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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2021</abstract>
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        <entePubblicatore>ASL AL</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI AGHI PER PINZA SCORPION</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>28316.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>879.63</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>496.8</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. G. CARL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECMARK SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI PER AREOSOL NEBULA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>02 MEDICAL DIVISION SAS DI MONASTAeC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>392.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>392.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5077.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07915850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPECTRA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SPECTRA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>DET. N. 486/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2080</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>2080</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIETURE MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02897010969</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02897010969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3438</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>3438</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UFFICI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MODULI  A PARETI DIVISORIE DEL LOCALE  EX ARPA  DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI SONDE RETTALI VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAV- SOSTITUZIONE GRADINO ELETTRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08200620014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1413</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1813</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6243.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02358120042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGIS SRL SERVIZI DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02358120042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGIS SRL SERVIZI DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17042.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16295</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20472.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8373.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z692D76A56</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 109</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>222</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3A2CE326D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.F.I. SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13748.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44611.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09038120151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW TECH SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1972.02</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A2DDEF2C</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01544690066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A2FF648C</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5225.03</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A3023C03</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5678.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Attivita di configurazione di n.6 dispositivi lumiradx all'interno del LIS di ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PSOCODIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2951.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2951.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>416</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRADNL76C11B885F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEDI di Fara Daniele D.I.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI E RACCOGLI URINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI FONATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRAPANO PER TRATTAMENTI CHIRURGICI ORTOPEDIA ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 8 - AREA CASALE E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI GARZA NON STERILE ROTONDI SENZA FILO - LOTTO 13 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SONDA  NASOGASTRICA - LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIEMME SRL DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-01-01+01:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 47 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 42 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PAUL HARTMANN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET DIAGNOSTICO COMPOSTO DA OFTALMOSCOPIO E OTOSCOPIO OCCORRENTE ALLA S.C PEDIATRIA DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>426.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>721.41</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN ECO TOMOGRAFO X S.C. CARDIOLOGIA NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>SLRSDR72C27D969L</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18155</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.2 FIAT PANDA 1.2 POP OCCORRENTI ALL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01277840060</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01778450062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALESSANDRIA AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRANDIAUTO SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01277840060</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>16692.56</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E FISSAGGIO ACCESSI VASCOLARI SORBAVIEW SHIELD OCCORRENTI ALLA S.C. ONCOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FONITURA DI ARREDI PER UFFICIO TRAMITE IL MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO DI LICENZA ANTIVIRUS KASPERSKY OCCORRENTE ALLA S.C. SISTEMI INFORMATICI DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA CONTO 03.10.201 ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI USO LABORATORISTICO PRODOTTI ORIGINALI EPPENDORF</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYGON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1417</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2023-07-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23314.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4529</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GEASS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAV- ACQUISTO SEGGIOLINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>399</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>327.05</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FILO DA SUTURA SPECIALISTICO   SOFSILK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>348.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.24</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7392</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER UFA CASALE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>603</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>603</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5520172FB</cig>
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            <oggetto>FORNITURA NR.1 TENDA OSCURANTE PER SALA INTERVENTISTICA E NR.2 TENDONI DIVISORI PER IRSONANZA MAGNETICA DELL'OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01279600066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVC CASALE SNC DI BUFFA L.e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01279600066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVC CASALE SNC DI BUFFA L.e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z552310853</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09858150965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEVANTE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09858150965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEVANTE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36634.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14095.69</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5527F540C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2695.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO MEDICAZIONI OCCORRENTE ALLA S.C. SERT ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>999</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO PER MENSA. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 739 DEL 20.08.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3290</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SIL.MAR. INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02416750129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIL.MAR. INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1829</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1854</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 422 del 10/03/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMOGNN60B11C968B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNI COMO IMP.ELETTR.INDUSTRIALI COMO GIANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CMOGNN60B11C968B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNI COMO IMP.ELETTR.INDUSTRIALI COMO GIANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39220.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERA VACCIALE DIMAX ZERO E MASCHERA EASY VENT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00294760046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02779340369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>316</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>316</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00403210586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIFARMA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00403210586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIFARMA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>212.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z692F73E08</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>994.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6930DCCFE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATHYS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04500860962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATHYS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25261</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-08-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ricollocazione Oncologia Ospedale S. Spirito Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLLGFR55L20H861T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLINA  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03131280012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GLLGFR55L20H861T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLINA  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03131280012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16247.23</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. 900/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MONITORS MULTIMEDIALI ED ALTRO MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3992</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-11+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3992</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FLACONI DI NEO STERIXIDINA 500 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GERMO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 30</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONA BILANCIA E CARRELLI SERVITORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13601.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13601.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>26.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>27</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFERTAZIONE DELLE IMMAGINI DIAGNOSTICHE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>12850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA manutenzione e sostituzione.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01484760051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01484760051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30940.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08355250013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPEN.LAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>675</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>675</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 39</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4866.69</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10228</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER UFFICIO - LAVATRICE E FRIGORIFERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00445480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00445480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>484.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>622.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>813.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630450060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>358.68</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA PER LA MANUTENZIONE DI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE DI RETE DELL'ASLAL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10324250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVERNEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10324250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVERNEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET 763 DEL 29/04/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>5900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE VITAMINA A (RETINOLO)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO A DUE PORTE OCCORRENTE ALLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO ENDO SPONGE PER CHIRURGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE PER IRRADIAMENTO EMOCOMPONENTI E MONITORAGGIO DELLA CONSERVAZIONE DEL SANGUE PER MEDICINA TRASFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA CARTUCCE CG8 I-STAT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PER TRACHEOTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SALDATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>380.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GIOCHI DIDATTICI TEST E MATERIALE PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>730.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>730.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI STAMPANTE A COLORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1630.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1604.31</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS-PASTI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SERVIZIO SOCIO AS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00337750020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAB S.ANTONIO ABATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22827</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS-FORNITURA 4 PARATIE PARA ALITO ANTICOVID PER AUTOMEZZ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08200620014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08200620014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12395</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4939.14</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z472E67F15</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FONITURA DI ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z473005749</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>covid19 manutenzione elettrica a supporto interventi per attivazione reparti Covid 2 ondata 2020 p.o. Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4599.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2918</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>acquisto generi alimentari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03717020964</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>128.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Emergenza COVID19 - Lavori per la realizzazione dei laboratori per l'esecuzione di analisi rapide su tamponi Covid, p.o. Casale Monf.to 
det. 1791 del 05/11/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02460130061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01506740065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVIT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02460130061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26577.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21111.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>417.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1251.41</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CERTIFICATO SSL MOBILE.ASLAL.IT E CERTIFICATO SSL-PCC.ASLAL.IT</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1150</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL CUP AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DEL VERTICALE  PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGINEERING ING. INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGINEERING ING. INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-07-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00194800066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLINO e C SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00194800066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLINO e C SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER MEDICINA LEGALE ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02537710044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO ARONA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00807770110</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935200285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1528</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1528</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1367.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2114.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1295.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN FRIGORIFERO PER FARMACI PER GUM TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562192B4B</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541720351</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541720351</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8395</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562C8059D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE APPARECCHIATURE MEDIVATORS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT DI MEDICAZIONE PER DIALISI PERITONEALE - NUMERO CIG ERRONEMANETE INDICATO IN DETERMINA- SOSTITUITO DAL CIG Z6A311563C</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO LOTTO 1</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE IN TESSUTO E VENEZIANE</oggetto>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>-SAV- BRICO SELF MATERIALE VARIO</oggetto>
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            <oggetto>manutenzione impianto videosorveglianza p.o. Casale Monf.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6B1A66F2B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN LETTINO DA VISITA  AD  ALTEZZA VARIABILE PER AMBULATORIO ANGIOLOGIA DISTRETTO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>717.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>717.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4353.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>406.53</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE PER UTILIZZO RESPIRATORI A FILTRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6544661.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6934692.55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI ASL AL E ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01330640069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA ITALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01330640069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA ITALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14821.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>689.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI N.2 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA CASA DELLA SALUTI DI CASTELLAZZO BORMIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>483.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>483.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14774.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4973.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6B25501EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI FAX PER LA MEDICINA LEGALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-09+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>159.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02032400265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10013.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>581</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>5025.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER IL SERVIZIO SEREMI DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEGUAMENTO SPORTELLI SELF-SERVICE PUNTO GIALLO DITTA METROPOLIS SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10368880158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Intervento di videoispezione colonna acque nere bar Giolitti Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>COVID19 opere da fabbro a supporto apertura ambulatorio vaccinazioni p.o. Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-16+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>27028.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4628</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - FILTRO PER EMODIALISI A FIBRE CAVE IN POLISULFONE MODIFICATO CON VITAMINA E</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SET PROLUNGA A PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTI PER EFFETTUAZIONE TEST IMMUNOMETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>Fornitura e posa gruppi presa camere degenza SC Cardiologia p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3821</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3821</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DUE CONDIZIONATORI PORTATILI PER SERVIZIO VETERINARIO ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01472290509</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA RITA CAVICCHIOLI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08970771005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURIANO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01472290509</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA RITA CAVICCHIOLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>618</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>618</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z481AE5B26</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2888.59</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE PER TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6417</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z481C02A54</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO PIPERACILLINA+TAZOBACTAM OCCORRENTE A QUESTA  ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di manutenzione e assistenza HW e SW appllicativi in dotazione all'ASL AL - anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6437.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BERICA HYGIENE SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-03-08+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2378.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>544.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI RITUXIMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7680.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-06-01+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6300</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE POSTALI POSTE ITALIANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-CASELLE POSTALI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO SPAZI NECESSARI PER PUBBLICAZIONE RIFERIMENTI TELEFONICI SU PAGINE BIANCHE PER L'ANNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ITALIAONLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITALIAONLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5231</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5231</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE CADD PLUS 24</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3573.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROGRAMMA INFORMATICO PER LA RICEZIONE DELE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS-RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI PRESSO IL CD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21425.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21425.43</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIO RADIOLOGICO ANALOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03642840965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO-RAY RX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03642840965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO-RAY RX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-01+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38000</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>canone di assistenza e manutenzione cartella informatica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CADMO INFOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DGIFAB FIALE 40 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>11421</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11421</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI N. 1 SFINTERE URINARIO ARTIFICIALE ZSI 375</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DEI VACCINI PER COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2381</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SERVIZIO PER LA GESTIONE DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE TELEMATICA PER TECNICI DI LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04969470154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I-TEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>318</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06872370967</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06872370967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOPLUS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>247</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Fornitura cisterna gasolio 990l per il servizio giardinieri del p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00117120337</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI SAVI DI SAVI DARIO E C. snc</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00117120337</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI SAVI DI SAVI DARIO E C. snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2343</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03747960650</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03747960650</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEIRONPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10457.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIAM FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00244540100</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DOTAZIONI, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO DELEGATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI STRUMENTI CELONLAB</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAS- BENFATTO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>552.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PEDIATRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 2 - OLIO SPRAY PER MOTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>720.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1484</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1809.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20021.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13665.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6C299DFFE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- INGRESSI PISCINA CD CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02064020031</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA ELICA PODALICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02064020031</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA ELICA PODALICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2965</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2821.58</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6C29C8E52</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LETTO DA VISITA OCCORRENTE ALLA S.C. IMMUNOEMATOOGIA ETRASFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09618170964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>895</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>895</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6C2C1AFF7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>812</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>811</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6C2DDB804</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01650760505</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01650760505</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23669.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5281.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562E3B762</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB U. HANDEL GMBH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB U. HANDEL GMBH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z562FC1134</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI PER PRICK TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>918.39</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z563022921</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01760700060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAL SRL PUBBLICITA'</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01760700060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAL SRL PUBBLICITA'</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>356.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>356.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z563026104</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERV.TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERV.TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>416</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z563031180</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE AUTOCAD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERE 6F-5MM QUADRIPOLARE PER ELETTROFISIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC, STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LINK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI COTONINI CHIRURGICI VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01404390039</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF ITALIA SAS DI A. FOGLIA e C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CED</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>33302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>36430</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8736</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE (LEGIONELLA)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10621160968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6017</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-06+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO FERRO DA STIRO SEMIPROFESSIONALE PER COMUNITA' ALLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>S.G.M. DISTRIB. MARCO POLO EXPERT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ROCURONIO 5MG/ML FIALA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E DISPOSITIVI PER OCULISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00474010345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMECI 4 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
