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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2020</abstract>
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        <entePubblicatore>ASL AL</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI ISOTERMICI PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERV DI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGO PRELIEVO MULTIPLO PER S.C. VETERINARIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE OCCORRENTE ALLA S.C. TERAPIA INTENSIVA DI TORTONA</oggetto>
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            <oggetto>SAS-FORNITURA MATERIALE PER BRICOLAGE- SERVIZIO SOCIO ASSIST</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLI IN ACCIAIO INOX E SPONDE PER LETTO IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1961.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>COVID19 Emergenza Covid- Sanificazione impianti aeraulici Psichiatria, Dialisi Nefrologia P.O. di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 65</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>ABBONAMENTO ITALIA OGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL   MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
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            <oggetto>DET. 1790 DEL 04/11/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2868</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4138.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13461.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI - PROROGA LOTTI ESAURITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11865</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11612.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4413.18</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONE KENDALL ANTIMICROBICA FOAM DRESSING</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1095</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00846420149</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00846420149</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9D2BAE222</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGGSLV48A01B818V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POGGIO  SILVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGGSLV48A01B818V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POGGIO  SILVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15732.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10740</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AMUCHINA PER EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25353.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9D2E92D0F</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IGIENE E CONTENZIONE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ACQUI TERME A2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00256010067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE TERME DI GIULIANO M.e C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117150068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS CITY SAS*</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117150068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS CITY SAS*</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37.7</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9E1CC4B1F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01708540065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALENZANO PACTO PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01708540065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALENZANO PACTO PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8679.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9E20086C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1652.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1049.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9E21D8000</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CUCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021740069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SRT SPA SOCIETA'PUBBL.REUPC.TRATT.RIFIUTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021740069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SRT SPA SOCIETA'PUBBL.REUPC.TRATT.RIFIUTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2094.8</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9E2231F54</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9E2311428</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORION PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORION PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29273.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64202.74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB227D4421</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB228E06A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI OCCORRENTI A QUESTA ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12624.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB22BCADC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB22C0E349</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08468450013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08468450013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2445.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>298</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB22D2F232</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento diretto acquisizione materiale da manutenzione mese giugno ambito casale valenta</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA CASALE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per MMG sulla fibrillazione atriale</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI EPATITE B ADULTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO DI ABBONAMENTO DI ARCHIVIO DDD E NPD DEI MIDICINALI AD USO UMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
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                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARS CHIRURGICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI SET PROLUNGA E KIT BOTTONE A PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-29+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAS- VIDES CD 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI PEGFILGRASTIM ED ENOXAPARINA SODICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ATTIVITA' PER PROCEDURE WHR: PORTALE ECONOMICO DISPOSITIVO, PRODUZIONE STATISTICHE PARI OPPORTUNITA' E CU2020 MEDICINA CONVENZIONATA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01949700221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVAGENIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01949700221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVAGENIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8730</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22116</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z751C02CA7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14022</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6430.34</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z751CC4ADB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PNGGRL80R30A182W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOEQUIPE DI PONGOLI GABRIELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PNGGRL80R30A182W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOEQUIPE DI PONGOLI GABRIELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z751E62505</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL DUE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL DUE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z751FA0993</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO PERTOSSE ADULTI ACELLULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9315</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z751FA7B4F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - FORNITURA DI UNA TAC PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1275.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7520A0BEF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO PER SUTURA E ANNODAMENTO INFRA ED EXTRA CORPOREO ENDOSTICH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1770</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7522B0CA2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ECOCOLORDOPLER PORTATILE  DISTRETTO ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7523DE48A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2104</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7523DEB67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z75241C1D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TUTE INTEGRALI IN TYVEK OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO FISSAGGIO CATETERE WING GUARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1940</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BRUSCHETTINI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-06-14+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNUTURA DI CARTUCCE ETONER PER STAMPANTI E FAX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1565.58</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI SODIO CLORURO SOLUZIONE PERFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01221530320</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-17+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>199.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8731.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68445.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26099.92</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4620.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z872DDD0F1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4242.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>509.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z872F81404</cig>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05038691001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05038691001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>796.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z88195B765</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07858440964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMA MAR SRL - STM GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21594.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14396.64</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z881B1944E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO PER ANNI 3 PERIODO 2016-2018 TRAMITE MEPA DELLA LICENZA PER SOFTWARE SPSS PER COORDINAMENTO PLP -ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04222630370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPSS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04222630370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPSS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z881FBB256</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>53400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8821D7335</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTI IL SOLE 24 ORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>343</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI IN CAPSULE PER SISTEMA RIGENERAZIONE TISSUTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATRICE DERMICA BRAXON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3094</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>-SAV- LAVAGGI AUTO VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPAZZOLINI MONOUSO PER CANALE ENDOSCOPI COD. 9937-AN1785023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - KIT MINIFISSATORE PER CALCAGNO STERILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ATTIVITA' PER PROCEDURE WHR:PORTALE ECONOMICO DISPOSITIVO, PRODUZIONE STATISTICHE PARI OPPORTUNITA' E CU2020 MEDICINA CONVENZIONATA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 118</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2020 - TRIBOFIT TESTA MODULARE ETC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MB ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI UN MOBILE COMPONIBILE CON TOP PER CUCINA REPARTO GINECOLOGIA P. O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>06854871214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLEX OFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCOPY SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9339</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9528</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.5 SEDUTE OCCORRENTI AL NUOVO LABORATORIO UFA  DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>258</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3185.17</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRUSCHETTINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00265870105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUSCHETTINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1195.11</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PSIDIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04110000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04110000967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2380.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7441.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI PLAQUENIL 30 CPR 200 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01566790067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.P. SRL - FARMACISTI ASS.PIEMONTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01566790067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.P. SRL - FARMACISTI ASS.PIEMONTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1540</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05038691001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05038691001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>74741.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI SEDUTE PER SALA D'ATTESA E SGABELLI PER AMBULATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>897</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>897</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 1113 del 26/06/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39900</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB62E16F68</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>LICENZE CERTIFICATI SSL WILDCARD</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42743.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>336</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONCORSI IN ADESIONE A GARA  DELL'A.S.O. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02248420263</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02248420263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIADA PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI FARMACI EMODERIVATI IN ADESIONE AD SCR. ACQUISTO FARMACI PER CARENZA SUL MERCATO NAZIONALE DI PRINCIPI ATTIVI DA PARTE DELLE DITTE AGGIUDICATARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2221.85</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI TAPPETINI MAGNETICI PASSA E TRATTIENI STRUMENTI PER S.C. CHIRURGIA  NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>606</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>606</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI LAME NBA MARCHIO STRYKER E LAME PER SEGA GESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>39128</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 13 CARROZZINE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIALDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02698391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KINEMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292840127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDILAND RUSCH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09107020969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03570080287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2972</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-23+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2972.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-08+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB72CE1C3B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>248734.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64543.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI CASALE C1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NTLGRD47M15F988F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTLGRD47M15F988F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6462.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03717020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDELA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03717020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDELA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>146.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UN ICUBATORE OCCORRENTE ALLA S.C. ANALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07214840014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AHSI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07214840014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07214840014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07214840014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5090</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7529F9A42</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI CISTOSCOPI FLESSIBILI E VIDEOURETERORENOSCOPIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>36000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17908.2</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z752BC3561</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- FACCHINAGGIO CEAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01896460068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01896460068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>632.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z752BDB4BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>374</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VENOSI POWER GLIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31735</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN TRAMITE IL MEPA DI ACIDO TRANEXAMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 46</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>72210.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>439.97</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMIA DI GESTIONE DI LIQUIDI E FUMI DI SALA OPERATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01915410516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01915410516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3649.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>474</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z761C47DE9</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIMED S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIMED S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7881</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6246.14</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - MEZZI PESANTI- PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03245340041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7620A8CA5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STENT PER DREENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO OCCORRENTE ALLA RADIOLOGIA DI CASALEM.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7623CEFB1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ANOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI DIALITICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PUNTA  ELICOIDALE IN CARBURO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020 - 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11740050015</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11740050015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HALALTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-27+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAV-LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI VALENZA 
SAV-LAVAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01438360065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENFATTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 114</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>COVID19 Realizzazione rampa in legno percorso esterno covid SC ORL p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA MEPA DI N. 2 OTOSCOPI OCCORRENTI ALLA S.C. PEDIATRIA DEL P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INTERMED SRL-ATTREZZ.E STRUM.MEDIC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRGGRL66R58L219H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>294.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORE - BOSTON SCIENTIFIC SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>16900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-20+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>23955.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENZA CON DISABILITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-07-19+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>-SAV-FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC PORTATILI R TABLET IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLUCCI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2213.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2213.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.F.I. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>166.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>588.23</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITECK SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITECK SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11259</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IGIENE E CONTENZIONE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CORSETTI CONTENITIVI PER TORACE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI IMPIANTABILI REGOLABILI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE  ATOMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAV- NOVOGRAFICA ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DIMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-29+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI MAMMOTOME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE E SGABELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.T.SERVICE DI TERRANOVA M.e C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-21+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1806</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>446</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCRICA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.L.B. DI BEATRICE P. E C.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00297490062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.L.B. DI BEATRICE P. E C.SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1870</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>COVID 19 Sanificazione impianto condizionamento Reparto Terapia Intensiva e campionamenti Covid impianti aeraulici reparto traumatologia p.o. Casale monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-12+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 95</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LABORATORI BALDACCI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LABORATORI BALDACCI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ACQUI TERME - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GARAGE TERME DI GIULIANO M.e C. SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-10-09+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI MATERIALE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA E PNEUMOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1212</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIO DI SUTURE CON APPLICATORE LAPRA TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313550010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIPRO MEDICAL DEVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE SISTEMA DINAMICO DI CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOCOMUNICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24051</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24051</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>7760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14553</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17249.63</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VITE CALCANEARE IN TITANIO PER IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55982.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45786.41</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00268210903</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00268210903</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6710.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15819.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13990.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1006.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA COPIE PER DOCENTI PER FASE SPERIMENTALE DI PROGETTO EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE SECONDARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01630450060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630450060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z77273DED3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura n.02/19 del 13.02.2019, emessa dalla Scuola Piemontese di Medicina Generale  M.Ferrua  per erogazione corso sul diabete mellito, rivolto a MMG</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>scuola piemontese  ferrua</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER L'APPARECCHIATURA SOLA R BLUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TEMSLAB DI ESPOSITO LUCA e C. SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02521020061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMSLAB DI ESPOSITO LUCA e C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>316</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SAS-ACQUISTO PROTEZIONI PARAFIATO DA SCRIVANIA PER SERVIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2360</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI DELL VOSTRO 3558</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-14+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3784</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24220.41</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAPPETINI MAGNETICI PASSA E TRATTIENI STRUMENTI CHIRURGICI PER CAMPO STERILE RIUTILIZZABILI OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DELLE DIVERSE SEDI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1308</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONE STERILE DI FISSAGGIO IN POLIURETANO - LOTTO 54 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>72385</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9890</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGHICHEIN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 70</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1483.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  IN REGIME DI NOLEGGIO DI N. 25 DEVICE MULTIDISCIPLINARI PER TELEMEDICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2020-11-05+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIPLAST SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA NOVI LIGURE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>CONGELATORE  A  POZZETTO CAPACITA'  LT.600  PER IL SERVIZIO CUCINA  DEL P.O. DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03810860233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.F.I. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03810860233</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1244.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02491980062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02491980062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLBI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>718.85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A2626625</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11621780011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11621780011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1239</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1239</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRAPANI E MOTORI STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>29460</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>lavori di adeguamento normativo impianto di segnale allarme d'incendio, impianto elettrico e opere edili connesse della palazzina Sert di V.le Giolitti Casale Monf.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23877.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13604.17</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>FRADNL76C11B885F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEDI di Fara Daniele D.I.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRADNL76C11B885F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEDI di Fara Daniele D.I.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI DRENAGGI TORACICI E PROLUNGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3575</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5850</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>472.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10+01:00</dataInizio>
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            <cig>ZA02DDB753</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA PRECDENTE GARA ANAC N. 7252517</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EMERG.COVID19 FORNITURA TRAMITE MEPA DI MANUTENZIONE PUNTI RETE FISICI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE SET A T PER INFUSIONE DA UTILIZZARE NEI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA POICHE NON PRESENTE NELL'ELENCO DEL MATERIALE FORNITO DALLA DITTA GAMBRO TRAMITE GARA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - EXIT-PAD-AG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>MBRLRT29E04G337A</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI VITI BIASSORBIBILI ED A INTERFERENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SERVATOR C SOLUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MASCIA BRUNELLI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>-SAV-COLLAUDO E AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08200620014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANDYTECH CARROZZERIA 71 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione fatt.n. 10 del 29/01/2020 emessa per attivita di docenza in corso di formazione del 05.11.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINOTAURO-IST.ANALISI CODICI AFFETT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CISTOSCOPI POLIUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARD CON BANDA MAGNETICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-12-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-01-30+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02063950444</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMA GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI NORDITROPIN NORDIFLEX 15 MG 1,5 PENNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3942</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI NUWIQ 10000UI E DI NUWIQ 20000UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICOINFUSORI PER INSULINA A PAZIENTI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>19008</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ABBONAMENTO SETTE GIORNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PER TRATTAMENTO GLAUCOMA OCCORRENTE ALL'ASL AL E ALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>11286</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>60192</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01194030464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05060260154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SA.VE.PA. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAMPADA SCIALITICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>15183.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>13844.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. ENDOSCOPICHE MULTIMARCA - ASL AL 
 ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1031053.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 49</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGITATORE VORTEX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>247.98</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILM OROSOLUBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCHARPER SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09098120158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHARPER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2203.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1978.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z782629447</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3476</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3648.18</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4944</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01134020286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECTRONIK SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01134020286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECTRONIK SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>GRUPPI ELETTROGENI CAB.1 2 3 CASALE - EUROGEN POWER</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04244700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04244700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4866</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04678121007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKON 2000 SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04678121007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKON 2000 SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>840.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z782CD2DAA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMNISTRAZIONE LAVORO PER N. 1 ASSISTENTE AMM.VO IN EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE DET 662 DEL 10.04.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20054.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 48</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5664.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3646.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FOGLI IN SILICONE - LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 4-19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COVIDIEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA MACCHINE AREA LAVAGGIO CUCINA CENTRALE ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14301.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO RELATIVO ALL'EFFETTUZIONE DI ATTIVITA' SCIENTIFICA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO CONTENUTO NELLE REVISIONI SISTEMATICHE COCHRANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HALTH REVIEWS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06184490966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01576010209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KNOWMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12912.48</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>0218-04-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI 1 ECOGRAFO OCCORRENTE ALLA S.S. UROLOGIA DEL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFITTO AULE C/O UNIVERSITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA PER IL BANDO DA INFERMIERI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>94021400026</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3450</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>8850.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>988.26</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO ATEC PER BIOPSIE ECOGUIDATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNOLOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5636</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5155.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27655.49</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA S.C.R. - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13089440153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>15.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTROFIA PROSTATICA E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SODIO CLORURO- FRESENIUS KABI ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-14+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31601.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02089271205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3A SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02089271205</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>8174</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FORTIGATE VIRTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01922820350</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>LANTECH LONGWAVE S.P.A</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIO RX PORTATILE IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-10+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8480</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE ED OSTETRICIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1633.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER IL SISTEMA CELONLAB - P.O. DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25571</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER DOSAGGI FARMACI ANTICOAGULANTI PER APPARECCHI DIAGNOSTICI SIEMENS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9532</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARIES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6538</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIODI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI ASEPSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28765</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-09-04+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24146</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE AUTOCAD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Liquidazione fattura n. 60119 PA del 14/12/2020 emessa per verifica del 05/11/2020 per la norma ISO 9001:2015</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2020-12-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TORTONA T2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3361.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>168</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2040</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13116.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA CONTO 03.10.201 MESE DI LUGLIO</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLORUNO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLORUNO SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1233</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MODULI VIDEO EEG OCCORRENTI ALLA S.C NEUROLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTERRUTTORI CABINE MT BT CASALE MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CROCCO ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 11</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI FONATORIE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02719270239</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI 1 SONDA CONVEX PER ECOGRAFO PHILIPS HD11XE IN DOTAZIONE ALLA SC PEDIATRIA P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9029.9</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIBRE LASER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SPACCA CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8113.83</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MANIPOLI ED ELETTRODI PER ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORN DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Fornitura e posa di porte automatiche per gli ambulatori di Terapia antalgica del p.o. S.Spirito di Casale M.to.</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-07-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO POLIZZ A ASSICURATIVA  INFORTUNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31578.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10282700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESY PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10282700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESY PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA NOVE MBRE 2019 AL7TORT
MATERIALI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI SECURBIP 900 ML 1200 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1358.3</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <cig>Z7A1C0419C</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3064</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A1E43A2C</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1221.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
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            <cig>Z7A1FCC409</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 LETTINI DA VISITA CON PREDELLINI OCCORRENTI ALLA NUOVA SEDE BREAST UNIT DEL P.O. DI TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
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            <importoSommeLiquidate>599</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A200EADD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LITOTRITORE COMBINATO PNEUMATICO BALISTICO ULTRASONICO - COD. FT-128#B</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2077</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2454</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A2192B31</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3304.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24875.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A233986D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>423.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A252B7B7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI DISP.MEDICI PER IL DISSETTORE AD ULTRASUONI MISONIX SONASTAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00725050157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00725050157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>23500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23060</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A26424D9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE PRESSO IL CUP DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3270</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A26D483F</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4604.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A28F0728</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura n.78 del 21.06.2019 per attivita di docenza</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02506010996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS SVILUPPI DELLE RIS. UMANE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02506010996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS SVILUPPI DELLE RIS. UMANE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A293E169</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01501420853</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01501420853</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A2AC14FE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2728</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2728</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7A2B6FD5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI GENNAIO 2020 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>556.32</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7A2BCF2FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CALCE SODATA IN CLINDRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2678.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>264</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C212F5CD</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2550.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2550.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C21DBBDC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI VISORI 7  PER CMPLETAMENTO SISTEMA ELIMINA CODE PER IL CUP DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2099.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02580140651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FISIOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02580140651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FISIOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11458.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08457170960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDIVIOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08457170960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDIVIOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>51485.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62676.86</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI ALLA CONSOLE DIEGO ELITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6317.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C2BCAB5A</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02636750966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOTECNA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02636750966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOTECNA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL   MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19902</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>743.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FRORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID -19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>224847.77</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 29</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01221200064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMPOGRAF DI STEVANO C.M. eC. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01221200064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAMPOGRAF DI STEVANO C.M. eC. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AUTOEQUIPE DI PONGOLI GABRIELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>287.85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE COLLEGAMENTO CUP CSI PIEMONTE SUL PARCO SPORTELLI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10368880158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10368880158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6530</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6530</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL POSIZIONAMENTO DI CLIPS MAMMARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI STRUMENTARIO WOLFF E TESTA DI TELECAMERA OLYMPUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA FASCIATOI PER GINECOLOGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00635430226</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHIMPARA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00635430226</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHIMPARA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2154.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2154.47</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA32C969B0</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>197775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO MICOFENOLICO SALE SODICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI LETTORI BARCODE DATALOGIC TOUCH 90 LIGHT E UN VIDEOPROIETTORE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SUPERTRONIC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA FRIGORIFERI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI BANCA DATI PER SERVIZIO LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-09-22+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-09-25+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BUHLMANN ITALIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06702140960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUHLMANN ITALIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1270</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>126</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA41E7BCD1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 7 - FLUTTER SISTEMA RIMOZIONE MUCO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>279</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>454</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI  PROTEZIONE INDIVIDUALE - SIR SAFETY SYSTEM SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>626.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1886.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CDRDNL87T24A182K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEDRO  DANILO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CDRDNL87T24A182K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEDRO  DANILO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>977</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>977</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISOL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISOL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42C6325D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI PROTETTIVI PER EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4903.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18076.96</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42CE2EA4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>77341.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9316.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42E6652A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO E PROTESI PER ORL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03297130100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KOS BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03297130100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KOS BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42E91F42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI VACCINI E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>32119.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37859.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42EBD85F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. 1574 DEL 28/09/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01807670995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CBM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01807670995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CBM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12920</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3421</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6798.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UFFICI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MODULI  A PARETI DIVISORIE DEL LOCALE  EX ARPA  DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10910</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10910</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>UBER ROS SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>UBER ROS SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAPOSIENA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09482790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPOSIENA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01055990061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SERVICE DI ALDO DE GIGLIO e C</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>S.L.B. DI BEATRICE P. E C.SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1154.8</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00232040139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LISAPHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8860.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1866</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SONDE RETTALI VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02358120042</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>17042.81</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20472.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1216.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE AUTO FILTRANTE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFORMED SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07963800011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>36500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VASSOI OCCORRENTI ALLA  MEDICINA P.O. NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>236</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>236</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI 1 INCUBATORE IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07214840014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1805</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1805</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A2F51F83</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A SCR P.N. 135/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1785.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHE DI INFUSIONE PER ONCOLOGIA MODELLO VIAFLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISITEMA ROBOTIZZATO  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>11020</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI PER DIURESI ORARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2337.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-22+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3054.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01034640100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01034640100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.16 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA MEDICINA 1 DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI AGHI NON RICOMPRESI IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERE FILTRANTI FFP2 - FFP1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MODULO WHR E INVIO CU E CEDOLINO VIA EMAIL</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CICO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI ARREDI X DEGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPUGNETTA  PULISCI BISTURI COD. F7520</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2683</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>699.68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO FRIGORIFERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>930.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>930.54</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO ED ACCESSORI PER PRELIEVO URINE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28928</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>18498</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER CENTRO STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NCLFRC62D14A182K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRINT e OFFICE di Nicoletti Ferruccio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NCLFRC62D14A182K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRINT e OFFICE di Nicoletti Ferruccio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2064.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OVATTA ORTOPEDICA IN FIBRA SINTETICA - LOTTO 3 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00860580158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 29-30-31 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>servizio di catering fornito nell'ambito di corso di aggiornamento sponsorizzato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COOMPANY e COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1241.65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>72616.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-09+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- PROTESI CAPITELLO RADIALE - ADLER ORTHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2030</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8761.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SAS-PASTI PERSONE DISABILI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE CASA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00417790060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA DI RIPOSO E RICOVERO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGA 50 ML STERILE MONOUSOIN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PIKDARE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>974.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>974.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEGUAMENTO, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ASL AL IN ATTUAZIONE DEI PIANO AZIENDALE DI TELEMEDICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>URGO MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09714010965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URGO MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MORBILLO PAROTITE ROSOLIA VARICELLA PRIORIX TETRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CITISTAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI ASL AL E ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CARROZZERIA GASTALDI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARROZZERIA GASTALDI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAMPADA DI OSSERVAZIONE CON LENTE DI INGRANDIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALLIANCE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>259.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>67.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00260900055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIRUNDO SNC di Carbone M. e Stirano A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-06-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>131.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>876.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>112.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI FURGONE A PASSO MEDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01469880056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>det. provv. 814/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA52D75E13</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 56</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>78543.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5543.21</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA AGHI PER BIOPSIA CUTANEA - ESTENSIONE GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22853.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA61BA1C0D</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA STRISCE TEST RAPIDI   DIAGNOSTIC DI.RA.LAB  DT /16</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA620095A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>362.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA6202627A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07755010019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07755010019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z692D76A56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 109</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>222</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z692DDF10E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>affidamento di acquisizione spese ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.A) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 lavori ambito Casale M.to agosto 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02103360067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2165</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05991060582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3049.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>82005660061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3002.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3026.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2973.54</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI FISSAZIONE SMALL JOINT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02573160062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02573160062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIDONE  BARBARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1116</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02061610792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CASALE PORTE PORTONI CANCELLI SBARRE AUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A2B2B8BC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRUPPI ELETTROGENI VOLVO CASALE - VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04244700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02014900993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCV</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ricollocazione Oncologia Ospedale S. Spirito Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLLGFR55L20H861T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLINA  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>GLLGFR55L20H861T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLINA  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03131280012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16247.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>det. 900/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>16100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16100</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MONITORS MULTIMEDIALI ED ALTRO MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-09-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3992</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5678.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FLACONI DI NEO STERIXIDINA 500 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GERMO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1044</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CINRYZE C1 INHIBITOR 500UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27238.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI NOVI LIGURE N 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00432520062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICCININI e SALA DI A.PICCININI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00432520062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICCININI e SALA DI A.PICCININI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO GADOPENTETICO - MAGNEVIST</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per servizio di coffee break nell'ambito di corso sponsorizzato</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- SMITH e NEPHEW SRL- VITI TWINFIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7C2C04030</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01604300366</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604300366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1414</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1723.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1723.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09435330965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AGUETTANT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>135299.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>594.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6899.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>745.89</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS-ACQUISTO PC E TABLET- ASL AL - SERVIZIO SOCIO CASALE
SA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS-ACQUISTO ETICHETTE -SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150660066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4612</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2524.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI MONOUSO PER URETERORENOSCOPIA DIGITALE LITHOVUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21620</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>982.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1494.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F2A637AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRZSNT62M70L378U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUESSE SAS DI MERZ SIMONETTA  e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRZSNT62M70L378U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUESSE SAS DI MERZ SIMONETTA  e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>164</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CONVIVENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1398</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8F2CE0A96</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228887.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40692.55</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8F2F4921A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Liquidazione fatt.n.64/PA del 13/11/2020  e fatt.n 67/PA emessE per partecipazione di n. 18 operatori al corso base abilitante triage infermieristico di Pronto Soccorso, secondo il modello globale</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02181910221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT TRENTINO S.A.S. DI T.S. e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02181910221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT TRENTINO S.A.S. DI T.S. e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4144</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z901CC4B45</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA OVADA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02022940064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02022940064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO ANDREA e C.SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>845.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA VACCINO ANTI PNEUMOCOCCO POLISACCARIDE PNEUMOVAX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>576.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>579.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RILASCIO CERTIFICATO REVISIONE GRU SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525660336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525660336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z902312303</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47380.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68060.31</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140030360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARS CHIRURGICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140030360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARS CHIRURGICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2934.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FIAMMIFERI DI FLUORESCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00874760408</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPANSIONE MARKETING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>432</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>441</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z902A7FCEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORE PER LA S.S. TRASFUSIONALE - P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03549530610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITY MED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03549530610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITY MED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z902BCF4FC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CALCE SODATA P/VENTILATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1488</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z902BEE906</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1452</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1452.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA62311A3C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35584.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35384</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA62311D2D</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>414589.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>308254.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2306410.22</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA62405E62</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA6268F855</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4263.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA627AD24C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>311.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA62C8DF45</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18234.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4693.33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA62CE5C48</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PC DESKTOP E MONITOR PER CED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14190</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA62ECD5DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMA I EMODERIVATI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA SCR PRODURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>374</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 8-10-12-13-14-15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>111143.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113107.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA71BCE038</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SISTEMA GEMELLARE LAMPADA SCIALITICA SALA UROLOGIA B.O. P.O. NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15641.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15641.47</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06875840156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCIFRA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06875840156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCIFRA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN LAVELLO INOX CON MOBILETTO SOTTOLAVELLO IN FORMICA PER P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00688620061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI FERRO DI MARENZANA D.e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00688620061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI FERRO DI MARENZANA D.e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>223</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA71F5B274</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ILLUMINATORE ENDOVITREALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01333170056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01333170056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6245.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26707</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DET. PROP. N. 1087/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02514790068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOELEVATOR di Benetti A. e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02349320065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VI.BI. ASCENSORI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02514790068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOELEVATOR di Benetti A. e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35693.