280</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>367.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-03+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - FFP3</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SUNMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E TAGLIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>473.56</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29969.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39818.82</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAV- SOSTITUZIONE GRADINO ELETTRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08200620014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08200620014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1413</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1813</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6243.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z692C0EB10</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02358120042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGIS SRL SERVIZI DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02358120042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGIS SRL SERVIZI DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17042.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17555</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z692CE2F68</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20472.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 109</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ACCESSO ARCHIVI FARMACI, PARAFARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E SCHEDE TECNICHE, COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTO GIORNALIERO, ACCESSO ARCHIVIO DDD ED NDP AGGIORNATO CON CADENZA SETTIMANALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE PER SOMMNISTRAZIONE FARMACI ANTBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2022-03-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02207200136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.C.S. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1042.5</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2025-07-19+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI 100 VASSOI OCCORRENTI ALLA MENSA DEL P.O. DI NOVI L.RE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A GARA DI SCR N 57-2019 LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5493.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12425.21</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z532B84037</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>O.PI.VI.  S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>O.PI.VI.  S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-13+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z532BE6B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IREDEEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IREDEEM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z532BF7C52</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI AGHI PER PINZA SCORPION</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z532DAFC16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604300366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604300366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z532DDB438</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28316.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23982.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53303A6B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53305B246</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>arredamento uffici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>879.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>721</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z533248FDF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>496.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>496.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z533482954</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza tecnica timbratrici area Alessandria - Casale anno 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10880</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z53361510C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03537450136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03537450136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4545.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MONITORAGGIO E LINEE INFUSIONALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E COLORANTI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI BENDA MONOELASTICA MEDICATA ALL'OSSIDO DI ZINCO - LOTTO 26 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ALIENAZIONE SCAFFALATURE METALLICHE ARCHIVIO ASL AL SITO IN CASTELNUOVO SCRIVIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SUEVIA DI PICCOLO MICHAEL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4497.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SCAFFALI PER MAGAZZINI E POLTRONCINE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02443170994</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02436190033</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1556</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1556</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER POMPE CADD PLUS 24</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CALCE IN FUSTINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL SISTEMA CELON LAB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA CONSULENZE TECNICHE</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI PER AREOSOL NEBULA</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIETURE MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI USO LABORATORISTICO PRODOTTI ORIGINALI EPPENDORF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GEASS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>-SAV- ACQUISTO SEGGIOLINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILO DA SUTURA SPECIALISTICO   SOFSILK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>348.43</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>228.48</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>462</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PALMARI ZEBRA TC 21</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-24+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6480</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TITOLCHIMICA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00748970290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TITOLCHIMICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-28+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ripristino pavimentazione in pvc reparti vari p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CHNLVI55P26B285W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICHINO  LIVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CHNLVI55P26B285W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICHINO  LIVIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-12+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4265</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11449648.38</importoAggiudicazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            <oggetto>BISTURI MONOUSO X MERINGOTOMIA - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>322.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z612DDB026</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3533.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI 6 POLTRONE PER LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO RAPIDO IN VITRO DENOMINATO  FILMARRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2020 - MEMBRANA CONDROG. BISTRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>COE SM 23129</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>HTA MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10255</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA IN ESSERE PER REAGENTI SISTEMI DIAGNOSTICI E SISTEMI DI RACCOLTA CAMPIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3024</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto prodotti alimentari e di pulizia comunita' alloggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04786620015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRESTO FRESCO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>121</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-14+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MATERIALE PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1667</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>392.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>392.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z613355532</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>METTLER-TOLEDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METTLER-TOLEDO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IST. GANASSINI SPA RIC. BIOCHIMICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00885180158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. GANASSINI SPA RIC. BIOCHIMICHE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Forniture e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici per l'anno
2022 OG11  Lavori di manutenzione impianti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8570.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCIENSUS INTERNATIONAL B.V.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>00832400154</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SCIENSUS INTERNATIONAL B.V.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori per realizzazione impianto filodiffusione hospice casale monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00445480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00445480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1877.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1877.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE212570369</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11502.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9048.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>fornitura energia elettrica e gas naturale per l'immobile in  VIA TOMMASO CAMPANELLA 3 TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274520194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIME - COMM SRL SERVIZI ENERGIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274520194</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIME - COMM SRL SERVIZI ENERGIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>101.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4384.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19831.73</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>96026480069</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>96026480069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIV.REFINING e MARKETING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BARONE SALVATORE STAZIONE SERV ENI</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E DI COMMITTENZA AUSILIARE AL RUP PER IL PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI OSPEDALE S. SPIRITO DI CASALE M.TO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MAGNESIO PIDOLATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2023-03-28+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>581.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER UFA CASALE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>603</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>603</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA NR.1 TENDA OSCURANTE PER SALA INTERVENTISTICA E NR.2 TENDONI DIVISORI PER IRSONANZA MAGNETICA DELL'OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PVC CASALE SNC DI BUFFA L.e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01279600066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVC CASALE SNC DI BUFFA L.e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09858150965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEVANTE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09858150965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEVANTE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>36634.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1603.56</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO MEDICAZIONI OCCORRENTE ALLA S.C. SERT ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>999</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z552AC8C71</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO PER MENSA. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 739 DEL 20.08.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3290</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z552BE0F25</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SIL.MAR. INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02416750129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIL.MAR. INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1829</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1854</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z552C537A4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. 422 del 10/03/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMOGNN60B11C968B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNI COMO IMP.ELETTR.INDUSTRIALI COMO GIANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CMOGNN60B11C968B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNI COMO IMP.ELETTR.INDUSTRIALI COMO GIANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39220.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39220.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z552CA558C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERA VACCIALE DIMAX ZERO E MASCHERA EASY VENT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00294760046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02779340369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12400</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>316</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>316</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z552D13969</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- ACQUISTO 6 PROTEZIONI PARAFIATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1195</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>128.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>689.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>417.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1251.41</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CERTIFICATO SSL MOBILE.ASLAL.IT E CERTIFICATO SSL-PCC.ASLAL.IT</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1150</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z55329BD06</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL CUP AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DEL VERTICALE  PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGINEERING ING. INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGINEERING ING. INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00194800066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLINO e C SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00194800066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLINO e C SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1430</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>43738.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40451.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6227716A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01911100061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIRAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>7124.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7772.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1470.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-02+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-27+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC PORTATILI PER CED TRAMITE IL MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12570</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>265</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>239.52</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07921350968</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4738.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALE DEDICATO STRYKER PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4687.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MIDAZOLAM</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FISIOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI TEST PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI KIT DI MARCATURA ENDOSCOPICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-07-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38658</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>69413.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER POMPA PERISTALTICA FLUID CONTROL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12666.67</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>6946614F34</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITECK SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITECK SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTROFIA PROSTATICA E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 A/3 DI 4 AUTO FIAT PANDA 4X4 (48 MESI)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 B/4 DI N. 1 AUTOMEZZO FIAT TIPO SW 1.6 MJT (48 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 C/2 DI UN AUTOMEZZO CITROEN NEMO VAN BLUE HDI (36 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO4 D/1 DI 5 AUTO FIAT PANDA GPL (48 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ANTICORPI SPECIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  DI LETTI DI DEGENZA E COMIDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05653560960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4820</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COMETTO FABIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2357.5</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI CARBETOCINA FIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1524.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>914.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE CONS.HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3390.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2522.45</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3878.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>manutenzione opere idrauliche e da lattoniere necessarie
