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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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        <entePubblicatore>ASL AL</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI VARI - VETRINETTA  A DUE ANTE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per fornitura di manuali didattici di cui dotare i partecipanti ai corsi di formazione BLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI BENDA SALVAPELLE - LOTTO 35 GARA S.C.R.</oggetto>
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            <oggetto>04CAS MANUTENZIONE G.E. VOLVO ANNO 2018 C/O PP.OO. CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN.DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOOGICA IN ADESIONE AGARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI OVADA  O2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI MARZO 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per il personale del SERD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LOGOS SAS DI VITTORIO NERI e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA VALENZA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE PIETRANTONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SABAI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>147.92</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>147.92</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01194030464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>901.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI CAPITELLO - ADLER ORTHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI N.2 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI ALLO S.PRE.S.A.L. E ALLA SEGRETERIA AFFARI GENERALI DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ROTOLI SACCHETTI MONOUSO PER TAVOLE MOBILIZZAZIONE PAZIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Medical Center MG srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI GLUCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLINI A RIBALTA PER CAMERE DEGENZA NEUROLOGIA NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LUGLIO 2018 ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>datori di lavoro delegati in materia di sicurezza strutture e impianti forn. e messa in opera serr. PO Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN. DI LETTI E COMODINI DI DEGENZA. INTEGRAZIONE DT 203 DEL 17/07/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO E POLIUSO PER ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32614.8</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI LICENZA WEBEX PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  S.C. SALUTE MENTALE ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AT. NET SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CIBIX</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EIDOS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>JOIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PYRAMID SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03295020832</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAINBOW SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.NET ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECONSYS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIFIED COMMUNICATION</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12858651008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3421</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UFFICI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MODULI  A PARETI DIVISORIE DEL LOCALE  EX ARPA  DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869980016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONI CONTRACT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10910</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-30+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>286.08</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SONDE RETTALI VARIE MISURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DIAPATH SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1192.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>414</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2892.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2973.54</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN LETTINO DA VISITA  AD  ALTEZZA VARIABILE PER AMBULATORIO ANGIOLOGIA DISTRETTO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELMED SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>717.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>717.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4353.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>406.53</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>intervento su gruppi elettrogeni P.O. S.Spirito - Ex Mauriziano Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03472760168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE PER UTILIZZO RESPIRATORI A FILTRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6544661.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2248613.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI ASL AL E ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01330640069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA ITALI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01330640069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA ITALI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3604.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6B23F8F4A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>689.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI N.2 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA CASA DELLA SALUTI DI CASTELLAZZO BORMIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>483.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>483.6</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14774.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1726.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI FAX PER LA MEDICINA LEGALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421210485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>552.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PEDIATRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02465290035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02465290035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 2 - OLIO SPRAY PER MOTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>720.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNIURA DI MACCHINE PER UFFICIO E BENI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI BOXER MONOUSO PER COLONSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PILE E BATTERIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UTENSILI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PIASTRE MULTIFUNZIONE  M3713A  OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>86950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13506.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PILE E BATTERIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01678220235</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01678220235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G. TIOZZO SAS di TIOZZO R.e C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3953.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14422.01</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01949700221</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01949700221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVAGENIT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8730</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2910</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14022</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6430.34</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z751CC4ADB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PNGGRL80R30A182W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOEQUIPE DI PONGOLI GABRIELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PNGGRL80R30A182W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOEQUIPE DI PONGOLI GABRIELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL DUE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL DUE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z751FA0993</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO PERTOSSE ADULTI ACELLULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9315</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z751FA7B4F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - FORNITURA DI UNA TAC PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NET4MARKET - CSAMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1275.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7520A0BEF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO PER SUTURA E ANNODAMENTO INFRA ED EXTRA CORPOREO ENDOSTICH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1770</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7522B0CA2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ECOCOLORDOPLER PORTATILE  DISTRETTO ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI APRILE 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TUTE INTEGRALI IN TYVEK OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - MEZZI PESANTI- PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STENT PER DREENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO OCCORRENTE ALLA RADIOLOGIA DI CASALEM.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER ANOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVITENDE SNC DI ADALI V. e ROSSI C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI A BASE CLOREXIDINA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICALI BARBIERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37212.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-08-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59757.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z771A55BF3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14553</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17249.63</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VITE CALCANEARE IN TITANIO PER IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL IND.FARMACEUTIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55982.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12091.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7723EFF74</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00268210903</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00268210903</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6710.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z772471F07</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15819.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3755.53</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7725ACF9E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1006.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z781966682</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI DELL VOSTRO 3558</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AD PARTNERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM. TECH</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA VENEZIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAPPETINI MAGNETICI PASSA E TRATTIENI STRUMENTI CHIRURGICI PER CAMPO STERILE RIUTILIZZABILI OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DELLE DIVERSE SEDI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2725</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI LETTORI BARCODE DATALOGIC TOUCH 90 LIGHT E UN VIDEOPROIETTORE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AD PARTNERS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA FRIGORIFERI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONTEC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-15+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>354</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI BANCA DATI PER SERVIZIO LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3050.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MALLINCKRODT RADIOPH. ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-09-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 7 - FLUTTER SISTEMA RIMOZIONE MUCO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI  PROTEZIONE INDIVIDUALE - SIR SAFETY SYSTEM SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALESSANDRIA TORTONA   MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09714010965</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MORBILLO PAROTITE ROSOLIA VARICELLA PRIORIX TETRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2017-07-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CITISTAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03716240969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA523A6A77</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LE FLOTTE AZIENDALI ASL AL E ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01596760064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA GASTALDI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01596760064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA GASTALDI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20399.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA523BDE10</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LAMPADA DI OSSERVAZIONE CON LENTE DI INGRANDIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>158</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA523F6804</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628980965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANCE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628980965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANCE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>67.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DISTANZIATORE PER FARMACI SOTTO FORMA DI AEROSOL  DOSATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIULIO RAIMO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1556</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2718</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E1FFFF42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER PROTESI FONATORIA OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DEL DISTRETTO DI ALESSANDRIA-VALENZA FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3598.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE ALLA S.C. NPI TERRITORIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S. ORGANIZZ.SPECIALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2807.