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17708.97</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA72BC3812</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CONVIVENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 30</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN LETTINO DA VISITA  AD  ALTEZZA VARIABILE PER AMBULATORIO ANGIOLOGIA DISTRETTO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE PER UTILIZZO RESPIRATORI A FILTRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI ASL AL E ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CARROZZERIA ITALI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.2 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA CASA DELLA SALUTI DI CASTELLAZZO BORMIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI FAX PER LA MEDICINA LEGALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI STRUMENTI CELONLAB</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>-SAS- BENFATTO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>552.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PEDIATRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI QUETIAPINA 100 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI, EVAC ILLUMINAZIONE EMERGENZA  AMBULATORI E DEGENZA TRAUMATOLOGIA  P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>GIORNATE DI ASSISTENZA PER SERVIZIO TRASFUSIONALE COVID 19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORE PER TALASSEMIA PER PAZIENTE DEL DISTRETTO DI VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULA TRACHEOSTOMICA TRACOE TWIST N. 8</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO-PROTESI D'ANCA- GRUPPO BIOMPIANTI SRL</oggetto>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI ARREDI SANITARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2247.56</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7D28318D3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento incarico tecnico-professionale attinente l'architettura e l'Ingegneria per i lavori di adeguamento normativo impianto di rilevazione incendi-seminterrati padiglione Orl/chirurgia po Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLLGRG62A01F902L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLETTI  GIORGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CLLGRG62A01F902L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLETTI  GIORGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10810.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350.86</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3024</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1738</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRUPPO ELETTROGENO IVECO CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01674190028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04244700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1193.33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D2BEE8CE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>441.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>441.3</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  TRAMITE IL MEPA DI PREZISTA 100MG/ML 200 ML - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23711.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D2DC7BFC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 ASSISTENTE AMM.VO DA DESTINARE AL DISTRETTO DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10746.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7288.63</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E1A695A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PROTESI FONATORIA PER PAZIENTE M.M. DISTRETTO DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>691</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI CIRCUITO PER NEOPUFF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>Incarico professionale per progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza per i lavori di adeguamento normativo ai fini antincendio del magazzino centrale p.o. Casale M.to. all'ing. Costa</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2020 - PROTESI CAPITELLO RADIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 6 - PEP INCENTIVATORE RESPIRO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 39 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SISTEMA GESIONE ATTESE PER AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI CUP DELL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31460</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E AD USO ENDOSCOPICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CONGELATORE A POZZETTO OCCORRENTE AL SERVIZIO CUCINA OSPEDALE ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>389</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>389</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE LASER PER UFFICIO DIRETTORE AMM.VO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>417</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>8714</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>-SAS- CEREALRISI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>118.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI FISSAZIONE PER IL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SUNMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-29+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - KIT CUSTOM MADE CUP A</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ADLER ORTHO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02348611209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADLER ORTHO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>UPS TORTONA ALCOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>-SAV- MANUETENZIONE RIPARAZIONE TIMBRATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RBBGNN57E68A479J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MP DI RABBIONE GIOVANNA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>RBBGNN57E68A479J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MP DI RABBIONE GIOVANNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>203</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>203</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERV CONNESSI IN ADESIONE APROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2031.29</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASL AT PER LA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI. INTEGRAZIONE PRODOTTI PER LA S.C. UROOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI VAOLANTI IN RAME OCCORENTI ALLA S.C. CARDIOLOGIA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1333.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI PC E SCHEDE DI RETE PER IL CED DELL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COM.TECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-05+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3280</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO PANORAMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LUMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>673</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI ELETTROCHIRURGICI MONOUSO CON LED OCCORRENTI ALLA S.S.D. SENOLOGIA DEL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09393140968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BASEL PLUS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1075</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>537.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>566457.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700695.67</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DIVISORI PER CAMERE DEGENZA S.C. MEDICINA ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9810.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>365.25</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI  ITREL 4  OCCORRENTI ALL'ATTIVITA' DELLA S.S.V.D. TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4184</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07424950157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMA EEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07424950157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMA EEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11318.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4510.36</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATRICE DERMICA BRAXON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 2 - OLIO SPRAY PER MOTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTO DA VISITA OCCORRENTE ALLA S.C. IMMUNOEMATOOGIA ETRASFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>895</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>895</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DET. PROP.N. 981/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24151.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12787.83</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>812</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>811</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01650760505</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23669.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3713.79</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>60048.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>8.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20020.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIURA DI MACCHINE PER UFFICIO E BENI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01997440043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1134.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1134.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2480</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAMPADA A PIANATNA OCCORRENTE ALLA DIREZIONE GENERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE BIOLOGICHE PERMACOL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER SC SENOLOGIA TORTONA (BREAST UNIT)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6501</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 34 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SDOGANAMENTO DELL'APPARECCHIATURA TOMOGRAFO GENERAL ELECTRIC CON DESTINAZIONE SS RADIOLOGIA OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MITSAFETRANS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UNA MACCHIANA   LAVAPADELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4150</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50804.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>67894.35</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E253AAF8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>VERATHON MEDICAL EUROPE B.V.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6148.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2252.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2556</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1226.88</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22205</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39028.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>167.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3581.45</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA IN ADESIONE A  GARA EFFETTUATA  DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14695.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14524.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E2B83A28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
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            <oggetto>SAS-F.LLI. MARMONTI-MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI - SOCIO AS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MAT DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI - LOTTI NON AGG NELLA GARA ANAC N. 7100403</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GENOTROPIN 1,2 E 2 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - BENEFIS -SOVRASCARPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A SCR P.N. 143/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SEDIE COMODE, CARROZZIONE E ACCESSORI PER DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00129140091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02698391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KINEMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2068</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2632.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>292.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>23088</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LITOTRITORE COMBINATO PNEUMAYICO BALISTICO ULTRASONICO OCCORRENTE ALL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2077</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>C.E.L.M. DI ENZO CAMPARI e C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2272.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2272.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE ALLA S.C. NPI TERRITORIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7705.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2226.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI NEBULIZZATORE PER AREOSOL PER S.C. DISTRETTO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>825.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>825.11</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2325.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11655</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12339.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO STRUTTURA  ALBERGHIERA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE DI SELEZIONE CONCORSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HOTEL LONDRA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02544550060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL LONDRA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>135.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ENCANAMA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02521740064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENCANAMA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-01-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIOE IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA C-13 E RELATIVO SERVIZIO DI REFERTAZIONE ESAMI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE GASTRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>-SAV- PULIZIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CI CD VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01506740065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVIT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MATERIALE MANUTENZIONE PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN A NOLEGGIO DI FURGONE E SERVIZIO DI CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VELA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATEIALE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 3-9-46 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO DELEGATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>864.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1426.51</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D2BC3725</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI CONVIVENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29364.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16851.73</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6D2BC40F3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA DI SCR REGINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1889.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-22+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.64</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D2BCA3FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01047200769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMS TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01047200769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMS TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D2BE10B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14681</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10618.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6D2BEC328</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI OLIO DETERGENTE IDRATANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7656</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D2CE0A3F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>181638.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38007.74</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6D2CE4418</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>833.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6D2D11C95</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E REFERTAZIONE DEGLI ELETTROCARDIOGRAMMI MUSE DELLA DITTA GE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10537870015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30000</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6D2DDCFD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02158490595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER PROTESI FONATORIA OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DEL DISTRETTO DI ALESSANDRIA-VALENZA FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE ALLA S.C. NPI TERRITORIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO CATASTALE NEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>FRRMRC79S13B885R</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>FRRMRC79S13B885R</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>13727.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERE A PALLONCINO PER MATURAZIONE CERVICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALEEX OSPEDALE SAN MARCP MONCALVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>LRTGLC91A12B885N</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 122</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SUTURA   AD ALTA RESISTENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ORTAGGI IV GAMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9993</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4187.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>224697</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6800</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI BENDA BI-ELASTICA COMPRESSIVA ADESIVA A MEDIA ESTENSIBILITA' IN LUNGHEZZA E CORTA ESTENSIBILITA' IN ALTEZZA - LOTTO 43 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA PER UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONSOLIDALE CONS.COOP.SOCIALI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01638680064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSOLIDALE CONS.COOP.SOCIALI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19057.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO N.3 FURGONI IN CONVENZIONE CONSIP  AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 , DURATA 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31665.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00877790113</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEOMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GARAGE TERME DI GIULIANO M.e C. SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI 1 TAVOLO DA RIUNIONE E 1 MOBILE PORTA  ABITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1675</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA GENNAIO 2020 CONTO 03.10.201</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI URETERALI COD. M0064001161</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE COVID NOV.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AZITROMICINA IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>Emergenza COVID19 - Adeguamenti ed implementazioni agli Applicativi Software Dedalus Italia S.p.A. ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in dotazione ai sistemi informatici di questa ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 26</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-12-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z931C20D53</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA AUTOREFRATTOMETRO/KERATOMETRO S.O. OCULISTICA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835350990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11800</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17923.61</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 4 - PEP THERAPY SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6050</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z931EC9A55</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34101.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25932.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9323F2A4C</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75814.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57340.97</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9327A4BC1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- SYSTEMA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>415</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>415</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z932C0E2C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04728260011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8393</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3112.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z932ECD5A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMA I EMODERIVATI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA SCR PRODURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16269</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z941A16814</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CASCHI (ELMETTI) OPERATORI VENTILATI PER ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>58560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>84320</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2408.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALE IN REGIME DI ESCLUSIVITA' - INTEGRAZIONE MOLECOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TORTONA T1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAISTROCCHI MAURIZIO, M.e C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2130.53</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>25710</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34489.04</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDIANTE CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>24187.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7916</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>710.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>141.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>177.07</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MOTORI PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-10+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS-CANONE DI UTILIZZO E MANUTENZIONE CARTELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08568990017</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5810</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01826420927</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-29+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-29+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSPITAL SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-08+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1526</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI PEGFILGRASTIM ED ENOXAPARINA SODICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1363.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05941670969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORION PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1828.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>717.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FONITURA DI CARTELLI INDICATORI PER SEGANLAZIONE VARIAZIONE ACCESSO ALLA FARMACIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01537320069</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01537320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LETTERBIT SNC DI BAGNASCO E PROTTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DADESTINARE ALL'USCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>MNDBRN67D05A182L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MANDIROLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>555.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>555.74</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO ENDO-SPONGE B,. BRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE1DB8C21</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE1EA326C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO ADULTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>233</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58988.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE2364092</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2592</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1220.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF61F51E20</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.5 CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1336.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1336.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF6222EB8D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SET PROLUNGA E KIT A BOTTONE A PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4616.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10891.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF62384C87</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00161030069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CENTRALE DEL LATTE DI ALeAT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00161030069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CENTRALE DEL LATTE DI ALeAT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10013.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10851.25</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF626071CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione centrali rilevazione incendi siemens p.o. casale 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSLCTN64R08B885N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MBRMHL69L31A479F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO SERVICE di Ambrosone Michele</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04244700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5906.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4407.21</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF6277BB0D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF6283FC8D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI DPI VARI CODICI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>EMERGENZA COVID 19 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA H24 APPLICATIVI CRITICI A MARCHIO DEDALUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SW IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02622410401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOG 80 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02622410401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOG 80 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA MANIPOLAZIONE DI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIXLAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>E.C.S. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE TRAMITE MEPA DI SPUGNETTEMONOUSO ABRASIVE PER PULIZIA ELETTRODI DEGLI ELETTROBISTURI- FINO AL 30.0.92018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMAGO RADIOLOGY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 2 NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>10617240154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-22+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>97204800151</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NIPRO EUROPE NV</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>10120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>494.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>225.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05548450658</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SSP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05548450658</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SSP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4770</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MANUALI PER PROGETTO EDUCAZIONE SESSUALE NELLE SCUOLE SECONDARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01630450060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01630450060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA ABC STAMPA S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC31AE6F8E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO E TRASPORTO PER LA SEMINA DI CAMPIONI MICROBIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03653370282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.D.A. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32828.9</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>7611</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>552.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>6503.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27500.47</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6955</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15568.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CIONSUMO PER FIBROSCOPI FLESSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20230</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713290441</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METEDA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10736</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10800</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SRV CONNESSI IN ADESIONE A P.N. 42-2020 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>83070</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1311</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER EFFETTUARE TEST RILEVAMENTO PERTOSSE - IN  ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13281421001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR FRESENIUS MEDICAL CRP ITA.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13281421001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR FRESENIUS MEDICAL CRP ITA.SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24389.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10601.46</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03537450136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03537450136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 105</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL PICCOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>liquidazione fattura n. 12 del 7 maggio 2018 emessa per attivita di progettazione e predisposizione materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO CHANGE SOC.COOP.ONLUS SCS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5618.1</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4605</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01194030464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05060260154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SA.VE.PA. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1447.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2445.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD5281DE48</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI AGHI NON RICOMPRESI IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03237150234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICU MEDICAL EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1445</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD52834CFA</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80006470670</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUTOVEICOLI IN CONVENZIONE CONSIP - DENOMINATA  AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CITROEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13085</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE DI AHMED E DISPOSITIVI PER OCULISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3280</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-11-18+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1416.48</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PANTO DI CUPETTI PANCRAZIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 47</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>66.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI COMPONENTI INFORMATICI (SWITCH) PER AGGIORNAMENTO SERVER DI RETE AZIENDALE P. O. DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11484620155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANTECH SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11484620155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANTECH SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3542.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3542.18</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD622992DE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1165</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-18+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PASSAGGIO AL  II  AGGIUDICATARIO - TELINI - F.A.S.E. SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>F.A.S.E. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALE SEVORANE.PROSECUZIONE CONTRATTUALE PERIODO 1/07/2020 - 30/06/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Stesura cavo per alimentaziobne linea elettrica per sito esecuzione tamponi covid 19  presso il Poliambulatorio di Novi Ligure</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO A NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>13844</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19536</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI PER LA RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20673</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6920</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>35981</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COPY LAB SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ENTER SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPY LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3979</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3979</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fatt.n. 169 del 13.11.2019 relativa ad erogazione corsi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINOTAURO-IST.ANALISI CODICI AFFETT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MAT DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03225090723</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03225090723</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4092</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GIOCHI DIDATTICI TEST E MATERIALE PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>515</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>515</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00079040374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.A.S. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00079040374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.A.S. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18202.