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            <oggetto>Hospice Mons. Zaccheo di Casale Monferrato. Lavori di Tinteggiatura facciata e assistenze murarie, spianatura giardino area esterna</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>RRCLCN86B16G942G</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - KIT PER MEDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D1BEFEAC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D26FA7C6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45309.96</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D26FB28F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04874990155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04874990155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2291.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1257.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D297F830</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV DI ASSISTENZA MEDICA IN GUARDIA  ATTIVA ED AMBULATORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09555450965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.RIGHT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09555450965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.RIGHT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40850</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura n.125 del 20.11.2019 emessa per organizzazione ed erogazione corsi in house</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D2CE444B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>418542.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>680523.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D2DFDE87</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10565.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6568.99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1519.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>607.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4D3167DF9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4311</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4311</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D31814DE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>482</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>437.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D31A0110</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D321A614</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>661</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>541.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E23F8EBA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9116</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8937.21</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DITTA  ANALOGIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1799.94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E262274D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E26CAE9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00987750502</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00987750502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>443.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E26DE470</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>246</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E291702B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI PER ANALGESIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08010500018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPHAMED SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08010500018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPHAMED SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74634.93</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NEW TECH SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENZILPENICILLINA BENZATINICA 1.200.00UI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>612</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CISATRACURIO BESILATO FIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE ERGONOMICHE CON BRACCIOLI E SCHIENALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FENTANILE 0,1 MG/2ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3648</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E31B1055</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FLACONI DA 200 ML DI IMPACT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2607.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1072.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E33AC69D</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO FIRMA SEMPLIFICATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <dataInizio>2021-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ALCOVER SOSP. OS 140 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50922</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 35 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1529</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ESTENSIONE DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DELA FORNITURA DI DI PLACCHE AD ELEVATA COMPONENTE DI FIBRA DI CARBAONIO  CARBOFIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4807.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI PER LA RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA  FREESTYLE LIBRE  OCCORRENTI FINO AL 30/06/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20673</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI SANITARI PER ALLERGOLOGIA NOVI - FONDO VINCOLATO 9AM -</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1069.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1069.19</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6F26F23C0</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>888</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUBLA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUBLA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>126</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- SOGGIORNO DISABILI PARTEC. BOSCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI ELASTOMERI COD MF3PINK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONSUMO ESCLUSIVO PER EMOGASANALIZZATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>5800</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA PARAFIATI EMERGENZA COVID AMBITO CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-13+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO CAIMAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>44017</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AMUKINE MED SOL CUT 500 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO 11</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2106.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MITOMICINA MEDAC 40 MG + SACCA FILLCHOISE SMART</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2667</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA PRECDENTE GARA ANAC N. 7252517</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>33350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>27794.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO AMTERIALE ELETTRONICO PER CENTRO DIURNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>43.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>realizzazione impianto per alimentazione prese macchinari c/o SC Dialisi p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>fornitura e posa pellicole oscuranti da installare nei reparti del p.o. di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO DI NR.1 FIAT PANDA 1.2 69 CV. E6 POP PER IL SERVIZIO VETERINARIO AREA  A DI ALESSANDRIA CON UTILIZZO DI FONDO VINCOLATO 7HB.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FCA FLEET e TENDERS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE ALLA S.C. NPI TERRITORIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RIVA CARNI SNC di Iantorno Vittone VTTGFR77A15C627Y</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RIVA CARNI SNC di Iantorno Vittone VTTGFR77A15C627Y</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5044.21</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI ELETTRODOMESTICI DIVERSI PER SERVIZI VARI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>369.67</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02583590399</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02583590399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PURLING SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>933.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-08+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SISTEMI DIVISORI PER CAMERE DEGENZA OSPEDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-17+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>181.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>17703.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19086.78</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3021.52</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2138.52</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2222.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>408.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>48505.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17155.47</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DICOFARM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- DISINFESTAZIONE CENTRO DIURNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04387641006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIBLION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>910</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA di N  2 BARELLE AD ALTEZZA FISSA PER P.O. DI OVADA REPARTI ONCOLOGIA E RRF</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - IOEXOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>249</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO VARICELLA VARIVAX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICE MECCANICA PER TRATTAMENTO EMORROIDI</oggetto>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione sulla gestione clinica complessa nelle dipendenze tenuto per gli operatori del serd, dal 12/9 al 22/10/2019. Fondo vincolato 7 PH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN DI ETILE CLORURO GHIACCIO ANESTETICO SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CONVIVENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>12535.49</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI COPRICAPO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5445</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>77599.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MATERIALE  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10692961005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FITOCHINA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>manutenzione elettrodomestici comunita' alloggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01915000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARMONTI F.LLI DI MARMONTI ANDREA e</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI 6000 SACCHETTI CON CHIUSURA  A CERNIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1038</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2076</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Integrazione del LIS Aziendale di ASL AL con la piattaforma diagnostica LUMIRADX</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10676</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TALCO STERILE STERITALC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NOVATECH S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2188</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA   ANGIO DRI OCT-1  TRITON TOPCON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>26208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per fornitura di manuali didattici di cui dotare i partecipanti ai corsi di formazione BLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2055.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2055.58</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI VARI - VETRINETTA  A DUE ANTE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>448</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-24+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI BENDA SALVAPELLE - LOTTO 35 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>576</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>466.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11789170013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPIMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11789170013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPIMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4830</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN.DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOOGICA IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4440.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4635.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25952.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2355.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7026AC067</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA LAMPADA DA VISITA PER AMBULATORIO DERMATOLOGIO C/O POLIAMBULATORIO PATRIA AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>176.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7026E65CF</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>9218.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1550.23</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z702BCC429</cig>
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            <oggetto>-SAV- GENERI ALIMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01314250034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVACOOP SCRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01314250034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVACOOP SCRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>811.19</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DSTSLL80S68L304Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA-</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DSTSLL80S68L304Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA-</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1238.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LYSODREN 500 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1608.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1608.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ENBREL PENNA PRERIEMPITA ED ENBREL SIRINGA PRERINPITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4912.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3274.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>168</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>137.04</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05328311005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WELCOME PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05328311005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WELCOME PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>159.51</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-23+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10006.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3031.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI VACCINI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3850</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CATETERI IN SILICONE NELATON</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z572FEDE32</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23698.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z573124C1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI WORKSTATION INFORMATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13187.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13022.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5732728BA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03684180239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIPLAST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03684180239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIPLAST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>123</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z58199A81B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z581B77136</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 555 del 26/0320</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE MONOUSO FFP2 - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>14500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>14500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09190500968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09190500968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2881.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2384.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z492312572</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132404.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220389.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI LUX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09393140968</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09393140968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BASEL PLUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1075</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1075</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01831300999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>X-MED INNOVAZIONI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01831300999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>X-MED INNOVAZIONI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15705.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURE AD ONDE D'URTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00395270481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MENARINI INDUST.FARM.RIUNITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00395270481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MENARINI INDUST.FARM.RIUNITE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2369.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3822</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>368.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI STERILI CONTA E RACCOLTA  AGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>823.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>823.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER PROCTOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10214.74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z492BB56B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori di manutenzione infissi e serramenti dell'ASL AL- anno 2020 - Ambito Casale Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01337840068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01230690065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>coppo Cav. Francesco srl</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CPPMSM74S28B885Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.M. Serramenti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01337840068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12192</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>14155.23</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAV- MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLTRE IL GIARDINO COOP.SOC.</ragioneSociale>
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            <oggetto>det. prop. n. 570/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICE CIRCOLARE COD. ECS29A</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 74</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>426</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONE FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA NAVINA SMART REGULAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti gas medicali c/o p.o. S. Spirito di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI DA UTILIZZARE SUL SISTEMA   VOYANT INTELLIGENT ENERGY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA AI SENSI DPR 162/99DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ASL AL SEDI TERRITORIALI NOVI LIGURE,ACQUI TERME,OVADA-BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO SRL DI TORINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>4105.75</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-02-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>248.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Affidamento realizzazione corso  specificita della presa in carico di adolescenti in grave difficolta evolutiva</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPIANTI DI PROTESI E MATERIALE PER OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 17-18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI PROTEXIS IN NEOPRENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A1F0ABEA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 6 - SCOVOLINI PER LA DETERSIONE STRUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>788</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>634</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1222.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A264D683</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SMITH e NEPHEW SRL - PROTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.34</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GENERATORE DI IMPULSI IMPIANTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16701</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16701</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A2BC8B3F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILARDONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILARDONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA CONTO 03.10.201 MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02461690063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLORUNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02452220060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MBRMHL69L31A479F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO SERVICE di Ambrosone Michele</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01643340068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461690063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLORUNO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MBRMHL69L31A479F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO SERVICE di Ambrosone Michele</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452220060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>833.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E REFERTAZIONE DEGLI ELETTROCARDIOGRAMMI MUSE DELLA DITTA GE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>33200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12954.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>388.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DPI PER IL MANEGGIO DI VACCINI E GHIACCIO SECCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PIATTAFORME PER EMODINAMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>fornitura materiale per giardinaggio ambito Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MAGIA VERDE SNC DI GIOVANNA F.eC.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>441</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- ATTIVITA PISCINA CD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02363430063</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale per manutenzione giardini ambito Casale - Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01526980063</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER PROTESI FONATORIA OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DEL DISTRETTO DI ALESSANDRIA-VALENZA FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3598.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE ALLA S.C. NPI TERRITORIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2807.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO CATASTALE NEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRMRC79S13B885R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRANDO MARCO GEOM  STUDIO TECNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRRMRC79S13B885R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRANDO MARCO GEOM  STUDIO TECNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>13727.51</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERE A PALLONCINO PER MATURAZIONE CERVICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1860.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO TELEMACO PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>TRASPORTI PAZIENTI DISTRETTUALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALI NELATON IN GOMMA ROSSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1638</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.1 FIAT PANDA  OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01277840060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISAUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2721</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02439600426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO WE CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>33759.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14043.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1656.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z412D755C0</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4620.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8263.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z412DDCEBE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>43637</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MITOMICINA 10 MG E 40MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3342.77</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Manutenzione serrameti ambito Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI INTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>HISTO-LINE LABORATORIES S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>246.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT ACCESSORI PER TAVOLI OPERATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12182.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MAT PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN PIANO COTTURA E DI FRIGORIFERI PER S.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MASSA TERESA e C. SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE - VARI CODICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>159</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z502AE95AF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE PER SISTEMI INFORMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>199</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>199</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z502BAE1F8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>710</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3032</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z502CE0B41</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00403210586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIFARMA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00403210586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIFARMA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>966991</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3955.21</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z502D76A76</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 111</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z502E3401C</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER FARMACI E LINEE PER ESTENSIONE PER POMPE INFUSIONALI TERUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26325</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z503021BBF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>441.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z50316FE3E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OLIO DI LORENZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1790.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1790.96</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z50319ED48</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z50319F039</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione di
emergenza seminterrati padiglione Otorinolaringoiatria (ORL) Chirurgia p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17611.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17611.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z50333D722</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIO DI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE  LAPRA.TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE E TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA  CUSTOM kIT EZ-IO G3 PLUS  COMPLETO DI VALIGETTA, TRAPANO, SET AGHI E CEROTTI STABILIZZATORI, OCCORRENTE ALLA PEDIATRIA DEL P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI BANDIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>27440.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>det. 1917/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ERRICHETTI  LUCIANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>RRCLCN86B16G942G</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER UVOS ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2481</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VIDEOCAPSULA PER INDAGINE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
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            <oggetto>COMODATO D' USO STRUMENTAZIONI PER AMBULATORIO ENDOSCOPIA P. O. NOVI LIGURE ASSUNZIONE ONERI MAGGIO-GIUGNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>236.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z651EB7A6C</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA ETANECEPT/ENBREL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35204.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40117.28</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione MMG su ll'insufficienza renale cronica</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1610</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z65200E33E</cig>
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            <oggetto>allergeni per prick test- apteni per patch test- tamponi diluenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4266.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2752.31</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANICA  A VENTO E BANDIERE VARIE OCCORRENTI AI PRESIDI DELL'ASL AL..</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>226</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>226</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI ARMADI METALLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03578710729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.S.E. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2402</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2549.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3933</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  MESE DI DICEMBRE ALESSANDRIA TORTONA CONTO 03.10.250</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-06-09+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DAPSONE 25 MG CP</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>13955</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Installazione impianto di illuminazione di emergenza c/o Hospice Casale Monferrato. Del. 465 de 27/05/21</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15615.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Hospice  Mons. Zaccheo  di Casale Monferrato. Rifacimento illuminazione esterna</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ROTOLI FODERE MONOUSO PER TAVOLE MOBILIZZANTI PAZIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-11-11+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI MONOPAZIENTE SP02 PER MONITOR GE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI OVADA  O2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per il personale del SERD</oggetto>
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                    <codiceFiscale>02506010996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS SVILUPPI DELLE RIS. UMANE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03134160104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS SAS DI VITTORIO NERI e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BIOMETRO OTTICO PER SC. OCULISTICO NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10289740960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.ITAL.BRANC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10289740960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.ITAL.BRANC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24800</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>492.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>344.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BRACCIALETTI MAMMA-NEONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z712CE3677</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>312938.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79490.22</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN AGGIORNAMENRO AL SISTEMA TELEMETRICO DI MARCA GE MEDICAL SYSTEMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25288</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25288</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UNITA' DIALIZZATRICE PRISMAFLEX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3536</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI RALTITREXED FLACONI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04250540616</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMO FARMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2857</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2857</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z713405097</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO I PORT MMT-101</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z721CC4CFD</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA VALENZA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00228660064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TORTONESE S. e BERTELLI O. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228660064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TORTONESE S. e BERTELLI O. SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE PIETRANTONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SABAI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>147.92</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Attestato di prestazione energetica (APE) relativo al Hospice Mons. Zaccheo di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  13 + PATCH TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA VALENZA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FLAVIO GOMME SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA PER L'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI NECESSARI AD AFFRONTARE UN'EMERGENZA PER FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>316.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GEDEON RICHTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06741870965</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02779340369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24012</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALPIMEDICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-07-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI IGROMETRO PORTATILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DEXMEDETOMIDINA FIALA 100mcg/ml 2ml -EMEGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>Emergenza COVID-19 Adeguamenti e implementazioni agli Applicativi Software Dedalus Italia S.p.A. ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in dotazione ai Sistemi Informatici di questa ASLAL.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01420730424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03079280040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOP SERVICE DI DONADIO GUSTAVO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03079280040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOP SERVICE DI DONADIO GUSTAVO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15185.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TERMOMETRI DIGITALI A RAGGI INFRAROSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1274</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>1274</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61907.86</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-08+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6420.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5393.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>16600</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICTA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>SM21701</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COLLANTO E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>190.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-27+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL GENERATORE FT 10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16393.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9930</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Pagamento compenso di docenza per la realizzazione di n. 3 corsi formativi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STIMULAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05704111003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MBA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05704111003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MBA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5989</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B1CC4AB6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCLRN56M27F751Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOTOR SERVICE DI MARCHESIN LORENO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRCLRN56M27F751Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOTOR SERVICE DI MARCHESIN LORENO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIURESI ORARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2823.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-23+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1452</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>13534721009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOFER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13534721009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOFER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18121.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4306.9</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2177.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17546.62</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1686.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6774.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4889.54</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI CARRELLI PORTA CAMICI  ANTI X</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02719270239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AT-OS S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.MED GARDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01600240590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRAINOX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03028091217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARGIULO SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2891</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-18+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2891</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI PER LITOTRITORE COMBINATO PENUMATICO BALISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2077</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UTENSILI VARI OCCORRENTI OCCORRENTI AL SERVIZIO CUCINA/MENSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01232120061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.S. DI SALIMBENE PIERLUIGI e C. SAS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5171.66</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5171.66</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>841</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO ED ACCESSORI PER PRELIEVO URINE - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5055.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-03+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE GPL CORSI FORMAZIONE ANTINCENDIO DIPENDENTI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1513.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fattura n.87 del 23.04.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>280.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MAT PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>458</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-19+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>23337.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE E TERMICHE IN ADESIONE ALLA GARA ESPERITA DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI AD USO PERSONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATRICE DERMICA BRAXON OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SOLUZIONE  APIR. CONSERVAZIONE ORGANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERV CONNESSI IN ADESIONE APROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SA.VE.PA. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>7124</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-07-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI CAPITELLO - ADLER ORTHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2030</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>7750.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULENZA ON-LINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN MODULO SOFTWARE PER INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA   NODO DI SMISTAMENTO ORDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01270130055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01270130055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>14260</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI ED ALTRI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-10-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-15+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 529 del 20/03/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SAS-ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO- SERVIZIO SOCIO ASSISTENZ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAV- PASTI PERSONE SITUAZIONE DI DISAGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA APRILE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>3540</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA E TORTONA MESE DI APRILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ALIENAZIONE SCAFFALATURE METALLICHE ARCHIVIO ASL AL SITO IN CASTELNUOVO SCRIVIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SUEVIA DI PICCOLO MICHAEL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-07-15+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4497.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3475.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2956.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2374.78</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCAFFALI PER MAGAZZINI E POLTRONCINE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02443170994</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.E.R.T. SAS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02436190033</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1556</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1556</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER POMPE CADD PLUS 24</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CALCE IN FUSTINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3376.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL SISTEMA CELON LAB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-14+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04198700157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04198700157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2281.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00265870105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUSCHETTINI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00265870105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUSCHETTINI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z612CAB106</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SPESE ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA CONSULENZE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PCIDVD88M10L219V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICA  DAVIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