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2350</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E23FBA42</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E240CCCA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO CATASTALE NEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRMRC79S13B885R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRANDO MARCO GEOM  STUDIO TECNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>FRRMRC79S13B885R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRANDO MARCO GEOM  STUDIO TECNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DGR 49-8994. LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA/FRIGORIFERA/RILECAZIONE INCENDI/UMANIZZAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTI PO CASALE M.TO. LAVORI DI COMPLETAMENTO CON DITTE DIVERSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECOLUX DI GUASCO E DI DIO SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI PER INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE TRIGEN E SURESHOT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI DA FORNO OCCORRENTE ALL'ASL AL PER UNA DURATA DI MESI 12 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICO PEDIATRICA - PROROGA DEL. 396/2017</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI PER LA RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA  FREESTYLE LIBRE  OCCORRENTI FINO AL 30/06/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>17CAS MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE EMERGENZA P.O. CASALE MONFERRATO ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GQUADRO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13609.93</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI SANITARI PER ALLERGOLOGIA NOVI - FONDO VINCOLATO 9AM -</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>1069.19</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTA TERMOSENSIBILE PER CICLOERGOMETRO GE Case</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>716</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ABBONAMENTO IL PICCOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8423E6AFC</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1466</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LUGLIO 2018 ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER ETICHETTE OCCRRENTE AL CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00815250402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE SPA *</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00815250402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE SPA *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI AGOSTO 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1844.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>sistemazione ingressi carrai e pedonali delle aree adibite a parcheggio dipendenti ospedale S. Spirito di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11702</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI SETTEMBRE 2018 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>377.11</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGHICHEIN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>58747.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13643.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4659.66</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RESETTORE STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16408</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNTIURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CASCHI OPERATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE ALLA S.C. NPI TERRITORIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI NEBULIZZATORE PER AREOSOL PER S.C. DISTRETTO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA AUTOREFRATTOMETRO/KERATOMETRO S.O. OCULISTICA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ESAVIS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 4 - PEP THERAPY SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURA DI MATERIALI VARI MESE DI DICEMBRE P.O. S.SPIRITO - DISTRETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CASCHI (ELMETTI) OPERATORI VENTILATI PER ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2408.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALE IN REGIME DI ESCLUSIVITA' - INTEGRAZIONE MOLECOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TORTONA T1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>01343400063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCO MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAISTROCCHI MAURIZIO, M.e C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2771</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3675.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 7 - AREA ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02507770069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6934.96</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA AGHI PER BIOPSIA CUTANEA - ESTENSIONE GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22853.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA STRISCE TEST RAPIDI   DIAGNOSTIC DI.RA.LAB  DT /16</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>362.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>148</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LAB.FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35584.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00643730419</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>414589.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>308254.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520185.93</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA62405E62</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02457060032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTTOPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT CATETERE E DRENAGGIO PLEURX COMPLETO DI RECIPIENTE DI ASPIRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 8-10-12-13-14-15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA GEMELLARE LAMPADA SCIALITICA SALA UROLOGIA B.O. P.O. NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN LAVELLO INOX CON MOBILETTO SOTTOLAVELLO IN FORMICA PER P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ILLUMINATORE ENDOVITREALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA COPRIMORSETTI MONOUSO PER PANORAMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASL AT PER LA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI. INTEGRAZIONE PRODOTTI PER LA S.C. UROOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONE STERILE DI FISSAGGIO IN POLIURETANO - LOTTO 54 GARA S.C.R.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURE CHIRURGHICHEIN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 4-19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MACCHINE AREA LAVAGGIO CUCINA CENTRALE ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-11-07+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO RELATIVO ALL'EFFETTUZIONE DI ATTIVITA' SCIENTIFICA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO CONTENUTO NELLE REVISIONI SISTEMATICHE COCHRANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06184490966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01576010209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KNOWMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01576010209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KNOWMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12912.48</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI 1 ECOGRAFO OCCORRENTE ALLA S.S. UROLOGIA DEL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFITTO AULE C/O UNIVERSITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA PER IL BANDO DA INFERMIERI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>94021400026</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIVERSITA' PIEMONTE OR. A.AVOGADRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01194030464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05060260154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SA.VE.PA. SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00860580158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8850.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z79253EF3C</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO ATEC PER BIOPSIE ECOGUIDATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNOLOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNOLOGIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2438</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A1C0419C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1668</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3064</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A1E43A2C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1221.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3587.31</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7A1FCC409</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 LETTINI DA VISITA CON PREDELLINI OCCORRENTI ALLA NUOVA SEDE BREAST UNIT DEL P.O. DI TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>599</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>599</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7A200EADD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LITOTRITORE COMBINATO PNEUMATICO BALISTICO ULTRASONICO - COD. FT-128#B</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2077</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2454</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A2192B31</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3304.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>779.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z861C6810C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DUE APPARECCHI FAX PER GUM TORTONA E CARDIOLOGIA NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02403380062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UFFICIO FB SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02403380062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UFFICIO FB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21288.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-25+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15177.04</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>erogazione n. 4 corsi di formazione sul  front line</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08697660010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08697660010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI ISOTERMICI PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03277750133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA e C.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03277750133</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39456</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1096</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06815670960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>HC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41434.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17446.68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO ITALIA OGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IMPIANTI. COIBENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEL P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BRUSCHETTINI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>266</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5947.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-06-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNUTURA DI CARTUCCE ETONER PER STAMPANTI E FAX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2890.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1565.58</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07858440964</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21594.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO PER ANNI 3 PERIODO 2016-2018 TRAMITE MEPA DELLA LICENZA PER SOFTWARE SPSS PER COORDINAMENTO PLP -ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04222630370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPSS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04222630370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPSS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>53400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CRIOSONDA UTILIZZABILE SU SISTEMA PROSENSE PER TRATTAMENTO NEOFORMAZIONE RENALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI.CA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10556300019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI.CA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' P.O.TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BGP PRODUCTS SRL (MYLAN EDP)</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA RIANIMATORI NEONATALI PER PEDIATRIA/NEONATOLOGIA OSPEDALI CASALE E NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-08-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2028</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>510.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-14+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02292260599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOSPIRA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>135.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19496</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Spese in economia novembre 2017 ambito Alessandria Tortona</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTEB ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EXATECH ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ACCERTAMENTO TOSSICODIPENDENZA OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI E AI D.E.A. DEI P.O. DELL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05230141003</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05230141003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.P.e C.PROGET.PROD.COMM. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12372</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-06+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 CITROEN C1 PER LA S.C. SER.D. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CITROEN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI VAOLANTI IN RAME OCCORENTI ALLA S.C. CARDIOLOGIA P.O. CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI PC E SCHEDE DI RETE PER IL CED DELL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUVOLA POINT</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3280</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>3280</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ABBONAMENTO PANORAMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LUMED SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI ELETTROCHIRURGICI MONOUSO CON LED OCCORRENTI ALLA S.S.D. SENOLOGIA DEL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BASEL PLUS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1075</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>566457.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>173251.05</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DIVISORI PER CAMERE DEGENZA S.C. MEDICINA ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA823F6BC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9810.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI  ITREL 4  OCCORRENTI ALL'ATTIVITA' DELLA S.S.V.D. TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4184</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATEIALE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>343.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1132</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 8</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>425</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.56</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 3-9-46 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40410</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1645</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1283.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO DELEGATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ALIENAZIONE VEICOLI DICHIARATI FUORI USO - LOTTO 1-2-3-4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI DISP.MEDICI PER IL DISSETTORE AD ULTRASUONI MISONIX SONASTAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE PRESSO IL CUP DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 2 MASCHERE E FILTRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SACCHE DI INFUSIONE PER ONCOLOGIA MODELLO VIAFLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISITEMA ROBOTIZZATO  MONA LISA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI PER DIURESI ORARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.16 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA MEDICINA 1 DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 2018/160</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE DI MARCA AG PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>27238.18</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI NOVI LIGURE N 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO GADOPENTETICO - MAGNEVIST</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per servizio di coffee break nell'ambito di corso sponsorizzato</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PASTICCERIA VOGLINO SAS</ragioneSociale>