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00248660599</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00248660599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS-SANIFICAZIONE LOCALI SSA - CENTRO DIURNO E CA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI PULITORI e AFFINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI PULITORI e AFFINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15940</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>46194.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8820.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE22DDD1F0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS CERVARIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>23142.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI LETTI ELETTRICI, MATERASSI E COMODINI OCCORRENTI AL REPARTO DI UROLOGIA DELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31139.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso per MMG sulla patologia mammaria</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ABBONAMENTO GAZZETTA  ASTE E APPALTI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1675</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>170.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF72474B4A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN. DI STRISCE DIAGNOSTICHE E SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 36</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA PRECDENTE GARA ANAC N. 7252517</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione infissi e serramenti immobili ambito Casale Valenza dicembre20</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE E TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>343</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL NOSTRO GIORNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI OLIMEL N4 1000 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>278.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2595.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>492.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTETTIVI A RISCHIO BIOLOGICO E CHIMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CODAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02252720368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE REGISTRATE ALL' ESTERO OCCORENTI FINO AL 31.12.2016 - INTEGRAZIONE MOLECOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC41A55C1D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06397871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEM GLOBE EVENTS MANAGEMENT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06397871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEM GLOBE EVENTS MANAGEMENT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6118</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC41C4738F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTIEPATITE B HB VAXPRO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1369.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>954.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>82.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1536.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE SENGSTAKEN/BLAKEMORE VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>COLLAUDO STATICO HOSPICE MONS. ZACCHEO CASALE MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLLGFR55L20H861T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLINA  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GLLGFR55L20H861T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLINA  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4880.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC42BAE1DC</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05025030288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NATUS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05025030288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NATUS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1149</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3478</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02468610288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STALLERGENES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16033.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1902.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29184.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16079.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI N. 50 REAGENTI PER DOSAGGI FARMACI ANTICOAGULANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2570</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC5201235B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI 13.17-33 LE CUI CONVENZIONI SCR RISULTANO ESAURITE A DITTE GIA' AFFIDATARIE DELLA GARA SCR 9-2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>948.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC52019808</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>128</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI AD USO PERSONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1353</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAS- MENSA CDR EX ECA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CASA DI RIPOSO E RICOVERO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CASA DI RIPOSO E RICOVERO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27272.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MOVE e FIND SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI, VENTILATORI E BILANCE PESAPERSONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3348.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3348.28</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- FORNITURA E POSA RILEVATORE FUMO CD VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E SERVIZI CONNESSI IN  ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>218.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1243.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN VENTILATORE A SOFFITTO PER VETERINARIO ACQUI E DI UN RADIATORE ELETTRICO PER SPRESAL ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>187.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD723EFEDB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2142</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6426</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01501420853</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01501420853</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2446.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9377.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD726E2081</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02900740172</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02900740172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD72963130</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>118</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01461070094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ME.SYS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01461070094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ME.SYS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19889</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14783.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16176.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1241.85</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PER ANGIOGRAFIA CUSTOM KIT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299490</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>165986.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD81CEFD51</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI STAMPANTI LASER PER SERVIZIO INFORMATICO ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS-ACQUISTO BATTERIE PER APPARECCHI TELESOCCORSO SERVIZIO S</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07430780010</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07430780010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URMET ATE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE22E1BEEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TEST PSICODIAGNOSTICI - INTEGRAZIONE DET 1472 DEL 23/12/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1399</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1398.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE31D50A7B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE LEVOTIROXINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>710</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32310666</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49665.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76797.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE324B63F2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMM.VO NEL SETTORE ASSICURAZIONI-SINISTRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05367900015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO RAVINALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05367900015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO RAVINALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE326E6669</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>704</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>584</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32834401</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04218800011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOREAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04218800011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOREAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6606.09</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE3291CDDD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PSICODIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>462.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>462.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE329B920F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02252720368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02252720368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5953.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32AECB08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2956.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2370.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32BC8DDB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE LETTI/BARELLE-AUSILI MULTIMARCA - ASL AL 
 ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02358120042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGIS SRL SERVIZI DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02358120042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGIS SRL SERVIZI DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32843.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32BCA36D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAS INSTITUTE S.R.L SOC. UNICO SOCIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAS INSTITUTE S.R.L SOC. UNICO SOCIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4614</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE32C0EA9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>632.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650.61</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE32D7525A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- SANIFICAZIONE LOCALI CD VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI PULITORI e AFFINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI PULITORI e AFFINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32F4A6C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2020- STRYKER ITALIA SRL- PROTESI D'ANCA  CEMENTATA  LUNGA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>828.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE41E8235E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>614.02</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE421B73B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  SIRINGA DA 60 ML PER NE CON CONNESSIONE DI SICUREZZA NE - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292430242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME SRL DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292430242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-01+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2343.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE423674F9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE423C2CD0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ABBONAMENTO TELEMACO PRESSO INFOCAMERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF81CD7FB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PRODOTTI NELLiOSPEDALI DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021740069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SRT SPA SOCIETA'PUBBL.REUPC.TRATT.RIFIUTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021740069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SRT SPA SOCIETA'PUBBL.REUPC.TRATT.RIFIUTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE IN DIVERSE LINGUE STRANIERE DELL'OPUSCOLO  LE VACCINAZIONI DEI BAMBINI  NECESSARIO AL SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA SEREMI DEL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI CARRELLI PORTABOMBOLE DI OSSIGENO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORN. DI 25  POLTRONCINE OPERATIVE 20 SEDIE VISITATORE E 15 APPENDIABITI OCCORRENTI AL DISTRETTO DI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06930021008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935200285</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00194860060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DARCLA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARNAK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDOOFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06049991000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02516920580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICOFARM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02516920580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICOFARM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>729.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF82B46E0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF82C0EA63</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11222970151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11222970151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF82C5C1B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI 1 PERIMETRO COMPUTERIZZATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835350990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835350990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-25+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17300</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>126855.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>109901.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF91BDA4D8</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO L'OVADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01746890068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01746890068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4710.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF91EC6763</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40359.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STELO DA REVISIONE PER IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF91FD0990</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BILANCIA PESAPERSONE CON ALTIMETRO OCCORRENTE ALLA NUOVA SEDE BREAST UNIT DEL P.O. DI TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC520658CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI - PROROGA LOTTI ESAURITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2606.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>53781.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94968.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>615.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20711.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41152.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI FASCE ELASTICHE THERA-BAND</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSTFNC48L11B885A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORT.SANIT.SPECIALIZ.ROSATI FRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02032400265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1555</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1555</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01778591006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.TECH SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2432</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2432</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC526D9263</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2038</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4866.89</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC5271438F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PANNO MONOUSO PER DISINFEZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07424950157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMA EEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07424950157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMA EEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>862.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1604.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC52AB8287</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. 1268/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15225</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15225</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC52C25C01</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAV-SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE PER CENTRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>281.97</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC52CE2001</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>596819.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>156975.29</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-13+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PERFLUORODECALINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>504</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>896</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01798781207</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5775</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>78.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC61C02CEA</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DIFA COOPER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00334560125</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIFA COOPER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>159</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC61C47CEC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4875</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC62310572</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07587340964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07587340964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13756.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19233.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD81E993BB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 4 - KIT INTRODUTTORE PER CATETERE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI- ARTHREX- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO A DUE PORTE ACCORRENTE ALLA S.C. ORL DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI APPLICATORI PER CHIRURGIA OPEN  LIGACLIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9336</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1293.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI MARZO 2020 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONE DI DETERGENTE E NEUTRALIZZANTE PER MACCHINA LAVASTRUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TUTE DI PROTEZIONE IDROREPELLENTI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANAGRAFE VACCINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COBI SISTEMI INFORMATIVI SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI CARROZZINE OCCORRENTI A SERVIZI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SRV CONNESSI IN ADESIONE A P.N. 42-2020 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO ELETTROMIOGRAFO NEUROLOGIA CASALE\</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16900</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>16900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TORTONA T3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PER CONSULTAZIONE  NORME UNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1723.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34638.95</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI 3 BARELLE AD ALTEZZA VARIABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3811.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3811.85</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>176</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI - LOMMAR SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1834</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1834</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1561.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>193.56</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>855</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF9233A902</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRUGICO OCCORRENTE AI P.O. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2603.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2603.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>99319.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150682.61</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERA APRESSIONE ESPIATORIA POSITIVA PEP/RMT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00726860158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00726860158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>301.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>301.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI SONOSURG THUNDERBEAT E GYRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>126374.56</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BILIRUBINOMETRO TRANSCUTANEO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 6 AUTOVETTURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNDBRN67D05A182L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MANDIROLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNDBRN67D05A182L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA MANDIROLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6668.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15560.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VENOSI CENTRALI IN ADESIONE A PROSECUZIONE DI GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33793.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>92303</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 35</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1386</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF92D8AF72</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori integrativi di adeguamento impiantistico della palazzina Sert di V.le Giolitti Casale Monf.to.
Affidamento lavori alla ditta LAZZARIN di Cattarin Fabrizio Srl di Valenza (AL).</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 2 - AREA ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOVRAZONALE DI EPIDEMIOLOGIA SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>891.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CUCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021740069</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - BIOCUE SISTEMA- AKRON REGENERATION SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1858.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1858.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE SISTEMA DINAMICO DI CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>8231.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>-SAV-CADMO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2663.93</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALI DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08977760019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRIL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE IN EMERGENZA CODID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-03-27+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI SIGILLI DI SICUREZZA OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FERPLAST SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ID MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura tramite il MEPA di N  1 LICENZA ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 PER DUE PROCESSORI CON SOFTWARE UPDATE LICENSE e SUPPORT E UN ANNO DI MANUTENZIONE - PER CED ASL AL sede di NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CORE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI CASALE C2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICA PEDIATRICA AMBULATORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01576010209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KNOWMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01576010209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KNOWMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5170.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>452</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD9259FACC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>221.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD927D45D1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2970.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD927ED6D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00860580158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00860580158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>198977.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SEDIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01884990613</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCCO ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01884990613</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCCO ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07504810016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2415.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD92BEE81C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD92C82405</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SERVIZI CONNE IN ADESIONE A P.N. 40-2020 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30745</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD92CE17AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14883281009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVER PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14883281009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVER PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3193.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>839.42</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD92D47A1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SISTEMA DI TRATTAMENTO GLAUCOMA  XEN 45</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD92DF780E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS-RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI C/O CA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN KIT PER INCONTINENZA FECALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' RESPIRATORIA MESI 12</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-29+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI INVOLUCRO ANTIBATTERICO RIASSORBIBILE TYRX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03409231200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRX ITALY SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TRX ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1078.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DOMPE' PRIMARY SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>63.95</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI AGENDE DI GRAVIDANZA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MINIGRAFICA-OLIVIERI-BENAZZO eC SNC</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01158180115</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6975</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20925</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI GOSOLIO PER  AUTOTRAZIONE DESTINATO AI GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00598350189</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANTA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4720</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI CONGELATORE VERTICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03454090964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOINTLAB SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-18+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5250</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 36</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADATTATORI PER MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>Lavori di somma urgenza a seguito di fessurazioni imputate a deformazione dei solai presso il Distretto Sanitario di Acqui Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SISTEMA PER LA CONCENTRAZIONE DI ASPIRATO MIDOLLARE- AKRON REGENERATION SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - ANCORA  FASTIN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO MENVEO, BEXSERO E RABIPUR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>COLLAUDO ANNUALE BRACCIO OLEODINAMICO GRU SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI STANDING DI POSIZIONAMENTO ELETTRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDILAND RUSCH CARE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01653860468</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04812481218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEATECH.IT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02305840353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMEGA AUSILI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01653860468</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04812481218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEATECH.IT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02305840353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMEGA AUSILI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIALDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TEST PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3972</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1422</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE CALIZZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02345290064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA T.S.M.DI TOSI SERGIO E M.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02345290064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA T.S.M.DI TOSI SERGIO E M.SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7929.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8427.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PALLONI AMBU OCCORRENTI PER IL DIPARTIMENTO DIPENDENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-20+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15268.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9653</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE62BCA246</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541710352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE62C0EB6B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00881170153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.L.T. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00881170153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.L.T. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1026.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1031.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ECOCOLORDOPPLER OCCORRENTE ALLA  S.C.OSTETRICIA DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30819</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30819</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC72404205</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>31417626587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7090.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI SEDIE PER CAMERE DEGENZA UROLOGICA E NEUROLOGICA DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02861501209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3P LEGNO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00402140586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORRIDI S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00892030263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00892920885</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEIPO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06854871214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLEX OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIURA DI MACCHINE PER UFFICIO E BENI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI GALENICHE NON RICOMPRESE IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8766.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>668.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>334.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE FONATORIE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC72C0AB2D</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00311560692</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIMAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00311560692</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIMAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1105</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC72CB5E9B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TUTE IN TYVEK CHEMICAL X 150 IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01748360540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SISTEM SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC72CE09FE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>104585.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23653.14</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC72D5B7D5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>covid19 bonifica e sanificazione impianto aeraulico reparto CAVS Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01173570076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELL CONDOTTE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07628240017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICE CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>11958120013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NTA TECHNICAL SOLUTION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173570076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELL CONDOTTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC72E597E0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI TRANSCISTICI ESCAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC81AE5282</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>222.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1386.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC81DC8100</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2810.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5978.