agli immobili ASL AL ambito di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01393150063</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01393150063</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>948</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI ESAURITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1367.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1295.42</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN FRIGORIFERO PER FARMACI PER GUM TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z562008ECD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562192B4B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5623671FF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562BCA2AE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541720351</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541720351</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12800</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE APPARECCHIATURE MEDIVATORS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37291</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02465290035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562CE0CDF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11484.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10827.03</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562E3B762</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB U. HANDEL GMBH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB U. HANDEL GMBH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562FC1134</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI PER PRICK TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1502.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z563022921</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01760700060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAL SRL PUBBLICITA'</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01760700060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAL SRL PUBBLICITA'</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>356.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>356.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BILANCIA  ANALITICA E STAMPANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METTLER-TOLEDO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4643.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>473.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-03+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z631C027CD</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 2 - CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME TIPO GROSHONG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-05-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDI SANITARI PER AMBULATORIO SC ORTOPEDIA SEDE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3416</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10659</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- PROTESI D'ANCA - ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14550</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>522.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PSICODIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1944.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1594</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO 75E14</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IDROMOLARE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAPPA MICROBIOLOGICA BIOHAZARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VA.NI.CA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.24</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12319</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8405.8</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12034190012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12034190012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>276</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>592</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR.50 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA CONSIP  NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2  PER UNA DURATA DI MESI 60.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>114960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114960</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>71963.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 1</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE  CONSTELLATION LT  OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO FINO AL 31/12/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE AUTOCAD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERE 6F-5MM QUADRIPOLARE PER ELETTROFISIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMATINIB CP 100 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>fornitura materiale idraulico necessario per la manutenzione degli impianti degli immobili ASL AL ambito Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>THERMAS DI ROSSI SERGHEJ</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-09-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI TAMPONI DI GARZA STERILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-20+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC, STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>165437.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12377.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21375.04</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LINK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>10517560156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1397</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2794.6</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COTONINI CHIRURGICI VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01404390039</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF ITALIA SAS DI A. FOGLIA e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2039.83</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>110915.98</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CED</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36430</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z572AEE311</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8736</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51208.57</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2814.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5426.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z63312CECF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI TEST PSICODIAGNOSTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1890</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6331F88E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>745</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>379.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6333AC9EC</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>-SAV- FORNITURA PASTI SITUAZIONE DISAGIO 1 SEM 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4458.03</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI MONOUSO IN POLIETILENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - CERCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI INSUFFLATORI CO2 ENDOSTRATUS IN REGIME DI SERVICE E MAT DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1234.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI 13.17-33 LE CUI CONVENZIONI SCR RISULTANO ESAURITE A DITTE GIA' AFFIDATARIE DELLA GARA SCR 9-2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - SISTEMA  FTRD PER LA RESEZIONE DEL COLON E DEL RETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - OLIO DI SILICONE 1000 CS -  LOTTO 1</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - PERFLUORODECALINE LIQUIDO - LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - GAS C2F6 PURO - LOTTO 6</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - MISCELA DI OLI IN SILICONE -  LOTTO 7</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - MISCELA DI OLI IN SILICONEE PERFLUOROEXILOTTANO -  LOTTO 8</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - FILTRO TIPO MILLIPORE  - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-09-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - COLORANTE ILM  - LOTTO 19</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>13934.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI BISTURI DI SICURAZZA E LAME DA BISTURI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL PROGETTO REGIONALE  PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE (LEGIONELLA)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO FERRO DA STIRO SEMIPROFESSIONALE PER COMUNITA' ALLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ROCURONIO 5MG/ML FIALA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI VACCINI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-28+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CATETERI IN SILICONE NELATON</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>78.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25306.42</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI WORKSTATION INFORMATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13187.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13187.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDIPLAST SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-06-09+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI GESTIONE DI LIQUIDI E FUMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.B.A. MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-14+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01739990487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALLERGO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAV- MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV SOCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 555 del 26/0320</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICE MECCANICA PER TRATTAMENTO EMORROIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione sulla gestione clinica complessa nelle dipendenze tenuto per gli operatori del serd, dal 12/9 al 22/10/2019. Fondo vincolato 7 PH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02506010996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS SVILUPPI DELLE RIS. UMANE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03134160104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS SAS DI VITTORIO NERI e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI ETILE CLORURO GHIACCIO ANESTETICO SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CONVIVENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>832.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03717020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDELA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03717020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDELA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12535.49</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z642C7FE9A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PACK SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PACK SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>555</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>455</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z642CAB7B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI COPRICAPO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00440180545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5445</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MATERIALE  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione elettrodomestici comunita' alloggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI 6000 SACCHETTI CON CHIUSURA  A CERNIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2076</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Integrazione del LIS Aziendale di ASL AL con la piattaforma diagnostica LUMIRADX</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-05+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>10676</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA   ANGIO DRI OCT-1  TRITON TOPCON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3B NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3C NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DI N.4 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85 CV E6 4X4 PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FCA FLEET e TENDERS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI APPARATI ED ACCESSORI PER SERVER ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATO ALPROLIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 PRODOTTI LATTIERO CASEARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 2 CARNI ROSSE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 3 CARNI AVICOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 4 PRODOTTI SURGELATI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTINI VISITA PER SOC CARDIOLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI BCL10 MDM 2 E MASPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisti materiale informatico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SOLUZIONI ENTERALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ATORVASTATINA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALLA S.C. ORTOPEDIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER FIBROSCOPI FLESSIBILI OCCORRENTE ALL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POSTE MONOUSO COMPOSTABILI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-02-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>959</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>337.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22213.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI DEAMBULATORI X ORTPEDIA NOVI E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIALDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292840127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDILAND RUSCH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02032400265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01653860468</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>797.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>797.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272420639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2072.72</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CANEVARI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CANEVARI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAV- NOVACOOP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVACOOP SCRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-27+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>502.84</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALE DI PROVA PER LA S.C. OCULISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoSommeLiquidate>656</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO  MINDRAY  OCCORRENTE A MEDICINA E CHIRURGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1875.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1692.18</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPUGNETTE IN POLIURETANO ESPANSO PER SCATOLE VACCINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCGRRT67R14B885Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAGLIOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCGRRT67R14B885Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAGLIOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08355250013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPEN.LAB SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - ACCUMIX  MIXING SYSTEM - EON MEDICA  SRL-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN DI ETILE CLORURO GHIACCIO ANESTETICO SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PURLING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02583590399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PURLING SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA 1558536 MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRUPPI ELETTROGENI PP.OO CASALE MONF. VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RIMEC ITALY SRLS</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>192</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IALURIL PREFILL SIRINGA 50 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1312.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 1568/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35161.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35161.01</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1772.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-04+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI BUPRENORFINA</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA CONSULENZE 03.10.456</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347280065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AISA STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE INFOTECH COMPUTER STORE SAS - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MACCHINE LAVAPEDELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI-BIOTIM- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-10-19+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI - PRODOTTO KOVALTRY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6998.4</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONI MENSA WEB PRESSO GLI OSPEDALI DI NOVI-ACQUI-OVADA, PER L'ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO  MICROFRANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1317.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5270.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1125C4523</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01711860344</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01711860344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1347.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1127.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z112650D5A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT COMPLETO CHAIT CECOSTOMY TUBE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>778</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>778</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>588</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IBLE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1492</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>LETTERA CONTRATTO PER SOSTITUZIONE DI BATTERIE E CONDENSATORI DEL GRUPPI DI CONTINUITA UPS P.O. CASALE M.TO DEL. 958 DEL 07.12.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-07+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI SENSORI PER SATURIMETRIA UTILIZZANTI LE TECNOLOGIE NELLCOR E OXIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>5271.27</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA PER GESTIONE COMUNICAZIONE SISTEMA SIOPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEDALUS SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>26600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FATTURA N.18 DEL 9 MAGGIO 2018 EMESSA PER ATTIVITA'DI DOCENZA PRESTATA IN CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MMPI-2 RF E MMPI-A IN AMBITO CLINICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06221190488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06221190488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11271521004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEO PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11271521004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEO PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IND.FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN DI CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00846420149</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-06+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA  DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-04+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>388</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NAVELBINE 50 MG 5ML E NAVELBINE 10MG 1ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>868</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z112CE0AF1</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOLI E ETERE AD USO LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - ANCORE  ICONIX SPEED  ETC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-04+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA   - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28106.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4914</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE212570369</identificativoFiscaleEstero>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN DETETTORE DIGITALE DIMAX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>204.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DET. 1707 DEL 20/10/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02176810063</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24638.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ESTENSIONE ALL' ASL AL DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DISPOSTO DALL'ASO AL PER LA FORNITURA DI CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4634</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>879.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10064.51</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>14703</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO VIACARD ANNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>57000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO TELEPASS ANNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PROTESI PER STAPEDOTOMIA/STAPEDECTOMIA - LOTTO 23</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>136.35</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>DRENAGGIO TRANSTIMPANICO - LOTTO 27</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UN FORNO A CONVENZIONE MISTO GAS/VAPORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>29040</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A P.N EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>259.14</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>servizio di verifica impianti messa a terra distretti ambito Casale Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-03-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEBULIZZATORI PER TERAPIE INALATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1126.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16934</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Fornitura di anticorpi speciali con caratteristiche di specificita occorrenti alla S.C. Anatomia Patologica dell'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>34960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>279.8</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>7369.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIAMMIFERI DI FLUORESCEINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09957530018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELO CICCONE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09957530018</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>15167</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI.CA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-05-15+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07510800639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>54402.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z122CE450F</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OCTAPHARMA ITALY SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14177.98</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 130</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19530</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIGILLI DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det 850 del 18/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28317.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28317.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>579.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>927.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>138.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1234ECE92</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO DI INTERFACCIAMENTO OE SOFTWARE CANOPO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07831320010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07831320010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-24+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z12376501B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IMATINIB CP 400 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>servizi su impianti tecnologici SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI DEF e ESSER Distretti di Alessandria e Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI OVATTA ORTOPEDICA DI COTONE/MISTO IN ROTOLI - LOTTO 2 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1417.9</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI  E AMBULATOIRI OCCORRENTI ALLA S.C. UROLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06049991000</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDOOFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3904</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2010</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT MASCHERINE FFP3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1187.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>6314.2</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3821.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DETERGIMO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POLYTECH HEALTH e AESTHETICS IT.SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTORI VENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CALCE SODATA P/VENTILATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL DISSETTORE AD ULTRASUONI MISONIX SONASTAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 26</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 43</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