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            <oggetto>Spese in economia mese di novembre 2017 ambito di Alessandria Tortona</oggetto>
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            <oggetto>ABBONAMENTI IL SOLE 24 ORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA MEPA DI N. 2 OTOSCOPI OCCORRENTI ALLA S.C. PEDIATRIA DEL P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LANZONI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIULIO RAIMO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL CENTER MG</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INTERMED SRL-ATTREZZ.E STRUM.MEDIC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORE - BOSTON SCIENTIFIC SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13281421001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR FRESENIUS MEDICAL CRP ITA.SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23955.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5858.04</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA NOVI LIGURE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PICCININI e SALA DI A.PICCININI SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONGELATORE  A  POZZETTO CAPACITA'  LT.600  PER IL SERVIZIO CUCINA  DEL P.O. DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309530067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03810860233</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03810860233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.F.I. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1244.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2041.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7955.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A248E148</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02491980062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLBI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02491980062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLBI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CVRLCU72M11F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICIVA DI CIVARDI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>472.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA S.C.R. - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13089440153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMIGEA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02022170506</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMIGEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EISAI S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04732240967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EISAI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21218.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3214.94</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MONITOR CARDIACO PROGRAMMABILE PER LA DIAGNOSI DI DISTURBI DI ORIGINE ARITMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37962.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71360.06</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07505530969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILDEHA PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07505530969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILDEHA PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Dichiarazione rispondenza degli impianti elettrici dei distretti di S.Salvatore Ozzano Trino Vignale Borgo S.Martino e Valenza</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>mandrino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNDMRA52L02A182R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANDRINO  MAURO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7006.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7287.06</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI TERANOVA 400</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CANE' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6382.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SOLUZIONI E SACCHE PER LA SOLUZIONE PARENTERALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>22760.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PROVINCIA PAVESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTI IL MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO SERVICE di Ambrosone Michele</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SRL di Massimo Piasentin e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAZZARIN DI CATTARIN FABRIZIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRICA IMPIANTI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PROCREAZIONE MEDICO ASSISTITA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOLI DIVERSI PER USO LABORATORIO ED OSPEDALIERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIMED SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02221310044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>Z991BDA280</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1353.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2388.87</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>218.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8297.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD1AFB215</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE TRAMITE MEPA  DI SISTEMI RETRAZIONE A DISCO FINO AL 30.09.2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1928</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1848</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI JALURONIDASI E METILTIONIMI CLORURO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6468.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di catering realizzato nell'ambito di corso di agg.to con sponsor</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01576870065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOMPANY e COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01576870065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOMPANY e COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>736.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1190.91</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD2170430</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA.. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04969470154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I-TEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04969470154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I-TEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8548.74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD23FBA92</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>25740</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD2547DB1</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE PETRO CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01233220068</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2018-10-10+02:00</dataInizio>
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            <cig>ZAD25FEC64</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE MODULI DI CONSENSO INFORMATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE19DBFE0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00892450156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HERAEUS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11100</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26079</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE1F0FF58</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11578000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEM-NOVA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11578000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEM-NOVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>374</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>374</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE205F769</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7258.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE2170475</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA.. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23287.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2930.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE23F904C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32697.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAE2471E2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17104.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3244</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE2472020</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>416.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE2473C8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01108720598</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01108720598</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>296.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE2547428</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01149250159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOLIFE ITALIANA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>fornitura e posa porte REI per adeguamento archivi e locali sporco/pulito del p.o. S. Spirito di Casale Monf.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-02-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- SMITH e NEPHEW SRL- VITI TWINFIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORE PER TALASSEMIA PER PAZIENTE DEL DISTRETTO DI VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULA TRACHEOSTOMICA TRACOE TWIST N. 8</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO-PROTESI D'ANCA- GRUPPO BIOMPIANTI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02834700151</codiceFiscale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-07-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI ARREDI SANITARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PROTESI FONATORIA PER PAZIENTE M.M. DISTRETTO DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04830660280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>691</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE BIOLOGICHE PERMACOL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39397.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43457.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>178.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN SISTEMA LASER GREENLIGHT PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTROFIA PROSTATICA E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SODIO CLORURO- FRESENIUS KABI ITALIA SRL</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER IL SISTEMA CELONLAB - P.O. DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25571</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C212F5CD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2550.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2550.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C21DBBDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI VISORI 7  PER CMPLETAMENTO SISTEMA ELIMINA CODE PER IL CUP DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2099.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02580140651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FISIOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FISIOPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11458.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3639.78</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08457170960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDIVIOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08457170960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDIVIOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>51485.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18286.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D1BD56B6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PNGGRL80R30A182W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOEQUIPE DI PONGOLI GABRIELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PNGGRL80R30A182W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOEQUIPE DI PONGOLI GABRIELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>287.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D1E43A64</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D1E6259B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8D2002020</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE COLLEGAMENTO CUP CSI PIEMONTE SUL PARCO SPORTELLI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10368880158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10368880158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6530</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6530</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9921704AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA.. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE PORTATILE OCCORRENTE ALLA S.C. PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO E TRASPORTO PER LA SEMINA DI CAMPIONI MICROBIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER IL DRENAGGIO PLEURICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI A BASE DI CLORO ATTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>Implementazione Sistema Diagnostico Immunoematologia aggiudicato alla ditta Ortho Clinical Diagnostics con determinazione n. 419/2007, i cui effetti contrattuali sono stati prorogati fino al 31.12.201</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO DI NR.1 FIAT PANDA 1.2 69 CV E6 POP PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FCA FLEET e TENDERS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6547.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI GARZA GRASSA A TRAMATURA SINTETICA - LOTTO 21 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 5 - PEP THERAPY SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE MATERIALE DEDICATO PER ORL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KOS BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ETILE CLORURO GHIACCIO ANESTETICO SPRAY OCCORRENTE FINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1716</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>131063.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI FONATORIE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI 1 SONDA CONVEX PER ECOGRAFO PHILIPS HD11XE IN DOTAZIONE ALLA SC PEDIATRIA P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIBRE LASER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SPACCA CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Lavori di ristrutturazione e messa a norma parcheggi dipendenti e area riservata trasporto ammalati, zona pronto soccorso del p.o. di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VERARDI e C. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITUTRA TRAMITE IL MEPA DI BENDAGGI PRONTI PER SPALLA, BRACCIO E CLAVICOLA OCCORRENTI ALLA S.C. ORTOPEDIA OSP. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SEGA PRECISION DI PRODUZIONE STRYKER PER LA SC. ORTOPEDIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - EUROMEDICAL SRL- SISTEMA FTRD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10902</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3670.2</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIGLIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1614</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>82</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI SU CAMPIONI FECALI DI PATOGENI INTESTINALI E VIE RESPIRATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>40504.76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI INTERNI IN ALLUMINIO REPARTI OSTETRICIA-GINECOLOGIA, TRAUMATOLOGIA-ORTOPEDIA P.O. CASALE MONFERRATO DET.2017/174</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCLRN56M27F751Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOTOR SERVICE DI MARCHESIN LORENO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>MRCLRN56M27F751Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOTOR SERVICE DI MARCHESIN LORENO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2529.