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC81DCEED0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2154</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC8217039F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA.. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15186.2</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC823105FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>61018.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24811.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA23F4933</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZDA279E25F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- SYSTEMA  2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA291F78F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-08+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>329.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura relativa ad erogazione corso di formazione per MMG sulla diagnosi precoce in Reumatologia (svoltosi il 26/10/2019)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6276</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PER EFFETTUARE TEST DI RILEVAMENTO MALARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER UFFICIO - POLTRONA DIREZIONALE MOD.ELVIRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>319</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125691.55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20382</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02283320998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE AND OPHTALMIC SOLUTIONS SNC di Morando e Pagliai</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02283320998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE AND OPHTALMIC SOLUTIONS SNC di Morando e Pagliai</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1704.21</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB21E9444</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER PROCREAZIONE MEDICALE ASSISTITA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1346</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER PROCREAZIONE MEDICALE ASSISTITA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB24B4460</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>714.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE IN AMBITO DELL'ATTIVITA' DEI SISTEMI RIS-PAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROGRAMMI INFORMATICI PER VALUTAZIONI INDIVIDUALI E LEGGE 104/92</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>30860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>259.48</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>pagamento fatt.n. 83 del 06/07/2020 emessa per compenso di docenza in videoconferenza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINOTAURO-IST.ANALISI CODICI AFFETT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINOTAURO-IST.ANALISI CODICI AFFETT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI DELL 1260/1265</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1539.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS-FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SERVIZIO SOCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00240010066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOMMA SNC DI PORATA MARIO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1176</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVITA' RILEVAZIONE DATI SPESE COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>opere di manutenzione tetto Radiologia p.o. Casale e immobile C.so Manacorda casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02460130061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20222.39</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2257.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2326.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE724ACF03</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 8 COLLABORATORI SANITARI INFERMIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05819501007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORIENTA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74955.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - PLACCA UNIV. - VITI - DITTA  EPISCAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1302</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI VALVOLA  AHMED COD. NWFP7 OCCORRENTE ALLA  SC. OCULISTICA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1605</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1605</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SISTEMI DIVISORI PER CAMERE DEGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09734150155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09734150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMBARDA H S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>728.16</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10838.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2858.41</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03617810878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAR.G.IM. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03617810878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAR.G.IM. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>931.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>565.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2310.62</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>57490.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97608.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SODIO CLORURO 0,9% - FRESENIUS KABI ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6402.97</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEN ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1258.27</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC828823BA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ISTOTECHE PER L'ANATOMIA PATOLOGICA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08693440151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HISTO-LINE LABORATORIES S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>5766</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5766</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC829C074D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06872000010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>263</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC82A5FC85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- BIOCUE SISTEMA PER LA CONCENTRAZIONE DI   ASPIRATO MIDOLLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02169920036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AKRON REGENERATION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02169920036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AKRON REGENERATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC82C0E54B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TUTE IN TYVEK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>554768.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158917.57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC82E77F70</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA PRECDENTE GARA ANAC N. 7252517</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC919DB67C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03285641209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPLANTCAST INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03285641209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPLANTCAST INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>275</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC91DC8240</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2045.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2306.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC91FA09AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI EPATITE B PEDIATRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>Fornitura di sistema di irrigazione intestinale e relativi accessori occorrenti per il paziente domiciliare B.M.S.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3674.64</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLOBAL TECHNIK DI MASSIMO CARONE</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. PROP. N. 982/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-11-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CARTA di GODIO A.e C.SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>197.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNABIS INFIORESCENZE TIPOLOGIA BEDROCAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N.1 ASSISTENTE TECNICO DA DESTINARE AL CENTRALINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05673560651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3487.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB2E0BF17</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LETTORI DI BARCODE OCCORRENTI AL CED</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24944.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-25+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51960.36</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4239</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3567.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI IMPIANTABILI REGOLABILI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE  ATOMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20250</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 3 - AREA CASALE E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8372</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9385.38</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>8.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA CONTEZIONE TERAPEUTICA DI PAZIENTI PSICHIATRICI PER I REPARTI SPDC DEI P.O. DI CASALE M.TO E NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3221</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3913</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AeD SNC di Alfredo e Dario Ferri</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01682020051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AeD SNC di Alfredo e Dario Ferri</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>247.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10156.14</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER ETICHETTE OCCRRENTE AL CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIT4ID SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CONTENITORE SECURBIOP 900ML - 1200 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUENTO STERILE PROTEXIS IN NEOPRENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - CONTENITORI PER PICCOLI STRUMENTI STRUMENTI LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI ARREDI SANITARI - LOTTO 1 CARRELLO PER ANESTESIA IN ACCIAIO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1779</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-10-24+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1779</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORE PORTATILE OCCORRENTE AL S.I.S.P. DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N. 2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>251.42</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIOI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>428</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>428</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>378</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>252658.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PSICODIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26477</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>22209</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02436190033</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.L. DI MOMBELLO LOREDANA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1268</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1268</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>affidamento consulenze tecniche ambito Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01339900993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERVINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRRMCL63H12A182Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRALASCO  ING. MARCELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZ RESPIRATORIA - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02466440167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-13+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7697.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>345.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09453740152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09453740152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - PRONTOPRIME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4468.04</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>127812.69</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01108720598</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10291.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per attivita di progettazione per il progetto SLOW MEDICINE della rete oncologica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97587690153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97587690153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1389.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1389.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA18D38DB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>732.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1004.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - ACIDO GADOXETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>351.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>attivita di docenza svolta in edizioni del corso  percorsi in oncologia  progetto della rete oncologica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA  SONDE PER NUTRIZIONE ENTERALE IN POLIURETANO CON MANDRINO - LOTTO3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI STAMPANTI E FAX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIEMME SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00278110929</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>NCLRRT89E67F839W</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>F. FRANCESCHI SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1318.31</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA26F4BF7</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER POMPE CAD OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11816.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'U.F.A. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI PER LE SEDI DI TORTONA E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>22986</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E RELATIVI REAGENTI PER LA RICERCA E LA TIPIZZAZIONE DELL'HPV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13110270157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13110270157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SODIO CLORURO PER USO PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-09+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV-SOSTEGNO EDUCATIVA PRESSO CD MINORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03551290129</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASCINA SAN MICHELE COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TRITAGHIACCIO OCCORRENTI AI BLOCCHI OPERATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00599060621</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE A DEI FRATELLI AVERSANO G. E V. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00599060621</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE A DEI FRATELLI AVERSANO G. E V. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1136</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1136</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA2ACF292</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POMPE ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04244700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04244700961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA2CA093B</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisizione materiale in economia Aprile 20 p.o. Casale e distretti</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816500068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>362.82</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI NORME TECNICHE UNI IN FORMATO CARTACEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>584</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>584</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1092</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4866.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MODULI DI PROPOL FIALA 10 MG/ML 20 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>Acquisizione materiale in economia Maggio 20 ambito Casale Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4064.62</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI NELATON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1428</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE ED OSTETRICIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2020-09-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2754</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-29+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI STORAGE AREA NETWORK CON ACCESSORI RDO 1143638.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COM.TECH SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CORE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17565.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17565.78</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE E TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIO ESPACE PER L'UTILIZZO DI FARMACI SPRAY PER INALAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PIAM FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00725050157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00725050157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>684</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE9236163C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>411</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE92363A83</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7431</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE92618E8E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 1 CARDIOGRAFO FETALE PER LA S.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE927BA582</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAS- PASTI VIDES BEGA KWA BEGA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91020920061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDES BEGA KWA BEGA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91020920061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDES BEGA KWA BEGA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6930</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE92AE3994</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TORTONA PORTE PORTONI CANCELLI SBARRE AUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE92AF57E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n. 289 del 30.11.2019 emessa per erogazione corso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CTA- CENTRO TERAPIA ADOLESCENZA SCRL ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10849790158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CTA- CENTRO TERAPIA ADOLESCENZA SCRL ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE92CE1714</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>516497.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195740.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE92DF4C53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura tramite MEPA di piattoform semovente occorrente agli operatori tecnici Elettricisti della SC Tecnico Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02404140069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROMOLARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02404140069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROMOLARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9052</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9052</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA1B98D95</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>137272.47</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ITALIA OGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AGHI RETROBULBARI E PERIBULBARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.20 VENTILATORI A PIANTANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>377</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIFORNIMENTO DI GASOLIO PER GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA OSPEDALE DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6264.08</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>40.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA MESE DI OTTOBRE CONTO 03.10.201</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452220060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02557600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI G. F e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ENCANAMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA - LOTTO 20</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-12+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1505.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PANORAMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01058470061</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PANORAMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
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            <cig>ZCB1C02766</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.1 POLTRONA PER EMODIALISI OCCORRENTE AL SERVIZIO EMODIALISI DEL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI 13.17-33 LE CUI CONVENZIONI SCR RISULTANO ESAURITE A DITTE GIA' AFFIDATARIE DELLA GARA SCR 9-2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3764.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26523.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37974.22</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - ANIOSYME - NUOVA FARMEC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5565.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08757790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08757790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-02+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>94.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI 8  CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28205.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40841.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB2AEC395</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01309350062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOLAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01309350062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOLAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1036</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1555.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB2CE0E03</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UNA LAMPADA CON LENTE PER AMBULATORIO ANGIOLOGIA DISTRETTO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI AD USO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE ESAMI DIVERSI CHIMICO-FISICI MICROBIOLOGICI E MERCEOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2019-12-26+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NR. 8 CENTRALI RILEVAZIONE INCENDI SIEMENS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO STRUTTURA  ALBERGHIERA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE DI SELEZIONE CONCORSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>servizio idrico integrato anno 2020 distretti ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>95003900065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZIENDA MULTISERV.VALENZANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>82001730066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONF.TO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00372410068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI VOLTAGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02102300064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNI RIUNITI BELFORTE M.TO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>82001730066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONF.TO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>95003900065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZIENDA MULTISERV.VALENZANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00372410068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI VOLTAGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02102300064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNI RIUNITI BELFORTE M.TO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1198.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMNENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.SER. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.SER. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4755</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7762.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1004.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDD2CE43E3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2070</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2696.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 41</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2328</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ELLEPALMIRON - LEVOMETADONE CLORIDRATO 5 MG/ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9912</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STELO CEM. DA REVISIONE ESTA COCR.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10517560156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10517560156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1462</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4731.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8060</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>22500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>40440</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE AL SER.D. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>574.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>574.87</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI D'ANCA- STRYKER ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>487.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DET. PROP. N. 1076/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20207.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19809.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. ECOGRAFICHE MULTIMARCA - ASL AL 
 ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIOE IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>TAMPONE NASALE PER EPISTASSI POSTERIORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06436131210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERMED S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SPUGNETTE PER PRELIEVI SUI SUINI (SALMONELLA) PER DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO ASL  AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>323.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>161.71</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>146.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>Fornitura di cateteri da utilizzare negli interventi endoscopici di ureterolitrotrissia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2210</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB20EB1AC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>attivita di docenza e consulenza prestata in progetto rete oncologica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08104570018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO CHANGE SOC.COOP.ONLUS SCS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08104570018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO CHANGE SOC.COOP.ONLUS SCS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6258.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6258.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB23102AC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96357.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB2550314</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063890394</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063890394</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4236</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4884.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura n.5 del 27/11/2018 emessa per erogazione corso  argomenti di ginecologia  per i MMG di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>118.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>211.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE OCCORRENTE S.C. CARDIOLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB2DFCB58</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10957030967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA AMBRECK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MBRLRT29E04G337A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA AMBRECK DOTT.ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC1A3952C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10921.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>303122.38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>16171.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI SCOLLATORI TELAPREP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>330.15</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE OCCORRENTI ALL'ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5722.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI NEUTRI PER ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-10-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI AGHI NON RICOMPRESI IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE DI NOBBE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO PREVENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ANGELO FRANCESCHINI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01599811203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELO FRANCESCHINI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-11-29+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DET.PROP. N. 1015/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONVENZIONE CONSIP SPC2 PROGETTO FORNITURA DI SERVIZI FIREWALL, ANTIVIRUS E ANTISPAM ALLA SOCIETA' FASTWEB SPA RINNOVO ADESIONE 01/07/2019 - 31/12/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03763310012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DI TEST RAPIDI DI PATOGENO FECALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 100</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP3</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 68</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <oggetto>STRUMENTAZIONE E RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI PER LA RICERCA E TIPIZZAZIONE DELL'HPV OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA FINO AL 31.12.2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13110270157</codiceFiscale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURE AD ONDE D'URTO PER LA S.C. ORTOPEDIA  DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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            <oggetto>FORN. DI ROTOLI FODERE MONOUSO PER TAVOLE MOBILIZZANTI PAZIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CESTELLERIA ED ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAV- USPIDALI MENSA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI SISTEMI DIAGNOSTICI E DI RACCOLTA CAMPIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SPNSRN80R63L750E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>I.T.V.A. DI M.C. SCLAFANI e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02082130069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.V.A. DI M.C. SCLAFANI e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS-ACQUISTO PELLICOLE ANTISFONDAMENTO E PELLICOLE OPALINO P</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>NUOVO QUADRO ELETTRICO BT LINEE PREFERENZIALI CABINA MT/BT P.O. OVADA. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DEGLI ARTT. 57 COMMA 6 E 122   COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12..04.2006.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIANA,RAVERA e C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ODDINO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.M. DI GILLARDO E MORENA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE AFFRANCATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ACQUI TERME A1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI ETICHETTATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>5577</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCTOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI  IN ADESIONE AD SCR PROCEDURE NEGOZIATE N. 30- 31</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>-SAS-MANUTENZIONE PEDANA ALESSIO SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALESSIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>616.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO 2020 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6089.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT REAGENTE PER EFFETTUAZIONE DI TEST IMMUNOMETRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13144290155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13144290155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17215</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC2D9A014</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6119.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01368670384</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01368670384</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2741.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>256.85</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA ECOGRAFICA LAPAROSCOPICA INTRAOPERATORIA PER ECOTOMOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE APPARECCHIATURE MEDIVATORS E ERS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED26A86E9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13675.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5128.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED27BD79C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COTONINI AMERICOT VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07077990013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07077990013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED28BF56C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZED2BEE899</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>664.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>664.