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            <oggetto>ALIENAZIONEVEICOLI AZIENDALI DICHIARATI FUORI USO</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- PROTESI- PERMEDICA  SPA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI EMODERIVATO NON RICOMPRESO IN SCR ED OCCORRENTE PER CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI IN TNT, STERILI E NON, OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI GALENICHE NON RICOMPRESE IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA ROBOTIZZATO  MONA LISA  BIOBOT SURGICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE OCCORRENTI A SS.CC. NEUROLOGIA E UROLOGIA  ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01687790020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.R. GRANDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n. 60104 del 12/11/2019 emessa per sorveglianza annuale a conclusione verifica del 14.10.2019 per la norma iSO 9001:2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132AB1BA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22679.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57093.97</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132AD40B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. 1268/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3790</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132BC8BB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03329930139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSIVE DYNAMIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03329930139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSIVE DYNAMIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132BFA1FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO CAIMAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z132CCF6FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN TRAMITE IL MEPA DI RISPERIDONE 2MG</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3416</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>614.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132CDCEB1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DA DESTINARE ALLE UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNDBRN67D05A182L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MANDIROLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNDBRN67D05A182L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MANDIROLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2222.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2222.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132CE2FC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33742.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32937.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z132DDAFB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z052D288BD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DA SFORZO FEMMINILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z052D5EA7E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER EXPIROBACTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI FIDAXOMICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SORI DP S.R.L. - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-06-01+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>97657380586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97657380586</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>235.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00160469995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1093</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z06230FECC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135140.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64213.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z062316C9C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TAC MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0624627E3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2060.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z062471D01</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>310.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z06254052F</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERASSO ANTIDECUBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0625DAAFC</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV. DI RIMOZIONE ALBERI D'ALTO FUSTO CADUTI  ALL'INTERNO DEL  P.O. CASALE M.TO ED EX MAURIZIANO DI VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E. SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E. SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0626E200F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z06281DF5B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI AGHI NON RICOMPRESI IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07498940019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07498940019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4692</importoSommeLiquidate>
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            <cig>00520519D5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO IN KIT STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08531760158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02639720040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RA.SE.CO.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00615530672</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI OSPEDALIERI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01305330548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.GE.SI. S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01305330548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.GE.SI. S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00615530672</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI OSPEDALIERI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08531760158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02639720040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RA.SE.CO.SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2010-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2999-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>27184056.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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            <oggetto>OSPEDALE DI OVADA - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI (1 LOTTO E SCALA ANTINCENDIO).</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO AMBITO DI CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CNS SOC.COOP.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PIANO DI AMMORTAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE CALORE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>75255.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>297559.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>151739.79</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA POLIGRAFO P.O. CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01011250105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>58500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>23400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI RIS-PACS INSTALLATI PRESSO I PP.OO. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02639720040</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02639720040</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI PACS-RIS INSTALLATI NEI PP.OO. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09435590154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09435590154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>480000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NUOVO QUADRO ELETTRICO B.T.LINEE PREFER.PER CABINAMT/BT PO OVADA.AFFID.INC.PROF.LE TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD.SICUREZZADIREZ.CONTAB.LAVORI ING.SCALZI E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00925290066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.T.M. SNC ELETTRO TERMO MECCANICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01703790061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.L.C.I. SOC.COOPERAT.A.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIANA,RAVERA e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019- CHIODO E VITI- INTRAUMA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1727.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-17+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLI E PETTUMIERE INOX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2374</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. SU CHIAMATA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21500.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DEL FARMACO  SPRAVATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI PER PRICK TEST, SET PER ANESTESIA PERIDURALE E SET PER ANESTESIA COMBINATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI, SISTEMI DIAGNOSTICI E SISTEMI DI RACCOLTA CAMPIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>-SAS- CANONE UTILIZZO E MANUTENZIONE CARTELLA CADMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CADMO INFOR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08568990017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CADMO INFOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18263.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4990</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>158</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-10+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>452.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE IBRANCE ( PALLBOCICLIB)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89114.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>erogazione corsi di formazione per addetti alla manutenzione degli impianti elettrici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>97691050013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGIM PIEMONTE SEDE REGIONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97691050013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGIM PIEMONTE SEDE REGIONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corsi di guida sicura</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272220104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI COPRIMORSETTI MONOUSO PER PANORAMICHE COD. 6801120</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02900740172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76875.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>126917.61</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>113379.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9673.14</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PALL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679980159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4025</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONVIVENZA MONOUSO PER MENSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>DEL.369/2016 - Realizzazione infrastruttura tecnologica del sistema informativo informatico dell'ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A CONVENZIONE s.c.r.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI SISTEMI TERAPEUTICI ANTIDECUBITO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SOSTITUTO D'OSSO DI DERIVAZIONE ANIMALE LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GILARDONI SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PINZE BIPOLARI COD CEV134</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7053.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SOSTITUTO OSTEOCARTILAGINEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3575</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FOTRN DI MYFORTIC 180 E 360MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4771.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-21+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7919.91</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SAS-TRASLOCO MATERIALE E ARREDI CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01896460068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI 1 CONGELATORE VERTICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12350</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2823.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3696.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0730F40A6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI URETRALI  AXXCESS 6FR 70CM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3230</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z07310B344</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01279490328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01279490328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3795</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>2780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2780</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ESSESHOP DI FABIO SOFIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSESHOP DI FABIO SOFIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2146</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Manutenzione e riparazione di impianti elettrici e speciali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>45400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PROVECA PHARMA LT</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GEASS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19215.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4956.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>posa cavi elettrici di terra presso il p.o. S. Spirito di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01484760051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00225500164</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00225500164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL MEDICAL MERATE SPA</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>47067</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIDEA ALTA TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 3 CONTENITORI DI PICCOLE DIMENSIONI PER SERVIZIO 118</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-15+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 4 CONTENITORI PORTATILI PER LA RACCOLTA DEGLI AGHI E DEI BISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-02-15+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CEROTTO PER SUTURA CUTANEA - LOTTO 66 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2256</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24003.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.SE.PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SO.SE.PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17983.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI LETTO PER S.C. NEUROLOGIA CASALE M.TO AD INTEGRAZIONE DET 299 DEL 6/10/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-18+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI TOMOGRAFO OTTICO COMPUTERIZZATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>39888</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3038.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROPIPETTE MONOCANALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>818.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>818.4</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STENT COLICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO BCG MEDAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3519.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2815.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI DI 6 MONITOR PARAMETRI VITALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24768</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43344</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02158490595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02158490595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39643.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30508.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z082D769AF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 101</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - GUANTI IN NITRILE - CLINI-LAB SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>39840</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7529.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZI DI MIGRAZIONE SOFTWARE MARGHERITATRE A NUOVA INFRASTRUTTURA DI CALCOLO SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-03+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-25+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15148</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 5 CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO DI RESIDUI DI FARMACO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-15+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>10368351002</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI A CIRCUITO CHIUSO PER LA PREPARAZIONE, PRESERVAZIONE E TRASFERIMENTO SOTTOVUOTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2015-02-03+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>messa a norma risparmio energetico e riqualificazione tecnologica centrale termica ex p.o. Mauriziano di Valenza. Determina 2016/12 del 03/03/16</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE SAN MICHELE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2022-09-19+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>fornitura di medicinali e servizi connessi pn varie.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>fornitura di medicinali e servizi connessi pn varie.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>fornitura di medicinali e servizi connessi pn varie.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI ETICHETTE DI DIVERS TIPOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONVENZIONE CONSIP SGM PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI DI RETE LOCALI, POSTAZIONI DI LAVORO, SISTEMI DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE E FILTRI SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE E FILTRI SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO REDAZIONE-PRESENTAZIONE MODELLI ACQUISTI/CESSIONI INTRACOMUNITARIE E COMUNICAZIONI VERSO OPERATORI ECONOMICI DEI PAESI BLACK LIST 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTI DA VISITA - ASTE PORTAFLEBO E SGABELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAS- IPAB S.ANTONIO ABATE MENSA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GIOCHI DIDATTICI TEST E MATERIALE PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE - CREMA CONTENENTE OSSODO DI ZINCO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DERMA HEALTH SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15825.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>67713.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>87208.54</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FONITURA DI AUTOMEZZO TIPO PICK UP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543870139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEDUZZI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 94</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>569.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>C.F. DI FIOCCHETTI CIRO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.F. DI FIOCCHETTI CIRO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03329930139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSIVE DYNAMIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03329930139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSIVE DYNAMIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2472.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2029.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIERO ANTIOFIDICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>745.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>248.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z093519DC5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - MAIOREGEN  SLIM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.B.A. MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>327348.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133796.