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            <cig>Z612CE2081</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>11449648.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5845275.34</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z612D79C25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BISTURI MONOUSO X MERINGOTOMIA - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>322.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z612DDB026</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6349.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2807.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z612E149CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DI 6 POLTRONE PER LABORATORIO ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7500</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z612F20F43</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO RAPIDO IN VITRO DENOMINATO  FILMARRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z612F487AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2020 - MEMBRANA CONDROG. BISTRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>COE SM 23129</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>HTA MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>COE SM 23129</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>HTA MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1113.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z613021F59</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10255</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7991.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6130303CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA IN ESSERE PER REAGENTI SISTEMI DIAGNOSTICI E SISTEMI DI RACCOLTA CAMPIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3024</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z61306BDCB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>sostituzione pavimentazione sale operatorie p.o. S. Spririto Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CHNLVI55P26B285W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICHINO  LIVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CHNLVI55P26B285W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICHINO  LIVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17499.5</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A194F247</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER CARRELLISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972500060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972500060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A1E62532</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>421.23</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A236243F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>341.14</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UN APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE INTERAZIONI FARMACOLOGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05532790820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDILOGY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13861.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16146.1</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1251.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>262.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n.13 del 18.12.2019 emessa per erogazione corso di formazione sul carcinoma prostatico per MMG con sede Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI STAMPANTI AD USO PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-09+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>12150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPLICATORI MULTIUSO PER CLIPS MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>7536</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 102</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>68.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-13+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>397.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01434070155</codiceFiscale>
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            <oggetto>VISUALIZZAZIONE VIDEOCONFERENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3714</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CPAP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NEW TECH SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI TERMOSCANNER CON LETTORE QR CODE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIMA-CDA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURE AD ONDE D'URTO IN DOTAZIONE PRESSO LA S.C. ORTOPEDIA DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ABBONAMENTo LA STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>469</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4B23CEBF2</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI UFFICIO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1366.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1366.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5C2BCA642</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMADATI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01169830336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMADATI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1819.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1491.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>101.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MODULI ESTENSIONE MICROSTREAM PER L'ALLESTIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO  IL P.O. DI  ACQUI T.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03763310012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17536</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>RIMEC ITALY SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804171209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEC ITALY SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6412.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-08+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10440</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>337</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>manutenzione impianti tecnologici anno 2021 - illuminazione di emergenza p.o. Casale/Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01388250050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.M. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00462790015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARATELLA F.LLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01484760051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20590.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADATTATORI DISPLAYPORT/VGA PER SEDE CASALE SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01594430702</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>287.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI URETERORENOSCOPI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>19435</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SEAGULL H.C.SAS DI M.OLIVARI e C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-30+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>5700</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>materiale da ferramenta per l'ambito di Casale Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI URETERORENOSCOPI DIGITALI MONOUSO FLESSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN LAVELLO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX PER REPARTO NEUROLOGIA P. O. DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>-SAS- CARROZZERIA 71 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA IN GUARDIA  ATTIVA  ED AMBULATORIALE FINALIZZATA  A GARANTIRE SUPPORTO PEDIATRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Trattativa diretta servizi impianti tecnologici anno 2021 -manutenzione posta pneumatica p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA 1558680 MANUTENZIONE PROGRAMMATA PORTE AUTOMATICHE BARRIERE CANCELLI P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA REMOTO PER RICHIESTA UTENZE FONDI COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDE GESSATE A PRESA RAPIDA</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>3408</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SSL ACTALIS WILD CARD OV (SSL-A-OV-WC) - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-09-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>DGR 49-8994. LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA/FRIGORIFERA/RILECAZIONE INCENDI/UMANIZZAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTI PO CASALE M.TO. LAVORI DI COMPLETAMENTO CON DITTE DIVERSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DORETTO ROBERTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PVC CASALE SNC DI BUFFA L.e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOLUX DI GUASCO E DI DIO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI PER INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE TRIGEN E SURESHOT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI DA FORNO OCCORRENTE ALL'ASL AL PER UNA DURATA DI MESI 12 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01722730064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2430</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>289.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERE URETERALE AXXCESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI OCCORRENTI A QUESTA ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE PER SISTEMI INFORMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>407.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>407.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SERVICE AND OPHTALMIC SOLUTIONS SNC di Morando e Pagliai</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02283320998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE AND OPHTALMIC SOLUTIONS SNC di Morando e Pagliai</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1598</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1598</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIOE IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08355250013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPEN.LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08355250013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPEN.LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1478</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>237</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FLUSSIMETRI PER OSSIGENO TERAPIA OSPEDALIERA IN EMERGENZA CODID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7365</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3157.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D2DDCFA0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1798.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1265</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D2EF825F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SOLUZIONI ENTERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPUGNETTE IN POLIURETANO ESPANSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>fornitura e posa zanzariere terapia intensiva p.o. Casale monferratoa</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO CHIRURGHICO DEL GLAUCOMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura 3 elettrovalvole per serbatoi GE installati c/o il p.o. di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE ADESIONE CONSIP DI STAMPANTI LASER B/N</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E1CC4C1C</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA CASALE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10672.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>538.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2396.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>459</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E29A0ED0</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA MESE DI SETTEMBRE 2019  MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04218800011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOREAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04218800011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOREAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1064.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05471820018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05471820018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZETA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E2AD9057</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PEDIATRIA  - LOTTO 3 - CARRELLINO ALTI FLUSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURA AD ONDE D'URTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E2CB6C13</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>COVID 19 APRILE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01047200769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMS TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01047200769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMS TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CUFFIE BIPOLARI PER OPERATORI CENTRALINISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERV.TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERV.TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TERMOSCANNER CPN PEDANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIMA-CDA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - BENEFIS -SOVRASCARPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SOLUZIONI ENTERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VIRTUAL LOGIC - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE DI RETE A COLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>941.32</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SET TRACHEOSTOMIA FABBISOGNO 24 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3994</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6464</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - CLINIKA SRL</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZ RESPIRATORIA - LOTTO1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO IgG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>spese in economia Gen/Febb/marzo/apr/magg 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TANICHE DI SOLUZIONE DETERGENTE E NEUTRALIZZANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>302</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER VIDEO CONFERENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23300</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>NIKOPAL S.R.L. BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03010620965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIKOPAL S.R.L. BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>704</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>264</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIVETTA GRANDI CUCINE S.A.S. DI DAVIDE PIVETTA e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNIURA DI MACCHINE PER UFFICIO E BENI VARI</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAMPADA A PIANATNA OCCORRENTE ALLA DIREZIONE GENERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>213.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CONVIVENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA DI SCR REGINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1889.8</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2023-01-22+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI OLIO DETERGENTE IDRATANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA OCCORRENTE AL PAZIENTE M.A. DEL DISTRETTO DI TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02606120349</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERAS LIFETECH SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>11268</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOLI E ETERE LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6099.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01885850139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUMAGALLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01885850139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUMAGALLI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER SISTEMI DI STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9055.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4695.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA EMOSTATICO ELETTROPNEUMATICO TOURNIQUET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4566</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS-INGRESSI PISCINA ELICA PODALICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02064020031</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA ELICA PODALICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02064020031</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA ELICA PODALICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1519</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01605280997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERELLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01605280997</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERELLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z432DDD13E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E EMODERIVATI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31789.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1336.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4330B1662</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IMPACT TROPICAL IMMUNONITRIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>536.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4330F7BF6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>N.O.R.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03578230108</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.O.R.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4330F9A5B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>123</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERI MEDICALI PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI-REATTIVI-VACCINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>36501</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-13+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00726860158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-08+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAS- PRESTO FRESCO ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04786620015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRESTO FRESCO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIO DI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE LAPRA TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1832</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>DET190/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01939780993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL H.C.SAS DI M.OLIVARI e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5464.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6103.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Emergenza Covid 19. Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. Presidio Ospedaliero di Casale M.to. Interventi impiantistici e opere accessorie conseguenti al consolidamento dei percorsi del PS</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25310.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>910</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI NODI DI RETE DELLE RADIOLOGIE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02603970126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RGB SAS DI STEFANO GABRIELLI E C</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RGB SAS DI STEFANO GABRIELLI E C</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B33CA250</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10972900962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALAPAGOS BIOPHARMA ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2843</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE INFUSIONALI CADD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18875.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12941.28</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE PER MESI 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNCMRA64M21L304A</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIANCO  MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13492.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN FRIGORIFERO PER REATTIVI PER CENTRO TRASFUSIONALE ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03216320543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03216320543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>862.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>862.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00297490062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.L.B. DI BEATRICE P. E C.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3447</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE OCCORRENTI ALL'ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1983.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10313.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5C28AF79E</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>O.PI.VI.  S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-04+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>635</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>479.98</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>815.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>299.9</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>981.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>817.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7184</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7184</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI TEST PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5688</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>711</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI KIT DI MARCATURA ENDOSCOPICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>805.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z631C027CD</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01613700275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01613700275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07089870963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDIAL ASSISTANCE EUROPE NV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 2 - CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME TIPO GROSHONG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>107068.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ARREDI SANITARI PER AMBULATORIO SC ORTOPEDIA SEDE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3416</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3416</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z632194D31</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10659</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z63238A559</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- PROTESI D'ANCA - ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14550</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6326E6A26</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>522.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z63279256C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PSICODIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1944.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1594</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z632C3A194</cig>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO 75E14</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02404140069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROMOLARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02404140069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROMOLARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>646</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z632CDC8CD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAPPA MICROBIOLOGICA BIOHAZARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169790993</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169790993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VA.NI.CA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z632CE2DCA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2436464.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>888340.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>EMERGENZA COVID19 INTEGRAZIONE DEL LIS DI ASL AL CON PORTALE RUPCOVID E INTERFACCIAMENTO NIMBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>21450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150.26</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3F2C983AE</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PULSOXIMETRO WIRELESS COD. 23525 - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1645</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16257.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24627.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1823.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1287</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET.N. 1690/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01703790061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.L.C.I. SCARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01703790061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.L.C.I. SCARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14356</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22741.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - SPAZZOLINI PER PULIZIA STRUMENTI LOTTO 13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2011.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO DI UN COMUNICATORE A PUNTAMENTO OCULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI SISTEMI DIAGNOSTICI E DI RACCOLTA CAMPIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>216</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01427710304</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LIMACORPORATE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>26622</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>COLLAUDO ANNUALE BRACCIO OLEODINAMICO GRU SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01145190060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.MEC.OL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01145190060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.MEC.OL SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-02-27+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGO CONGELATORE PORTATILE PER I DIPARTIMENTO PREVENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JOINTLAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>509</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-16+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI PER USTIONATI  MEPIFORM  OCCORRENTI ALLA S.S. VULNOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>353.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15170.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019 - ADATTATORE OFFSET - TESTINA CERAMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-10-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI SISTEMI DIAGNOSTICI E DI RACCOLTA CAMPIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 27</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE PER EMOGASANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2021-02-15+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO LICENZA MICROSOFT PROJECT PIANO 5 SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto prodotti alimentari e di pulizia comunita' alloggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>04786620015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRESTO FRESCO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>121</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z61315A5C7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MATERIALE PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z61316C704</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>392.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>392.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z613370B77</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00885180158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. GANASSINI SPA RIC. BIOCHIMICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00885180158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. GANASSINI SPA RIC. BIOCHIMICHE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z621B0AC7A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SONDE DI CAMPIONAMENTO STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1254</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z622472231</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>43738.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40451.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6227716A4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01911100061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIRAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01911100061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIRAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1490.39</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6228430D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01887000501</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCTAPHARMA ITALY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01887000501</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCTAPHARMA ITALY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7124.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7772.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6228B6EE4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1388</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>744</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z622913B52</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2408.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERV.MANUTENZIONE PER INTEGRAZIONE TRA SISTEMI INFORMATICI ASL AL E MODULO OPZIONALE DEL CUP UNICO REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC PORTATILI PER CED TRAMITE IL MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-11-27+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07921350968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO GENTILI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALE DEDICATO STRYKER PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4687.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-09+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MIDAZOLAM</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FISIOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-03-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CISTOSCOPI STERILI FLESSIBILI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTERSISTEMI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13450</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Installazione impianto rilevazione incendi e diffusione sonora EVAC presso i nuovi spogliatoi Neurologia/Diabetologia p.o. Casale Monferrato. Del. 465 del 27/05/21</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI ANTIGENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1442.76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 2018 PER CONSULTAZIONE NORME TECNICHE UNI ED ACQUISTO FORMATO CARTACEO NORMA TECNICA UNI/TR 11662:2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1283</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1283</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