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2C23D9B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TERATTAMENTO FEMMINILE DA SFORZO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LA CONSOLE  DIEGO ELITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI CLASSIFICATORE PER CARTELLE SOSPESE OCCORRENTE ALLA S.C. GINECOLOGIA  NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONI INDIVIDUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZERO MENO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA'FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-08-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURA OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DISPOSITIVI STERILI MONOUSO PER SALE OPERATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6954</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VA.NI.CA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VA.NI.CA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30470</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA NOVI LIGURE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>289.49</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE1CC9BB6</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>314</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>575.29</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84373.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46253.71</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01640870091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640870091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>790.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>334.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05038691001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05038691001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNO FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>27401.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36445.34</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA TOMOGRAFO FE C/O RADIOLOGIA P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15378</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15378</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972790109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIKAI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2051.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SVAS BIOSANA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>316.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF23EFD17</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>11468</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7065.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>298.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF26FD30C</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>407.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>-SAV- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRGFRZ58T12A708G</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRGFRZ58T12A708G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGOLETTO  FABRIZIO STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>389.34</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF2AC7ABB</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER RIFIUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>932.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>328.1</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF2B4721B</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>lavori uffici spresal casale monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RRCLCN86B16G942G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERRICHETTI  LUCIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00188320063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RRCLCN86B16G942G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERRICHETTI  LUCIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7480.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5087.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF2D3A210</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>INTERVENTI WHR PREMIO 10EURO COVID E CONGEDO GENITORI PER COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2720</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CUFFIE MONO AURICOLARI E CAVO DRITTO PER TERMINALI AVAYA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERV.TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERV.TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE ED OSTETRICIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI ASLAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI ARREDI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL AL AI FINI ASSICURATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI IDELVION 2000UI FLACONE + FIALA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60558</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7100.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMA I EMODERIVATI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA SCR PRODURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2777.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>588.04</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4494</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5325.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER PROTESI FONATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6517.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2269</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3853.89</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6342</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32128</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01640870091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640870091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3211</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>646</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n.34 del 16.01.2020 emessa per erogazione corso di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03440481202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPALTIAMO SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>APPALTIAMO SRLS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019 - COTILE RITENTIVO E TESTA  ACCIAIO- MEDICEA  TECNOLOGIE  BIOMEDICHE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEE2D86CC0</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>affidamento di acquisizione spese ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.A) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 lavori ambito Casale M.to LUGLIO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEGRAFIC di DE GRANDI FABIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TARDIVEL S.A.S. DI TARDIVEL C.eC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GEOEDIL TRE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2584.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOVISCOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22935.88</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19431.13</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI NECESSARI AD AFFRONTARE UN'EMERGENZA PER FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-11-09+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PROTESI D'ANCA - LOMMAR SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5163</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11059.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7491</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n.425 del 23.01.2020 emessa a saldo per proposta manageriale di tutorschip</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>UNIVERSITA' COMMER.LUIGI BOCCONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>20300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>27900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI PER PAZIENTI E CAMICI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAPPE MICROBIOLOGICHE BIOHAZARD</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORE PER INSULINA OCCORRENTE ALLA PAZIENTE M.O. DEL DISTRETTO DI ALESSANDRIA - VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI TEST PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOOLEMICO PER 24 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI REGISTRAZIONE IMPIANTABILE PER IL MONITORAGGIO DELLE ARITMIE CARDIACHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO L'ANCORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3611</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09714010965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URGO MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09714010965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URGO MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43713.08</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02022940064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO SNC di Rosso Andrea e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15463.46</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1215</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DOCETAXEL 80 MG - 20 MG PER LA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS- ACQUISTI MATERIALE ELETTRONICO- SERVIZIO SOCIO ASSISTEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>414.53</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 53</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROGRAF 1 MG CPR TRAMITE IL MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN SCR FINO AL 31/12/017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 12</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7280</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>-SAV  AVIS TRASPORTI CD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09414240961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SITRATEC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4876</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3763</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI ASEPSI PRESSO UNITA'FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9548.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35650.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. PER DEFIBRILLAZIONE MULTIMARCA - ASL AL 
 ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2195.61</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per consolidamento strutturale corridoio lato cucina p.o. Casale M</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11272780013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCOOP SOC COOP DI PROGETTAZIONE ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11272780013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCOOP SOC COOP DI PROGETTAZIONE ARL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRMRC79S13B885R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRANDO  MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRRMRC79S13B885R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRANDO  MARCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>999.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>34425</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>59667.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTI PORTA BOMBOLE PER LETTI E BARELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6030.18</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6030.18</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO PREVENAR 13 DESTINATO ALL'IMMUNIZZAZIONE DEGLI ULTRA  65ENNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - PERNO SMARTNAIL - CONMED ITALIA  SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DI PLASTICA DA MEZZO LITRO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NUOVA T.S.M.DI TOSI SERGIO E M.SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>RIVOLDRINK S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019 - SUTURATRICI- JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>4515</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4515</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03254210150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO MARIO NEGRI RICERCHE FARMA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO MARIO NEGRI RICERCHE FARMA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PRO.MED. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>COVID19 SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA servente il Reparto di MEDICINA1 del p.o. S.Spirito Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01173570076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELL CONDOTTE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11958120013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NTA TECHNICAL SOLUTION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07628240017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICECLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9120</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1104.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6344.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1776.9</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF0236181F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF026AFB6A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI FOTOCOPIATORI E TONER</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00857550198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREMONA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1076</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF02899075</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALI DI COMPRESSIONE SOSTEGNO E IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4012.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF02A162F9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00440180545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00440180545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>268.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA2AB1932</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11646.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21254.41</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZFA2C23D30</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TERATTAMENTO FEMMINILE DA SFORZO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA2C6F22F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PILE E BATTERIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01678220235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G. TIOZZO SAS di TIOZZO R.e C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01678220235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G. TIOZZO SAS di TIOZZO R.e C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12609.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1005.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA2CE3040</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9008.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1853.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA2DA2F14</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS- OSPITALITA' ALBERGHIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01147710998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENITY 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01147710998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENITY 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI POMPA PERISTALTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI D'ANCA- ZIMMER BIOMET ITALIA  SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SAS-SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA MESE DI GIUGNO CONT 0310250</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VETRERIA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02091260063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETRERIA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>474.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 79</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22639.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32799.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1785.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCF2FCC5DE</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEGUAMENTO, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ASL AL IN ATTUAZIONE DEI PIANO AZIENDALE DI TELEMEDICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03896820374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-12-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.SER. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD01E78506</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE GRU SERVIZIO VETERINARIO PER REVISIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01145190060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.MEC.OL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01145190060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.MEC.OL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-05-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02311FAC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02468610288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STALLERGENES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02468610288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STALLERGENES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32283.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20475.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02430B49</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARD CON BANDA MAGNETICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>658</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>654.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD0261442A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11342</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27239.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02659331</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n 50 del 17/12/2018 emessa per erogazione corsi su codice appalti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD026D1DBC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>931.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1552</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02DAD14D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02DDBA75</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4281.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02E3D35D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN A NOLEGGIO DI FURGONE E SERVIZIO DI CORRIERE AUTOTRASPORTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01545070060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZUCCO EXPRESS S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02ECD181</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI DIALITICI PER ACUTI CON SISTEMI PRISMAFLEX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5750</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD11688FBC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CLIPS MAMMARIE ULTRACOR TWIRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA MATERIALE PER MANUTENZIONE settembre 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CANALELLA G.BATTISTA di CANALLELLA V</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00203000062</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02273170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.T.V.A. DI M.C. SCLAFANI e C. SNC</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>CNLVNC75A57A182T</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>COVID19 Manutenzione elettrica a supporto aree covid p.o. Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGOROFERO PER FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA AGENDE GRAVIDANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>9510</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI NOVI LIGURE N 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>121.21</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PSICOATTITUDINALI OCCORRENTI ALLA S.C. SALUTE MENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>945</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 55-58-60-61-62 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA OCCORRENTE AI DISTRETTI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02668590215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERHO' SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02668590215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERHO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31154.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29474.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL TESTO  PLOTKIN'S VACCINES 7 EDITION  OCCORRENTE AL SERVIZIO SEREMI DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02073900017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA CORTINA TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02073900017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA CORTINA TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB926532CA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE PRESSO IL CUP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7560</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE SISTEMA DINAMICO DI CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI  ANTIADERENZE POST CHIRURGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROPOFOL FL 10 MG/ML 20 ML - IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DESTINATO AI GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 COOK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per verifica di rinnovo audit e adeguamento norma ISO 9001:2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03502820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 3 SGABELLI OCCORRENTI ALLA  S.C. OCULISTICA DELL'ASL AL DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01034640100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9896.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER FARMACI E LINEE DI ESTENSIONE PER POMPE INFUSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36815</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BK MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BK MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF12C2DB8F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA E TORTONA MESE DI APRILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01449900131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01264930064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.GI.E DI CAPRIFOGLIO G.e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01449900131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>991.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>812.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF12CA6715</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI PER VISITATORI E CAPPELLINI CON LACCI - IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LP PHARM SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LP PHARM SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>14760</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER RAPIDA IDENTIFICAZIONE TOSSINA CLOSTRIDIUM COD GXCDIFF-CE-10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL GENERATORE FT10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL   MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST.BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1385.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>138.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI SENSORI PER LA MISURAZIONE DELLA SATURIMETRIA UTILIZZANTI TECNOLOGIE NELLCOR E OXIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ALCOOL ETILICO DENATURATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2612</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1525.06</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MIRONE E DE MARCO SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIRONE E DE MARCO SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3024</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1633.77</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SEGA/TRAPANO DI PRODUZIONE SRYKER PER SC ORTOPEDIA SEDE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>109</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>296.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2447.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIMAS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00311560692</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIMAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>860</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER P.O. S.SPIRITO DI CASLE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4520</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO UMANO ANTI HERPES ZOSTER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5247</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1399.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02132381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARMAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37050</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02462400017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARA SAS DI ANTONIOLI G.e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02462400017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARA SAS DI ANTONIOLI G.e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>765.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>765.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>694.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>233.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE SISTEMA DINAMICO DI CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00161030069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CENTRALE DEL LATTE DI ALeAT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00161030069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CENTRALE DEL LATTE DI ALeAT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2797</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2843.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL GENERATORE FT10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21420</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00225500164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL MEDICAL MERATE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00225500164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL MEDICAL MERATE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1833</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03684180239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIPLAST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03684180239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIPLAST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD12C96A52</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-08+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO E LETTORI BARCODE PER LA GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5710.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNDI DRENAGGIO TRANCISTICO ESCAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>820</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DELLA REDAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DEL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI FABBRICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SRRFNC92D63F965W</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-10-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN DI SPLINT IN GESSO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HACHIKO MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-08-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Volturazione fornitura energia elettrica  Casa della salute di Ozzano M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Emergenza COVID19 fornitura e posa zanzariere reparti di Medicina 1, chiurgia degenza, odontostomatologia del p.o. Casale Monferrato det. 905 del 22/05/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-05-12+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 55</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SISTEMA  LOOPED SUTURE  ETC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI UNA TERMOSALDATRICE MANUALE AD IMPULSI PER ANATOMIA PATOLOGICA NOVI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2231</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6042</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI 25 FLACONI CANCIDAS 50 E 70 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DIDINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE TEST RAPIDI E RELATIVI  ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4671</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI AGHI NON RICOMPRESI IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>FRADNL76C11B885F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEDI di Fara Daniele D.I.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EFFEDI di Fara Daniele D.I.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-14+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. provv. 790/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6240</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>6240</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>Emergenza COVID-19 Adeguamenti e implementazioni agli Applicativi Software Dedalus Italia S.p.A. ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in dotazione ai Sistemi Informatici di questa ASLAL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 112</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35250</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAQUET ITALIA SPA CRITICAL CARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5413.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF2241CEEF</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>337.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF22473A4C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>105259.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>107916.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF22544AAD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>40287</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VYGON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21714</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74579</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3626</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  DI ELETTRODI PREGELLATI PER ECG BASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>13524</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9984.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELL' OSSIDO NITRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10920480968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIRCASSIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2299.99</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMA I EMODERIVATI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA SCR PRODURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>712.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF31A39032</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51522.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49164.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF31AE544B</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35264.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6689.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF31C47A58</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8876</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3812.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01034640100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01034640100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>424</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF32142CEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MACCHINE DISTRUGGIDOCUMENTI PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPY LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO L. DI TOLVE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>567.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>567.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF32AE6574</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5309.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF32C14C11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370.64</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF32C8E165</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09578301005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MKT PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09578301005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MKT PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBF2471DD8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5320.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3199.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBF2564399</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CAPPA ASPIRANTE OCCORRENTE A S.C. FARMACIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08126390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCLONE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08126390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCLONE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9320.2</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBF256B45A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4155</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2948.75</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBF2AAB012</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI  GOMITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6202.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6202.7</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBF2AB1800</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12146</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NORADRENALINA TARTRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI GUANTI AD USO SANITARIO IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 69</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 76</oggetto>