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA  MICROSYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA  MICROSYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>597.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E1E77BAB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER SC SENOLOGIA TORTONA (BREAST UNIT)</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRITALIA FURNITURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO ARONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO L. DI TOLVE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA UFFICIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01935200285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6501</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7282.57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E1E9A4A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 34 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>05TOR MANUTENZIONE G.E. C/O P.O. TORTONA ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01544370057</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>10946740015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GQUADRO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>11174510153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI.L.C. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SDOGANAMENTO DELL'APPARECCHIATURA TOMOGRAFO GENERAL ELECTRIC CON DESTINAZIONE SS RADIOLOGIA OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MITSAFETRANS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI UNA MACCHIANA   LAVAPADELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERATHON MEDICAL EUROPE B.V.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IND.FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4119.39</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-28+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ORTAGGI IV GAMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9993</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>42446</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6800</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI BENDA BI-ELASTICA COMPRESSIVA ADESIVA A MEDIA ESTENSIBILITA' IN LUNGHEZZA E CORTA ESTENSIBILITA' IN ALTEZZA - LOTTO 43 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA PER UTENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONSOLIDALE CONS.COOP.SOCIALI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONSOLIDALE CONS.COOP.SOCIALI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19057.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>NOLEGGIO N.3 FURGONI IN CONVENZIONE CONSIP  AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 , DURATA 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER IL POSIZIONAMENTO DI CLIPS MAMMARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORN. DI STRUMENTARIO WOLFF E TESTA DI TELECAMERA OLYMPUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FASCIATOI PER GINECOLOGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GIOCHIMPARA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2154.47</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE MEDICINA DEI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI - SeREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROVETTE SOTTOVUOTO ED ACCESSORI PER PRELIEVO URINE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03450130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACUTEST KIMA SRL</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER CENTRO STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NCLFRC62D14A182K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRINT e OFFICE di Nicoletti Ferruccio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>NCLFRC62D14A182K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRINT e OFFICE di Nicoletti Ferruccio</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI OVATTA ORTOPEDICA IN FIBRA SINTETICA - LOTTO 3 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00860580158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTEX S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7074</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 29-30-31 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di catering fornito nell'ambito di corso di aggiornamento sponsorizzato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COOMPANY e COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00106883221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO GENTILI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>72616.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PNTSRN52M26B784Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PNTSRN52M26B784Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-10+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>153.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- PROTESI CAPITELLO RADIALE - ADLER ORTHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02348611209</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02348611209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADLER ORTHO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4612</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2524.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>12CAS MANUTENZIONE SISTEMA CHIAMATA CUP PO VALENZA ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>95552630014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBLE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01544370057</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.GE.AS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10946740015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GQUADRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05922920961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EOS ENGINEERIGNeCONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02197230127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW ELETTRIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>95552630014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBLE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z901CC4B45</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA OVADA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02022940064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO GIAN CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02022940064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSO AUTO DI ROSSO ANDREA e C.SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA VACCINO ANTI PNEUMOCOCCO POLISACCARIDE PNEUMOVAX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>576.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-02-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>579.9</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RILASCIO CERTIFICATO REVISIONE GRU SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>APICE SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>APICE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>162</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>324.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1222.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1222.02</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13948081008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARISTO PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13948081008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARISTO PHARMA ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1687.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>577.13</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2868</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4138.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13461.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI - PROROGA LOTTI ESAURITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-04+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1842.69</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ACQUI TERME A2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PNEUS CITY SAS*</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CUCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1590.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>13.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>14CAS MANUTENZIONE CONTROLLO ACCESSI C/O P.O. CASALE ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01544370057</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>10946740015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GQUADRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>07757980961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEI SYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11533720154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713550992</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>930</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>465</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ORION PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>29273.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI UN MOBILE COMPONIBILE CON TOP PER CUCINA REPARTO GINECOLOGIA P. O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FLEX OFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>568</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>568</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9F1A15A60</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9339</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9528</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI NR.5 SEDUTE OCCORRENTI AL NUOVO LABORATORIO UFA  DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>258</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB1C03F21</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERMED SRL-ATTREZZ.E STRUM.MEDIC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERMED SRL-ATTREZZ.E STRUM.MEDIC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2553.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB1F11CEE</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione sul nuovo codice appalti</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE E TERMICHE IN ADESIONE ALLA GARA ESPERITA DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>591.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26731.85</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETE PER ERNIA BIOLOGICA OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10506</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICE A PEROSSIDO DI IDROGENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34121.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4568.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GEDEON RICHTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06741870965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDEON RICHTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOCAZIONE COMPLETA DI ASSISTENZA FULL RISK  DI COLORATORE E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE AL LABORATORIO DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169790993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VA.NI.CA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169790993</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VA.NI.CA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14365</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7225</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAB244577F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAB2473AC5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24838.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5607.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAB2595186</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>det. 2018/163</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03202860106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATORI NORMAC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08000030158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VI.BI. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02514790068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOELEVATOR di Benetti A. e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10783.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC1AE59AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292260599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOSPIRA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02292260599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOSPIRA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30292.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4860</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC1B371B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN SISTEMA ELIMINACODE COMPOSTO DA VISORE, RADIOCOMANDO, DISPENSER DI TICKET, ROTOLO TICKET, PIANTANA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>219</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>219</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC1D198EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14679.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4448.4</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC1DE0A77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI SANITARI LOTTO 2 SGABELLI ACCIAIO INOX.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1071.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1071.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC2007FBE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47832.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 2018 PER CONSULTAZIONE NORME TECNICHE UNI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI LUGLIO 2018 P.O. S.SPIRITO CASALE M.TO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-10-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA KIT STAMPA E KIT LAVAGGIO DEDICATO ALLA STAMPIGLIATRICE IP C DI BIOCASSETTE DITTA LEICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3359.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3359.34</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ricollocazione temporanea Hospice P.O. S.Spirito</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SDDGMR78H01A182O</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>SDDGMR78H01A182O</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE, ABITUDINI E STILI DI VITA DELLA POPOLAZIONE ULTRA 65ENNE MEDIANTE PROGETTO PASSI D'ARGENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DOXA SPRA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  2017 PAUL HARTMANN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>126</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60091.85</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>25417.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08757790012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUGUSTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE RDO MEPA DI UN LETTINO DA VISITA PEDIATRICO PER REPARTO PEDIATRIA  P. O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL FORNITURE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONOTORAGGIO DELLA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02606120349</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02606120349</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERAS LIFETECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4772</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3672</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BOTTONI IN POLIPROPILENE PER ANCORAGGIO SUTURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01262470667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSUT EUROPE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01262470667</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>259.