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                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PER ANGIOGRAFIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO CAIMAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI TUTORI  ACTIMOVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>-SAV- ACQUISTO 2 PARA   ALITO COVID19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ADVATE 2000UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORE POLMONARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE. PROSECUZIONE PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01556660999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARIUM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5725</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>458.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA IN EMERGENZA COVID-19  DI GREMBIULE IN LPDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERICA HYGIENE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03009550595</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03009550595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SR</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03009550595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIATRIS PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4507.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3261.93</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 1199 del 14/072020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNIGTN51E02I936R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIENI  GAETANO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNIGTN51E02I936R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIENI  GAETANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28168.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09600400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09600400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>539</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MIDAZOLAM FL 15 MG 3ML</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8786</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D2FA192B</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 2091 DEL 16/12/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17057.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17057.78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D2FC1026</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI PER PRICK TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01468980626</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01468980626</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERBAGIL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>242</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08518590016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANTA REI SOC.COOP.SOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00598350189</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANTA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7050</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5E18B6A61</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE IL MEPA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SOFTWARE IG CONSULTING ED ATTIVITA' CONNESSE DI ASSISTENZA IN AREA CONTROLLO GESTIONE ANNO 2016.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02396310365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IG CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02396310365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IG CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E1C043DE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>346</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3461</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E1D07A31</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 30.04.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6757.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E1F502E2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURE PER L'UNITA' DI VALUTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SCREENING (U.V.O.S.)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1255.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1255.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E23623C1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37767.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z602CE32DD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13948081008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARISTO PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13948081008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARISTO PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9736.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6480.64</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z602D3A41C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Emergenza COVID-19 Adeguamenti e implementazioni agli Applicativi Software Dedalus Italia S.p.A. ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in dotazione ai Sistemi Informatici di questa ASLAL.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGINEERING ING. INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGINEERING ING. INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z602D7129C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI KOVALTRY 20000UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5280</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z602D895E5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>367.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>259.96</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z602DBA063</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-21+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 - FFP3</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E TAGLIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2174.24</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>3A SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>3A SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2245.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3430</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- ACQUISTO BATTERIE PER TELESOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07430780010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URMET ATE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07430780010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URMET ATE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E COLORANTI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5469.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55434.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71993.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6119A9EAB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AS USO UMANO ESCLUSIVI DUKORAL E VIVOTIF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2631.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6165.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z611C02939</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1035</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3134</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>5961</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI BENDA MONOELASTICA MEDICATA ALL'OSSIDO DI ZINCO - LOTTO 26 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - TAPPO FEMORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>473.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.72</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>351897.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1153.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>345.97</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TASCHE ANTIBATTERICHE PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI NELL'IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03409231200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRX ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03409231200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRX ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3360</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIBRE LASER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SPACCA CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4269.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>529.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAMPADA FRONTALE CON CASCHETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>751</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEALFA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>67482</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28151.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDA ECOGRAFICA WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fatt.n.112 del 16.12.2019 emessa per attivita di docenza in terza parte corso di formazione per SERD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02506010996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS SVILUPPI DELLE RIS. UMANE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PURASTAT GEL EMOSTATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01378350191</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01378350191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMATRIX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>180.48</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POMPA  ASPIRANTE PER SISTEMA SICURO-DRAIN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03010620965</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03010620965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIKOPAL S.R.L. BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CESTELLERIA ED ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10640.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLORATORI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO IN ESTENSIONE A GARA  EFFETTUATA DALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI SACCHETTI CON CHIUSURA  A CERNIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>det.n. 1887/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GCBVTR60L21F965F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIACOBBE VALTER IMPIANTI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>GCBVTR60L21F965F</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23906</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDACTA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31509</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEMETRICO GENERAL ELECTRIC CARDIOLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25730</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>25730</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI ORTAGGI IV GAMMA OCCORRENTE ALL'ASL AL PER MESI 12 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 4 - LUBRIFICANTE SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI COD. DEF-LFP IN DOTAZIONE AI DISTRETTI E CASE DELLA SALUTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALMIRALL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30179.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIBRE LASER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SPACCA CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>70.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>88.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7794.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01013500523</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIACELL TERTIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12319</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12034190012</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2814.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5108.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI TEST PSICODIAGNOSTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1890</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>745</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>372.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DTTNDR72S23L219Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUADRA CON ANDREA DETTORI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DTTNDR72S23L219Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUADRA CON ANDREA DETTORI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SISTEMI DI ACCESSO VASCOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30936.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>72868.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z641AE5CD0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10781.82</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>21787.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI 13.17-33 LE CUI CONVENZIONI SCR RISULTANO ESAURITE A DITTE GIA' AFFIDATARIE DELLA GARA SCR 9-2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - SISTEMA  FTRD PER LA RESEZIONE DEL COLON E DEL RETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-09+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1100.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02304500123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1762.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO VARIVAX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12576</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-03-25+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>Rimozione detriti solaio p.o. di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02350220048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Verifica periodica impianti di messa a terra delle strutture aziendali dell'ASL AL ambito Casale Monf.to - Valenza. Affidamento diretto all'Organismo Abilitato CERVINO Srl di Genova.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- CAMICI MONOUSO IN TNT ( VERSIONE STERILE)- NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-23+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6552</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2888.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>41.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604280063</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34139.92</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FLUSSIMETRI PER OSSIGENO TERAPIA OSPEDALIERA IN EMERGENZA CODID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLMPLA56C05B586X</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11368</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER VITRECTOMIA - EX LOTTO 12 GAR A ANAC N. 7607493</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09038120151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW TECH SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2755.2</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-10-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>202.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z38302DA5A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori di somma urgenza ai sensi del'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per fornitura, posa e collegamento di un gruppo elettrogeno da 300 KvA a seguito guasto di GE GOFFI distretto di Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04244700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15960</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICTA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>SM21701</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>MKT PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09578301005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MKT PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>255</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>119</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4458.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1392.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>collegamento conduttori di terra piano interrato e manutenzione elettrica locale caldaia p.o. Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4887.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EMMECI 4 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00474010345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMECI 4 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-02+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GHIACCIO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2481.04</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SMONTAGGIO INTEGRAZIONE E RIMONTAGGIO ARREDI CUCINA E SALA INFERMIERISTICA REPARTO UROLOGIA NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4916</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07092350151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MILOFTALMICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07092350151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MILOFTALMICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1695</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1695</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z44226F021</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI LAME SAGITTALI  MARCA STRYKER OCCORRENTI FINO AL 31/12/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3255</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>O.PI.VI.  S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4675.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3472</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5760</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78039.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71002.63</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z442DAC123</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>EMERGENZA COVID-19 NOLEGGIO DI TENSOSTRUTTURA PRESSO DEA P.O. DI NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02568180067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GT EVENTI E FIERE SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02568180067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GT EVENTI E FIERE SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10330</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02484810391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AK MEDICAL SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02484810391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AK MEDICAL SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5379</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2855.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DELIBERA N. 779 DEL 9/11/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02452220060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452220060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11010</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11010</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>mensa ipab trino</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00337750020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAB S.ANTONIO ABATE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00337750020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAB S.ANTONIO ABATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CENTRALE DI MONITORAGGIO PHILIPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI BARELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI CONTRASTO IN ADESIONE A SCR PN. 38-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ESSESHOP DI FABIO SOFIA - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSESHOP DI FABIO SOFIA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-09-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05912670964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01989270275</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01989270275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEDI VISION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020 - 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>MDS SRL MDICAL DEVICE SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11874060012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MDS SRL MDICAL DEVICE SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2990</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31912.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11190</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONE SORBA VIEW SHIELD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z512D76ABB</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 113</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1003.2</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Consolidamento statico terreno bar giolitti Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KEA-MED di Manuel Olivari</ragioneSociale>
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            <oggetto>ATTIVITA DI RIPRISTINO DS4300 - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - DIALIZZATORE PEPA FDX-GW</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SPINDIAL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 4 - KIT POWERGROSHONG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-05+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1467</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>318925.1</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI - ADLER ORTHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ADLER ORTHO SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2030</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI DOSIMETRIA PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI EPATITE A PEDIATRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19116</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-03+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE OCCORRENTI A PAZIENTE DEL DISTRETTO DI TORTONA - NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SONDA  NASOGASTRICA  IN PVC - LOTTO 20</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292430242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME SRL DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1064</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-01-01+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>931</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6721C4331</cig>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SPECIALITA' MEDICINALE SEVORANE IN  ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44533</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6728BDA21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z672AB18CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z672C0F359</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5793.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10598.9</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z672C595B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT TAMPONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133373</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z672C9AAE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER CONSULTAZIONE NORME RECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z672CE2124</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81469.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69963.88</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z672D76DB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 118</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z672DDCF2E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z672ECD58F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMA I EMODERIVATI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA SCR PRODURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9452.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z672XE1756</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>10200</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PER TRACHEOTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI FINO AL 31.12.2017 PER IL SISTEMA CELON LAB - P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE STERILIZZABILI OCCORRENTI A PAZIENTE DEL DISTRETTO DI TORTONA - NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI STRUMENTARIO WOLFF E TESTA DI TELECAMERA OLYMPUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15932.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI PENTOLA  A GAS A RISCALDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03148300407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01932240367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03148300407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9790</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3926144A5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7668</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24660.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5047.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3970.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. 1268/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50580.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI LETTI ELETTRICI, MATERASSI E COMODINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6612</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5831.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z392C7B92A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>985</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z392CE370F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00334560125</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIFA COOPER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00334560125</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIFA COOPER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2006.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2323.23</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z392D1BA26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CISTOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z392DEAC22</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PREOARAZIONE DI EMOCOMPONENTI AUTOLOGHI - PROSECUZIONE CONTRATTUALE FINO AL 31/10/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI STRUMENTAZIONI OLYMPUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO E POLIUSO PER ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SEDIA OPERATIVA PER BARIATRICI OCCORRENTE ALLA S.C. D.S.P.O. DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoSommeLiquidate>1655</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1092</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DIDINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7455</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVO 4DRYFIELD  IN ESTENSIONE A  DETRMINA  ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2055</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3465</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4528B73D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4828.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5714.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE ED OSTETRICIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDISAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2837.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>297.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>960.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>61.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02348611209</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02348611209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADLER ORTHO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-23+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI  ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z461CFD2ED</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AMUCHINA BLEACH WIPE OCCORRENTE ALL'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3391.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA AGHI RETROBULBARI E PERIBULBARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TECENTRIQ 840 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>17398.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7387.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARMADI PER FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2894.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2894.94</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SOLUZIONI ENTERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2125.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLORANTI PER ISTOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>414</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BOTTIGLIE PER DRENAGGIO PLEURICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MAT PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02125550349</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>473</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE OSCURANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01669710061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRECH DESIGN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1802.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL   MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14851.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E AD USO ENDOSCOPICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE PER LA DETERMINAZIONEDELLA GLICEMIA SU SIERO O PLASMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>146</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI 100 VASSOI OCCORRENTI ALLA MENSA DEL P.O. DI NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>517</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>517</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A GARA DI SCR N 57-2019 LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIUTURE PER EMODIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>3452</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SENSORI PER SATURIMETRIA - ADESIONE A.O. ALESSANDRIA - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO REDAZIONE/PRESENTAZIONE MODELLI RIEPILOGATIVI ACQUISTI E CESSIONI INTRACOMUNITARIE  BLACK LIST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4707.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAIN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6696</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6696</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUTOREFRATTOMETRO KERATOMETRO PER S.C. OCULISTICA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIOPTIKA SAS DI G.VARRIALE e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05315580653</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CBS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02892520210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GeCO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06501500489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCULAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>OPTOMEDICA OFTALMOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO PROCEDURA CONCORSUALE PROVA SELETTIVA INFERMIERI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ACCERTAMENTO TOSSICIDIPENDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
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                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA PRECDENTE GARA ANAC N. 7252517</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1336</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4296</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z682F30F17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8547.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37485.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z682F9FCC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z683025B15</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04110000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04110000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7441.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z683035A01</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APLLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07831320010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07831320010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7000</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z691B5A703</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI LICENZA WEBEX PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S.C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12858651008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03295020832</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAINBOW SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12858651008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z691C047D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3421</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6798.2</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z393031187</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3930A070A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione opere da fabbro ambito Casale monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3750</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z393201B71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adeguamento impianti elettrico a seguito verifiche su impianti messa a terra delle sedi dei distretti di Vignale Monferrato e Corso Valentino Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2140</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI DOSIMETRIA PERSONALE ED AMBIENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PNILRA46P47I441K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PNILRA46P47I441K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9190.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-23+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A1C04202</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1324</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 4B NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-22+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5580</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALLA S.C. DISTRETTO ALESSANDRIA-VALENZA DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02537710044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07869980016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02436190033</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1699</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1699</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A24F4F7F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI DEFLUSSORI PER FARMACI E LINEE PER ESRENSIONE PER POMPE INFUSIONALI TERUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54174.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3A26DEB67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3A26F2527</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2369.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A27BA662</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- IN GIOCO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>96040320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN GIOCO ONLUS ASS.SPORTIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>96040320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN GIOCO ONLUS ASS.SPORTIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ETILOMETRI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO PATOLOGIE DELLE DIPENDENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01128170220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01128170220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1914</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1914</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ETILOMETRI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO PATOLOGIE DIPENDENZE S.C. SERT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01128170220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01128170220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01128170220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01128170220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1914</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A28FCCA1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n.224 del 17.06.2019 emessa per erogazione corso di formazione per carrellisti</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02049060185</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02049060185</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1024.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A2936645</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- TUV ITALIA VERIFICA IMPIANTI CA CD GRUPP APP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUV ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUV ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>167</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2823.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4100.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800693.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1380710.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1325.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>72526.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61927.61</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02292260599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOSPIRA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>62647.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIODI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE  LAPRA-TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1698</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>508.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7865.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13089440153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13089440153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMIGEA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3559.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780.54</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>376.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>87054.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60986.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>9196.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33014.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2760</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>71607.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>116574.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>168</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>168</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z172DBF795</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27920</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z172DDD221</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4391</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>263.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z172DFDEAE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01368670384</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01368670384</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5940</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z17301FFA3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavaggio automezzi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01438360065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENFATTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01438360065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENFATTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>298.36</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z17308D4CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione impianti tecnologici anno 2021 - Centrali rilevazione incendi e sistema evacuazione Notifier ambito Casale/Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VRCGPP84S11D976I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VARACALLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08194750017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI COMPLESSO VITAMINICO - POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI SET PER ANGIOGRAFIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE VENEZIANE OCCORRENTI ALLA  FARMACIA DI TORTONA  - FONDO VINCOLATO 7MD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05653560960</codiceFiscale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO SANITARIE ED ELETTROMEDICALI
ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALI - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VA.NI.CA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2021.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>31.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA CONTO 03.10.201 ALESSANDRIA TORTONA SETTEMBRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COLORUNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGGREKO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA  CONTO 03.10.250 MATERIALI PER MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>151.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-09+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTROCARDIOGRAFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04564101006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIR S.R.L. INTERNATIONAL RESEARCH</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MIR S.R.L. INTERNATIONAL RESEARCH</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE EPREVENZIONE DAL RISCHIO COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-26+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI RIGENERAZIONE TISSUTALE RIGENERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI - LOTTO 21</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1619.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-04+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER BIOTECNOLOGIE OCCORRENTI ALLA S.C. DI ORTOPEDIA DELL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AKRON REGENERATION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02169920036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AKRON REGENERATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>32765</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3654</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15416.71</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BARELLE AD ALTEZZA VARIALBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI  IN ADESIONE AD SCR PROCEDURE NEGOZIATE N. 30- 31</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PULSOSSIMETRO DA DITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL FARMACO  SPRAVATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ripristino collegamenti IDGM cantiere Hospice di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>COVID19 Fornitura e posa 2 split condensati a servizio del Laboratorio Analisi p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10126.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10126.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI PER PRICK TEST, SET PER ANESTESIA PERIDURALE E SET PER ANESTESIA COMBINATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>183137.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>133161.17</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI OVADA O1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSSGCR54E11G197V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAR GOMME DI OTTONELLO M.e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RSSGCR54E11G197V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2643.23</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z071F5DD9C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE IBRANCE ( PALLBOCICLIB)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89114.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>erogazione corsi di formazione per addetti alla manutenzione degli impianti elettrici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97691050013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGIM PIEMONTE SEDE REGIONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97691050013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGIM PIEMONTE SEDE REGIONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z07205E8CB</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corsi di guida sicura</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00272220104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272220104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z07206D807</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COPRIMORSETTI MONOUSO PER PANORAMICHE COD. 6801120</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02900740172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02900740172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>76875.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679980159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679980159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONVIVENZA MONOUSO PER MENSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PINZE BIPOLARI COD CEV134</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7053.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7781.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SOSTITUTO OSTEOCARTILAGINEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05469900962</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05469900962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA TECNOLOGIA MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3575</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3575</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO REDAZIONE-PRESENTAZIONE MODELLI ACQUISTI/CESSIONI INTRACOMUNITARIE E COMUNICAZIONI VERSO OPERATORI ECONOMICI DEI PAESI BLACK LIST 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01793050061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAURO INTERNATIONAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01793050061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAURO INTERNATIONAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0923FB78C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0925F2350</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LETTI DA VISITA - ASTE PORTAFLEBO E SGABELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03393160159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOITALIA S.A.S. DI PICCINELLI e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRLMCP81A26I274V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE DI CARLIN MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4739</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- IPAB S.ANTONIO ABATE MENSA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IPAB S.ANTONIO ABATE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00337750020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAB S.ANTONIO ABATE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14423.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15666</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00562490011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z09292DB90</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GIOCHI DIDATTICI TEST E MATERIALE PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>445.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>445.26</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38523.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>77165.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z092B72290</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22427.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10937.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z092BEBAD5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE - CREMA CONTENENTE OSSODO DI ZINCO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01831970437</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DERMA HEALTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01831970437</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DERMA HEALTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11692.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z092C8E113</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z092CE3001</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>67713.34</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FONITURA DI AUTOMEZZO TIPO PICK UP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 94</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MASSIVE DYNAMIC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>745.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>248.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN MAT SPECIFICO ED ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06157780963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN ETICHETTE PER SACCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - CONCENTRATO MIDOLLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12794</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6836.08</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SIARE ENGINEERING INTER.GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02619331206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIARE ENGINEERING INTER.GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3778</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - EXPLOR TESTA RADIALE- EXPLOR  STELO  RADIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>192.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - IOPROMIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38387.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38452.58</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9261.94</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-09+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6288.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>186707.18</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARMADI METALLICI X UFFICIO OCCORRENTI AL DISTRETTO DI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02537710044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02443170994</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00807770110</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935200285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01366990032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO ARONA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00857550198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREMONA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5719.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5719.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04537270268</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04537270268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STILMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>428.4</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA AMBRECK DOTT.ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-08+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERV CONNESSI IN ADESIONE APROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>55040</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO IgG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00248660599</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00248660599</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>31295</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1239.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>651.89</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER RAPIDA IDENTIFICAZIONE TOSSINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE NELLE FECI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07599490963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEPHEID SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisto materiale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>365</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 1586/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SAKURA FINETEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SAKURA FINETEK ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO LABETALOLO DITTA SANOFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1994.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE PER PRELIEVO LIQUIDO AMNIOTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>93.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.12</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5936.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PARETE DIVISORIA CON BANCONE E SEDUTE PER CASA DELLA SALUTE DI CASTELLAZZO B.DA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4174.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4174.91</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE FONATORIE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163864.44</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>266.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3379.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5653</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PEDIATRIA  - LOTTO 1 - INCUBATRICE DA TRASPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13884</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23364</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI DARUNAVIR COBICISTAT 800 MG +150 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIOTEST ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00807290150</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>32357.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN FURGONE A PASSO MEDIO IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VELA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VELA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1035</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>47369</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60127.16</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA CONTO 03.10.250 SETTEMBRE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1248.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1247.97</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS-ACQUISTO VENEZIANE PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE CASA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2020 - ADLER ORTHO SPA- PROTESI CAPITELLO RADIALE  E  STELO REVISIONE AEQUA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>3660</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CORRIERE AUTOTRASPORTI RITIRO E TRASPORTO DPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>7787.09</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FOTRN DI MYFORTIC 180 E 360MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2546</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS-TRASLOCO MATERIALE E ARREDI CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI 1 CONGELATORE VERTICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2470</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SUPPORTI MEMORIZZAZIONE BACKUP COVID19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEKNOIT</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1360</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2823.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1068.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI URETRALI  AXXCESS 6FR 70CM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2210</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z07310B344</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01279490328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01279490328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1725</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z07321B0A0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2780</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ESSESHOP DI FABIO SOFIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSESHOP DI FABIO SOFIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSESHOP DI FABIO SOFIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2146</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>IE3572385VH</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PROVECA PHARMA LT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>IE3572385VH</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PROVECA PHARMA LT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>538</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI TONER PER STAMPANTI LASER DELLB1260/1265</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03954900654</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIRECT PC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL (EX MISCO ITALY)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>463.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CEROTTO PER SUTURA CUTANEA - LOTTO 66 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2256</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19401.32</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8100</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>892</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 AMBU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COROLLO GOMMA  SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL GENERATORE FT10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3060</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1590.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1891.86</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RICARDI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2386.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONCORSI IN ADESIONE A PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02248420263</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02248420263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIADA PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-28+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01693020206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA MED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01693020206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA MED SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12263</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PELAPATATE OCCORRENTE ALLA CUCINA  NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIVETTA GRANDI CUCINE S.A.S. DI DAVIDE PIVETTA e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PIVETTA GRANDI CUCINE S.A.S. DI DAVIDE PIVETTA e C.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCRICA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COSMO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6905.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MAT DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI - LOTTI NON AGG NELLA GARA ANAC N. 7100403</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00440180545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>373.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>139.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SERIGIS SRL SERVIZI DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17555</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3274</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN A NOLEGGIO DI APPARECCHIO RX PORTATILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6360</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12272.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-08+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICTA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>491.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>402.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>268.6</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN ETICHETTE BARCODATE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - DIALIZZATORI IN TRIACETATO A MEDIA PERMEABILITA': SUREFLUX SERIE E-BPA FREE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER ANALISI DEI CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIGILLI PER CHIUSURA DI SACCHETTI PER ALIMENTI PER PRELIEVI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <cig>Z27256AEAE</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1083.6</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1716</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE M.TO - ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>892.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI SISTEMA ELIMINACODE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4740</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SUPPORTI INTRANASALI REUTER - LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01128190467</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>339</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>339</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>acquisto materiale comunita' alloggio centro diurno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SOMMA SNC DI PORATA MARIO e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00240010066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOMMA SNC DI PORATA MARIO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>573.54</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI SURGELATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10634380017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUTRISENS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI  - SEDUTE OPERATIVE ED ERGONOMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI ISOTERMICI PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULENZA ON-LINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNTURA DI TEST RAPIDI SU CAMPIONI FECALI DI PATOGENI INTESTINALI E VIE RESPIRATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SET PER DIGIUNOSTOMIA STERILE - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIEMME SRL DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso in house a persona autorizzata, sui gas medicali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>-SAV- ACQUISTO SOLLEVATORE CD VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ACTEM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1195.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUAINE PER ENDOSCOPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3612.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITUAR DI PROTESI FONATORIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5256.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00724940242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSANITARIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.SE.PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17983.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22642.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI LETTO PER S.C. NEUROLOGIA CASALE M.TO AD INTEGRAZIONE DET 299 DEL 6/10/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1745.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-18+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI TOMOGRAFO OTTICO COMPUTERIZZATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>POLYOFTALMICA.NEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02148950344</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07414410964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKKA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROPIPETTE MONOCANALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>818.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>818.4</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STENT COLICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO BCG MEDAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3519.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2815.56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI DI 6 MONITOR PARAMETRI VITALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24768</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37152</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02158490595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02158490595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39643.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21894.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z082D769AF</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 101</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>855</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - GUANTI IN NITRILE - CLINI-LAB SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39840</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28764</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6700</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z082F3139C</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24647.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4349.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0832AB8D7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MIGRAZIONE SOFTWARE MARGHERITATRE A NUOVA INFRASTRUTTURA DI CALCOLO SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02402870220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACLINICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02402870220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACLINICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATICI PER LABORATORI ANALISI ASL AL ASO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01270130055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z091AC0C98</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ORDINE MEPA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR RIGENERATI PER SERVIZI DIVERSI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8140</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z091AE59DB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>753.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1942</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15148</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LETROZOLO COMPRESSE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2586.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1108.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>324</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>265</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B1E9A40D</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 19-24 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2169.96</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B2544A2F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3377.2</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0B2680C6C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0B27EAC0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARROZZINA BASCULA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1076.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1076.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1344.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI IRRIGAZIONE INTESTINALE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00726860158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3674.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto manuali didattici per dotazione ai partecipanti ai corsi BLSD - METAL -PBLSD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1684.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5366.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZ RESPIRATORIA - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-13+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3256</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VITI RIASSORBIBILI BIOSURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1330</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>951.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>spese in economia conto 03,10,250 novembre dicembre 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00203000062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00203000062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10302.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B33C9593</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>394.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5337.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13360</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0C2310260</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>333613.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321204.26</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0C2362339</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S. EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S. EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C2544B6F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5745.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z282C59F35</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV-MENSA SOCIALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00314770066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUZIONE L'USPIDALI'</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00314770066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUZIONE L'USPIDALI'</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23056</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COVID realizzazione piantane costruite con piastra per percorsi covid p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4930</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z282F31464</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28240.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16954.3</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2830218CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3032</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2436</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z28302588A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1985.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>782.7</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z28308FEA2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>361.25</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z283318FC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI RITUXIMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>Interventi su Quadri riduzione 2  stadio IDGM reparti di Traumatologia e Neurologia del p.o. S. Spirito di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-09-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI BANDIERE VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>161</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI 9 SCRIVANIE - N. 3 SCRIVANIE A PENISOLA E N. 12 CASSETTIERE E N. 1 POSTAZIONE MULTIPLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08693750963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIGUR SYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TLSGRD66R01G942P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELESCA  GERARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3625.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3625.07</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULENZA ON-LINE  IL PERSONALE SERVIZIO INTERNET - INCLUSO SERVIZIO QUESITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI UNA BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE PER GASTROENTEROLOGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1.4</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>268</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fatt.n.48 del 21.11.2018, emessa per attivita' di docenza in n. 4 corsi di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINOTAURO-IST.ANALISI CODICI AFFETT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9953</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI LAVACENTRIFUGA PER VERDURA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI DETERGENTE E NEUTRALIZZANTE PER MACCHINA LAVASTRUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5427.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4842.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018- ORTHOFIX SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GEDI NEWS NETWORK SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01578251009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDI NEWS NETWORK SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>875.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO PREVENAR 13 IN ADESIONE A GARA DI SCR REGIONALE IN PROROROGA DISPOSTA PER IL PERIODO 12/02/2020- 11/08/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>27240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANUALI PER FORMATORI  PROGETTO DI EDUCAZIONE SANITARIA  NELLE SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01158180115</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01158180115</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>5900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>tinteggiatura padiglione A - Alessandria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ENCANAMA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI FOAM CON TERRENO DI TRASPORTO LIQUIDI PER VIRUS IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10920</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>STIMOLATORE NERVINO - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI LETTI ELETTRICI ED ARREDI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14593.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14593.04</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32005</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12497.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40728.32</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1105.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1372.51</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI VIACARD E TELEPASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI VIACARD E TELEPASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO RICETTIVO PER PAZIENTI COVID POSITIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SOCIAL DOMUS ASS. PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>96055750069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIAL DOMUS ASS. PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-02-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMI DI LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MON MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-02-03+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>del. n. 732</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CARLO GAVAZZI IMPIANTI S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIPAL SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07465760150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SD PARTNERS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02696540422</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PISCITELLI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERV CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>72795</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>det 333 del 19/02/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE PER I DISTRETTI DI CASALE M.TO E VALENZA PO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER ANESTESIA E VENTILATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER ANESTESIA E VENTILATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALI PER LA DISTRIBUZIONE ALL'UTENZA DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI UNA POLTRONA DIREZIONALE ED UN ATAVOLINO ATTESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- MATERIALE DIDATTICO PROG. PIPPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COPPO CARTOLIBRERIA DI ALTERA R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LTRRRT52T05B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPPO CARTOLIBRERIA DI ALTERA R.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C2BCA935</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02622410401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOG 80 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02622410401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOG 80 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7808</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02900740172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>147</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>196</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C2C0AAC7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4748.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2726.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>532424.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>142745.14</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2190.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SISTEMI DI VIDEOCOMUNICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO IgG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17507</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2822</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI
MTERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26126.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8551</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C302C3B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02402870220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACLINICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02402870220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIACLINICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C3236C2A</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Installazione impianto di rilevazione fumi e diffusione sonora reparto di Traumatologia (ex blocco