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>632286</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>526272</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00840200158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOLUMBUS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605280997</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605280997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERELLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>21820</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01449470333</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIDEA ALTA TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01449470333</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIDEA ALTA TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01781130289</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01781130289</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGEGNERIA BIOMEDICA S.LUCIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>167333.36</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE E FILTRI SPECIALI - DIALISI PERITONEALE MANUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI FOLLITROPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI FOLLITROPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ORTOPEDIA CASALE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ORTOPEDIA CASALE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Lavori di realizzazione e integrazione impianti Ospedale S. Spirito di Casale M.to ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FGS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IME DI ERCOLI LORIS SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROELETTRICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SF ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIPIE SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRICA 3B SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CASALE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZUMPANO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DENTICO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GQUADRO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BCV IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RENDO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUCISANO ANTONIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SECURITY TRUST.IT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MASTECH SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA RC AUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICO D'URGENZA IN DEA/PS</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI POWERGLIDE DISTRIBUITI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI ALLARME E ANTINCENDIO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO TRAUMATOLOGIA P.O. CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>servizi su impianti tecnologici GRUPPI ELETTROGENI Presidi Ospedalieri di Casale M.to e Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>176.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A230FDEA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66428.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66741.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A23DAB44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL GENERATORE FT10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3060</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A26F2300</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1590.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1891.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A282A38C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00687250068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICARDI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00687250068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICARDI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2386.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A28774FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONCORSI IN ADESIONE A PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02248420263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIADA PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02248420263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIADA PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A289A7C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A28B6AC8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01693020206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA MED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01693020206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA MED SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14413</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A2AD9490</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PELAPATATE OCCORRENTE ALLA CUCINA  NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIVETTA GRANDI CUCINE S.A.S. DI DAVIDE PIVETTA e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIVETTA GRANDI CUCINE S.A.S. DI DAVIDE PIVETTA e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A2AEBDA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCRICA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3704</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A2C0AC33</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRGGRL66R58L219H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MAT DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI - LOTTI NON AGG NELLA GARA ANAC N. 7100403</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DIALITICI DI DIALISI PERITONEALE APD E CAPD</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 1 KIT EPIDUROLISI MECCANICO FARMACOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 2 KIT EPIDUROLISI MEDIANTE RFP BIPOLARE</oggetto>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 4 SISTEMA TERAPIA NEUROMODULATIVA PER VIA PERCUTANEA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO ANESTESIOLOGICA - ACQUI T. - CASALE M.TO - NOVI L.RE - TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA DELLE FLOTTE AZIENDALI - LOTTO3 - TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA DELLE FLOTTE AZIENDALI - LOTTO 4 NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA DELLE FLOTTE AZIENDALI - LOTTO 5 ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA DELLE FLOTTE AZIENDALI - LOTTO 7 CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MONTIGLIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01257810067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MONTIGLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18679</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-10-25+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT DI BOTTONI E SET PROLUNGHE MIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>68850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1956.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAMMOGRAFI DIGITALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>79800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SERIGIS SRL SERVIZI DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17555</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN A NOLEGGIO DI APPARECCHIO RX PORTATILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6360</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETROZOLO COMPRESSE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2586.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1108.44</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AESIR PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20552.52</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>CRUSCOTTO PER IL PORTALE WWW.ASLAL.IT - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-30+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 19-24 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARROZZINA BASCULA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI IRRIGAZIONE INTESTINALE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>acquisto manuali didattici per dotazione ai partecipanti ai corsi BLSD - METAL -PBLSD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1684.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZ RESPIRATORIA - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02466440167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI VITI RIASSORBIBILI BIOSURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1330</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>951.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>spese in economia conto 03,10,250 novembre dicembre 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00203000062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2022 - DA 1/7/22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EFFEDI di Fara Daniele D.I.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-13+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02290110044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>GB214038154</identificativoFiscaleEstero>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>GB214038154</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38009.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02290110044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA  A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA  PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE  SAN MICHELE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07015671006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SERVICES ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OMNIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE SANITALIA SERVICE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA NON DI RICOVERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BLUKAPPA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLURIMA SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07315881008</codiceFiscale>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05102090155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12274760151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MATERIALE DI CONS. X RADIOFREQUENZA T.S.S. DT /16</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09050810960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI 4 OPERATORI TECNICI N 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOGLOBULINE UMANE NON COMPRESE IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI 11 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO ORTOPEDICA - ESTENSIONE P.O. ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL DISSETTORE AD ULTRASUONI MISONIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LIECNZE SOFTWARE FORTIEDR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>122315.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI APPARECCHI RADIOLOGICI DIGITALI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNO-RAY RX SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939780993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL H.C.SAS DI M.OLIVARI e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03486520798</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOLIO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-29+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MIGRAZIONE APPLICATIVO PENSIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02511850998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAM SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GHISLANDI e GHISLANDI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01914960164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GHISLANDI e GHISLANDI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA P.O. CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GCBGGG62H22L872X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIACOBBE  GIORGIO GABRIELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GCBGGG62H22L872X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIACOBBE  GIORGIO GABRIELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>333613.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321204.26</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S. EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S. EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5745.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI UNA POLTRONA DIREZIONALE ED UN ATAVOLINO ATTESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>599</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>599</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LOG 80 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4748.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2726.6</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>532424.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMI DI VIDEOCOMUNICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO IgG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI
MTERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI LOTTO 3.1 - 3.2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 8-10-11-41 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI BEACON BREAST TISSUE MARKER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDA ECOGRAFICA WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DETERGIMO SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200000343</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIVERSEY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00047510326</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSPITAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-08+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>19.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3407.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SAS-EMERGENZA ABITATIVA SOCIO CASALE
SAS-EMERGENZA ABITATIV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>232.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CLASSIFICATORI E ARMADI IN METALLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1670.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI ENDPOINT PROTECTION DI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Installazione impianto di rilevazione fumi e diffusione sonora reparto di Traumatologia (ex blocco
operatorio) e Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero di Casale Monf.to.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A P.N EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI MONOUSO PER ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI ESAURITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE DEI CAMPIONI FECALI PER LA RICERCA DEI PARASSITI INTESTINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>-SAS- 2,0 SRL 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT DI CONSUMO PER SISTEMI DI DIAGNOSTICA MAMMOTOME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI ADALIMUMAB</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAPPA  A FLUSSO LAMINARE P.O. NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE DI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA DI PORTONE AVVOLGIBILE AREA CALDA PRONTO SOCCORSO P.O. S. SPIRITO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STRECH DESIGN SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA DISTILLATA IN TANICHE DA 5000 ML.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 17</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AESIR PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>-SAS- F.LLI GIANOLIO 2019 ALIMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMA MINI ISTERO RESETTOSCOPIO GUBBINI OCCORRENTE S.C. OSTETRICIA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08701050018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2188</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-13+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - TEST DI CONTROLLO DI LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVAMEDISAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02501461202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVAMEDISAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - GARA N. 6760825</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1465.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13162.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>33517.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICE A PEROSSIDO DI IDROGENO Vpro60</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MACCHINA LAVAPEDELLE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURA CPM KINETC PER IL GINOCCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ELIMINACODE AZIENDALE + APP ZER CODA E GIORNATE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER SICUREZZA E PROTEZIONE DATI PER CED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI - LOTTO 11</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INCA-PHARM SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCA-PHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44156.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41214.51</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO D'EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1027.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1027</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LAME PER MERINGOTOMIA - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DET 250 DEL 12.08.2015 - NOLEGGIO DI SISTEMI E SOMMINISTRAZIONE E MONITORAGGIO OSSODO NITRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19499.91</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5894</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5894</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3851.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8087.53</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01590980999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01590980999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04663580878</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04663580878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETNA MIELE DI CARUSO S. e C. SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>526</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>430.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02471650040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLURIMA DI VALENTE MAURO e C. SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02471650040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLURIMA DI VALENTE MAURO e C. SAS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21580.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RIGENOMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ERBAGIL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2484</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3009</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-21+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-19+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>29</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI LIGASURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>13223.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LICENZA SQL SERVER 2019 - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11119680152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Intervento tecnico anno 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06566820152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HONEYWELL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06566820152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HONEYWELL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 4A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-22+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42196</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>67.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POSTER OPUSCOLI ED ALTRO MATERIALE INFORMATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5426.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAV- SERVIZIO TELESOCCORSO 1 SEM 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIPRO'SOC.COOP.SOC.IMPRESA ONLUS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER VASCA PARTO PALL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI IMPIANTABILI REGOLABILI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE  ATOMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - ANCORE PER SUTURA- EON MEDICA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAS- MENSA CDR HANDICAP 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERV DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTOINFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO FEMMINILE - LOTTO 2 TOUT OUT-IN</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO FEMMINILE - LOTTO 5 TVTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTARIO CHIRURRGICO</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZI MEDICO PEDIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 -  ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 -  ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 -  ANNO2019</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 -  ANNO2019</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTIROTAVIRUS</oggetto>
