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        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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            <oggetto>SERVIZIO   TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO CASALE  MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI APPARECCHIATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA SVOLGERE SUL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE PROVINCIALE DELL'ASL AL. GARA N.5940156</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UREA C-13 E RELATIVO SERVIZIO DI REFERTAZIONE ESAMI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE GASTRICA DA HELICOBACTER PYLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI ENDOSCOPICHE 30/35 MM.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPLICATORI DI CLIPS METALLICHE PER IL FISSAGGIO DI RETI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER CO2 COMPATIBILI CON INSUFFLATORE MODELLO STORZ</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>114.54</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90816.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>66472</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>122657.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>112898.54</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO PER FIBROSI CISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90958</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>90965</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ESAVALENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>712878</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-13+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>623561.13</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA STAMPATI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00198140121</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00198140121</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187275.33</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI PER TRICOTOMIA E RELATIVE LAME MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04647720483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17267.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO, MEDIANTE GROSSISTA, RELATIVO ALLA FORNITURA E CONSEGNA, IN REGIME DI URGENZA, DI FARMACI E ALTRI BENI SANITARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02290110044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>459874.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>332152.79</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO IN AREA VERDE NOVI-ACQUI-OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02141990065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLTRE IL GIARDINO COOP.SOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09680290013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE BARBARA B SCS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABI' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02141990065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLTRE IL GIARDINO COOP.SOC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>74347.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79515.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO IN AREA VERDE ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09680290013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE BARBARA B SCS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FTM</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01896460068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01896460068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47488.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>47153</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO IN AREA VERDE CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09680290013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE BARBARA B SCS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01302600067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINKGO BILOBA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE BARBARA B SCS</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 1 KIT EPIDUROLISI MECCANICO FARMACOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 2 KIT EPIDUROLISI MEDIANTE RFP BIPOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE GESTIONALE PER LABORATORIO ANALISI DECENTRATO PRESSO LE SEDI PERIFERICHE DELL'A.S.L. AL (P.O.C.T.)</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE SCR - LOTTO 1 CLOREXIDINA GLUCONATO 2% IN ALCOOL ISOPROPILICO AL 70%</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE SCR - LOTTO 7 ORTOFTALALDEIDE ALLO 0,55% SOLUZIONE ACQUOSA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE SCR - LOTTO 8 ALCOOL ETILICO DENATURATO DILUITO AL 70%</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE SCR - LOTTO 9 SODIO DICLOROISOCIANURATO DIIDRATO 100% IN GRANULI. CONFEZIONE DA 500 G</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 1 - PAPILLOTOMO A TRE LUMI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 8 - CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI SU FILO GUIDA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 9 - KIT PER LITOTRISSIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 10 - DRENAGGI NASO BILIARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 13 - AGHI PER SCLEROTERAPIA CON CATETERE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI E SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI CON METODOLOGIA HFR E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON REGISTRATE IN ITALIA - LOTTI NON AGGIUDICATI IN PRECEDENTE GARA A.I.C.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER ODONTOIATRIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO1    MATERASSINO PER LETTINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 2   CUSCINETTO A FORMA DI CIAMBELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 3   CUSCINO SAGOMATO PRONO, SUPINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 5   CUSCINETTI PER POSIZIONE PRONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 7   PROTEZIONE ARTO SUPERIORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 8  PROTEZIONE ARTO INFERIORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA  ANTALGICA - LOTTO 4 SISTEMA TERAPIA NEUROMODULATIVA PER VIA PERCUTANEA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE SCR FORNITURA MATERIALI DI MEDICAZIONE - LOTTI  2-4-5</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 14 - AGHI PER SCLEROTERAPIA CON BUCRILATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 23 - SPAZZOLE PER CITOLOGIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 28 - KIT BOTTONE GASTROSTOMICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 31 - DILATATORI A PALLONCINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTI: LOTTO 24ARCHETTO ALZACOPERTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTIRX</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTIRX</oggetto>
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            <oggetto>OSPEDALE DI OVADA - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI (1 LOTTO E SCALA ANTINCENDIO).</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO SISTEMA MODULAR CASALE</oggetto>