operatorio) e Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero di Casale Monf.to.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>36724.06</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>248</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE DEI CAMPIONI FECALI PER LA RICERCA DEI PARASSITI INTESTINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4536</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI ECKARDT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>766</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>706.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2290.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02883250017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITEX  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3515</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6512</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FRIGORIFERO PER FARMACI PER ALLERGOLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02589960984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTECNICA MANERBIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IDS PRODOTTI CHIMICI SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.F. DI FIOCCHETTI CIRO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4087</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4087</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2B1CCB07D</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI INDELEBILI PER ETICHETTATURA BENI MOBILI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01769180157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROLABEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01769180157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROLABEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>513</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>507</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2B2311C61</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958350522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6129.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5687</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02516620107</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TG OFTALMICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>833</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SIRINGHE DI SICUREZZA VARIE CAPACITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2296</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8088.48</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09038120151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09038120151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW TECH SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8835</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7776</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7776</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAS- AQUAFIT ATTIVITA' DI PISCINA PER UTENTI CA E CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02363430063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AQUAFIT S.S.D. A.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT BOTTONI A PALLONCINI MIC KEY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7023.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI PER OSMOSI PORTATILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16199.59</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>-SAV- FORNITURA 5 TAVOLINI 4 GAZEBO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 96</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-02-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>04874870878</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04874870878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIFI MEDTECH SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>16375.05</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALI PER LA DISTRIBUZIONE ALL'UTENZA DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Servizio idrico integrato utenze ambito Casale M.to anno 2021</oggetto>
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            <oggetto>Servizio idrico integrato ambito di Alessandria 2021</oggetto>
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            <oggetto>Sevizio Idrico integrato ambito di Novi Ligure 2021</oggetto>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALE DEDICATO STRYKER PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAS- 2,0 SRL 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT DI CONSUMO PER SISTEMI DI DIAGNOSTICA MAMMOTOME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI ADALIMUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 697 del 22/04/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAPPA  A FLUSSO LAMINARE P.O. NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>EMERGENZA COVID19 INTEGRAZIONE DEL LIS DI ASL AL CON PORTALE RUPCOVID E INTERFACCIAMENTO NIMBUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>fornitura cavi elettrici di terra per p.o. Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26277.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE DI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34842.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE CADD PER UN PAZIENTE DEL DISTRETTO DI ACQUI - OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3660.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - TEST DI CONTROLLO DI LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVAMEDISAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - GARA N. 6760825</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1465.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4279.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E207FF13</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13162.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13162.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33517.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38044.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z183112F77</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROLUNGA PER SACCA DRENAGGIO TORACICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z183136146</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>124</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGENDE DELLA SALUTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI FRIGORIFERO CAPACITA' 700 LITRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione compressore a servizio del p.o. Casale Monferrato</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO IMPIANTABILE PER TERAPIA ANTALGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER S. C. FARMACIA TORTONA - ASLAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>GASOLIO DA  AUTOTRAZIONE PER GRUPPI ELETTROGENI P.O. DI CASALE MONF.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI SU CAMPIONI FECALI DI PATOGENI INTESTINALI E VIE RESPIRATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI VACCINO DI VACCINO PREVENAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SIRINGHE CONSERVATIVE PER S.C. MEDICINA  LEGALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI DEFIBRILLLATORI DAE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>1756.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EUR-SAN  SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8120.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18101.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>77294.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>99877.65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00714810157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1709681.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1101212.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VENOSI POWER GLIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56703.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01736580513</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCHEMICAL SYSTEM INTERNATIONAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01736580513</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCHEMICAL SYSTEM INTERNATIONAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31755.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05096510267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05096510267</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17010</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>141944.88</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Hospice  Mons. Zaccheo  di Casale M.to: Lavori di messa in sicurezza e consolidamento statico. Recupero del piano seminterrato. Intervento di miglioramento sismico. LOTTO 2 APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROTOMI - CONGELATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>del. 861 del 18/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER APPARECCHIATURA SOLAR BLUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICE A PEROSSIDO DI IDROGENO Vpro60</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURA CPM KINETC PER IL GINOCCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PSIDIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ELIMINACODE AZIENDALE + APP ZER CODA E GIORNATE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3866.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8996</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0E2CE373C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10129.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11468.02</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0E2CE44F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73692.05</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0E2CE47E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER SICUREZZA E PROTEZIONE DATI PER CED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E301C844</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04874990155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04874990155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2004.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0E3155399</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2081.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3469.21</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0E31AFCBB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>spostamento con installazione nuovo gruppo prese IDGM c/o reparto di Neurologia del p.o. S. Spirito di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E321CB06</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI - LOTTO 11</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-13+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0F1E9675C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00227080231</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1076.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15403.12</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0F1F1D94B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVISCOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVISCOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22934.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13378.81</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0F1F4297F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER VASCA PARTO PALL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI IMPIANTABILI REGOLABILI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE  ATOMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>opere da falegnameria per smontaggio e rimontaggio mobili locali RRF e realizzazione zanzariere locali Rianimazione p.o. Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INGRANDE DOMENICO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAVAPADELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESAFLORURO DI ZOLFO - SONOVUE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-25+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.1 CONDIZIONATORE PORTATILE CON SPLIT PER LABORATORIO ANALISI DI NOVI LIGURE. UTILIZZO FONDO VINCOLATO 9FS.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>811.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>811.48</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08757790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08757790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DITTA CAMILLO FASOLO e C. SNC di Fasolo B. Riolfi G.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA  ATTIVITA' DI CUCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 134</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SAS-GIORNATA DI FORMAZIONE OPERATORI SERVIZIO SOCIO ASSISTEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RISTORANTE LA TRINITA' DI BOTTI GIULIA e C.SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6640.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA TAU SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SIGMA TAU SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>449.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04874990155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTIROTAVIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FONITURA IN ADESIONE A SCR DI TAMPONI NASALI/RINO//ORO-FARINGEI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI POMPE PER INFUSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI POMPE PER INFUSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO /LIBRO MATRICOLA PER LA  ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO /LIBRO MATRICOLA PER LA  A.O. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIALE DI HERZUMA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-05-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CISATRACURIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL SISTEMA CELONLAB</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER L'ACQUISIZIONE DI OPERATORI TECNICI DI MAGAZZINO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TALASSEMIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTIPAPILLOMA VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAS- MENSA CDR HANDICAP 2019</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
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            <oggetto>SERV DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL  AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI POSTE MONOUSO COMPOSTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZI DI SYSTEM INTEGRATION PER LA GESTIONE DI ULTERIORI SORGENTI DATI SUL REPOSITORY AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI STAMPANTI TERMICHE ZEBRA GC 420</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>4640</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN COMUNICATORE A CONTROLLO OCULARE OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SOFTIME SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LA STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>469</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO PER BIOPSIE ECOGUIDATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MAT PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO SISTEMA LASER GREENLIGHT E RELATIVO MAT DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER CUCINA OCCORRENTI ALLA S.C. CHIRURGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LINEAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>3991</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5829.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30531.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5844</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2A96F60</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER LA DISTRUZIONE DI FARMACI STUPEFACENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11974081009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASYPHARM SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11974081009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASYPHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2BF7417</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEI SISTEMI RIS-PAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4480.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2BFA51D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>134</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-10+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1118.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2C0D8FB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI SISTEMI DIAGNOSTICI E DI RACCOLTA CAMPIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2187.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2498</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31244.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16982.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura di NUWIQ 10000UI e di NUWIQ 20000UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22608</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47100</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2E7ABFE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>EMERG.COVID19 - MANUTENZIONE LIS PER ALIMENTAZIONE SISTEMA REGIONALE MONITORAGGIO EPIDEMIOLOGICO (RUPCOVID) ESITI SIEROLOGICI E GESTIONE IVU</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19516</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IGIENE E CONTENZIONE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SISTEMA PER IGIENE ORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10740</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>872.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>92381.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144659.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XD4194FDFB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09980061007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THE MEDICINES COMPANY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09980061007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THE MEDICINES COMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI SCR 1CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6945.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3193.68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE, SCAFANDRI, TUBI E MATERIALE PER TRACHEOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO MEDICO ESTERNALIZZATO IN AREA MEDICINA D'URGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO MEDICO ESTERNALIZZATO IN AREA GINECOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO MEDICO ESTERNALIZZATO IN AREA PEDIATRICA</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO MEDICO ESTERNALIZZATO IN AREA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA LAPAROSCOPICO IMAGE NELLA FORMA A NOLEGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR TRANSCUTANEI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det 908 del 26/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALE E SERV CONNESSI PROCEDURE NEGOZIATE IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO RICETTIVO PER PAZIENTI COVID POSITIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SOCIAL DOMUS ASS. PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-06-24+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07978810583</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FATER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-10+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>959</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>235</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>337.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>753.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z10259F79B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22213.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z1025AFA73</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI DEAMBULATORI X ORTPEDIA NOVI E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2019-05-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>797.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2072.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-09-27+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALE DI PROVA PER LA S.C. OCULISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO  MINDRAY  OCCORRENTE A MEDICINA E CHIRURGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPUGNETTE IN POLIURETANO ESPANSO PER SCATOLE VACCINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>534</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1882.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CPAP ED ECOGRAFO PALMARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA CONSULENZE 03.10.456</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12092090013</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01347280065</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLLANTO E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE INFOTECH COMPUTER STORE SAS - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI  ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00391650587</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00391650587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIAL-ARISTEGUI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL CONTROLLO DELL'EMOGLOBINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01850920388</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFRATEC SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-05-11+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>728</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI LOG DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
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            <oggetto>DET.N. 1586/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI FREESTYLE LIBRE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI AL DEA DI NOVI LIGURE.</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT DI CONSUMO PER I SISTEMI MAMMOTOME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO EMERGENZA OCCORRENTE ALLA S.C. RADIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>875</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE ED OSTETRICIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2022-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SOLUZIONI ENTERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROSTRAKAN SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50619</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2520.31</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7036.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6078.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 8-10-11-41 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>233.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PHARMA MAR SRL - STM GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>50388.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI BEACON BREAST TISSUE MARKER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>231.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDA ECOGRAFICA WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DETERGIMO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-08+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>19.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3407.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SAS-EMERGENZA ABITATIVA SOCIO CASALE
SAS-EMERGENZA ABITATIV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SCHARPER SPA</ragioneSociale>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI  ADESIONE SCR - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI AFERESI PRODUTTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI AFERESI PRODUTTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det 1284 del 13/08/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI LICENZE BIENNALI DI POSTA ELETTRONICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE AUTORIZZATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10517560156</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI NOVI L.RE, ACQUI TERME E OVADA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI-BIOTIM- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI - PRODOTTO KOVALTRY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONI MENSA WEB PRESSO GLI OSPEDALI DI NOVI-ACQUI-OVADA, PER L'ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO  MICROFRANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1317.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OMNIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1347.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT COMPLETO CHAIT CECOSTOMY TUBE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>778</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>778</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>868</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2226.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>2974</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2511013.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOLI E ETERE AD USO LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3441</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROCLONE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1922.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ENDOTECNICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI BANDIERE DIVERSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05846540010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-23+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC PORTATILI PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17100</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAV- ALLOGGI TEMPORANEI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IL GABBIANO SOCIETA COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01135490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GABBIANO SOCIETA COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11281200011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11281200011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-13+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO  ATEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNOLOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNOLOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6426.22</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5636</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SCANNER ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2381</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2381</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI FFP3 OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1187.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2489</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDE DI ESMARK STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1476</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-08-14+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1878.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>39.92</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03831290287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRUMPF MED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>03887440984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SPEEDYBELL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3203447.85</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>790.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-25+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 97</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>597</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI ENDPOINT PROTECTION DI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-12-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICALS LTD.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <identificativoFiscaleEstero>00000000000000</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICALS LTD.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4031.17</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA DISTILLATA IN TANICHE DA 5000 ML.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 17</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AESIR PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02151480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NICOWASH SNC-BORDONI ANDREA e C.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMA MINI ISTERO RESETTOSCOPIO GUBBINI OCCORRENTE S.C. OSTETRICIA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI DI ALESSANDRIA E TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI DI CASALE M.TO MONCALVO E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET 1398 DEL 07/09/2021</oggetto>
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            <oggetto>Lavori di realizzazione nuovi sistemi fissi automatici di rilevazione incendi, compartimentazioni, verifiche imp. elettrici, imp.i di illuminazione di emergenza per il Consultorio Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE DI METODICHE CRRT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVZIO REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI - ADESIONE A SCR - PROROGA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISETTORE AD ULTRASUONI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO HERPES ZOSTER</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER FARMACI E LINEE PER ESTENSIONE PER POMPE INFUSIONALI TERUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>det 1379 del 26/08/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO IN AMBITO DELLO SDAPA SERVIZI POSTALI DI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO - LOTTO 1</oggetto>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO IN AMBITO DELLO SDAPA SERVIZI POSTALI DI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00487700015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIGARFICO ROGGERO E TORTIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00487700015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIGARFICO ROGGERO E TORTIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54398.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-10-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAS INSTITUTE S.R.L SOC. UNICO SOCIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAS INSTITUTE S.R.L SOC. UNICO SOCIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4753</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - ANCORE  ICONIX SPEED  ETC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9483</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03684180239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIPLAST SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03684180239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIPLAST SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>123</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>235.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>608.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05331510288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETHYPHARM ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05331510288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETHYPHARM ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>.</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>INSTITUT GEORGES LOPEZ</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>.</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>INSTITUT GEORGES LOPEZ</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>619</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1671.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ECOTOMOGRAFO PER CHIRURGIA OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17960</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 1707 DEL 20/10/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02176810063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02176810063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24638.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24638.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1220D7D2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESTENSIONE ALL' ASL AL DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DISPOSTO DALL'ASO AL PER LA FORNITURA DI CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIAMMIFERI DI FLUORESCEINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - INSERTO TIBIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADOBE ACROBAT PRO 2020 PER COLLEGIO SINDACALE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MICROCHIPS SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11315</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL GLUCOSIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO UMANO ANTI HERPES ZOSTER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SEDUTE ED ARREDI OCCORRENTI  AL DISTRETTO ALESSANDRIA E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00813010212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LADURNER HOSPITALIA GMBH  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARD CON BANDA MAGNETICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E2CE1840</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>42610.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25497.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TAMPONE NASALE RIASSORBIBILE - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E2EC4753</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2021 
APP.ENDOSCOPICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39788.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT BOTTONI A PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35849.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI TOTORI ACTIMOVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSITY ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5653.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERV DI PERNOTTAMENTO E VITTO DEL PERSONALE MILITARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01916890062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAROL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01916890062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAROL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2809</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS PROGETTO SOSTEGNO GENITORIALITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IN GIOCO ONLUS ASS.SPORTIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>96040320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN GIOCO ONLUS ASS.SPORTIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCA-PHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44156.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27825.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO D'EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1027.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1027</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAME PER MERINGOTOMIA - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDIVAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DET 250 DEL 12.08.2015 - NOLEGGIO DI SISTEMI E SOMMINISTRAZIONE E MONITORAGGIO OSSODO NITRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19499.91</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5894</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5894</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3851.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2503.29</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01590980999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01590980999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04663580878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETNA MIELE DI CARUSO S. e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04663580878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETNA MIELE DI CARUSO S. e C. SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-07+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>STIMOLATORI MIDOLLARI ITREL 4</oggetto>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA TELEREFERTAZIONE CARDIOLOGICA MUSE GENERAL ELECTRIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 4A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTINI VISITA PER SOC CARDIOLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI BCL10 MDM 2 E MASPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZI DI IDONEITA' DIGITALE E SICUREZZA APPLICATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IBM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PER LA STAMPIGLIATURA AUTOMATICA DI BIOCASSETTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZI DI CLOUD COMPUTING</oggetto>