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                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SPLINT NASALE TERMOPLASTICO - LOTTO 17</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA CONTO 03.10.250 ALESSANDRIA TORTONA MESE DI LUGLIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MITOMICINA 40 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI METERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER APPARECCHIATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STRUMENTARIO BIOUNI -  ARTHREX ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT DI VALUTAZIONE EMORRAGIA FETO MATERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAGLIERINA  A LAMA ROTANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI N. 7 POLTRONE PER DONAZIONE SANGUE E PLASMA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDE DI GARZA  ALLO IODOFORMIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE COVID 19</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SAIZEN 8MG CART EASYCLICK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2552</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN TRAMITE IL MEPA DI WILATE 1000UI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OCTAPHARMA ITALY SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30880</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 78</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31680</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA METERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>D.P.MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P.MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1543.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>853.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO DUOGAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330.79</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO VOCE ALESSANDRINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FAX MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AL LABORATORIO U.F.A. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO CENTRO S.N.C. DI CONTE CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>168</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>391</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA REAGENTI PER BIOPSIE OSTEOMIDOLLARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI  ANATOMIA PATOLOGICA DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1002.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN  ECONOMIA DI BENI E SERVIZI 2017 DITTA I.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>272.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE, POLTRONA DIREZIONALE E SEDIE VISITATORE OCCORRENTI A SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDOOFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR - 9  CC /2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO E PROTESI PER ORL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AUDIO TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-07+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-11-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09453740152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-19+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI COMPRESSA IN TNT NON STERILE - LOTTO 17 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>735.55</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI TIFO INTRAMUSCOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LAVATRICE E CONGELATORE A POZZETTO DA DSETINARE A COMUNITA'  ALBACHIARA DI VOLTAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>49283.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9574.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBB2DA03A0</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>COVID19 LUG.2020 MOUSE WIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>77.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>74967.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI 15 FLACONI DI HERCEPTIN 150 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5825.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11650.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DELIB. 779 DEL 09/11/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>MNTGCM82H21B774M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NO FLY ZONE di Monterisi Giacomo</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>MNTGCM82H21B774M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NO FLY ZONE di Monterisi Giacomo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOCK SENZA  AGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16920</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1942</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 6-52-53-59 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FILO DI SUTURA MONOCRYL TM PLUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6717</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- MASCHERE FACCIALI FFP2-  COREMEC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>7891.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CUOCIPASTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6564</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAV-RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITROEN JUMPER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>280.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA MESE DI OTTOBRE 2019 CONTO 03.10.250</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEXIVE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01643340068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA NOVEMBRE 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF42C0A994</cig>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>7776</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 38</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2433.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI MANUTENZIONE MESE DI MARZO 2020 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>21660</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>ZF51CCB102</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA C-13 E RELATIVO SERVIZIO DI REFERTAZIONE ESAMI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE GASTRICA DA HELICOBACTER PYLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <importoAggiudicazione>15810</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTI ECOGRAFICI METODO GRAF OCCORRENTI AL REPARTO DI PEDIATRIA E AL CENTRO NEONATALE DEL P.O. DI NOVI LIGURE CON UTILIZZO DI FONDI VINCOLAI 7CA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI BILANCIA PESANEONATI PER NIDO E BILANCIA PESAPERSONE PER AMBULATORIO PEDIATRICO - OSPEDALE DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>679</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOCOLORDOPLER DISTRETTO NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA*</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15292.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE APPARECCHIATURE MEDIVATORS ED ERS OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>154875</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2930.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9002.76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIAN - I PERIODICI -  RIVISTE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>429</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>229.81</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>192.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER STRUTTURE DIVERSE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32562.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>117392.99</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERI E CONGELATORI OCCORRENTI A SS.CC. DIVERSE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05908410961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03216320543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02496680261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROFRIGOR SRL DI STOCCO A.e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07214840014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVATEC STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8103</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-12+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8103</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>42933.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO E CONSULENZA  AMBULATORIALE ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09555450965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.RIGHT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09555450965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.RIGHT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19010.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19010.76</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC02B9B7B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00260900055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIRUNDO SNC di Carbone M. e Stirano A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00260900055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIRUNDO SNC di Carbone M. e Stirano A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-16+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>523.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC02D713F9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTO FUMI CD VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02256100062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTORANTE LA TRINITA' DI BOTTI GIULIA e C.SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02256100062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTORANTE LA TRINITA' DI BOTTI GIULIA e C.SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>683.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC02DDB916</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40434.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4664.42</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC02F4E9D3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09190500968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09190500968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>241.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC11CC4BBB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ACQUI TERME - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01117150068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS CITY SAS*</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01117150068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS CITY SAS*</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC11E2875A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 4  -  AREA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02507770069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8832</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8892.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC11E436C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10720.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25822.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD32D36EC9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA GIUGNO CONTO 0310201</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9012.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4112.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD32E36D39</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>221.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI LICENZA  ANTIVIRUS BITDEFENDER PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  SALUTE MENTALE AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAINBOW SRLS</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>98</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA PER WEEK SURGERY  DI SMONTAGGIO INTEGRAZIONE E RIMONTAGGIO CUCINA DELLA S.S. D.S MULTISPECIALISTICO OSPEDALE DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1621.5</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>1621.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI MISURATORE DI CO ESPIRATO E RELATIVI FLUSSIMETRI E BOCCAGLI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-06-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>905</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ABBONAMENTO IL NOSTRO GIORNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE FONATORIE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-19+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>339.96</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>36725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA  APERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPEDENZOMETRI OCCORRENTI  ALLE  SS.CC. ORL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO WEB PRENOTAZIONI MENSA  AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02636750966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOTECNA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>fornitura ed istallazione di porta automatica schemata sala diagnostica Servizio Radiologia del Presidio Ospedaliero di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SAS-CARTELLA INFORMATIZZATA PER I SERVIZI SOCIALI - CANONE 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08568990017</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08568990017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CADMO INFOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3965</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6736</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>626328.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>177842.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7336.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3400.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC2055386</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA DI ARREDI OCCORRENTI AL SER.D. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1875</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>1108</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1219.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-11-10+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>273</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03617810878</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>628.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura n.6 del 27/11/2018 emessa per erogazione corso di formazione per i MMg di Alessandria</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-05+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA, PER SOSTITUZIONE, TRITURATORE SU TAVOLO AUTOPTICO OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA BOCCAGLI MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - AMUCHINA WIPES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI IN CAPSULE PER SISTEMA RIGENERAZIONE TISSUTALE RIGENERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI VARI - ARMADI METALLICI LOTTO 2.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-24+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1328</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 AMBU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF523FBB59</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3534.88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1890</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16854.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46184.86</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MORCELLATORI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536720832</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIRMEDICAL S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06088781213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.D. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04570300485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUERRA DANIELE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02249290996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MPHAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PHASIX ST RECT 15 CM- BARD SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF526FD8FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fatt.n.54/FE del 28.02.2019 emessa per fornitura di manuali didattici IRC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4200.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4193.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF5281A246</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA TRATTAMENTO GLAUCOMA  XEN 45</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11286</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40441.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF529398AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO CENTRO S.N.C. DI CONTE CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01229520067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO CENTRO S.N.C. DI CONTE CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-17+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMETO DIRETTO - VITI - STRYKER ITALIA SRL S.U.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>294</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-20+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - KIT DUETTA  E CARTUCCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>13600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>57900.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>49273.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AMO ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>675.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>-SAV- ACQUISTO 3 PC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01159310067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1589.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI CONTENITORI ISOSTERMICI  - INTEGRAZIONE DT 99/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03277750133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277750133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14016.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER CLORIMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04211270287</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04211270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HANNA NORD-EST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>912.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC12027971</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02304500123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02304500123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1495</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO TRAMITE MEPA DI LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY PER AZIENDA  ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13490</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ABBONAMENTO IL NOVESE/L'OVADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>702086.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9437.54</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-04+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4982</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>485.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - APTENI - EUROMEDICAL SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02140710134</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02140710134</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1368</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9044.26</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC12500F3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ANTIVIRUS KASPERSKY</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC127B96CE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL AL AI FINI ASSICURATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02524680127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SER.CON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02524680127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SER.CON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC12B638CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019 - SYNOVASURE- ZIMMER  BIOMET ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC12BCF477</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CANESTRO MONOUSO 1,2 LITRI C/CALCE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>696</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC12C2ED04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4150</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI IGIENIZZANTI PER LE MANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02222360998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02222360998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35740.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32280.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC12D1C841</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MAT DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI - LOTTI NON AGG NELLA GARA ANAC N. 7100403</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2975.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1223</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC214ACF55</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA   ECONOMIA 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2125-11-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>832.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MANUALI DIDATTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2953.39</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC21C47014</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI IN REGIME DI NOLEGGIO  FULL RISK  IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI DI UN SISTEMA TAC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORME PER EMODINAMICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI UMIDIFICATORI PER PAZIENTI IN VENTILAZIONE MECCANICA PER EMERGENZA CODID-19</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREEN LIGHT XPS</oggetto>
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            <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LICENZE PER LA SUITE DI PRODUTTIVITA' PERSONALE OCCORRENTI ALL'ASL AL E SERVIZI CONNESSI - 36 MESI - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANALIZZATORE PER L'ESECUZIONE DEL DOSAGGIO COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAVOLO OPERATORIO A COLONNA MOBILE OCCORRENTE ALLA S.C. ORTOPEDIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOSTITUTO D'OSSO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00574250379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE E FORNITURA DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>274592.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-01-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>NOLEGGIO TEMPORANEO DI TOMOGRAFO INTEGRALE TOTAL BODY OCCORRENTE ALLA RADIOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228060349</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228060349</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NLEGGIO TEMPORANEO DI UN TOMOGRAFO OCCORRENTE ALL S.C. RADIOLOGIA OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228060349</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (LETTI/BARELLE/SOLLEVAMALATI/POLTRONE MULTIMARCA)</oggetto>
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ELETTROMEDICALI (DEFIBRILLATORI)</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI (ECOGRAFI)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA  DIAGNOSTICO PER COVID-19</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN ANALIZZATORE PER L'ESECUZIONE DEL DOSAGGIO COVID-19</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MIDAZOLAMFLACONE 10 ML 50 MG - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC 5 - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC 5 - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E SRV CONNESSI IN ADESIONE A P.N. 43-2020 DI SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI TEST PER ANALISI</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A P.N. N. 48-2020 EFFETTUATA DA SCR - LOTTO 3 - 4</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA DI REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ONLINE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35123.2</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06171190967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06171190967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32303.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35805.85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16375.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>81839.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6640.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA. PROSECUZIONI IN ATTESA DELLA CORRISPONDENTE GARA N. 51/2017 DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ESAVALENTE E VACCINO ANTI EPATITE B PEDIATRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI LENZUOLINI IN CARTA PER LETTINI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN SERVICE PER LA PREPARAZIONE PRESERVAZIONE E TRASFERIMENTO SOTTOVUOTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PER L'INTEGRAZIONE TRA SISTEMI INFORMATICI DELL'ASL AL E IL MODULO OPZIONALE DEL CUP UNICO REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERV.MANUTENZIONE PER INTEGRAZIONE TRA SISTEMI INFORMATICI ASL AL E MODULO OPZIONALE DEL CUP UNICO REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI TEST DI RICERCA DEL COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SYNLAB ITALIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-27+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI PROTETTIVI IN TNT - EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07209750012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEA TRADING SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>125000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>125000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROPOFOL FL 20 MG/ML 50 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-08+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>63900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI DIGITALI RADIOLOGICI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>60000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>780.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2727</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SANITARI VARI - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IDRAULICA CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERV DI COPERTURA ASSICURATIVA ALLA RISKS PROPERTY IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SOC.CATTOLICA ASSICURAZION.COOP ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-04-01+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMAC.MILITARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03418010124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINOX BIOTECH ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03418010124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINOX BIOTECH ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4706.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A.P.M. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09980061007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THE MEDICINES COMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7478.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XDB194FDE8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI SCR 1CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2710</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22685.93</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>XDC195622F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08178980960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOREST LABORATORIES ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08178980960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOREST LABORATORIES ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28581.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1587.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XE01956248</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06037901003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMIRALL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06037901003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMIRALL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>36991.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24798.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XE218D4630</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>117864.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>139273.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06184490966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06184490966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>850.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4975.83</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>211200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>509152</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20669.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48890.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>74413246D2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5122.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1982.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113504.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7441340407</cig>
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                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01650760505</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI 1 CENTRALE DI MONOTORAGGIO PER U.T.I.C. - SC. CARDIOLOGIA CASALE M.TO</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI PEGFILGRASTIM ED ENOXAPARINA SODICA</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE CONV.CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI E SISTEMI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMM.VI IN FAVORE DEGLI ENTI S.S.N. - CONTRATTO ESECUTIVO LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>6945.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2900.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>118189.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>142793.89</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81328.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCA-PHARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCA-PHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1252.8</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 8-10-11-41 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN SERVICE DI MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I P.O. DI ALESSANDRIA E ASTI E DELL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI OCCORRENTI ALL'ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI TEST EMOGASANALITICI OCCORRENTI ALL ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DLL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DEL SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN VITRO DENOMINATO  FILMARRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI  PER INCONTINENTI IN ADESIONE A GARA 26-2016 DI SCR - LOTTO 7</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE COPERTURE DELLA POLIZZA  LIBRO MATRICOLA  RAC/ARD DELL' A ASL AL E DELLA  ASO DI AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DIALITICI PERITONEALE IN ESENSIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPERTROFIA  PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP  APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28  - LOTTO 2 - NOLEGGIO N.30 FOTOCOPIATRICI. DURATA CONTRATTUALE 60 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTARIO CHIRURRGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZI MEDICO PEDIATRICI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AIC5 -  ANNO2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMI PER L'ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 36/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE ASL AL  ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPETROFIA PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FODERE COPRIMATERASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LOMBARDA H S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI X CC SCR 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 1492 26/05/20</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMEG SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE TEST DI RICERCA DEL COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI  AD ELEVATA PROTEZIONE CONTRO RISCHIO BIOLOGICO IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI LASER RETINIC INELLA FORMA  A  NOLEGGIO CON RISCATTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EMERGENZA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE STRUTTURE AUTORIZZATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE LA LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI IN ADESIONE AGARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CALCE SODATA P/VENTILATORE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL DISSETTORE AD ULTRASUONI MISONIX SONASTAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 26</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - ADESIONE A GARA DI ASO AL - LOTTO 43</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DA SFORZO FEMMINILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00160469995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00431030584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1093</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580.68</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z06202BFA3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06209390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0621BF41A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z06230FECC</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>135140.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64213.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z062316C9C</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TAC MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0624627E3</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2060.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>310.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7526815C38</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>619705.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>568697.47</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA  DALL 'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>123587.97</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-07-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-29+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ESAVALENTE IN  ADESIONE  A GARA  SCR REGIONALE IN PROROGA FINO AL 13/12/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERV. DI TRASPORTO UTENTI DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC E ARTICOLI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 5  CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ETICHETTE DI DIVERSA  TIPOLOGIA PER SS.CC. IMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZAMBRUNO MONICA E ILARIA SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI 4 RIUNITI ODONTOIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GUSTAVOTEC SAS DI DONADIO G. e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI CATETERI VENOSI CENTRALI  GROSHONG  IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
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            <oggetto>EMERGENZA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE STRUTTURE AUTORIZZATE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE LA LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI ORO-FARINGEI IN ADESIONE AGARA DI SCR</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPORTELLI AUTOMATICI PER PAGAMENTO PRESTAZIONI E RITIRO REFERT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI NASALI RINO ORO FARINGEI SPECIFICI PER VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI NASALI RINO ORO FARINGEI SPECIFICI PER VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>BRNPLA60L26D612M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICE CLIMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA DI PORTALI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN ADESIONE A CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA - PROSECUZIONE PERIODO 1/06/2020 - 30/09/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI MONOUSO IN TNT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI TRAMITE GROSSISTA IN ADESIONE AGARA ESPERITA DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CURE MEDICHE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 89</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 90</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