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>173.16</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI ROTONDI PERMANENTI PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08078630012</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1612.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIAMMIFERI DI FLUORESCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 6 - PEP INCENTIVATORE RESPIRO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06645680965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HRA PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 39 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SISTEMA GESIONE ATTESE PER AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI CUP DELL' ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E AD USO ENDOSCOPICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONGELATORE A POZZETTO OCCORRENTE AL SERVIZIO CUCINA OSPEDALE ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>389</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>389</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE LASER PER UFFICIO DIRETTORE AMM.VO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SEDIE COMODE, CARROZZIONE E ACCESSORI PER DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FERREROMED</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00129140091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KINEMED</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2017-04-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2632.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LITOTRITORE COMBINATO PNEUMAYICO BALISTICO ULTRASONICO OCCORRENTE ALL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER EMOSTASI LIGACLIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI IMPIANTABILI REGOLABILI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE  ATOMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>MBRMHL69L31A479F</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>LAZZARIN IMPIANTI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>014225470067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01484760051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13999.54</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE SET A T PER INFUSIONE DA UTILIZZARE NEI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA POICHE NON PRESENTE NELL'ELENCO DEL MATERIALE FORNITO DALLA DITTA GAMBRO TRAMITE GARA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GAMBRO HOSPAL SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GAMBRO HOSPAL SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-07-22+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - EXIT-PAD-AG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01368670384</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03763310012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03763310012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3B S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1445</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3880.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2442</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MBRLRT29E04G337A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA AMBRECK DOTT.ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MBRLRT29E04G337A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA AMBRECK DOTT.ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>401.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02483910069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO RAPID CAR</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02483910069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO RAPID CAR</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1656.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>518.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI VITI BIASSORBIBILI ED A INTERFERENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER DOSAGGI FARMACI ANTICOAGULANTI PER APPARECCHI DIAGNOSTICI SIEMENS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9532</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22780.69</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TORTONA T2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00152590063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAISTROCCHI MAURIZIO, M.e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01343400063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCO MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01343400063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCO MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3361.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>168</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spese in economia ottobre 2018 Alessandria Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL M.E.P.A. DI CANNULE TRASPARENTI, FILETTATE E FLESSIBILI OCCORRENTI ALLA S.C. ORTOPEDIA P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO APPALTI E CONTRTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGENDE DELLA SALUTE OCCORRENTI ALL'ASL AL, ASL AT E ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI NR.2 FOTOCOPIATRICI PER SIAN/SISP CASALE E CENTRO PRELIEVI DI NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AGATI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LABORATORI BALDACCI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LABORATORI BALDACCI</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ACQUI TERME - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI MATERIALE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA E PNEUMOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL SERRAGGIO DI SUTURE CON APPLICATORE LAPRA TY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA MULTIFUNZIONALE CONSTELLATION LT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA CASALE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per MMG sulla fibrillazione atriale</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI MEDICAZIONE PRONTA PER DITO STERILE - LOTTO 31 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>966</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI PER LA NUOVA SEDE BREAST UNIT DEL P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03216320543</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>862.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>862.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - STAMPATI PER ELEZIONI - ACUBE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02221490184</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02221490184</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACUBE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1079</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1079</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03010620965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03010620965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIKOPAL S.R.L. BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15644.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA EMOSTATICO ELETTROPNEUMATICO TOURNIQUET CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6336</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORE INDOSSABILE LIFEVEST CON ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-17+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7245</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>Z831AE5D53</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06741870965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDEON RICHTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06741870965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDEON RICHTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>334.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09563660969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEF SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09563660969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEF SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09957530018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELO CICCONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09957530018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELO CICCONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8988.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI  DIARIO DELLA SALUTE  PER DISTRETTO CASALE COORDINAMENTO PEAS.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07531810013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECLECTICA S.A.S. DI BECCARIA e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2146.6</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2146.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1126.63</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-10+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2686</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>122.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>206.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>301.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1737.87</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>679</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 36 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23619.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI APPARECCHIATURA PER PROVA DA SFORZO MEDICINA DELLO SPORT ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHILIPS SPA-HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNOGYM SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - CLINIKA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12512890158</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12512890158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINIKA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONR DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI DOSIMETRIA PERSONALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI EPATITE A PEDIATRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE OCCORRENTI A PAZIENTE DEL DISTRETTO DI TORTONA - NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SONDA  NASOGASTRICA  IN PVC - LOTTO 20</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SPECIALITA' MEDICINALE SEVORANE IN  ADESIONE A GARA DI ASO AL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO REDAZIONE/PRESENTAZIONE MODELLI RIEPILOGATIVI ACQUISTI E CESSIONI INTRACOMUNITARIE  BLACK LIST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER SOCIO ASSISTENZIALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUTOREFRATTOMETRO KERATOMETRO PER S.C. OCULISTICA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-09-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO PROCEDURA CONCORSUALE PROVA SELETTIVA INFERMIERI PROFESSIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01624020440</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE AL SER.D. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>574.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>574.87</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI D'ANCA- STRYKER ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORN. DI ROTOLI FODERE MONOUSO PER TAVOLE MOBILIZZANTI PAZIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LANZONI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI CESTELLERIA ED ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NUOVO QUADRO ELETTRICO BT LINEE PREFERENZIALI CABINA MT/BT P.O. OVADA. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DEGLI ARTT. 57 COMMA 6 E 122   COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12..04.2006.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>E.L.C.I. SOC.COOPERAT.A.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIANA,RAVERA e C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>G.M. DI GILLARDO E MORENA SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE AFFRANCATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ACQUI TERME A1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - AGHI - B.BRAUN MILANO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI ARREDI VARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE DI MARCA NESTLE'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI ISOTERMICI PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI ENDOCLIP X GASTROSCOPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5796</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONCORSI IN ADESIONE A GARA  DELL'A.S.O. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI FARMACI EMODERIVATI IN ADESIONE AD SCR. ACQUISTO FARMACI PER CARENZA SUL MERCATO NAZIONALE DI PRINCIPI ATTIVI DA PARTE DELLE DITTE AGGIUDICATARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI TAPPETINI MAGNETICI PASSA E TRATTIENI STRUMENTI PER S.C. CHIRURGIA  NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI CASALE C1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>NTLGRD47M15F988F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL AL AI FINI ASSICURATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02524680127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SER.CON SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ELETTROFISIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA - INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO LOTTI DESERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN SCR FINO AL 31/12/017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 12</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Spese in economia mese di dicembre 2017 ambito di Alessandria Tortona</oggetto>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>273</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>liquidazione fattura n.6 del 27/11/2018 emessa per erogazione corso di formazione per i MMg di Alessandria</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA, PER SOSTITUZIONE, TRITURATORE SU TAVOLO AUTOPTICO OSPEDALE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA BOCCAGLI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TIGOSSI DI PIERGIORGIO BRIGO R ROBRTO SARTIRANA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2443</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - AMUCHINA WIPES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI IN CAPSULE PER SISTEMA RIGENERAZIONE TISSUTALE RIGENERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-03-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDIANTE CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>03CAS MANUTENZIONE G.E. CATERPILLAR ANNO 2018 C/O P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOIA  ALESSANDRIA TORTONA MATERIALE PER MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>Spese in economia ottobre 2018 Alessandria Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO ENDO-SPONGE B,. BRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI DI PROFESSIONISTI P.O. S.SPIRITO</oggetto>
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            <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI P.O. S.S.PIRITO E PRESIDI</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI PER LA RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORN. DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPY LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04232600371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENTER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COPY LAB SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE LEVOTIROXINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>710</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE3226BCDC</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>10TOR MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO CABINE MT BT C/O P.O. TORTONA  ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SRL di Massimo Piasentin e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01544370057</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.GE.AS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01484760051</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11557420152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA SISTEMI ANTICENDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01149950063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SRL di Massimo Piasentin e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32310666</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>49665.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22905.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE324B63F2</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMM.VO NEL SETTORE ASSICURAZIONI-SINISTRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05367900015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO RAVINALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STUDIO RAVINALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12736110151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>614.02</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA MESE DI GENNAIO 2018</oggetto>