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            <oggetto>SERV DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - CASALE M.TO</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI SISTEMI TERAPEUTICI ANTIDECUBITO E LETTI ELETTRICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE SCR PN 66/2021</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 130</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIGILLI DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det 850 del 18/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - MEZZI PESANTI- PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ALIENAZIONEVEICOLI AZIENDALI DICHIARATI FUORI USO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI EMODERIVATO NON RICOMPRESO IN SCR ED OCCORRENTE PER CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5414.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189701.32</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI IN TNT, STERILI E NON, OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1638</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI GALENICHE NON RICOMPRESE IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA ROBOTIZZATO  MONA LISA  BIOBOT SURGICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-26+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>17860</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE OCCORRENTI A SS.CC. NEUROLOGIA E UROLOGIA  ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01687790020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.R. GRANDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03148300407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01687790020</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.R. GRANDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3560</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n. 60104 del 12/11/2019 emessa per sorveglianza annuale a conclusione verifica del 14.10.2019 per la norma iSO 9001:2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22679.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>57093.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataUltimazione>2023-12-22+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>-SAS- LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA CABRINOGUSMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI FAX PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>561.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5508.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DEGLI SPAZI NECESSARI ALLA PUBBLICAZIONE DEI RIFERIMENTI TELEFONICI E TELEMATICI DELL'ASL  AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA E SERVIZI CONNESS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNAT. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>RINNOVO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI EXPORT DEI DATI DAL SISTEMA ARIANNA CUP ALLE TABELLE TRACO ANAGRAFICHE E PRENOTAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI OCCORRENTI ALL'AVVIO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE VACCINAZIONI (SIRVA)</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHI BIODEGRADABILI PER SALME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MITOMICINA 40 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-14+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1917.12</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR XIII CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2288</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>acquisti materiale informatico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E SOLUZIONI ENTERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  16-18-7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER FIBROSCOPI FLESSIBILI OCCORRENTE ALL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14450</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>21675</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6158.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - ACCUMIX  MIXING SYSTEM - EON MEDICA  SRL-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03467080960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EON MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI ETILE CLORURO GHIACCIO ANESTETICO SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA 1558536 MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRUPPI ELETTROGENI PP.OO CASALE MONF. VALENZA</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI DIGIFAB FIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <oggetto>det. 1888/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>68500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>fonitura materiale idraulico fabbisogno necessario all'ASL  AL lotto 1 Casale M.to anno 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>RSSSGH01P27Z154L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMAS DI ROSSI SERGHEJ</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>21000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Attivita di progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento normativo impianto d'allarme e antincendio dei locali a deposito seminterrato traumatologia Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>GCBGGG62H22L872X</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALE SACCHE URINA E MATERIALE PER UROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A SCR XVI CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANOFI Srl</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3790</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132BC8BB8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MASSIVE DYNAMIC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132BFA1FA</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO CAIMAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN TRAMITE IL MEPA DI RISPERIDONE 2MG</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3416</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>614.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132CDCEB1</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DA DESTINARE ALLE UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNDBRN67D05A182L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MANDIROLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2222.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2222.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132CE2FC2</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33742.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23116.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132D3A1FC</cig>
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            <oggetto>EMERGENZA COVID19 - INTEGRAZIONE LABORATORIO ANALISI ASL AL CON LABORATORI ANALISI ESTERNI PER GESTIONE ESAMI COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19700</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132DDAFB7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>98036.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61189.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132F9FD61</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME SRL DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2628</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-01-12+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z132FEDE7F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>401.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>398.87</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto cancelleria centro diurno Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00917520066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVOGRAFICA DI RINALDI e C. SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00917520066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVOGRAFICA DI RINALDI e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CPAP ED ECOGRAFO PALMARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI SANITARI - RASTRELLIERA PORTAZOCCOLI ACCIAIO INOX - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>349</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>349</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01781130289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01781130289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>448.33</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER POMPE INFUSIONALI MODELLO TERUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51732</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI ANELLO DI TENSIONE CAPSULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT IDROGEL EMOSTATICO PURASTAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 121</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6255</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F2D8FFEA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento incarico tecnico-professionale per i lavori realizzazione nuovi sistemi fissi automatici dirilevazione incendi, compartimentaz. verifiche impianti elettrici/illumin. consultorio Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLLGRG62A01F902L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLETTI  GIORGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CLLGRG62A01F902L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLETTI  GIORGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18406.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6102.79</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1F2DB02A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E SERVIZI CONNESSI IN  ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F2DDB8D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08028050014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05846540010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>683.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F2FF6327</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02375470289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB ANALITICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02375470289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB ANALITICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6562.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F309818D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto prodotti alimentari comunita' alloggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00343280061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI GIANOLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00343280061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI GIANOLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3380.24</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1F339C56B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ESSESHOP DI FABIO SOFIA - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSESHOP DI FABIO SOFIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSESHOP DI FABIO SOFIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2209</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z201A05994</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18970.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4744.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z201A661D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER CLORIMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02839180102</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.T.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02839180102</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.T.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z201D4528A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PUNTATORE OCULARE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02466440167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02466440167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z201E28814</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 6 - AREA OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02507770069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 2 - DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER LA SPIROMETRIA INCENTIVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOLI E ETERE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC ULTRACOMPATTI DI FASCIA BASE  IN  ADESIONE A GARA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 72</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2756.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RIMEC ITALY SRLS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>192</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IALURIL PREFILL SIRINGA 50 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1312.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 1568/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35161.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07510800639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8363</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05506871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07089870963</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>585</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>383.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI SENSORI PER SATURIMETRIA UTILIZZANTI LE TECNOLOGIE NELLCOR E OXIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>47197</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-23+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30161.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z042310038</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5271.27</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2796.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA PER GESTIONE COMUNICAZIONE SISTEMA SIOPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FATTURA N.18 DEL 9 MAGGIO 2018 EMESSA PER ATTIVITA'DI DOCENZA PRESTATA IN CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MMPI-2 RF E MMPI-A IN AMBITO CLINICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SOC.DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Lavori di installazione luci ordinarie e di emergenza al piano seminterrato ai fini dell'adeguamento
alla normativa antincendio del presidio ospedaliero S.Spirito di Casale Monf.to.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLORATORI E MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PREASTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI DI CORONAVIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER RILEVAZIONE QUALITATIVA DI IMMUNOGLOBULINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO CHIRURGHICO DEL GLAUCOMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>23512.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2218.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35672</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7020.41</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16602.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33186.92</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35542.94</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09600400965</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09600400965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>485.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE SISTEMA DINAMICO DI CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RIVA CARNI SNC di Iantorno Vittone VTTGFR77A15C627Y</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09440540012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVA CARNI SNC di Iantorno Vittone VTTGFR77A15C627Y</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2585.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11317290150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S.N. SRL BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11317290150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S.N. SRL BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>211</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>211</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z152BE0F8B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>845.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS ALIMENTARI CA F.LLI GIANOLIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00343280061</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00343280061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI GIANOLIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL   MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>36219</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERV CONNESSI IN ADESIONE APROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 128</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>63.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-07+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>98.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - INSERTO PIATTO MARCHIO GROUPE LEPINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z202FA4D5C</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01058470061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANORAMA DI NOVI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01058470061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANORAMA DI NOVI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2030C4A9F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1859.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1859.28</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CLIP HEM-O-LOK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1722</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1722</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>lavori di coibentazione impianti tecnologici presso i locali seminterrati destinati a spogliatoi di Diabetologia/Neurologia del p.o. Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>18618.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18618.03</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CUCINA ELETTRICA  A 4 PIASTRE CON FORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>355.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>355.73</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>manutenzione serramenti e infissi degli immobili ASL AL ambito Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3468.49</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE SALA MINI CONFERENZA - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI ANTIGENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL NOVESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ISTOPATOLOGIA / COLORAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5468.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA OCCORRENTE ALLA S.C MEDICO COMPETENTE E PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07831320010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>20500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LE CONSOLE DIEGO ELITE PER I P.O. DI ACQUI T. TORTONA E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LA CONSOLE  DIEGO ELITE  DA FORNIRE IN REGIME DI SERVICE OCCORRENTI AI P.O. DI ACQUI TERME TORTONA E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAS- MARMONTI F.LLI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA  DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>16350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-04+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>388</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI NAVELBINE 50 MG 5ML E NAVELBINE 10MG 1ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01501420853</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-06-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PROTESI PER STAPEDOTOMIA/STAPEDECTOMIA - LOTTO 23</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136.35</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>DRENAGGIO TRANSTIMPANICO - LOTTO 27</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UN FORNO A CONVENZIONE MISTO GAS/VAPORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03148300407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTI E RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>telesoccorso 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09910370015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIPRO'SOC.COOP.SOC.IMPRESA ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ORTOPANTOMOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-11+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-16+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S. C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura di anticorpi speciali con caratteristiche di specificita occorrenti alla S.C. Anatomia Patologica dell'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO E TRASPORTO PER LA SEMINA DEI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 2 PER SERV.MANUT.E GESTIONE RETI LOCALI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZ.CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 2 PER SERV.MANUT.E GEST.RETI LOCALI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03389200134</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2849</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1829297.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2104808.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00738370154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00738370154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1412</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50031.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43496.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOCK SENZA  AGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8294.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DETERMINA N. 1939 DEL 04/12/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27827.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27827.34</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>opere da fabbro dicembre 2020 p.o. S.Spirito Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>629.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z161BEFD93</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z161C46DD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per MMG su oncologia e medicina generale</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1782</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO SDOGANAMENTO TOMOGRAFO GE DESTINATO ALLA SS RADIOLOGIA P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MITSAFETRANS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6875</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAIN</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1538</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2514</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI SEDUTE VARIE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>803</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>803</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>112721.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2374.8</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-29+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA GENNAIO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI ANTIBATTERICI PER VASCA E PER DOCCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE DI OPERATORE TECNICO PRESSO IL MAGAZZINO DI FARMACIA INTERNA  P.O. CASALE.M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>COVID19 Attivazione utenze struttura recettiva in San Salvatore Via Panza 220</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRATTATIVA DIRETTA 1492069 MANUTENZIONE PROGRAMMATA UPS CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI  ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3905</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA - LOTTO 1 - DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER LA SPIROMETRIA INCENTIVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRODOTTI PER IGIENE AD USO UMANO. ESTENSIONE EFFETTI CONTRATTUALI DET. ASL AT 680/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE PER IL DISTRETTO DI NOVI LIGURE E TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI OVATTA ORTOPEDICA DI COTONE/MISTO IN ROTOLI - LOTTO 2 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI  E AMBULATOIRI OCCORRENTI ALLA S.C. UROLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.T.SERVICE DI TERRANOVA M.e C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>DARCLA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>KARNAK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06049991000</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>MONDOOFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3904</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2010</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5948.32</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT MASCHERINE FFP3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1187.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1539</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>6314.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3821.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-08+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09009860967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLYTECH HEALTH e AESTHETICS IT.SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1683</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-19+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1559.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DIGITALIS ANTITOXIN (DIGIFAB)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CALCE SODATA P/VENTILATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL DISSETTORE AD ULTRASUONI MISONIX SONASTAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 26</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 43</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DA SFORZO FEMMINILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11033901007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>49403.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>36735.12</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - INTEGRAZIONE DT 739/20.08.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-27+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI PULSOSSIMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3360</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Affidamento sgombero neve e spargimento materiali antighiaccio per i
presidi ospedalieri e distrettuali dell'ambito di Casale Monf.to / Valenza - stagione invernale 2020/2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02460130061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02460130061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10675</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11922.71</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5063.26</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI  ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SORBA VIEW</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PRAESIDIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1520</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MODULI AGGIUNTIVI PROCEDURA CRED E ATTIVITA SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL POSIZIONAMENTO DI CLIPS MAMMARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN ECOTOMOGRAFO PER DISTRETTO ALESSANDRIA POLIAMBULATORIO PATRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>31740</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTE ALL'ASL AL PER UN A DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE OCCORRENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEI SISTEMI RIS-PAC INSTALLATI NEI P.O. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DEI VALORI DI CAMPO MAGNETICO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATTA DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00645130238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNORAD SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14169.6</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONIC  ALLO IODOFORMIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3117.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1593.05</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5200</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA ZACCHIA dr.a Matilde</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER L'APPARECCHIATURA SOLAR BLUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11247.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9373</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>manutenzione serramenti degli immobili ambito Casale Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02497300067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1082</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONNETTORI OCCORRENTI A REPARTI E SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02173550282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYGON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SHOPPER BIODEGRADABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-11+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONVENZIONE CON CSI PIEMONTE RINNOVO SERVIZI AL PERSONALE E GESTIONE IN CLOUD SERVIZI APPLICATIVO GEMINI E A MARCHIO 19COOP</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>COVID 19 DEDALUS ITALIA ATTIVITA' CONSULENZA CU ON SITE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI SURGELATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SCANNER ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>2204</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>294.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420004.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>282558.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00530130673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00530130673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>361.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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            <oggetto>-SAV-MANUTENZIONI AREE VERDI CD VALNZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI MEDICI DA UTILIZZARE SUGLI STRUMENTI DIEGO ELITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER EXPIROBACTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FIDAXOMICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SORI DP S.R.L. - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97657380586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z06230FECC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>135140.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64213.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z062316C9C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TAC MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2060.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>310.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.04</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERASSO ANTIDECUBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0625DAAFC</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV. DI RIMOZIONE ALBERI D'ALTO FUSTO CADUTI  ALL'INTERNO DEL  P.O. CASALE M.TO ED EX MAURIZIANO DI VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E. SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E. SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0626E200F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI AGHI NON RICOMPRESI IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07498940019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07498940019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4692</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z062B19318</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13085</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5124.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z062B9B4A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019- CHIODO E VITI- INTRAUMA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1727.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-17+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1841.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLI E PETTUMIERE INOX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2374</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2374</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. SU CHIAMATA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21500.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35704</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>193916.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LABORATORI GUIDOTTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>42.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34873.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTOINFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME DI URGENZA</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTOINFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME DI URGENZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO FEMMINILE - LOTTO 2 TOUT OUT-IN</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI RIDUZIONE DEL DANNO NEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO PATOLOGIA  DELLE DIPENDENZE DELL'ASLAL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO A-C-Y-W135 da 12 a 24 mesi</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI POLIO INATTIVATO</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTO CREDITO FORNITO DALLE POSTE ITALIANE SPA PER L'AFFRANCATURA E LA SPEDIZIONE DELLA POSTA CARTACEA</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTROFIA PROSTATICA E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOCOLORATORI E DI PROCESSATORI DI CAMPIONI ISTOLOGICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOCOLORATORI E DI PROCESSATORI DI CAMPIONI ISTOLOGICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI IPO E IPER TERMIA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA IN GUARDIA ATTIVA NOTTURNA E FESTIVA  PER SUPPORTO OSTETRICO GINECOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO CON ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>hospice  Mons.zaccheo  di Casale m.to lavori di messa in sicurezza e consilidamento statico. Recupero del piano seminterrato. Intervento di miglioramento sismico. Lotto 2 opere edili strutturali e imp</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Avalis Costruzioni srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BKMM DI BESHAY ATEF</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.GE.BEN. SRLS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CRIAN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILIMPIANTI UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILGAMMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IGE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARIANI NICOLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IGE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOCARDIOGRAFO NELLA FORMA DI NOLEGGIO TRIENNALE CON RISCATTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB IN  ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO PER MENSA OCCORRENTE ALLE AZIENDE DELL'AIC 5</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO E MATERIALE PER PRELIEVI EMATICI IN ADESIONE A VGARA EFFETTUATA DALL'ASL AT</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO  EDIZIONE 8  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP SPA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI - PROSECUZIONE PERIODO 1/09/2021 - 30/09/2022</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 C/2 DI UN AUTOMEZZO CITROEN NEMO VAN BLUE HDI (36 MESI)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO4 D/1 DI 5 AUTO FIAT PANDA GPL (48 MESI)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR.50 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA CONSIP  NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2  PER UNA DURATA DI MESI 60.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA LOTTO 7   - AREA TERRITORIALE OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-09-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA RC AUTO / LIBRO MATRICOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA RC PATRIMONIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ADERENZE POST CHIRURGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Hospice  Mons. Zaccheo . Lavori di messa in sicurezza e consolidamento statico. Recupero del P.S. Interventi di miglioramento sismico. Affid. incarico di D.L coordinamento sicurezza Rota Ingegneria</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASL CITTA' DI TORINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASL CITTA' DI TORINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASL CITTA' DI TORINO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI ED ALTRI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUAINE MONOUSO PER FIBROCISTOSCOPIO E DISPOSTIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLABER SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-10-13+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DRENAGGIO TRANSTIMPANICO - LOTTO 26</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISITIC FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN'AREA DI RIABILITAZIONE COD. 56 - II IVELLO NELL'OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11032900018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO-GESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02167530514</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3CAEDIFCATORIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03489370753</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEO COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10426620018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMMENGO FEDERICO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LORIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00504330069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10778690015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA  ARCHITETTI COSTRUTTORI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01550710998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRAVERSONE SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BARONE COSTRUZIONE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00363600065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANCOT FRATELLI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARPENTECNICA GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>11720190013</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO TECNOIMPRESE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SERRHOUSE SRLS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNICA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NICCOLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROELETTRICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DICATALDO SABINO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILTECNO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICOROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICOROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICOROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI</oggetto>