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            <oggetto>8TB-DASIT-CANONI NOLEGGIO STRUMENTI VARI ASL AL-DET.VARIE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO SEDI VARIE ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SACCHE E PRESIDI PER INFUSIONE E TRASFUSIONE SIT CASALE</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO AMBITO DI CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura ed installazione gestione e conduzione in service di sistemi diagnostici completi per diagnostica in screening tumore mammario ASL AL.</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI ESCLUSIVITA' E SERVIZI CONNNESSI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI ESCLUSIVITA' E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI ESCLUSIVITA'E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI MAMMARIE E ESPANSORI TISSUTALI LOTTO 01 SISTEMI PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN DUE TEMPI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - MISCELA DI OLI IN SILICONEE PERFLUOROEXILOTTANO -  LOTTO 8</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - COLORANTE ILM  - LOTTO 19</oggetto>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3B NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 3C NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECILALITA' MEDICINALE PER TRATTAMENTO PAZIENTI CON D.A.AS.OCCORRENTE FINO AL 31/07/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI TORTONA - CAPPA PER ISTOLOGIA ART. TRIMMING TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI TORTONA - COLORATORE AUTOMATICO MOD. AUS 107</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA STRUMENTAZIONI OLYMPUS A CORREDO DOTAZIONI SC UROLOGIA NOVI</oggetto>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE NOLEGGIOM TRIENNALE STRUMENTAZIONI OLYMPUS PER SSD GASTROENTEROLOGIA SEDE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICI STERIS</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E ELABORAZIONE DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI RIDUZIONE DEL DANNO NEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO PATOLOGIA  DELLE DIPENDENZE DELL'ASLAL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE-TETANO ADULTI PER CICLO BASE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO A-C-Y-W135</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia dell'ospedale di Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CREA.MI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI COLORANTI PRONTE ALL'USO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA  INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTIDETETTORE A 64 STATI OCCORRENTE AL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA COLONNE OLYMPUS HD NBI PER VIDEOLARINGOENDOSCOPIA PER SC ORL CASALE E ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN'AREA RIABILITATIVA COD. 56 II LIVELLO</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>MARCONI ROBERTO</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ACQUISTO COLONNA LAPAROSCOPICA OLYMPUS PER LA S.C. CHIRURGIA GENERALE OSPEDALE DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE SISTEMA ANGIO DRI OCT-1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2017/2018 - LOTTO 1 VACCINO ANTINFLUENZALE TRADIZIONALE SPLIT O SUBUNITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2017/2018 - LOTTO 2 VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT TETRAVALENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO MPRV IN ADESIONE A GARA  SCR N. 87/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE A CONSIP PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI IDENTITA' DIGITALE E SICUREZZA APPLICATIVA OCCORRENTI FINO AL 21/07/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSSANDRIA PER LA FORNITURA DI COLONNA LAPAROSCOPICA OLYMPUS CON DESTINAZIONE D'USO ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE DI ACQUI TERME DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito di Novi Ligure</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito Acqui Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito di Ovada</oggetto>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito di Alessandria Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>Manutenzione impianti elevatori anno 2018 ambito Casale Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTO CREDITO FORNITO DALLE POSTE ITALIANE SPA PER L'AFFRANCATURA E LA SPEDIZIONE DELLA POSTA CARTACEA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO DI SISTEMA ROBOTIZZATO  MONA LISA  S.C. UROLOGIA NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATO IDELVION IN ADESIONE A PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALL'A.S.L. TO4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE EDILE ED AFFINE ANNO 2018 - LOTTO A</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.E.F.I.V SNC DI IOVINO MARIO E C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRTRRT61T15F952G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DORETTO ROBERTO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GEA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUNTEZIONE EDIL ED AFFINE ANNO 2018- LOTTO C</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LE ATTIVITA' DI INCLUSIONE LAVORATIVA  RIVOLTA AD UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9  (GARA 99/2017) PER LE UTENZE DELL'ASL AL ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE 6 LOTTO 2  (GARA 96/2017) PER LE UTENZE DELL'ASL AL ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE COPERTURE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16375.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2497.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>561.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06109061215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANSERIS FARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>407804.11</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400822.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LAVORI DI RESTAURO DI OPERE D'ARTE RINVENUTE PRESSO IL P.O. DELL'EX USSL 74 DI OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione hw sw anno 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione hw sw anno 2018</oggetto>
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            <oggetto>ASSITENZA MANUTENZIONE SW - HW ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>ASSITENZA MANUTENZIONE SW - HW ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06171190967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32303.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIGMA TAU SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VALEAS SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMAC.MILITARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03418010124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINOX BIOTECH ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03418010124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINOX BIOTECH ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4706.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02422280061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.LOC.CASA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02422280061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.LOC.CASA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME ORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16198</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEICATO PER SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI STRUMENTAZIONE LASER HOLMIUM ROCAMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ENDOTECNICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>125000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAVOLO OPERATORIO A COLONNA MOBILE OCCORRENTE ALLA S.C. ORTOPEDIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOSTITUTO D'OSSO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CITIEFFE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ASSITENZA MANUTENZIONE SW - HW ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI SISTEMA PER FACOEMULSIFICAZIONE E FORNITURA DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>NOLEGGIO TEMPORANEO DI TOMOGRAFO INTEGRALE TOTAL BODY OCCORRENTE ALLA RADIOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NLEGGIO TEMPORANEO DI UN TOMOGRAFO OCCORRENTE ALL S.C. RADIOLOGIA OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FORA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>realizz. nuovo impianto rilevaz. fumi e impianto EVA presso poliambulatorio  Patria</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AIMONE IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.E.M.A. COSTRUZ. EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C.E.V.I.G. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CHIAVAZZA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CMP IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COGEIS SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DEL FARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELETTRICA LB SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EVEN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.I.A.M.M.A. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>I.E.F. LEONARDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IEPIT SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MULTITECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PROGETTI COSTRUZIONI E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>R.S. SERVICE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SAMET SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>STUDIO OIKOS SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNOEDI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNOSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>165698.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTIPAPILLOMA VIRUS IN ADESIONE A GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>788004</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>103158.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>539.18</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10054.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20310.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>23201.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14915.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA VACCINI AD USO UMANO INN REGIME DI ESCLUSIVITA' E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5510.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>92381.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>THE MEDICINES COMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>73708.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958350522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7478.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8642.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11248.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI SCR 1CC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2710</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22544.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08178980960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOREST LABORATORIES ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08178980960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOREST LABORATORIES ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28581.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1587.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XE01956248</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06037901003</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06037901003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMIRALL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36991.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24798.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>XE218D4630</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEMO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2018 CASALE MONFERRATO</oggetto>
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            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL GENERATORE FT10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3060</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO CABINE</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELETTRICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3293.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 19-24 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHE NUTRIZIONALI IN FORMULAZIONE DA 2.000 ML. - INTEGRAZIONE AI LOTTI 14 E 15 DELLA CONVENZIONE S.C.R.  SOLUZIONI E SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3805.58</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>394.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5337.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>333613.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S. EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.S. EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Consolidamento strutturale per fondazioni e lavori di completamento locali seminterrato HOSPICE Mons. Zaccheo di Casale Monf.to. Affidamento incarico prof.le allo studio di ingegneria Rota e Associa</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02424840060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO INGEGNERIA ROTA E ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02424840060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO INGEGNERIA ROTA E ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13572</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI UNA POLTRONA DIREZIONALE ED UN ATAVOLINO ATTESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>599</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 4 CALZARI TYWEK</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06554720018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-13+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6537.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>91929.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>248</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RICOSTRUZIONE CONTROSOFFITTO CENTRO DIURNO SALUTE MENTALE SEDE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00374220069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11800</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI POMPE CADD PER UN PAZIENTE DEL DISTRETTO DI ACQUI - OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3660.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5622.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7317863B93</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>del.g.G. 2017/817 del 11/12/2017 Servizio Gestione calore. Nuova centrale frigorifera a servizio padiglioni ala ovest p.o. S. Spirito Casale M.to e opere impiantistiche connesse</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20964.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-28+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>.</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>INSTITUT GEORGES LOPEZ</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>.</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>INSTITUT GEORGES LOPEZ</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>619</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1671.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ECOTOMOGRAFO PER CHIRURGIA OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17960</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z121E43D84</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1220D7D2A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESTENSIONE ALL' ASL AL DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DISPOSTO DALL'ASO AL PER LA FORNITURA DI CATETERI PER DRENAGGIO PLEURICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-08+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z122290C9E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTOMATERIALI ANTIGHIACCIO PER I PRESIDI AMBITO TERRITORIALE CASALE/VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - MEZZI PESANTI- PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ALIENAZIONEVEICOLI AZIENDALI DICHIARATI FUORI USO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- PROTESI- PERMEDICA  SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI EMODERIVATO NON RICOMPRESO IN SCR ED OCCORRENTE PER CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CAMICI IN TNT, STERILI E NON, OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI SANITARI - RASTRELLIERA PORTAZOCCOLI ACCIAIO INOX - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI PER POMPE INFUSIONALI MODELLO TERUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CROCE VERDE OVADESE ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA - PROROGA DEL. 892/2016</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC COMPATTI TIPO B IN ADESIONE A CONSIP SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTARIO CHIRURGICO IN PROSECUZIONE PER DODICI MESI DI CUI ALLA DL DEL D.G. N. 757 DEL 21.12.2007</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. N.55/2018 DEDALUS</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI PUNGIDITO PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE OCCORRENTI ALLAE AZIENDE DELLA AIC</oggetto>