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                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>443.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA  SIRINGA DA 60 ML PER NE CON CONNESSIONE DI SICUREZZA NE - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292430242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03277950287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-01+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07283770019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ABBONAMENTO TELEMACO PRESSO INFOCAMERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE1C0482C</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO ADULTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>233</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43797</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2592</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>373.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ALCOOL ETILICO DENATURATO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN. SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2612</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1525.06</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ALESSANDRIA AL 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MIRONE E DE MARCO SAS</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MIRONE E DE MARCO SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4457.05</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05104850481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05104850481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3024</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1633.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA SEGA/TRAPANO DI PRODUZIONE SRYKER PER SC ORTOPEDIA SEDE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06184490966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06184490966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORREVIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>296.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>869.93</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>860</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER P.O. S.SPIRITO DI CASLE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4520</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>5320.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>102.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIOHIT HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08192350968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOHIT HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19387.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT DI VALUTAZIONE EMORRAGIA FETO MATERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4189</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTI ECOGRAFICI METODO GRAF OCCORRENTI AL REPARTO DI PEDIATRIA E AL CENTRO NEONATALE DEL P.O. DI NOVI LIGURE CON UTILIZZO DI FONDI VINCOLAI 7CA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566390757</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POVATEX S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03566390757</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POVATEX S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>prestazioni professionali collaudo statico locali farmacia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SVAFBA63C29A182U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVIO  FABIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>78000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2007-12-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>33104.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI CARROZZINE OCCORRENTI A SERVIZI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02948410838</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05639141000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANACILIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04270270400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DP PHARMA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01714420344</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00932190044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURACE S.P.A.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-11-22+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO ELETTROMIOGRAFO NEUROLOGIA CASALE\</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>16900</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TORTONA T3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIANCO MAURO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PER CONSULTAZIONE  NORME UNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI UNIFICAZIONE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1723.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI 3 BARELLE AD ALTEZZA VARIABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3811.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>176</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI - LOMMAR SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864361207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMMAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864361207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMMAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1834</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO MENVEO, BEXSERO E RABIPUR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>COLLAUDO ANNUALE BRACCIO OLEODINAMICO GRU SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CEMPI SCRL-CONS.EUROPEO DI NORMALIZ PREVENZIONE INFORTUNI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DET. N.  2018/51</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-03-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI STANDING DI POSIZIONAMENTO ELETTRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BARBIERI SRL PROGETTIAMO AUTONOMIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CRIS S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDILAND RUSCH CARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OMEGA AUSILI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BILANCIA PESANEONATI PER NIDO E BILANCIA PESAPERSONE PER AMBULATORIO PEDIATRICO - OSPEDALE DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE INTERRUTTORI CABINE MT E BT C/O P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ECOCOLORDOPLER DISTRETTO NOVI LIGURE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI STERILIZZANTI OCCORRENTI ALLE APPARECCHIATURE MEDIVATORS ED ERS OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>OG10 - IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ACQUI TERME - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 4  -  AREA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02304500123</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1495</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>RINNOVO TRAMITE MEPA DI LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY PER AZIENDA  ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CLEIS TECH SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13490</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO IL NOVESE/L'OVADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01746890068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>702086.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32148</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9437.54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC123DC8FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4982</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC123F6AA9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>485.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC1242480D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - APTENI - EUROMEDICAL SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02140710134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02140710134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2595.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3334.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC1245A0FB</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 8 COLLABORATORI SANITARI INFERMIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - PLACCA UNIV. - VITI - DITTA  EPISCAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>1302</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI VALVOLA  AHMED COD. NWFP7 OCCORRENTE ALLA  SC. OCULISTICA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1605</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1605</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SISTEMI DIVISORI PER CAMERE DEGENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2215</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - CONTENITORI PER PICCOLI STRUMENTI STRUMENTI LOTTO 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MEPA DI ARREDI SANITARI - LOTTO 1 CARRELLO PER ANESTESIA IN ACCIAIO.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>METALARREDINOX SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1779</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-24+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1779</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORE PORTATILE OCCORRENTE AL S.I.S.P. DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>213.11</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI N. 2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>251.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>502.84</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIOI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09453740152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - PRONTOPRIME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTIVIRUS KASPERSKY</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01567260995</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA   ECONOMIA 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2125-11-03+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA MANUALI DIDATTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 2 NON AGGIUDICATO NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-22+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PORTE, PORTONI, CANCELLI, SBARRE AUTOMATIZZATI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO E TRASPORTO PER LA SEMINA DI CAMPIONI MICROBIOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2683.67</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02452050608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCA-PHARM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6955</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE REGISTRATE ALL' ESTERO OCCORENTI FINO AL 31.12.2016 - INTEGRAZIONE MOLECOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09577370019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTER FARMACI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06397871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEM GLOBE EVENTS MANAGEMENT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06397871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEM GLOBE EVENTS MANAGEMENT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6118</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>163.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTIEPATITE B HB VAXPRO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1369.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>954.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTERVENTI SU GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>POWER GEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-09-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>464</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>82.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per attivita di progettazione per il progetto SLOW MEDICINE della rete oncologica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>1389.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01994900288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI LUGLIO 2018 P.O. SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1191.13</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>137272.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ITALIA OGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>ZEA1DC6DBB</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA AGHI RETROBULBARI E PERIBULBARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-03-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-13+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.20 VENTILATORI A PIANTANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' PO TORTONA ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIFORNIMENTO DI GASOLIO PER GENERATORE DI ENERGIA ELETTRICA OSPEDALE DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI SPUGNETTE PER PRELIEVI SUI SUINI (SALMONELLA) PER DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO ASL  AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