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            <oggetto>FONITURA IN ADESIONE A SCR DI TAMPONI NASALI/RINO//ORO-FARINGEI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI POMPE PER INFUSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI POMPE PER INFUSIONE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO /LIBRO MATRICOLA PER LA  ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO /LIBRO MATRICOLA PER LA  A.O. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER L'ACQUISIZIONE DI OPERATORI TECNICI DI MAGAZZINO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TALASSEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTIPAPILLOMA VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MATERIALE PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI COMPUTER DESKTOP E WORKSTATION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA  DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOCOLORATORI E DI PROCESSATORI DI CAMPIONI ISTOLOGICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOCOLORATORI E DI PROCESSATORI DI CAMPIONI ISTOLOGICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI IPO E IPER TERMIA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA IN GUARDIA ATTIVA NOTTURNA E FESTIVA  PER SUPPORTO OSTETRICO GINECOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO CON ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PRESSO LA S.C. ECONOMICO FINANZIARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE MONOVIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA  PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI  AUTOLOGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI  IN NOLEGGIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO IALURONICO OCCRENTE ALLE ARMACIE OSPEDALIERE DELL'AREA SOVRAZONALE AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI ELETTRODI PREGELLATI PER ECG BASALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MAT. DI CONSUMO PER PC STAMPANTI FAX E ARTICOLI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDICO ESTERNALIZZATO IN AREA MEDICINA D'URGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALE E SERV CONNESSI PROCEDURE NEGOZIATE IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO RICETTIVO PER PAZIENTI COVID POSITIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE A CONSIP GARA  AUTOVEICOLI A NOLEGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA  ARMATA NOTTURNA PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOCARDIOGRAFO NELLA FORMA DI NOLEGGIO TRIENNALE CON RISCATTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO  EDIZIONE 8  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP SPA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI - PROSECUZIONE PERIODO 1/09/2021 - 30/09/2022</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI ACCESSORI OCCORRENTI AL SISTEMA ROBOTIZZATO PER BIOPSIA PROSTATICA  MONA LISA</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 149-2018 EFFEUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRE COLLABORATORI SANITARI INFERMIERI PER I P.O. DELL'ASL AL.</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE GARA N.28/2017 LOTTO4) - SCR PIEMONTE SPA 
PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGHICHEIN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>det. 1492 26/05/20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07000380019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMEG SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PM IMPIANTI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>129298.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE TEST DI RICERCA DEL COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-05-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI  AD ELEVATA PROTEZIONE CONTRO RISCHIO BIOLOGICO IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FAB SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI LASER RETINIC INELLA FORMA  A  NOLEGGIO CON RISCATTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01835350990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>192000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-02+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>11030881004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PARTS e SERVICES</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-27+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7030.57</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 1109 del 26/06/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01354800052</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01354800052</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSSOLA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>74647.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-26+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>EMERGENZA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE STRUTTURE AUTORIZZATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE LA LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI IN ADESIONE AGARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>95596990010</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>95596990010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONC.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>293952</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-06-23+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>EMERGENZA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE STRUTTURE AUTORIZZATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE LA LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI IN ADESIONE AGARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPORTELLI AUTOMATICI PER PAGAMENTO PRESTAZIONI E RITIRO REFERT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI NASALI RINO ORO FARINGEI SPECIFICI PER VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI NASALI RINO ORO FARINGEI SPECIFICI PER VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO GESTIONE MANUTENTIVA E LOGISTICO DISTRIBUTIVA DI AUSILI PER DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 1223 del 20/07/20</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>BRNPLA60L26D612M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICE CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-07-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE AUTORIZZATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02284760366</codiceFiscale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA RC AUTO / LIBRO MATRICOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA RC PATRIMONIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ADERENZE POST CHIRURGICHE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASL CITTA' DI TORINO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI ED ALTRI ACCESSORI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI DERRATE ALIMENTARI/ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IV GAMMA</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI DERRATE ALIMENTARI/ LATTE FRESCO</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA - PROSECUZIONE PERIODO 1/06/2020 - 30/09/2020</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI TRAMITE GROSSISTA IN ADESIONE AGARA ESPERITA DALL'ASL AT</oggetto>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CURE MEDICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 89</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI DI CASALE M.TO MONCALVO E VALENZA</oggetto>
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            <oggetto>Lavori di realizzazione nuovi sistemi fissi automatici di rilevazione incendi, compartimentazioni, verifiche imp. elettrici, imp.i di illuminazione di emergenza per il Consultorio Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE DI METODICHE CRRT</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVZIO REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI - ADESIONE A SCR - PROROGA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER FARMACI E LINEE PER ESTENSIONE PER POMPE INFUSIONALI TERUMO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 4</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO IN AMBITO DELLO SDAPA SERVIZI POSTALI DI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO - LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZI DI IDONEITA' DIGITALE E SICUREZZA APPLICATIVA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUAINE MONOUSO PER FIBROCISTOSCOPIO E DISPOSTIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DRENAGGIO TRANSTIMPANICO - LOTTO 26</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISITIC FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN'AREA DI RIABILITAZIONE COD. 56 - II IVELLO NELL'OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA  ARCHITETTI COSTRUTTORI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOENDOSCOPIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE IDRAULICO  ALESSANDRIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER TEST EMOCROMOCITOMETRICI DA DIGITOPUNTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO USCITE DI EMERGENZA  ACQUI NOVI OVADA ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO USCITE DI EMERGENZA  ALESSANDRIA TORTONA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01275090064</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING , DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE E DI COOPERAZIONE OPERATIVA PER LE P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI  LETTI  PER RIANIMAZIONE</oggetto>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PER LA STAMPIGLIATURA AUTOMATICA DI BIOCASSETTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 1561/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZI DI CLOUD COMPUTING</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>POSTEL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-20+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOGLOBULINA UMANA  NORMALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI SISTEMI TERAPEUTICI ANTIDECUBITO E LETTI ELETTRICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE SCR PN 66/2021</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDICO IN FORMA ESTERNALIZZATA IN AREA ANESTESIOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDICO IN FORMA ESTERNALIZZATA IN AREA  D.E.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW BIENNIO 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI APPARECCHIATURE IN REGIME DI SERVICE</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DEI CENTRI DIURNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIANCHI COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDICO GINECOLOGICO IN FORMA ESTERNALIZZATA PRESSO I P.O. DI NOVI LIGURE E CASALE M.TO</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDICO PEDIATRICO IN FORMA ESTERNALIZZATA PRESSO I P.O. DI CASALE M.TO ACQUI T. E TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER N.8 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INFOLIO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E EMODERIVATI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI CINRYZE C1 INHIBITOR 2FLE 500 UI+KIT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-12+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALE SUPRANE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-29+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>52400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE A CONSIP MEDIANTE STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO FUEL CARD 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA  PER BIOPSIA  ASSISTITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06991390961</codiceFiscale>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDICO IN FORMA ESTERNALIZZATA IN AREA DEA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI FACOEMULSIFICATORI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE FONATORIE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICO ANESTESIOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC DEKTOP E MONITOR LED/LCD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICO ANESTESIOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI POINT OF CARE TEST (POCT)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BISTURI DI SICUREZZA E LAME DA BISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO)</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI SISTEMI PER ENDOSCOPIA COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PUNGIDITO MONOUSO PER LA RACCOLTA DEL SANGUE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERV.GESTIONE E MANUT.CENTRALI TELEF.,APPARATI DI RETE LOCALI, POSTAZIONI DI LAVORO, SISTEMI DI SICUREZZA E SISTEMI DI CABLAGGIO - PRESIDIO TECNICO SEDE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DEL TEST PER L'IDENTIFICAZIONE DEL COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI INTERNISTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI LAVAGGIO AD ALTA DISINFEZIONE PER ENDOSCOPI E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 1759 DEL 29/10/20</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
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            <oggetto>GESTIONE E ANALISI DI DATI CLINICI PROPEDEUTICI ALLA RIPROGETTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CLINICO AZIENDALE</oggetto>
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            <partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE PER GLI APPLICATIVI A MARCHIO DEDALUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVEVNZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI ROBOTICA CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ES ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECFICO VIRUS SARS-COV-2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI A BASE DI ADALIMUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI A BASE DI ADALIMUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI VACCINI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI VACCINI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI E REAGENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2020-10-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE AUTORIZZATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA ESTERNALIZZATA IN AREA PEDIATRICA</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE PER IL SERVIZIO  NUMERO UNICO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CURE MEDICHE NON URGENTI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI D.P.I. A MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE - INTEGR. DL 929/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>det. 53/21 Servizio di manutenzione dispositivi antincendio lotto 3 casale- Valenza 2021 affidamento con procedura negoziata ai senti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs50/2016 e smi tramite MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GOMMISTA COMPRENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI RELATIVI AL PARCO AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GOMMISTA COMPRENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI RELATIVI AL PARCO AUTOMEZZI - LOTTO 3 NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GOMMISTA COMPRENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI RELATIVI AL PARCO AUTOMEZZI - LOTTO 4 ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GOMMISTA COMPRENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI RELATIVI AL PARCO AUTOMEZZI - LOTTO 5 OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GOMMISTA COMPRENDENTE SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI RELATIVI AL PARCO AUTOMEZZI - LOTTO 6 CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 1858 del 18/11/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECOGESTIONI SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>81060.34</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DET 73 del 18/01/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>RRCLCN86B16G942G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERRICHETTI  LUCIANO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CESAG SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO-GESI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILTORRE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMPREFAR SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05628090010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.I.T. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PANCOT FRATELLI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02720700109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERZi COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ERRICHETTI  LUCIANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORME IPONATIC PER L'ESECUZIONE DEL TEST DI IDENTIFICAZIONE DEL COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 1911 DEL 27/11/20</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTII N ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VENTILATORI MODELLO EVITA 800 E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ARTROSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ARTROSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE AD USO UMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP. TECNICO-SANIT.ED ELETTROMEDICALI  ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E CHIRURGICA D'URGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LA FENICE SOC.COOP.ONUS DI CATANIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LA FENICE SOC.COOP.ONUS DI CATANIA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI DI AUTOVEICOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TERATTAMENTO FEMMINILE DA SFORZO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DIMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3570</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-03-25+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA  ESTRENALIZZTA IN AREA PEDIATRICA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICA</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET 306 del 15/02/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI CONGELATORI E FRIGORIFERI PER STOCCAGGIO DI CAMPIONI E REATTIVI PER I TEST COVID-19</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI RX PORTATILI</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI TEST E MAT DI CONSUMO PER ESECUZIONE TEST PER L'IDENTIFICAZIONE COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AB ANALITICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI JIVI 3000 UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI VACCINO ANTI-HPV</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-29+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Fornitura materiale elettrico fabbisogno Presidi Ospedalieri e sedi distrettuali ASL AL  anno 2022. lotto 1 ambito Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI DIGIFAB FIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>det. 1888/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RRCLCN86B16G942G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERRICHETTI  LUCIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01807670995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CBM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fonitura materiale idraulico fabbisogno necessario all'ASL  AL lotto 1 Casale M.to anno 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04679180234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00203000062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSSSGH01P27Z154L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMAS DI ROSSI SERGHEJ</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SVAI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>27742.38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attivita di progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento normativo impianto d'allarme e antincendio dei locali a deposito seminterrato traumatologia Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GCBGGG62H22L872X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIACOBBE  GIORGIO GABRIELE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIACOBBE  GIORGIO GABRIELE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Lavori di installazione luci ordinarie e di emergenza al piano seminterrato ai fini dell'adeguamento