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            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ED IMPIANTO EVAC CENTRO DIALISI DI VALENZA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>EMANUELLI SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S. C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Fornitura di anticorpi speciali con caratteristiche di specificita occorrenti alla S.C. Anatomia Patologica dell'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI OVATTA ORTOPEDICA DI COTONE/MISTO IN ROTOLI - LOTTO 2 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
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            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICOP TECNICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO NORMATIVO RILEVAZIONE INCENDI POLIAMBULATORIO DI MONCALVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI  E AMBULATOIRI OCCORRENTI ALLA S.C. UROLOGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDOOFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARNAK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06049991000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>235.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1093</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>135140.6</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TAC MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALBER HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALBER HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERS.</ragioneSociale>
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            <oggetto>ASSUNZIONE ONERI PER SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER L'ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI E RELATIVI SERVIZI OCCORRENTI ALL'ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC 2 SERVIZI FIREWALL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ABRIELE FLAVIO e C. SAS</ragioneSociale>
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                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI TEST EMOGASANALITICI OCCORRENTI ALL ASL AL E ALL'ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00152680203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09390710961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00152680203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. DE MORI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1938304</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-05-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46682</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>7494012E53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>adesione convenzione Consip fornitura gasolio da riscaldamento ed.10 lotto 10 area territoriale Casale Monferrato cig accordo quadro/convenzione: 721372060F CIG DERIVATO 7494012E53</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3837.76</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>7496889483</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>59204</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3680.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7496889486</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DLL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>46365</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>7498097961</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE  CASA DELLA SALUTE CASTELNUOVO S</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01158730067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.A.M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERZi COSTRUZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BeB COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00485070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGNETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>241051.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>749853205D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DEL SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN VITRO DENOMINATO  FILMARRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56676.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11427.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI  PER INCONTINENTI IN ADESIONE A GARA 26-2016 DI SCR - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILC S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILC S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>324944.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32878.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7511995660</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE COPERTURE DELLA POLIZZA  LIBRO MATRICOLA  RAC/ARD DELL' A ASL AL E DELLA  ASO DI AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01089780587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE ASSICURAZIONI DI ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>107550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TRATTAMENTI DIALITICI PERITONEALE IN ESENSIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09291850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00112720198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>82025</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-23+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>75199001CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO DELL'IPERTROFIA  PROSTATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03566121202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DBI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>91600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70200</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE CONSIP  APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28  - LOTTO 2 - NOLEGGIO N.30 FOTOCOPIATRICI. DURATA CONTRATTUALE 60 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>56292</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>619705.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>142063.82</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento incarico tecnico-professionale attinente l'architettura e l'ingegneria per i lavori di adeguamento normativo impianto di rilevazione incendi ed EVAC  Poliambulatorio Via Palestro Casale</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRRSFN74P29L304C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDENGO  STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SILVANI GIAMPIETRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8840.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI ANELLO DI TENSIONE CAPSULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM. TECH</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2218</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2218.9</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z152008039</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35672</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7020.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z15231118C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16602.