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            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>146.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB2084E40</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di cateteri da utilizzare negli interventi endoscopici di ureterolitrotrissia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2210</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>attivita di docenza e consulenza prestata in progetto rete oncologica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO CHANGE SOC.COOP.ONLUS SCS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08104570018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO CHANGE SOC.COOP.ONLUS SCS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6258.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6258.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81756</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30545.19</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29184.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16079.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>440.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI N. 50 REAGENTI PER DOSAGGI FARMACI ANTICOAGULANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1965</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI 13.17-33 LE CUI CONVENZIONI SCR RISULTANO ESAURITE A DITTE GIA' AFFIDATARIE DELLA GARA SCR 9-2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>948.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>128</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>128</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI - PROROGA LOTTI ESAURITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1775</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-04+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI FASCE ELASTICHE THERA-BAND</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>1555</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07587340964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07587340964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRKA FARMACEUTICI MILANO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13756.4</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTR.EUROPE BV</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - BIOCUE SISTEMA- AKRON REGENERATION SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ID MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9342</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2721.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura tramite il MEPA di N  1 LICENZA ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 PER DUE PROCESSORI CON SOFTWARE UPDATE LICENSE e SUPPORT E UN ANNO DI MANUTENZIONE - PER CED ASL AL sede di NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CORE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COM. TECH</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KINETIC SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27249</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27249</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI STELO DA REVISIONE PER IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BILANCIA PESAPERSONE CON ALTIMETRO OCCORRENTE ALLA NUOVA SEDE BREAST UNIT DEL P.O. DI TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRUGICO OCCORRENTE AI P.O. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2603.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2603.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES I.T.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>99319.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32645</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3996</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60827</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6712.45</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3795</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 2 - AREA ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02507770069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2767.77</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOVRAZONALE DI EPIDEMIOLOGIA SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.SER. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.SER. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>31920</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGMA-TAU SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>154.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.64</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI CASALE C2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>NTLGRD47M15F988F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE PRIOCCO DI NATALE GERARDO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PENUS SETTE CASALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>353.82</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1.98</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>36.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49827.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76032.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ECOCOLORDOPPLER OCCORRENTE ALLA  S.C.OSTETRICIA DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05959170019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30819</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SEDIE PER CAMERE DEGENZA UROLOGICA E NEUROLOGICA DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIURA DI MACCHINE PER UFFICIO E BENI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA.. ULTERIORE INTEGRAZIONE.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SODIO CLORURO 0,9% - FRESENIUS KABI ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3645.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IMPLANTCAST INNOVATION SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>275</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura n.5 del 27/11/2018 emessa per erogazione corso  argomenti di ginecologia  per i MMG di Casale Monferrato</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI SCOLLATORI TELAPREP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>330.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>223.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE OCCORRENTI ALL'ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5722.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3664.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC22ECB40</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07370210010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2655.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7472</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8197.32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29386.67</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROVE SULLA MURATURA PRESSO STRUTTURA HOSPICE CASALE MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA ECOGRAFICA LAPAROSCOPICA INTRAOPERATORIA PER ECOTOMOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>16CAS MANUTENZIONE POMPE ANTINCENDIO CAPRARI C/O P.O. CASALE MONFERRATO ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASTRA SISTEMI ANTICENDIO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>det.2018/ 113</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER PROTESI FONATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. n. 2018/154</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2045.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI EPATITE B PEDIATRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4806</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>Fornitura di sistema di irrigazione intestinale e relativi accessori occorrenti per il paziente domiciliare B.M.S.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>10912.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>Fornitura e posa in opera di batterie e ventole di raffreddamento UPS P.O. S.Spirito di Casale M.to</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRNMSM70T01L219R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL TECHNIK DI MASSIMO CARONE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRNMSM70T01L219R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLOBAL TECHNIK DI MASSIMO CARONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>985</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>732.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1004.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - ACIDO GADOXETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI ESCLUSIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1217.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-08+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>351.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>351.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>attivita di docenza svolta in edizioni del corso  percorsi in oncologia  progetto della rete oncologica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97587690153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97587690153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA  SONDE PER NUTRIZIONE ENTERALE IN POLIURETANO CON MANDRINO - LOTTO3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI STAMPANTI E FAX</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01227260500</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F. FRANCESCHI SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI DICEMBRE 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>1505.44</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PANORAMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01058470061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANORAMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO NUTRIZIONALE PHELNAA OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVISCOM SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10433221008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVISCOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22935.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19431.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17620.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6076.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI NECESSARI AD AFFRONTARE UN'EMERGENZA PER FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PROTESI D'ANCA - LOMMAR SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864361207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOMMAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5163</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5163</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>34425</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5122.77</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>59667.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13497.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUPPORTI PORTA BOMBOLE PER LETTI E BARELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6030.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6030.18</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO PREVENAR 13 DESTINATO ALL'IMMUNIZZAZIONE DEGLI ULTRA  65ENNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28800</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - PERNO SMARTNAIL - CONMED ITALIA  SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSDVD68R23A479L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIONIC di Davide Musso</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2320</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6344.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1776.9</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5618.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4157.53</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 COOK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRUMPF MED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03831290287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRUMPF MED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7084</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6782.06</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11344701005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFANO BONAVENTURA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11344701005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFANO BONAVENTURA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13170.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22729.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF1241AC59</cig>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-22+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>692.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI MISURATORE DI CO ESPIRATO E RELATIVI FLUSSIMETRI E BOCCAGLI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12642600154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12642600154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL GRAPHICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>905</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ABBONAMENTO IL NOSTRO GIORNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI VALVOLE FONATORIE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE A PAZIENTI DOMICILIARI DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.1 POLTRONA PER EMODIALISI OCCORRENTE AL SERVIZIO EMODIALISI DEL P.O. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI 13.17-33 LE CUI CONVENZIONI SCR RISULTANO ESAURITE A DITTE GIA' AFFIDATARIE DELLA GARA SCR 9-2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>I.B.N. SAVIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - ANIOSYME - NUOVA FARMEC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-09-22+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UNA LAMPADA CON LENTE PER AMBULATORIO ANGIOLOGIA DISTRETTO NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2016-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1017.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>STRUMENTAZIONE E RELATIVI REAGENTI E CONSUMABILI PER LA RICERCA E TIPIZZAZIONE DELL'HPV OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA FINO AL 31.12.2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per verifica di rinnovo audit e adeguamento norma ISO 9001:2015</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SISTEMI EVACUAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VIDEOTAPE DI SARTOR  MARTELLO SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 2015</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>214</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MACCHINE DISTRUGGIDOCUMENTI PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COPY LAB SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GBR DI ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO L. DI TOLVE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INKLIFE SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SAR SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TROST SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>567.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>installazione e fornitura porte REI
det. 2018/140</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02318980063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37516.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2139</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2873</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6717</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- MASCHERE FACCIALI FFP2-  COREMEC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>825</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1237.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURE AD ONDE D'URTO PER LA S.C. ORTOPEDIA  DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03781770379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HMT HIGH MEDICAL TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE UPS C/O P.O. TORTONA  ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>Spese in economia dicembre 2017 ambito di Alessandria Tortona</oggetto>
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            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1778.44</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LA CONSOLE  DIEGO ELITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA  ALEESANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>det. 2018/155</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>22839.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL PICCOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1745</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>13034.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2804</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-22+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALESSANDRIA TORTONA 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NGLMPT60H29A182C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICE AUTOMAZIONI DI M.P.ANGELERI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4835</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO : Fornitura e posa in opera porte REI e pareti in cartongesso per locali seminterrati del Poliambulatorio di Via Palestro di Casale Monf.to.</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRTRRT61T15F952G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DORETTO ROBERTO</ragioneSociale>