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                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>740</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>-SAS- F.LLI GIANOLIO 2019 ALIMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL - AREA DI DI RIFERIMENTO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI SISTEMA MINI ISTERO RESETTOSCOPIO GUBBINI OCCORRENTE S.C. OSTETRICIA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9726.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LINEA MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08701050018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA MEDICALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2188</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SAS PROGETTO SOSTEGNO GENITORIALITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IN GIOCO ONLUS ASS.SPORTIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>96040320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN GIOCO ONLUS ASS.SPORTIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>23000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INCA-PHARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCA-PHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>44156.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2929</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLO D'EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1027.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>LAME PER MERINGOTOMIA - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DET 250 DEL 12.08.2015 - NOLEGGIO DI SISTEMI E SOMMINISTRAZIONE E MONITORAGGIO OSSODO NITRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI IN EMERGENZA COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>STIMOLATORI MIDOLLARI ITREL 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA TELEREFERTAZIONE CARDIOLOGICA MUSE GENERAL ELECTRIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 4A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA KIT PER LAVANDA GASTRICA - LOTTO3</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA KIT PER LAVANDA GASTRICA - LOTTO 4</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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            <oggetto>GESTIONE GLOBALE RESIDENZA SANITARIA  PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI ACQUI TERME. PROSECUZIONE EFFETTI CONTRATTUALI PERIODO 1/08/2018 - 31/12/2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CARTA NATURALE ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE FARMACI SCR 6  CC - GARA 6-2018</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE PROGETTO REGIONALE   PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO</oggetto>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 106</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO IN ADESIONE A GARA DI SCR - LOTTO 42</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVAT X CC SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>222759</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO CON SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI MONOUSO IN TNTPER VISITATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoSommeLiquidate>91000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E CHIRURGICA D'URGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA FENICE COOP.SOC.ARL-ONLUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>530712</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI SENSORI PER SATURIMETRIA UTILIZZANTI LE TECNOLOGIE NELLCOR E OXIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROVI BIOTECH SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROVI BIOTECH SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>209184</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA PER GESTIONE COMUNICAZIONE SISTEMA SIOPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FATTURA N.18 DEL 9 MAGGIO 2018 EMESSA PER ATTIVITA'DI DOCENZA PRESTATA IN CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MMPI-2 RF E MMPI-A IN AMBITO CLINICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06221190488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SOC.DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11271521004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEO PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LEO PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-10-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IND.FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN DI CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00846420149</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00846420149</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA  DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-05+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA  AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>388</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI NAVELBINE 50 MG 5ML E NAVELBINE 10MG 1ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>622007.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>205111.18</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERV. DI RISTORAZIONE PER GLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALBA CHIARA DI VOLTAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP ONLUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>44901.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PRESSO LA S.C. ECONOMICO FINANZIARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SOGESP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>48000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE MONOVIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-04+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA  PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI  AUTOLOGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03057400362</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03057400362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMED DEVICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>68852</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>119466.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI VACCINO ANTIPNEUMOCOCCICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-16+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI  IN NOLEGGIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO IALURONICO OCCRENTE ALLE ARMACIE OSPEDALIERE DELL'AREA SOVRAZONALE AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER GLI  AMBITI TERRITORIALI DI CASALE M.TO E VALENZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI ELETTRODI PREGELLATI PER ECG BASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
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            <oggetto>FOR DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALE DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOCOLORATORI E DI PROCESSATORI DI CAMPIONI ISTOLOGICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMMUNOCOLORATORI E DI PROCESSATORI DI CAMPIONI ISTOLOGICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI IPO E IPER TERMIA</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA IN GUARDIA ATTIVA NOTTURNA E FESTIVA  PER SUPPORTO OSTETRICO GINECOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO CON ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>Hospice  mons. Zaccheo di Casale Monf.to lavori di messa in sicurezza consolidamento statico.Recupero del piano seminterrato.Interventi di miglioramento sismico. Lotto 1</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BERTERO PIETRO DI BERTERO MAUROeROBERTO SNC</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>hospice  Mons.zaccheo  di Casale m.to lavori di messa in sicurezza e consilidamento statico. Recupero del piano seminterrato. Intervento di miglioramento sismico. Lotto 2 opere edili strutturali e imp</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BKMM DI BESHAY ATEF</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILIMPIANTI UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA  ARMATA NOTTURNA PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI ASL AL PER ALIMENTAZIONE FSE FASE III</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DGR1-600-Progetto per l'incremento dell'attrattiva del Punto Nascite. lavori per la sostituzione di porte interne in legno con nuovi serramenti in alluminio anodizzato per la SC Ostetricia p.o. Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>M.P. COSTRUZIONI MECCANICHE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ABBVIE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN DI FARMACI E SERV CONNESSI XII CC SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSSIGENOTERAPIA - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER N.8 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRO DIALISI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO AL - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02141870341</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPINDIAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02141870341</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPINDIAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z06254052F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERASSO ANTIDECUBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0625DAAFC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV. DI RIMOZIONE ALBERI D'ALTO FUSTO CADUTI  ALL'INTERNO DEL  P.O. CASALE M.TO ED EX MAURIZIANO DI VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E. SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E. SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0626E200F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z06281DF5B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI AGHI NON RICOMPRESI IN SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07498940019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07498940019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITOR SAS DI MARTINELLI LUIGIeC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4692</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13085</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z062B9B4A1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2019- CHIODO E VITI- INTRAUMA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1727.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-17+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1841.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z062BA46B8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARRELLI E PETTUMIERE INOX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2374</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z062BE1162</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APP. SU CHIAMATA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21500.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21145</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z071A39247</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI OVADA O1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE IBRANCE ( PALLBOCICLIB)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>erogazione corsi di formazione per addetti alla manutenzione degli impianti elettrici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97691050013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENGIM PIEMONTE SEDE REGIONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corsi di guida sicura</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>9600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI COPRIMORSETTI MONOUSO PER PANORAMICHE COD. 6801120</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>76875.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>126917.61</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>113379.22</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679980159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4025</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI MATERIALE DI CONVIVENZA MONOUSO PER MENSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE AD SCR 3  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Adesione convenzione SCR Piemonte fornitura gas naturale 7 anno 2019 utenze ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MAT. DI CONSUMO PER PC STAMPANTI FAX E ARTICOLI VARI</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI DIAGNOSTICI PER REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI A BASE DI TRASTUZUMAB IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI ACCESSORI OCCORRENTI AL SISTEMA ROBOTIZZATO PER BIOPSIA PROSTATICA  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTI</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 149-2018 EFFEUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>adesione convenzione Consip E.E. 15 lotto 1 prezzo fisso anno 2019 per le utenze ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI X INSULINA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOCARDIOGRAFO NELLA FORMA DI NOLEGGIO TRIENNALE CON RISCATTO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO PER MENSA OCCORRENTE ALLE AZIENDE DELL'AIC 5</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO E MATERIALE PER PRELIEVI EMATICI IN ADESIONE A VGARA EFFETTUATA DALL'ASL AT</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO  EDIZIONE 8  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP SPA</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI COPERTURA RC AUTO / LIBRO MATRICOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E EMODERIVATI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09873140967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHDOW PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09873140967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHDOW PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14280</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8411288E6D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CINRYZE C1 INHIBITOR 2FLE 500 UI+KIT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8419615618</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER VITRECTOMIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN DI SPECIALITA' MEDICINALE SUPRANE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>45333</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4074.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18269.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07182001219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEVICE e TECH S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07182001219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEVICE e TECH S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>79500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>79500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PZZNCL94M04I577V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA NICOLO' PIZZOCRI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PZZNCL94M04I577V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA NICOLO' PIZZOCRI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>342302.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>332342.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04179290756</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04179290756</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GDA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2653.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2653.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04601370234</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04601370234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-09-03+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2754</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2754</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERV CONNESSI IN  ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERV.GESTIONE E MANUT.CENTRALI TELEF.,APPARATI DI RETE LOCALI, POSTAZIONI DI LAVORO, SISTEMI DI SICUREZZA E SISTEMI DI CABLAGGIO - PRESIDIO TECNICO SEDE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER L'ESECUZIONE DEL TEST PER L'IDENTIFICAZIONE DEL COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI INTERNISTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI LAVAGGIO AD ALTA DISINFEZIONE PER ENDOSCOPI E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 1759 DEL 29/10/20</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI LETTINI VISITA PER SOC CARDIOLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI BCL10 MDM 2 E MASPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  DI PRESIDI PER ELETTROFIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA IN ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  16-18-7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER FIBROSCOPI FLESSIBILI OCCORRENTE ALL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - ACCUMIX  MIXING SYSTEM - EON MEDICA  SRL-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2233.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN DI ETILE CLORURO GHIACCIO ANESTETICO SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-07-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRE COLLABORATORI SANITARI INFERMIERI PER I P.O. DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE GARA N.28/2017 LOTTO4) - SCR PIEMONTE SPA 
PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGHICHEIN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI DERRATE ALIMENTARI/ CARNI FRESCHE BIANCHE</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI DERRATE ALIMENTARI/ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IV GAMMA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INTERLABO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Servizio manutenzione porte tagliafuoco e uscite di emergenza fabbisogno Presidi Ospedalieri e sedi distrettuali ASL AL - anno 2019.
lotto c casale m.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE IN ADESIONE A GARA DI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ADERENZE POST CHIRURGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Hospice  Mons. Zaccheo . Lavori di messa in sicurezza e consolidamento statico. Recupero del P.S. Interventi di miglioramento sismico. Affid. incarico di D.L coordinamento sicurezza Rota Ingegneria</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GALLINA  GIANFRANCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CIERRE INGENGNERIA STUDIO TECNICO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GTTGNN57H23M109K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GATTI  GIOVANNI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASL CITTA' DI TORINO</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE  IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASL CITTA' DI TORINO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUAINE MONOUSO PER FIBROCISTOSCOPIO E DISPOSTIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CLABER SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>DRENAGGIO TRANSTIMPANICO - LOTTO 26</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-09-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISITIC FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN'AREA DI RIABILITAZIONE COD. 56 - II IVELLO NELL'OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CO-GESI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>3CAEDIFCATORIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEO COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FIAMMENGO FEDERICO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LORIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA  ARCHITETTI COSTRUTTORI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TRAVERSONE SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BARONE COSTRUZIONE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PANCOT FRATELLI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARPENTECNICA GROUP SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RIBA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIDA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PETRA SRLS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO TECNOIMPRESE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SERRHOUSE SRLS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNICA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TERRA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NICCOLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FO.VI.GAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CREA.MI. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROELETTRICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DICATALDO SABINO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIVIANI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VELLA SALVATORE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.F.C. SOC. COOP.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILGE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPREDIMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AVALIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMCA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LMG BUILDINGS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILTORTORA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.TEC. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SENATORE GEOM. PASQUALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NOTARIMPRESA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ODDINO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CO-GESI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI A BASE DI ADALIMUMAB</oggetto>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER STAPEDOTOMIA/STAPEDECTOMIA - LOTTO 23</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DRENAGGIO TRANSTIMPANICO - LOTTO 27</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FERMED S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>affidamento di acquisizione spese ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.A) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 materiale da manutenzione novembre 20 casale m.to/Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S. C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3104</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3104</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Fornitura di anticorpi speciali con caratteristiche di specificita occorrenti alla S.C. Anatomia Patologica dell'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI OVATTA ORTOPEDICA DI COTONE/MISTO IN ROTOLI - LOTTO 2 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI  E AMBULATOIRI OCCORRENTI ALLA S.C. UROLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3904</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SU CHIAMATA E MATERIALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2010</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TELERIA E VESTIARIO MONOUSO IN TNT MASCHERINE FFP3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1187.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIVERSEY SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSPITAL SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREINER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICOROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>adesione convenzione SCR Piemonte fornitura gas naturale 8 (gara 61-2019)lotto 2 per le utenze ASL AL anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UNOGAS ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>TECNICO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P.O. S.SPIRITO E PRESIDI ANNO 2020 LOTTO 1)</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEMO S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI e C. S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO LOTTO 2 ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>Adesione alle risultanze procedura gara effettuata da CONSIP  Energia elettrica 16 lotto 1 prezzo fisso 12 mesi decorrenza febbraio 2020 periodo 01/02/20-31/01/2021 per le utenze ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE IDRAULICO  ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POZZOLI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER TEST EMOCROMOCITOMETRICI DA DIGITOPUNTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO USCITE DI EMERGENZA  ACQUI NOVI OVADA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO USCITE DI EMERGENZA  ALESSANDRIA TORTONA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA ESTERNALIZZATA IN AREA PEDIATRICA</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PIATTAFORME IPONATIC PER L'ESECUZIONE DEL TEST DI IDENTIFICAZIONE DEL COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. 1911 DEL 27/11/20</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTII N ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VENTILATORI MODELLO EVITA 800 E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-08-02+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI BEACON BREAST TISSUE MARKER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879170064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.B.S. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDA ECOGRAFICA WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DETERGENTI E LUBRIFICANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04198700157</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>891</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-08+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02304500123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3407.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14112.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SAS-EMERGENZA ABITATIVA SOCIO CASALE
SAS-EMERGENZA ABITATIV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01135490066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GABBIANO SOCIETA COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IL GABBIANO SOCIETA COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7249.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6390</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI SCR 2018 X CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09098120158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHARPER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09098120158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHARPER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2697.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>606.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE  TOGO ROSATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>232.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>00000000000000</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BASILEA PHARMACEUTICALS LTD.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4031.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3639.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA DISTILLATA IN TANICHE DA 5000 ML.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09255231004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HSI CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01122770058</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.L.A. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09255231004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HSI CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18695.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 17</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26664</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4428817.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI MATERIALE DEDICATO IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06815670960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>Servizio manutenzione attrezzature antincendio - porte tagliafuoco - uscite di emergenza fabbisogno Presidi Ospedalieri e sedi distrettuali ASL AL - anno 2020 - Ambito Casale Monf.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLNLGU41P28I907Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIELLE INDUSTRIES DI L. GALANTUCCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01275090064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BYEM GLOBAL SAFETY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10028450962</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>P.A. Protezione antincendio srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>49725.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING , DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE E DI COOPERAZIONE OPERATIVA PER LE P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CASCHI PER TEARPIA CPAP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A SCR P.N. 131/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A SCR P.N. 130/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN DI CONGELATORI E FRIGORIFERI PER STOCCAGGIO DI CAMPIONI E REATTIVI PER I TEST COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Adesione alla Convenzione predisposta dalla Societa di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., relativa alla fornitura di gas naturale 9 (gara 120-2020) lotto 2, per le utenze dell'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A SCR P.N. 133/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI IN ADESIONE A PN 129-2020 EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A P.N. DI SCR PIEMONTE</oggetto>
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            <oggetto>Adesione alla Convenzione predisposta dalla Societa di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica 12 per le utenze dell'ASL AL anno 2021 Gara 118-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEGUAMENTO, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ASL AL IN ATTUAZIONE DEI PIANO AZIENDALE DI TELEMEDICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  IN  ADESIONE A  GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO MEDICO IN AREA RADIOLOGICA</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW BIENNIO 2020-2021</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APP. TECNICO-SANIT. ED ELETTROMEDICALI ASL AL  SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO CHIMICO DECA SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>706.75</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04935110967</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>224</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>261.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20513.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA-TAU SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11216.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12705.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ANTICORPI SPECIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>59677</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA  DI LETTI DI DEGENZA E COMIDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>49403.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00678100504</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORI GUIDOTTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00678100504</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORI GUIDOTTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>42.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34873.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>61418.4</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>800693.18</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIODI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE  LAPRA-TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITECK SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE PER IL SERVIZIO  NUMERO UNICO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CURE MEDICHE NON URGENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ADALIMUMMAB 40MG</oggetto>
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            <oggetto>lavori di adeguamento normativo impianto rilevazione incendi-seminterrati padiglione otorino chirurgia del p.o. S.Spirito di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Cooperativa Architetti costruttori soc. coop.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DE.BO 3 sas di Borghese Cristian e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMNPQL63P29D005A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL CIMINO DI CIMINO PASQUALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RRCLCN86B16G942G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERRICHETTI  LUCIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05628090010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.I.T. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.IM.CO. Societa Immobiliare e Costruzioni srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SA.PI SRL IMP.ELETTR.E TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TIELLE IMPIANTI SRL EDILIZIA GENER.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP. TECNICO-SANIT.ED ELETTROMEDICALI  ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP. TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E CHIRURGICA D'URGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW W SW APPLICATIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI</oggetto>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03135260010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETBRAIN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-04-09+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW A MARCHIO DEDALUS BIENNIO 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA  A NOLEGGIO DI DI AUTOVEICOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-29+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>508.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FARMIGEA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>376.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>193916.96</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI BISTURI DI SICURAZZA E LAME DA BISTURI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37869</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL PROGETTO REGIONALE  PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INTERACTIVE SOCIETA'COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01164070052</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERACTIVE SOCIETA'COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>49012.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-28+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FONITURA IN ADESIONE AD SCR DI VACCINO PNEUMOCOCCICO POLISACCARIDICO PER BAMBINI FINO A 5 ANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-22+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTE ALL' ASL AL PER UN DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5238</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI SICUREZZA DELLA TRAFUSIONE DEL SANGUE AL LETTO DEL PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12200770159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.P.S.A. srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12200770159</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-10+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUITENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
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            <oggetto>SONDA NASOGASTRICA- LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT X ANESTESIA ERIANIMAZIONE (EX CIG 765562559A  ANNULLATO)</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  APP.TECNICO-SANITARIE ED   
ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>FORN DI DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER IL TERATTAMENTO FEMMINILE DA SFORZO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 4</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 6</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 7</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI PACEMAKERS E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenz. elettrica anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ELETTRICA CASALE VALENZA  ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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