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4600.96</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z15255ED94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6906.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z15256C548</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>det. 2018/158</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NEW LIFT di RIGO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASCENSORI PICOTTI DI PICOTTI G.SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12726.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>629.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per MMG su oncologia e medicina generale</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1782</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO SDOGANAMENTO TOMOGRAFO GE DESTINATO ALLA SS RADIOLOGIA P.O. TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07051550155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MITSAFETRANS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6875</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGITAL OFFICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1538</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2514</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI SEDUTE VARIE PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>803</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>112721.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>928.02</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ESAVALENTE IN  ADESIONE  A GARA  SCR REGIONALE IN PROROGA FINO AL 13/12/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>DETERMINA 87/2018 DITTA CLEIS TECH HW</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>81328.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE GALENICHE IN ADESIONE GARA ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20703.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7036.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6078.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 8-10-11-41 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>233.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PHARMA MAR SRL - STM GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LINEA MEDICALE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
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                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA  A NORMA AREA PARCHEGGIO DIPENDENTI P.O. S.SPIRITO CASALE MONF.TO.</oggetto>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CAMBREA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVAC, POLIAMBULATORIO DI VIA PALESTRO CASALE MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SW DQM DITTA OSLO DETERMINA 103/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZION SW ELIOT  ENGINEERING DETERMINA 102/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI CON METODOLOGIA HFR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>GESTIONE GLOBALE RESIDENZA SANITARIA  PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI ACQUI TERME. PROSECUZIONE EFFETTI CONTRATTUALI PERIODO 1/08/2018 - 31/12/2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CODESS SOCIALE SOCIETA' COOP ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>275880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>310.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERASSO ANTIDECUBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1310</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Affidamento sgombero neve e spargimento materiali antighiaccio AL e Tortona 2018-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02521740064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENCANAMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02521740064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENCANAMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERV. DI RIMOZIONE ALBERI D'ALTO FUSTO CADUTI  ALL'INTERNO DEL  P.O. CASALE M.TO ED EX MAURIZIANO DI VALENZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.E.N.A.P.E. SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02044000061</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>183137.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI OVADA O1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSSGCR54E11G197V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RSSGCR54E11G197V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE IBRANCE ( PALLBOCICLIB)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>erogazione corsi di formazione per addetti alla manutenzione degli impianti elettrici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ENGIM PIEMONTE SEDE REGIONALE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corsi di guida sicura</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00272220104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272220104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI COPRIMORSETTI MONOUSO PER PANORAMICHE COD. 6801120</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02900740172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA DENTAL X SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04485620159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUNENTHAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76875.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37899.17</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113379.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5958.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI OTTOBRE 2018 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1176.41</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI TONER PER STAMPANTI LASER DELLB1260/1265</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEDIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03954900654</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIRECT PC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETSTAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL (EX MISCO ITALY)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>4410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z08195B445</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2242578.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z081AE54AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>463.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14741.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7353871E50</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>SERV. DI RISTORAZIONE PER GLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALBA CHIARA DI VOLTAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE MONOVIA IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA  PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI  AUTOLOGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI  IN NOLEGGIO IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO IALURONICO OCCRENTE ALLE ARMACIE OSPEDALIERE DELL'AREA SOVRAZONALE AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07516631210</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EPITECH GROUP SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI MAT. DI CONSUMO PER PC STAMPANTI FAX E ARTICOLI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 149-2018 EFFEUATA DA SCR</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRE COLLABORATORI SANITARI INFERMIERI PER I P.O. DELL'ASL AL.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - TEST DI CONTROLLO DI LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVAMEDISAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - GARA N. 6760825</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>vedi evac patria</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>3603.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>det. 2018/79</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIRARDI LUCIANO DI BOIDI A.M. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00504330069</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-11-06+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00227080231</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1076.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15403.12</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVISCOM SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22934.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13378.81</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER VASCA PARTO PALL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02648250104</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GADOMED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>169</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI IMPIANTABILI REGOLABILI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE  ATOMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01911100061</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01911100061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIRAL S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6210.97</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>47032.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - ANCORE PER SUTURA- EON MEDICA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03467080960</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03467080960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EON MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI STAMPANTI TERMICHE ZEBRA GC 420</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALI 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E  MATERIALI  
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ANTICORPI SPECIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  DI LETTI DI DEGENZA E COMIDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11033901007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDE SI SETTEMBRE 2018 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI BEACON BREAST TISSUE MARKER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4031.17</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA DISTILLATA IN TANICHE DA 5000 ML.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA SU CAMPIONI AMBIENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 17</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>26664</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4428817.49</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>STIMOLATORI MIDOLLARI ITREL 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA TELEREFERTAZIONE CARDIOLOGICA MUSE GENERAL ELECTRIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 4A NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00840200158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOLUMBUS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3773</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale></ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>193916.96</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LABORATORI GUIDOTTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>42.21</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E GALENICI IN ADESIONE A SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2342.5</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40362.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>85002.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z081E57F5B</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CEROTTO PER SUTURA CUTANEA - LOTTO 66 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1776</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z082194650</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10610.32</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.SE.PHARM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17983.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3732</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATICI PER LABORATORI ANALISI ASL AL ASO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01270130055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01270130055</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE ORDINE MEPA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR RIGENERATI PER SERVIZI DIVERSI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8140</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05582941000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOFUTURA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>753.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504.91</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1942</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15148</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z091DDB55A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO REDAZIONE-PRESENTAZIONE MODELLI ACQUISTI/CESSIONI INTRACOMUNITARIE E COMUNICAZIONI VERSO OPERATORI ECONOMICI DEI PAESI BLACK LIST 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01793050061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAURO INTERNATIONAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01793050061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAURO INTERNATIONAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0923FB78C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0925F2350</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LETTI DA VISITA - ASTE PORTAFLEBO E SGABELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03393160159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOITALIA S.A.S. DI PICCINELLI e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE DI CARLIN MARCO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. MAT ESCLUSIVO INTEGR. SANOFI  DD  45 /2016</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE PER SACCHE DT 119/2016 BBS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TIPO LITOGRAFIA RIGHI</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>892</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 AMBU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01626250060</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIODI SUTURE INTRACORPOREE CON APPLICATORE  LAPRA-TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>508.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN COMUNICATORE A CONTROLLO OCULARE OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DOMICILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533840037</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFTIME SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50760.26</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LA STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>469</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>751.69</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO PER BIOPSIE ECOGUIDATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3274</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>959</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>235</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z101FA5A34</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>01CAS MANUTENZIONE G.E. CABINE 1 2 3  ANNO 2018 P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORN. DI DEAMBULATORI X ORTPEDIA NOVI E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>25.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO REPUBBLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>173.07</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2152</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI-BIOTIM- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>215</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI - PRODOTTO KOVALTRY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6998.