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            <oggetto>adesione convenzione SCR Piemonte fornitura gas naturale 8 (gara 61-2019)lotto 2 per le utenze ASL AL anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO LOTTO 2 ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>Adesione alle risultanze procedura gara effettuata da CONSIP  Energia elettrica 16 lotto 1 prezzo fisso 12 mesi decorrenza febbraio 2020 periodo 01/02/20-31/01/2021 per le utenze ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IREN MERCATO SPA GRUPPO IVA IREN</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MATERIALE IDRAULICO  ALESSANDRIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER TEST EMOCROMOCITOMETRICI DA DIGITOPUNTURA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO USCITE DI EMERGENZA  ACQUI NOVI OVADA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO USCITE DI EMERGENZA  ALESSANDRIA TORTONA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>Servizio manutenzione attrezzature antincendio - porte tagliafuoco - uscite di emergenza fabbisogno Presidi Ospedalieri e sedi distrettuali ASL AL - anno 2020 - Ambito Casale Monf.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING , DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE E DI COOPERAZIONE OPERATIVA PER LE P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALE DEDICATO STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE PER IL SERVIZIO  NUMERO UNICO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CURE MEDICHE NON URGENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ADALIMUMMAB 40MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>48000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>lavori di adeguamento normativo impianto rilevazione incendi-seminterrati padiglione otorino chirurgia del p.o. S.Spirito di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SA.PI SRL IMP.ELETTR.E TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TIELLE IMPIANTI SRL EDILIZIA GENER.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP. TECNICO-SANIT.ED ELETTROMEDICALI  ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E CHIRURGICA D'URGENZA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  2020 AMBITO TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW A MARCHIO DEDALUS BIENNIO 2020-2021</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI DI AUTOVEICOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>102096</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-29+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-24+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TERATTAMENTO FEMMINILE DA SFORZO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TERATTAMENTO FEMMINILE DA SFORZO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>61600</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER ATTIVITA' DI INCUSIONE LAVORATIVA RIVOLTA AD UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DA DIPENDENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOPER.SOCIALE SOLIDARIETA' AZIMUT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01375190061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPER.SOCIALE SOLIDARIETA' AZIMUT</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>76800</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>8224090DC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 5</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 7</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 9</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 10</oggetto>
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            <oggetto>manutenz. elettrica anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO SERVICE di Ambrosone Michele</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I P.O. DI ALESSANDRIA E ASTI E DELL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI OCCORRENTI ALL'ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI TEST EMOGASANALITICI OCCORRENTI ALL ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-05-17+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>59204</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DLL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DEL SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN VITRO DENOMINATO  FILMARRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-05-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09957530018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELO CICCONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>694.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08355250013</codiceFiscale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TELEMETRICO MUSE GENERAL ELECTRIC GESTIONE TRACCIATI ECG</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTINCENDIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI-DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE ACELLULARE PEDIATRICO - POLIO PER I RICHIAMI DAI 5/6 ANNI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI ROTAVIRUS</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTIDETETTORE A 64 STATI OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA COLONNE OLYMPUS HD NBI PER VIDEOLARINGOENDOSCOPIA PER SC ORL CASALE E ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ELETTRICA CASALE VALENZA  ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08194750017</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI IN REGIME DI NOLEGGIO  FULL RISK  IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI DI UN SISTEMA TAC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORME PER EMODINAMICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR PER PARAMETRI VITALIOCCORRENTI AL P.O. DI ACQUI T.</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREEN LIGHT XPS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LICENZE PER LA SUITE DI PRODUTTIVITA' PERSONALE OCCORRENTI ALL'ASL AL E SERVIZI CONNESSI - 36 MESI - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANALIZZATORE PER L'ESECUZIONE DEL DOSAGGIO COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI  PER INCONTINENTI IN ADESIONE A GARA 26-2016 DI SCR - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE COPERTURE DELLA POLIZZA  LIBRO MATRICOLA  RAC/ARD DELL' A ASL AL E DELLA  ASO DI AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DIALITICI PERITONEALE IN ESENSIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPERTROFIA  PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP  APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28  - LOTTO 2 - NOLEGGIO N.30 FOTOCOPIATRICI. DURATA CONTRATTUALE 60 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ESAVALENTE IN  ADESIONE  A GARA  SCR REGIONALE IN PROROGA FINO AL 13/12/2018</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALI PER LA DISTRIBUZIONE ALL'UTENZA DOMICILIARE DELL'ASL AL</oggetto>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN'AREA RIABILITATIVA COD. 56 II LIVELLO</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIGLIORE LAURA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARCONI ROBERTO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03010560732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERRONE DOMENICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO COLONNA LAPAROSCOPICA OLYMPUS PER LA S.C. CHIRURGIA GENERALE OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE SISTEMA ANGIO DRI OCT-1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2017/2018 - LOTTO 1 VACCINO ANTINFLUENZALE TRADIZIONALE SPLIT O SUBUNITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>124500</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-09-27+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2017/2018 - LOTTO 2 VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT TETRAVALENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO MPRV IN ADESIONE A GARA  SCR N. 87/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE A CONSIP PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI IDENTITA' DIGITALE E SICUREZZA APPLICATIVA OCCORRENTI FINO AL 21/07/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSSANDRIA PER LA FORNITURA DI COLONNA LAPAROSCOPICA OLYMPUS CON DESTINAZIONE D'USO ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE DI ACQUI TERME DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito di Novi Ligure</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito Acqui Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito di Ovada</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROSECUZIONE CONTRATTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA  DIAGNOSTICO PER COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN ANALIZZATORE PER L'ESECUZIONE DEL DOSAGGIO COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC 5 - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC 5 - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SRV CONNESSI IN ADESIONE A P.N. 43-2020 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>108810</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8370</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI TEST PER ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AB ANALITICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERV. DI TRASPORTO UTENTI DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>162000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>139013.57</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1614470.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA KIT PER LAVANDA GASTRICA - LOTTO 4</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI CON METODOLOGIA HFR</oggetto>
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            <oggetto>GESTIONE GLOBALE RESIDENZA SANITARIA  PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI ACQUI TERME. PROSECUZIONE EFFETTI CONTRATTUALI PERIODO 1/08/2018 - 31/12/2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SONDA NASOGASTRICA- LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02823921206</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT X ANESTESIA ERIANIMAZIONE (EX CIG 765562559A  ANNULLATO)</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO DI SISTEMA ROBOTIZZATO  MONA LISA  S.C. UROLOGIA NOVI LIGURE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATO IDELVION IN ADESIONE A PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALL'A.S.L. TO4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE EDILE ED AFFINE ANNO 2018 - LOTTO A</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUNTEZIONE EDIL ED AFFINE ANNO 2018- LOTTO C</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LE ATTIVITA' DI INCLUSIONE LAVORATIVA  RIVOLTA AD UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI N.7 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 80 CV. NATURAL POWER EASY OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO N.7 FIAT PANDA IN CONVENZIONE CONSIP  AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 , DURATA 48 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI PRONTOPRIME 5000</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE COPERTURE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY</ragioneSociale>
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            <oggetto>LAVORI DI RESTAURO DI OPERE D'ARTE RINVENUTE PRESSO IL P.O. DELL'EX USSL 74 DI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NICOLA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NICOLA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO C</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER COLEO-UROSTOMIZZATI OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC COMPRENDENTE L'ASL AL , L'ASL AT E L'ASO DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER COLEO-UROSTOMIZZATI OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC COMPRENDENTE L'ASL AL , L'ASL AT E L'ASO DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  DI LETTI DI DEGENZA E COMIDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>SERV. DI RISTORAZIONE PER GLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALBA CHIARA DI VOLTAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PRESSO LA S.C. ECONOMICO FINANZIARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE MONOVIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA  PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI  AUTOLOGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03057400362</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03057400362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMED DEVICE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI  IN NOLEGGIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO IALURONICO OCCRENTE ALLE ARMACIE OSPEDALIERE DELL'AREA SOVRAZONALE AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (LETTI/BARELLE/SOLLEVAMALATI/POLTRONE MULTIMARCA)</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (DEFIBRILLATORI)</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (ECOGRAFI)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CROCE ROSSA I. ALESSANDRIA COM.PROV</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI ELETTRODI PREGELLATI PER ECG BASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI MAT. DI CONSUMO PER PC STAMPANTI FAX E ARTICOLI VARI</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI ACCESSORI OCCORRENTI AL SISTEMA ROBOTIZZATO PER BIOPSIA PROSTATICA  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENZUOLINI IN CARTA PER LETTINI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTARIO CHIRURRGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZI MEDICO PEDIATRICI</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBIENTE OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
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            <oggetto>DEMO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2018 CASALE MONFERRATO</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZ. ELETTRICA 2018/2019 AL/TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>del.g.G. 2017/817 del 11/12/2017 Servizio Gestione calore. Nuova centrale frigorifera a servizio padiglioni ala ovest p.o. S. Spirito Casale M.to e opere impiantistiche connesse</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 149-2018 EFFEUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>187720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRE COLLABORATORI SANITARI INFERMIERI PER I P.O. DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>ADESIONE GARA N.28/2017 LOTTO4) - SCR PIEMONTE SPA 
PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGHICHEIN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI DERRATE ALIMENTARI/ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IV GAMMA</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI DERRATE ALIMENTARI/ LATTE FRESCO</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>51726.48</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-05-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTERLABO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>198488.7</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03763310012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMI PER L'ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>122200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPETROFIA PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>91600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FODERE COPRIMATERASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01323030690</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FATER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09734150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDA H S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC E ARTICOLI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ETICHETTE DI DIVERSA  TIPOLOGIA PER SS.CC. IMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTI NELLE ZONE NON COPERTE DALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO  FUEL CARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI 4 RIUNITI ODONTOIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI BISTURI DI SICURAZZA E LAME DA BISTURI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL PROGETTO REGIONALE  PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FONITURA IN ADESIONE AD SCR DI VACCINO PNEUMOCOCCICO POLISACCARIDICO PER BAMBINI FINO A 5 ANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTE ALL' ASL AL PER UN DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI SICUREZZA DELLA TRAFUSIONE DEL SANGUE AL LETTO DEL PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - CASALE VALENZA MONCALVO</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI CATETERI VENOSI CENTRALI  GROSHONG  IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE PROGETTO REGIONALE   PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MISERICORDIA TORTONA CONFRATERNITA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA - PROROGA DEL. 892/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC COMPATTI TIPO B IN ADESIONE A CONSIP SPA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTARIO CHIRURGICO IN PROSECUZIONE PER DODICI MESI DI CUI ALLA DL DEL D.G. N. 757 DEL 21.12.2007</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEICATO PER SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI STRUMENTAZIONE LASER HOLMIUM ROCAMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAVOLO OPERATORIO A COLONNA MOBILE OCCORRENTE ALLA S.C. ORTOPEDIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOSTITUTO D'OSSO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE E FORNITURA DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TEMPORANEO DI TOMOGRAFO INTEGRALE TOTAL BODY OCCORRENTE ALLA RADIOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NLEGGIO TEMPORANEO DI UN TOMOGRAFO OCCORRENTE ALL S.C. RADIOLOGIA OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTIPAPILLOMA VIRUS IN ADESIONE A GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI IN AMBITO DISTRETTUALE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 2</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SOCIO ASSISTENZIALE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE  CONSTELLATION LT  OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO FINO AL 31/12/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - OLIO DI SILICONE 1000 CS -  LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - PERFLUORODECALINE LIQUIDO - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - GAS C3F8 PURO - LOTTO 4</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - GAS C2F6 PURO - LOTTO 6</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER L'ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI IN AMBITO DISTRETTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - MICROPIC  -  LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - FILTRO TIPO MILLIPORE  - LOTTO 18</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - COLORANTE ILM  - LOTTO 19</oggetto>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3B NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3C NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO DI N.4 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85 CV E6 4X4 PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI APPARATI ED ACCESSORI PER SERVER ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CORE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00598710325</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODELTA SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATO ALPROLIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>convenzione consipper servizio di gestione e manutenzione centrali telefoniche, apparati di rete locali, postazioni di lavoro, sistemi di sicurezza e sistemi di cablagggio.</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>691</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE PER TRATTAMENTO PAZIENTE MINORE AFFETTO DA PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>129000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO CON  SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO IN SERVICE TRAMITE DISPENSER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE GARA CONSIP PER LA FORNITURA DI CASELLE DI POSTA MICROSOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TELEMETRICO MUSE GENERAL ELECTRIC GESTIONE TRACCIATI ECG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03896820374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>56724</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECILALITA' MEDICINALE PER TRATTAMENTO PAZIENTI CON D.A.AS.OCCORRENTE FINO AL 31/07/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-06-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI TORTONA - CAPPA PER ISTOLOGIA ART. TRIMMING TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI TORTONA - COLORATORE AUTOMATICO MOD. AUS 107</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA STRUMENTAZIONI OLYMPUS A CORREDO DOTAZIONI SC UROLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE NOLEGGIOM TRIENNALE STRUMENTAZIONI OLYMPUS PER SSD GASTROENTEROLOGIA SEDE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI CISTOSCOPI FLESSIBILI E VIDEOURETERORENOSCOPIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>-SAS- FACCHINAGGIO CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VENOSI POWER GLIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN TRAMITE IL MEPA DI ACIDO TRANEXAMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-06+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 46</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMIA DI GESTIONE DI LIQUIDI E FUMI DI SALA OPERATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>19980</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AZITROMICINA FL 500 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERV CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI QUETIAPINA COMPRESSE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8298</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2024-04-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER SPERMIOGRAMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AB ANALITICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LICENZE MICROSOFT SQL SERVER STANDARD 2016 (X 16 CORE) - SPESE IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01915410516</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3649.33</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>474</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SAPIMED S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIMED S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7881</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6246.14</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z761CC4E11</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - MEZZI PESANTI- PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7620A8CA5</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STENT PER DREENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO OCCORRENTE ALLA RADIOLOGIA DI CASALEM.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ANOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3658.09</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7623FB29C</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12640</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D2BEE8CE</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>441.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>441.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA  TRAMITE IL MEPA DI PREZISTA 100MG/ML 200 ML - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23711.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 ASSISTENTE AMM.VO DA DESTINARE AL DISTRETTO DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10746.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7288.63</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MATERNO INFANTILE ED OSTETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05143800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDAND Srl Unipersonale</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05143800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDAND Srl Unipersonale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11874060012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MDS SRL MDICAL DEVICE SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11874060012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MDS SRL MDICAL DEVICE SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MATERIALE  - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28450.38</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1358.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERV CONNESSI - XIV CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>503.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSTIVI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-13+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>del.n. 765</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9773.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI IDEBENONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04250540616</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMO FARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1075.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PIEGHEVOLI INFORMATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630450060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI FONATORIA PER PAZIENTE M.M. DISTRETTO DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE BIOLOGICHE PERMACOL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER SC SENOLOGIA TORTONA (BREAST UNIT)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LINEAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 34 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI ISOTERMICI PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGO PRELIEVO MULTIPLO PER S.C. VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE OCCORRENTE ALLA S.C. TERAPIA INTENSIVA DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16465</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16465</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z862C56148</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS-FORNITURA MATERIALE PER BRICOLAGE- SERVIZIO SOCIO ASSIST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01193140066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEREALRISI SNC DI MARTINOTTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01193140066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEREALRISI SNC DI MARTINOTTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z862CBFD92</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLI IN ACCIAIO INOX E SPONDE PER LETTO IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1961.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1961.91</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z862CE334D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22093.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184109.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z862D75F86</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 65</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRGGRL66R58L219H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRGGRL66R58L219H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>436.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8917.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8630BD115</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>pasti domiciliari 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>86000570068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAB RESIDENZA MUZIO CORTESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>86000570068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPAB RESIDENZA MUZIO CORTESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8630E64F0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI MONOUSO SP02 PER MONITOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Installazione impianto rilevazione incendi e diffusione sonora EVAC c/o Hospice Casale Monferrato. Del. 465 del 27/05/21</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29042.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46413.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z863241846</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV DI LAVAGGIO AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BDNBBR68T52D969J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BDNBBR68T52D969J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO ITALIA OGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTEB ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ACCERTAMENTO TOSSICODIPENDENZA OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI E AI D.E.A. DEI P.O. DELL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 CITROEN C1 PER LA S.C. SER.D. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SURGIKA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>54094</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALI DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-11-05+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>Servizi di manutenzione e assistenza HW e SW applicativi in dotazione</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09220780010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIZOON CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONFORMATORI E BIGLIE PER ENUCLEAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02516620107</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EMERGENZA COVID19 - INTEGRAZIONE LABORATORIO ANALISI ASL AL CON LABORATORI ESTERNI PER GESTIONE ESAMI COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>529.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z962DFDE98</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>97204800151</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>NIPRO EUROPE NV</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPIANTO IN SILICONE PER DITA OSTEOTEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03353370160</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI DIALITICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PUNTA  ELICOIDALE IN CARBURO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>134.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150660066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA S.N.C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI CRIOSTATI PER NANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>Affidamento intervento su RMN P.O.Tortona - det.960/7.06.21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39270</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE CON CSI PIEMONTE RINNOVO SERVIZI AL PERSONALE E GESTIONE IN CLOUD SERVIZI APPLICATIVO GEMINI E A MARCHIO 19COOP</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POSATE MONOUSO IN PLASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1159</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z771A55BF3</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14553</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17249.63</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VITE CALCANEARE IN TITANIO PER IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55982.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45786.41</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00268210903</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6710.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15819.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13990.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1006.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA COPIE PER DOCENTI PER FASE SPERIMENTALE DI PROGETTO EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE SECONDARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630450060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z77273DED3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura n.02/19 del 13.02.2019, emessa dalla Scuola Piemontese di Medicina Generale  M.Ferrua  per erogazione corso sul diabete mellito, rivolto a MMG</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>scuola piemontese  ferrua</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER L'APPARECCHIATURA SOLA R BLUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TEMSLAB DI ESPOSITO LUCA e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>316</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI OLIO DI LORENZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1567.09</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-07-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>187.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FAGRON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-10-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ORTAGGI IV GAMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6800</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12645.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI BENDA BI-ELASTICA COMPRESSIVA ADESIVA A MEDIA ESTENSIBILITA' IN LUNGHEZZA E CORTA ESTENSIBILITA' IN ALTEZZA - LOTTO 43 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>17612.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA PER UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01638680064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSOLIDALE CONS.COOP.SOCIALI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO N.3 FURGONI IN CONVENZIONE CONSIP  AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 , DURATA 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>305.44</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LEOMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GARAGE TERME DI GIULIANO M.e C. SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI 1 TAVOLO DA RIUNIONE E 1 MOBILE PORTA  ABITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1675</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1675</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA GENNAIO 2020 CONTO 03.10.201</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03642980969</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>178</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-08+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI URETERALI COD. M0064001161</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1020</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01108720598</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01108720598</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28441.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE COVID NOV.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1945</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNUTURA DI CARTUCCE ETONER PER STAMPANTI E FAX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SODIO CLORURO SOLUZIONE PERFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-17+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>199.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>8731.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>68445.2</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4620.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4242.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1091.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z872F81404</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>796.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>773.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z872F9239F</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SONDE E SONDINI PER ASPIRAZIONE - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILARDONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11025</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>431.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>257.74</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>645</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1096.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-04-06+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>21594.96</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONTANTI CV MOUNT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1169.76</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>584.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>GIORNATE DI ATTIVITA' SPECIALISTICA PER SUPPORTO ANTIVIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04066450265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GT TECH SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI RIVOSED PER SOMMINISTRAZIONE MEDICINALE NINOXAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2023-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR CARDIACO PROGRAMMABILE PER LA DIAGNOSI DI DISTURBI DI ORIGINE ARITMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>37962.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI TERANOVA 400</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7102.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO PER LO SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO DEL DOMINIO WWW.SEREMI.IT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  ANNO 2021 
APP. ECOGRAFICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det 619 del 06/04/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>Intervento per riparazione grondaie p.o. S. Spirito di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PEGASYS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PRIMO FARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>SAS-ACQUISTO PROTEZIONI PARAFIATO DA SCRIVANIA PER SERVIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP.TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI  
MANUT.SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO SW GROUPER SERVICE DI GESTIONE ATTRIBUZIONE DRG. PERIODO 01.01.2021-31.12.2023</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI COLORANTI REAGENTI E ANTICORPI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5661.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6646.05</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VISCOELASTICI E ALTRI DISPOSITIVI -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-02+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI DELL VOSTRO 3558</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01778591006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.TECH SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3784</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3784</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24220.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TAPPETINI MAGNETICI PASSA E TRATTIENI STRUMENTI CHIRURGICI PER CAMPO STERILE RIUTILIZZABILI OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DELLE DIVERSE SEDI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1308</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONE STERILE DI FISSAGGIO IN POLIURETANO - LOTTO 54 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>72385</importoSommeLiquidate>
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