alla normativa antincendio del presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monf.to.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>47566</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47566</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>61600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER ATTIVITA' DI INCUSIONE LAVORATIVA RIVOLTA AD UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DA DIPENDENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOPER.SOCIALE SOLIDARIETA' AZIMUT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01375190061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPER.SOCIALE SOLIDARIETA' AZIMUT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>76800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenz. elettrica anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MBRMHL69L31A479F</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MBRMHL69L31A479F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO SERVICE di Ambrosone Michele</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>106759.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LA FENICE SOC.COOP.ONUS DI CATANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05680460879</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FENICE SOC.COOP.ONUS DI CATANIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>267240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ELETTRICA CASALE VALENZA  ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01484760051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08194750017</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>58062.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>73200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI IN REGIME DI NOLEGGIO  FULL RISK  IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI DI UN SISTEMA TAC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORME PER EMODINAMICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR PER PARAMETRI VITALIOCCORRENTI AL P.O. DI ACQUI T.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI UMIDIFICATORI PER PAZIENTI IN VENTILAZIONE MECCANICA PER EMERGENZA CODID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>Adesione alla Convenzione predisposta dalla Societa di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., relativa alla fornitura di gas naturale 9 (gara 120-2020) lotto 2, per le utenze dell'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERV DI ASSISTENZA MEDICA IN FORMA ESTERNALIZZATA IN AREA RADIOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>lavori di consolidamento strutturale corridoio lato cucina dell'ospedale S. Spirito di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA  VES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI GUANTI AD USO SANITARIO LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI GUANTI AD USO SANITARIO LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI GUANTI AD USO SANITARIO LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A SCR P.N. 133/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI IN ADESIONE A PN 129-2020 EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A P.N. DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>Adesione alla Convenzione predisposta dalla Societa di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica 12 per le utenze dell'ASL AL anno 2021 Gara 118-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI RIS-PACS INSTALLATI NEI PP.OO. DELL'ASL AL PER UN PERIODO DI 60 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  IN  ADESIONE A  GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERV DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2022</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2022</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNO-RAY RX SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO E TRASPORTO PER LA SEMINA DEI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 2 PER SERV.MANUT.E GESTIONE RETI LOCALI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZ.CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 2 PER SERV.MANUT.E GEST.RETI LOCALI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE CDS (PORTAL E DIRECT) A MARCHIO CSA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESPEROCT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI DI GINOCCHIO NEXTAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDACTA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREEN LIGHT XPS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LICENZE PER LA SUITE DI PRODUTTIVITA' PERSONALE OCCORRENTI ALL'ASL AL E SERVIZI CONNESSI - 36 MESI - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANALIZZATORE PER L'ESECUZIONE DEL DOSAGGIO COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS</oggetto>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS</oggetto>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI IN TECNOLOGIA CAPILLATE - LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI IN TECNOLOGIA CAPILLATE - LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>FORN IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI IN TECNOLOGIA CAPILLARE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV2 IN ADESIONE AD SCR - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE COMPATIBILI CON I TROCAR OTTICI RICOMPRESI IN CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI  IN ASEPSI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LIMIT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RECORDATI RARE DISEASES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL DANNO E ALLA LIMITAZIONE DEI RISCHI DA USO DI SOSTANZE PSICOTROPE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00973250046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MONITORAGGIO E LINEE INFUSIONALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MONITORAGGIO E LINEE INFUSIONALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MONITORAGGIO E LINEE INFUSIONALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICO NEFROLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO ULTRASONICO CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04303250759</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECHOLIGHT S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>41500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO PACCHETTI IMAC VODAFONE ITALIA S.P.A.</oggetto>
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            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LENZUOLINI DI CARTA PER LETTINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI PE4R RILEVAZIONE ANTICORPI ANTI-HCV</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VIDEOCISTOSCOPI DIGITALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO LA CASA CRCONDARIALE DON SORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROSECUZIONE CONTRATTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA  DIAGNOSTICO PER COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN ANALIZZATORE PER L'ESECUZIONE DEL DOSAGGIO COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MIDAZOLAMFLACONE 10 ML 50 MG - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC 5 - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SRV CONNESSI IN ADESIONE A P.N. 43-2020 DI SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI TEST PER ANALISI</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A P.N. N. 48-2020 EFFETTUATA DA SCR - LOTTO 3 - 4</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA DI REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ONLINE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA IN SERVICE PER LA PREPARAZIONE PRESERVAZIONE E TRASFERIMENTO SOTTOVUOTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI TEST DI RICERCA DEL COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI PROTETTIVI IN TNT - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROPOFOL FL 20 MG/ML 50 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>63900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI DIGITALI RADIOLOGICI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>780.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09957530018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELO CICCONE SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08355250013</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08355250013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPEN.LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA STORAGE E CALCOLO TERRITORIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EVERNEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>CONFERIMENTO GESTIONE MANUTENTIVA E LOGISTICO DISTRIBUTIVA DI AUSILI PER DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10915690019</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10915690019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERREROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alla Convenzione predisposta dalla SCR PiemonteS.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica 13 (gara 77-2021) per le utenze in M.T. e b.t. dell'ASL AL anno 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA AEG SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLORATORI E MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01169790993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VA.NI.CA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PREASTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI DI CORONAVIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DANTE LABS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA REZUM IN NOLEGGIO E MAT DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DEL GESTIONALE TRASFUSIONALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI DATA QUALITY DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI SERVIZI VIACARD E TELEPASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IDRAULICA CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>13005730158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERV DI COPERTURA ASSICURATIVA ALLA RISKS PROPERTY IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.CATTOLICA ASSICURAZION.COOP ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>577500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PAT e PERRY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>604800</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN DI GUANTI AD USO SANITARIO IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI PEGFILGRASTIM ED ENOXAPARINA SODICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONV.CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI E SISTEMI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMM.VI IN FAVORE DEGLI ENTI S.S.N. - CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO RICETTIVO PER PAZIENTI COVID POSITIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SOCIAL DOMUS ASS. PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMI DI LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MON MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>del. n. 732</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BONATTI S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02188130153</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02328350018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIPAL SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07465760150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SD PARTNERS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02696540422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PISCITELLI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00738610674</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERV CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>det 333 del 19/02/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE PER I DISTRETTI DI CASALE M.TO E VALENZA PO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER ANESTESIA E VENTILATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER ANESTESIA E VENTILATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06653670486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYAIRE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RECORDATI RARE DISEASES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SUPPORTO STRAORDINARIO ALLA CONDUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI OSPEDALIERI DI ASL ALESSANDRIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (WHR) A MARCHIO DEDALUS ITALIA S.P.A. IN USO PRESSO ASL ALESSANDRIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE (NFS) A MARCHIO DEDALUS ITALIA S.P.A. IN USO PRESSO ASL ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONFIGURAZIONE MOTORE DI FIRMA DIGITALE IN USO PRESSO ASL ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SIESTEMA DI ECOBRONCOSCOPIO E DI PIATTAFORMA ECOGRAFICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I P.O. DI ALESSANDRIA E ASTI E DELL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI OCCORRENTI ALL'ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI TEST EMOGASANALITICI OCCORRENTI ALL ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00152680203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09390710961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00152680203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-05-17+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DLL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DEL SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN VITRO DENOMINATO  FILMARRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2018-05-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI  PER INCONTINENTI IN ADESIONE A GARA 26-2016 DI SCR - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-10-11+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE COPERTURE DELLA POLIZZA  LIBRO MATRICOLA  RAC/ARD DELL' A ASL AL E DELLA  ASO DI AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>140550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-29+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DIALITICI PERITONEALE IN ESENSIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09291850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPERTROFIA  PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>91600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE CONSIP  APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28  - LOTTO 2 - NOLEGGIO N.30 FOTOCOPIATRICI. DURATA CONTRATTUALE 60 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56292</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-22+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>619705.59</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05469900962</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MDS SRL MDICAL DEVICE SERVICE</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER COLEO-UROSTOMIZZATI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER COLEO-UROSTOMIZZATI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI ePER AGHI E TAGLIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALE DEDICATO STRYKER PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPETROFIA PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FODERE COPRIMATERASSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC E ARTICOLI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ETICHETTE DI DIVERSA  TIPOLOGIA PER SS.CC. IMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO  FUEL CARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO  FUEL CARD</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO  FUEL CARD</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO  FUEL CARD</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ESAVALENTE IN  ADESIONE  A GARA  SCR REGIONALE IN PROROGA FINO AL 13/12/2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
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            <oggetto>SERV. DI TRASPORTO UTENTI DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASALE M.TO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT X ANESTESIA ERIANIMAZIONE (EX CIG 765562559A  ANNULLATO)</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER APPARECCHIATURA SOLAR BLUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - CASALE VALENZA MONCALVO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CATETERI VENOSI CENTRALI  GROSHONG  IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 814/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>N.G.F. S.r.l</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>det. 814/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE PROGETTO REGIONALE   PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTERACTIVE SOCIETA'COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA KIT PER LAVANDA GASTRICA - LOTTO 4</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI CON METODOLOGIA HFR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>GESTIONE GLOBALE RESIDENZA SANITARIA  PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI ACQUI TERME. PROSECUZIONE EFFETTI CONTRATTUALI PERIODO 1/08/2018 - 31/12/2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (LETTI/BARELLE/SOLLEVAMALATI/POLTRONE MULTIMARCA)</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (DEFIBRILLATORI)</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (ECOGRAFI)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARISTO PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTI DA DEGENZA ED ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>14053.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14053.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 1917/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NATUS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4032</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3025.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1054</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03372160048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLEXTECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03372160048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLEXTECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1976.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1810</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SHIONOGI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08339330964</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34168.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GARZE CON BARIO 40X40</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF91E77D72</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>ZF91EC6763</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40359.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF91F78B92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STELO DA REVISIONE PER IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF91FD0990</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BILANCIA PESAPERSONE CON ALTIMETRO OCCORRENTE ALLA NUOVA SEDE BREAST UNIT DEL P.O. DI TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF9233A902</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRUGICO OCCORRENTE AI P.O. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2603.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2603.6</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF9241CCE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF92471FC0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>99319.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150682.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF927AB7A5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERA APRESSIONE ESPIATORIA POSITIVA PEP/RMT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00726860158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00726860158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>301.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>301.15</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF9294FBB3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI SONOSURG THUNDERBEAT E GYRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>126374.56</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF92AD934A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BILIRUBINOMETRO TRANSCUTANEO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZFA23750A5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOVRAZONALE DI EPIDEMIOLOGIA SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.SER. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.SER. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3035</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA2569E04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>891.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CUCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SRT SPA SOCIETA'PUBBL.REUPC.TRATT.RIFIUTI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TERATTAMENTO FEMMINILE DA SFORZO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PILE E BATTERIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SAS- OSPITALITA' ALBERGHIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SERENITY 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01147710998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENITY 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN DI POMPA PERISTALTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALBER HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11007660019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBER HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2593.8</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>396.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- ANTICENDIO CENTRO DIURNO VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>683.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV-CIGALLNO SPURGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CIGALLINO PIERO PAOLO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>129.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MARCATORI PER CENTRATURA ECOGRAFICA DI LESIONI DELLA MAMMELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06991390961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEVICOR MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGGSLV48A01B818V</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGGSLV48A01B818V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POGGIO  SILVIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANTIGENE DI SARS COV-2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31831.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26276.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38054.93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07587340964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07587340964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEA2BC8FBE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. ECOGRAFICHE MULTIMARCA - ASL AL 
 ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39231.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEA2BFFF39</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIOE IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>TAMPONE NASALE PER EPISTASSI POSTERIORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FERMED S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42.95</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.4 NATIVE 3D ADM A SEZIONE LENTICOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DECO MED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>12200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MATERIALE  DEDICATO -  ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SPAZIATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10618220965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELLTRION HEALTCHARE ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI ESAURITI</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03184130049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVE e FIND SOLUTION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>422.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARD CON BANDA MAGNETICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-24+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Fornitura di cateteri da utilizzare negli interventi endoscopici di ureterolitrotrissia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>attivita di docenza e consulenza prestata in progetto rete oncologica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08104570018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO CHANGE SOC.COOP.ONLUS SCS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6258.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6258.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DEL WEST NILE VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96357.04</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEB2550314</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063890394</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063890394</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4236</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6320.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEB2611584</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura n.5 del 27/11/2018 emessa per erogazione corso  argomenti di ginecologia  per i MMG di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB2B748ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>118.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>211.19</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZEB2BFC0BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE OCCORRENTE S.C. CARDIOLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEB2DFCB58</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10957030967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA AMBRECK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MBRLRT29E04G337A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA AMBRECK DOTT.ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB30394D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BIOMATRIX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01378350191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMATRIX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1326</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEB303A779</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALDARINI e ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALDARINI e ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>192</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>192</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB32455D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VENTILATORI A PIANTANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00445480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00445480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>235.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>235.08</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB32BCEB5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO SMART RELEASE ENDOSCOPIC SOFT TISSUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03279980134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXT MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03279980134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXT MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13560</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB32FC57E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ACCESSI VASCOLARI VENOSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYGON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYGON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2872.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2872.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>987.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>263.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE296835640</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2080.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59385.63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB36ACE70</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POMPA DI LAVAGGIO SUREDEAN E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5900</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC1CD7699</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16171.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI SCOLLATORI TELAPREP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>337.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC2233555</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE OCCORRENTI ALL'ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5722.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16719.35</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC22ECB40</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2655.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC2364134</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7472</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8460.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC2484F22</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29386.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>371.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC256B0CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07609020966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIT MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07609020966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIT MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>584</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI ETICHETTATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCTOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI  IN ADESIONE AD SCR PROCEDURE NEGOZIATE N. 30- 31</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAS-MANUTENZIONE PEDANA ALESSIO SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI TENSOSTRUTTURA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5504</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEC32E3F89</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>spese in economia conto 03,10,201 settembre ottobre 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00688620061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI FERRO DI MARENZANA D.e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00153230065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.E.T. DI SERVENTI PIETRO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00688620061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI FERRO DI MARENZANA D.e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00153230065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.E.T. DI SERVENTI PIETRO e C. SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>246547.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20462.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED262DEF4</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE APPARECCHIATURE MEDIVATORS E ERS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED26A86E9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13675.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5128.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED27BD79C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COTONINI AMERICOT VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07077990013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07077990013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED28BF56C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2BEE899</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>664.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>664.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2C23D9B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TERATTAMENTO FEMMINILE DA SFORZO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>492</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2CCC6E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO BCG MEDAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28156</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18385.27</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI IDELVION 2000UI FLACONE + FIALA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15840</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMA I EMODERIVATI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA SCR PRODURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-11-05+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIAMMIFERI IMBEVUTI DI FLUORESCEINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER POMPE VOLUMETRICHE ARCOMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-20+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>1480</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI PROTEXIS NEOPRENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13860</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOGLOBULINA UMANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI FAMIGLIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1352.54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEE1EA329D</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4494</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5325.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER PROTESI FONATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6517.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2269</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3853.89</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6342</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47731.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01640870091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640870091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3211</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1330</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n.34 del 16.01.2020 emessa per erogazione corso di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03440481202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPALTIAMO SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03440481202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPALTIAMO SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEE2BE7627</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019 - COTILE RITENTIVO E TESTA  ACCIAIO- MEDICEA  TECNOLOGIE  BIOMEDICHE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEE2F30DF3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI UTENSILI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>intervento per riparazione automatismi cancelli carrai  e TVCC p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAS- ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER CA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI NECESSARI AD AFFRONTARE UN'EMERGENZA PER FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI D'ANCA - LOMMAR SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoSommeLiquidate>5163</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTI PORTA BOMBOLE PER LETTI E BARELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO PREVENAR 13 DESTINATO ALL'IMMUNIZZAZIONE DEGLI ULTRA  65ENNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - PERNO SMARTNAIL - CONMED ITALIA  SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>528</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DI PLASTICA DA MEZZO LITRO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05643190019</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02345290064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA T.S.M.DI TOSI SERGIO E M.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05643190019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVOLDRINK S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019 - SUTURATRICI- JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4515</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4515</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03254210150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO MARIO NEGRI RICERCHE FARMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO MARIO NEGRI RICERCHE FARMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>436.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>436.1</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1104.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALL'AMBULATORIO ODONTOIATRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TOP SERVICE DI DONADIO GUSTAVO e C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>9425</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>opere da fabbro per realizzazione nuova Palestra RRF p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-12+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19836</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3651</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARMADI METALLICI PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-07-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>687.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI FOTOCOPIATORI E TONER</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALI DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROPOFOL FL 10 MG/ML 20 ML - IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DESTINATO AI GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOCK MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI BENZILPENICILLINA BENZATINICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>106</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>86.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DIAZEPAM FIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1212</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1111</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDI Digital S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>114.42</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MONITORAGGIO E LINEE INFUSIONALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>46004</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI A DUE VIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPA DI CARTELLI IN MATERIALE PLASTICO E VOLANTINI SU CARTA PATINATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2022-10-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 COOK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03831290287</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>7084</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6782.06</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11344701005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFANO BONAVENTURA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11344701005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFANO BONAVENTURA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13170.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>692.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00079040374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.A.S. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF1255F002</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per verifica di rinnovo audit e adeguamento norma ISO 9001:2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 3 SGABELLI OCCORRENTI ALLA  S.C. OCULISTICA DELL'ASL AL DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>01034640100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9896.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER FARMACI E LINEE DI ESTENSIONE PER POMPE INFUSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36815</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BK MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA E TORTONA MESE DI APRILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01449900131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMOS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01449900131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>991.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>812.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF12CA6715</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI PER VISITATORI E CAPPELLINI CON LACCI - IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LP PHARM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14760</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF12F20AEF</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA 1486316 MANUTENZIONE PROGRAMMATA INTERRUTTORI MT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>5900</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF13021FEC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11161.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L. SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.C.S. BIOMD.COMPUTERING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER REPARTI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2025-03-27+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2022-07-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>337.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>107916.38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYGON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>124775</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3626</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF22666E2D</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI ELETTRODI PREGELLATI PER ECG BASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13524</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10716.65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELL' OSSIDO NITRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CIRCASSIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMA I EMODERIVATI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA SCR PRODURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>172.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLLANTO E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-07-27+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PLUG-IN - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PLUG-IN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>-SAV- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PULIZIA CD VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01314250034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVACOOP SCRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02944970348</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTO ELETTRICO PER TERAPIA INTENSIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL-ROM S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL-ROM S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2001.2</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-15+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCUBLA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03079280040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOP SERVICE DI DONADIO GUSTAVO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>214</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>424</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MACCHINE DISTRUGGIDOCUMENTI PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPY LAB SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO L. DI TOLVE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>567.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09578301005</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09578301005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MKT PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>702</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF32DDBE02</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1325</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>957</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILO DI SUTURA MONOCRYL TM PLUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-08+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>583.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONE DI ACIDO IALURONICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI FIALE ANTIZOL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DILATATORI A PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE COMPLEMENTARE POSTAZIONI DI LAVORO - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- MASCHERE FACCIALI FFP2-  COREMEC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>825</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1237.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF423F66C2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7891.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20457.9</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CUOCIPASTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6564</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6564</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAV-RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITROEN JUMPER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02069180061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANDISIMPLEX S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>280.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA NOVEMBRE 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02452220060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452220060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF42C0A994</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7776</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF42C2DC5E</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 38</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2433.