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2592</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONI MENSA WEB PRESSO GLI OSPEDALI DI NOVI-ACQUI-OVADA, PER L'ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFOTECNA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-08-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO  MICROFRANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1317.65</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT COMPLETO CHAIT CECOSTOMY TUBE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APP.TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NOVAURA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI BISTURI DI SICURAZZA E LAME DA BISTURI MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL PROGETTO REGIONALE  PROGETTO INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FONITURA IN ADESIONE AD SCR DI VACCINO PNEUMOCOCCICO POLISACCARIDICO PER BAMBINI FINO A 5 ANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTE ALL' ASL AL PER UN DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DI SICUREZZA DELLA TRAFUSIONE DEL SANGUE AL LETTO DEL PAZIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione hw sw anno 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            <oggetto>manutenzione hw sw anno 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16104</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2497.81</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  16-18-7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>743.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER FIBROSCOPI FLESSIBILI OCCORRENTE ALL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20952.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15739.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02488440427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSTEOFIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0324B4306</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2858</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6158.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - ACCUMIX  MIXING SYSTEM - EON MEDICA  SRL-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03467080960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EON MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03467080960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EON MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2233.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z041E0710A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07510800639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07510800639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>K24 PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8363</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z041E822CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05506871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI SENSORI PER SATURIMETRIA UTILIZZANTI LE TECNOLOGIE NELLCOR E OXIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5271.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA PER GESTIONE COMUNICAZIONE SISTEMA SIOPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ATTIVITA' PROFESSIONALI SISTEMA SIOPE+ DITTA DEDALUS</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FATTURA N.18 DEL 9 MAGGIO 2018 EMESSA PER ATTIVITA'DI DOCENZA PRESTATA IN CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MMPI-2 RF E MMPI-A IN AMBITO CLINICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06221190488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06221190488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTROFIA PROSTATICA E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 A/3 DI 4 AUTO FIAT PANDA 4X4 (48 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 B/4 DI N. 1 AUTOMEZZO FIAT TIPO SW 1.6 MJT (48 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 C/2 DI UN AUTOMEZZO CITROEN NEMO VAN BLUE HDI (36 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LOTTO4 D/1 DI 5 AUTO FIAT PANDA GPL (48 MESI)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR.50 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA CONSIP  NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2  PER UNA DURATA DI MESI 60.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA LOTTO 2  - AREA TERRITORIALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIRONE E DE MARCO SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BAISTROCCHI MAURIZIO, M.e C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO DI N.4 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 85 CV E6 4X4 PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FCA FLEET e TENDERS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FCA FLEET e TENDERS SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41398.64</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI APPARATI ED ACCESSORI PER SERVER ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALL SERVICE PROVIDER</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ATES INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ETT</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARP ELETTRONICA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO VENCO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDOVISION</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NETBULL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>51900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATO ALPROLIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>287040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 PRODOTTI LATTIERO CASEARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>25011.87</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 2 CARNI ROSSE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 3 CARNI AVICOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 4 PRODOTTI SURGELATI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 7 GENERI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 8 LATTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 9 SALUMI</oggetto>
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            <oggetto>convenzione consipper servizio di gestione e manutenzione centrali telefoniche, apparati di rete locali, postazioni di lavoro, sistemi di sicurezza e sistemi di cablagggio.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE PER TRATTAMENTO PAZIENTE MINORE AFFETTO DA PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LIMIT</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO CON  SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO IN SERVICE TRAMITE DISPENSER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE GARA CONSIP PER LA FORNITURA DI CASELLE DI POSTA MICROSOFT</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TELEMETRICO MUSE GENERAL ELECTRIC GESTIONE TRACCIATI ECG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO A-C-Y-W135 da 12 a 24 mesi</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONTO CREDITO FORNITO DALLE POSTE ITALIANE SPA PER L'AFFRANCATURA E LA SPEDIZIONE DELLA POSTA CARTACEA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA TELEMETRICO MUSE GENERAL ELECTRIC GESTIONE TRACCIATI ECG</oggetto>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI EEMERGENZA OVE MANCANTE E PRIMI INTERVENTI IMPIANTI EVAC . AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTINCENDIO</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA LOTTO 9  - AREA TERRITORIALE VALENZA  SOCIO ASSISTENZILE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA LOTTO 10  - AREA TERRITORIALE CASALE  SOCIO ASSISTENZILE</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI OFFICINA MECCANICA LOTTO 7   - AREA TERRITORIALE OVADA</oggetto>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE  CONSTELLATION LT  OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO FINO AL 31/12/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI FORMALINA IN SICUREZZA OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI POMPE PER INFUSIONE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER VITRECTOMIA - OLIO DI SILICONE 1000 CS -  LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
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