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF430900AC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02756730046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CMP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-11+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPLICATORI MULTIUSO DI CLIPS MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPIANTI DI PROTESI E MATERIALE PER OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI COVID</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI AD USO OFTALMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ENTECAVIR COMPRESSE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21660</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF51CCB102</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF51D5048C</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA C-13 E RELATIVO SERVIZIO DI REFERTAZIONE ESAMI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE GASTRICA DA HELICOBACTER PYLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15810</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30540</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI VARI - ARMADI METALLICI LOTTO 2.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-24+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1328</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF51F9875B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 AMBU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF523FBB59</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF524B438A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3534.88</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF5253AAB0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1890</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF5259FB7B</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16854.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46184.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF525B3731</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MORCELLATORI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00536720832</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIRMEDICAL S.N.C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06088781213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.D. S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04570300485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUERRA DANIELE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02249290996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MPHAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF5266EE72</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PHASIX ST RECT 15 CM- BARD SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF526FD8FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n.54/FE del 28.02.2019 emessa per fornitura di manuali didattici IRC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4200.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4193.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF5281A246</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA TRATTAMENTO GLAUCOMA  XEN 45</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11286</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43478.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF529398AC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO CENTRO S.N.C. DI CONTE CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO CENTRO S.N.C. DI CONTE CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-17+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF52BA2612</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMETO DIRETTO - VITI - STRYKER ITALIA SRL S.U.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>294</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-20+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF52C954A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - KIT DUETTA  E CARTUCCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00698540157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPASCIANI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00698540157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPASCIANI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18240</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF52CE0C96</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57900.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64601.51</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF52CE2DEC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.SE.PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.SE.PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>49273.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35129.9</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07121831007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMO ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07121831007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMO ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>141585</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-09+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>675.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- ACQUISTO 3 PC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CONTENITORI ISOSTERMICI  - INTEGRAZIONE DT 99/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03277750133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277750133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14016.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1031.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>952.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9556</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01154520520</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGRANDE DOMENICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF53282522</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MACCHINE DISTRUGGIDOCUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>969.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IMPIANTI DI PROTESI E MATERIALE PER OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02375470289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB ANALITICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02375470289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB ANALITICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11812.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF536B0614</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTI COMUNI DI NOVI L.RE E TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>25200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.5 CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PROLUNGA E KIT A BOTTONE A PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-03-08+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-02+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02583590399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PURLING SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-26+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF62AECA45</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26639</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939780993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL H.C.SAS DI M.OLIVARI e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28986.23</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE SANITA'SERVICE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>106.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI DPI VARI CODICI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LABORATORI BALDACCI</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1123</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI SENSORI PER SATURIMETRIA - ADESIONE A.O. ALESSANDRIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11281200011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI HOSTING SITO WEB IN USO PRESSO ASL ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>-SAS- SMALTIMENTO MATERASSI COM ALLOGG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01896460068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8067.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13445820155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13445820155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>861</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>324</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STIMULAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MBA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05704111003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MBA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1987</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1987</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MESSA FUORI SERVIZIO CLIENTE MT IT001E04108011 VALENZA  AZIENDA SANITARIA LOCALE AL</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>442.86</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RIXLAB SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-08-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMAGO RADIOLOGY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS CERVARIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI LETTI ELETTRICI, MATERASSI E COMODINI OCCORRENTI AL REPARTO DI UROLOGIA DELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso per MMG sulla patologia mammaria</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO GAZZETTA  ASTE E APPALTI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2587.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN. DI STRISCE DIAGNOSTICHE E SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 36</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IREDEEM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>det.n. 1306/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>02461690063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLORUNO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37562.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30789.03</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF72DFD37B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA PRECDENTE GARA ANAC N. 7252517</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313550010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIPRO MEDICAL DEVICES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313550010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIPRO MEDICAL DEVICES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38834.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62316.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10077.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8677.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FIMAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00311560692</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIMAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE92AF57E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n. 289 del 30.11.2019 emessa per erogazione corso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CTA- CENTRO TERAPIA ADOLESCENZA SCRL ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CTA- CENTRO TERAPIA ADOLESCENZA SCRL ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE92CE1714</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>516497.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>786540.67</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE930215EC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36146.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17837</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>308</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>947.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE931E0C53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI.CA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI.CA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>458</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VIRTUAL LOGIC SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>842.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>13500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1441</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1441</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KIOCERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01294710064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA TECNICA OFFICE AUTOMATION SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1548</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2193</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE CUCINA P.O. CASALE MONF.TO E SUCCESSIVA VERIFICA STRAORDINARIA DPR 162/99 DITTE: TK ELEVATOR SPA E CERVINO SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01339900993</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01339900993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERVINO SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>10996</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10996</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01274630779</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOGESP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01274630779</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOGESP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02753411202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGRON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02753411202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGRON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1327.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-10-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO OCCORRENTE ALLA ATTIVITA' CHIRURGICA DI ISTEROSCOPIA OPERATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5843.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA AGHI RETROBULBARI E PERIBULBARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>399</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEA1F1E833</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.20 VENTILATORI A PIANTANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>377</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>377</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIFORNIMENTO DI GASOLIO PER GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA OSPEDALE DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00194800066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLINO e C SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00194800066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLINO e C SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1695</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ISCRIZIONE CORSO CCISO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ULTRAPROMEDIA S.R.L. - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE VENEZIANE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PRODOTTI NELLiOSPEDALI DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE IN DIVERSE LINGUE STRANIERE DELL'OPUSCOLO  LE VACCINAZIONI DEI BAMBINI  NECESSARIO AL SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA SEREMI DEL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI CARRELLI PORTABOMBOLE DI OSSIGENO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORN. DI 25  POLTRONCINE OPERATIVE 20 SEDIE VISITATORE E 15 APPENDIABITI OCCORRENTI AL DISTRETTO DI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DARCLA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARNAK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MONDOOFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06049991000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3112.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3112.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF826EA009</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02516920580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICOFARM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>729.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF82B46E0F</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF82C0EA63</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11222970151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11222970151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF82C5C1B3</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI 1 PERIMETRO COMPUTERIZZATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835350990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835350990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-25+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 382/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>N.G.F. S.r.l</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00170660062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.G.F. S.r.l</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7575</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF92CFE05E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 6 AUTOVETTURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNDBRN67D05A182L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MANDIROLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNDBRN67D05A182L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MANDIROLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6668.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21673.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF92D1BCE0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VENOSI CENTRALI IN ADESIONE A PROSECUZIONE DI GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33793.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>486025</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 35</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1386</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02484810391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AK MEDICAL SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02484810391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AK MEDICAL SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>203.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CESTELLERIA ED ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7948.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7948.09</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>-SAV- MANUTENZIONE AUTOMEZZI DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>421</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1342.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER BRONCOSCOPIA E TORACOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06037901003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMIRALL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>443.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-19+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>132.93</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- ZANZARIERE PER COM ALLOGG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01337840068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI PN 83/84/85/86/87/88/89-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ECOGRAFO OCULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SERVICE AND OPHTALMIC SOLUTIONS SNC di Morando e Pagliai</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SERVICE AND OPHTALMIC SOLUTIONS SNC di Morando e Pagliai</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIVARICATORI INGUINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01378350191</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01378350191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMATRIX SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SA.VE.PA. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 2 - AREA ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02507770069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018- ORTHOFIX SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01578251009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDI NEWS NETWORK SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>875.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO PREVENAR 13 IN ADESIONE A GARA DI SCR REGIONALE IN PROROROGA DISPOSTA PER IL PERIODO 12/02/2020- 11/08/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANUALI PER FORMATORI  PROGETTO DI EDUCAZIONE SANITARIA  NELLE SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01158180115</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>tinteggiatura padiglione A - Alessandria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI FOAM CON TERRENO DI TRASPORTO LIQUIDI PER VIRUS IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>STIMOLATORE NERVINO - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI LETTI ELETTRICI ED ARREDI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTROCARDIOGRAFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03896820374</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-03+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI ECKARDT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>766</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>766</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07921350968</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>347.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>316</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE212570369</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A GARA DI SCR - 1 CC - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE212570369</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4199.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SODIO FLURBIPROFENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-18+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZI SU IMPIANTI TECNOLOGICI UPS SENTRY ARGO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI INDELEBILI PER ETICHETTATURA BENI MOBILI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>507</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
 MATERIALE DEDICATO  - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-03-31+02:00</dataInizio>
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