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            <oggetto>liquidazione fattura n. 12 del 7 maggio 2018 emessa per attivita di progettazione e predisposizione materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21660</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI UFFICIO ESTERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROSTREET SOC.COOP.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEOPHARMED GENTILI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>ZF51D5048C</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI UREA C-13 E RELATIVO SERVIZIO DI REFERTAZIONE ESAMI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE GASTRICA DA HELICOBACTER PYLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15810</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI VARI - ARMADI METALLICI LOTTO 2.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASTELLANI.IT</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-24+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1328</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 AMBU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF523FBB59</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1827.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF5253AAB0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEGEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORN. DI MORCELLATORI MONOUSO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>GUERRA DANIELE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PHASIX ST RECT 15 CM- BARD SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER CLORIMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.5 CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1336.07</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET PROLUNGA E KIT A BOTTONE A PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4616.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00161030069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CENTRALE DEL LATTE DI ALeAT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10013.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8664.36</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA MANIPOLAZIONE DI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-11+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02306800596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIVERCHIA ARTI GRAFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-06+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>286</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCD24F131C</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI CLASSIFICATORE PER CARTELLE SOSPESE OCCORRENTE ALLA S.C. GINECOLOGIA  NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DISPOSITIVI STERILI MONOUSO PER SALE OPERATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA NOVI LIGURE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>289.49</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>575.29</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84373.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29683.97</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01640870091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640870091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>790.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>334.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORE PER INSULINA OCCORRENTE ALLA PAZIENTE M.O. DEL DISTRETTO DI ALESSANDRIA - VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI TEST PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOOLEMICO PER 24 MESI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA CON IL METODO IN NOME E PER CONTO INSERITI NEL PRONTUARIO REGIONALE PHT - INTEGRAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>186</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO L'ANCORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05703731009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01921160063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01618930067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150360063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10203250153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TNE SRL (TUTTONORMEL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00224320069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRAZENECA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3611</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER SEREMI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRA.SER</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03893361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRA.SER. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8802</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06065650159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06065650159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREMASCOLI e IRIS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>proposta det. 2018/167</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01200870069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7314.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA AGENDE GRAVIDANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LITOGRAF EDITOR</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SATIZ TECHNICAL PUBLISHING e MULTIMEDIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SGI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9510</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01711590545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIXLAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>E.C.S. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4635.4</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11957290155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERABEL GIENNE PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19425.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20403.83</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE TRAMITE MEPA DI SPUGNETTEMONOUSO ABRASIVE PER PULIZIA ELETTRODI DEGLI ELETTROBISTURI- FINO AL 30.0.92018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1026</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>379.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09519270152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAGO RADIOLOGY SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09519270152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAGO RADIOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8030</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF71D5BB74</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS CERVARIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI LETTI ELETTRICI, MATERASSI E COMODINI OCCORRENTI AL REPARTO DI UROLOGIA DELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31139.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-06+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.MOLTENI e C. DEI F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso per MMG sulla patologia mammaria</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2092</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ABBONAMENTO GAZZETTA  ASTE E APPALTI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4312.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01689550158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1675</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>08028050014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2587.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>102.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI COMPONENTI INFORMATICI (SWITCH) PER AGGIORNAMENTO SERVER DI RETE AZIENDALE P. O. DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3542.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3542.18</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-18+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD62361509</cig>
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            <oggetto>PASSAGGIO AL  II  AGGIUDICATARIO - TELINI - F.A.S.E. SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GIUGNO 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VETRERIA GREPPI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI AD USO PERSONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE GRU SERVIZIO VETERINARIO PER REVISIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-05-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>STALLERGENES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARD CON BANDA MAGNETICA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MC CARD SURL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>654.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>liquidazione fatt.n 50 del 17/12/2018 emessa per erogazione corsi su codice appalti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04332110370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03933640264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SDS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10060</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7985</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO UMANO ANTI HERPES ZOSTER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5247</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02132381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARMAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37050</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-08-16+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>37050</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE MESE DI MAGGIO P.O. S.SPIRITO E DISTRETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO 2 GRUPPI ELETTROGENI PRESIDIO OSPEDALIERO ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>765.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GETINGE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11325.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI NOVI LIGURE N 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00432520062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PICCININI e SALA DI A.PICCININI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PSICOATTITUDINALI OCCORRENTI ALLA S.C. SALUTE MENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 55-58-60-61-62 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA OCCORRENTE AI DISTRETTI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GERHO'</ragioneSociale>
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            <oggetto>11CAS MANUTENZIONE SISTEMI EVACUAZIONE EVAC C/O P.O. DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VIDEOTAPE DI SARTOR  MARTELLO SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DEL TESTO  PLOTKIN'S VACCINES 7 EDITION  OCCORRENTE AL SERVIZIO SEREMI DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2018 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI UNA TERMOSALDATRICE MANUALE AD IMPULSI PER ANATOMIA PATOLOGICA NOVI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI 25 FLACONI CANCIDAS 50 E 70 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI COMPRESSA IN TNT NON STERILE - LOTTO 17 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI TIFO INTRAMUSCOLO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO PANORAMA</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO E LETTORI BARCODE PER LA GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5710.8</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA METERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI RICOMPRESI NELLA POCEDURA DI GARA SCR IN CORSO DI ESPLETAMENTO OCCORRENTI ALLA SS.OO.CC. FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1243.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN VENTILATORE A SOFFITTO PER VETERINARIO ACQUI E DI UN RADIATORE ELETTRICO PER SPRESAL ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>187.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>187.71</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2142</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01501420853</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2446.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>lavori di copertura ammalorata presso gum di Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01200870069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01200870069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39760.62</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-10-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>299490</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI STAMPANTI LASER PER SERVIZIO INFORMATICO ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 4 - KIT INTRODUTTORE PER CATETERE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI- ARTHREX- AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1104.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1104.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3142.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>257.08</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163980681</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>20099.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE AD SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO DUOGAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>330.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI STRISCE DIAGNOSTICHE E SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22131.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08693440151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HISTO-LINE LABORATORIES S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA STRUMEN.SCIEN</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04869950156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPACE IMPORT-EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09771860153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAKO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2934.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-04+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE E TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL NOSTRO GIORNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PRODOTTI NELLiOSPEDALI DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE IN DIVERSE LINGUE STRANIERE DELL'OPUSCOLO  LE VACCINAZIONI DEI BAMBINI  NECESSARIO AL SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA SEREMI DEL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>15CAS MANUTENZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA C/O P.O. CASALE MONFERRATO ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI CARRELLI PORTABOMBOLE DI OSSIGENO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5454.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO L'OVADESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI PAPILLOMA VIRUS DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02454230042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.P. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO A DUE PORTE ACCORRENTE ALLA S.C. ORL DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.52</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI APPLICATORI PER CHIRURGIA OPEN  LIGACLIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3816</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ENTEROCLISMA PIEGHEVOLE COMPLETO IN PVC</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 6 GIACCONI AD ALTA VISIBILITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANAGRAFE VACCINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICA PEDIATRICA AMBULATORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' RESPIRATORIA MESI 12</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI INVOLUCRO ANTIBATTERICO RIASSORBIBILE TYRX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI AGENDE DI GRAVIDANZA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE BIELLESI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GALLI e C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRAFICA E STAMPA GeV</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRAFITALIA INDUSTRIE GRAFICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>LA GRAFICA DI TEGACCIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA POLIGRAFICA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LITOGRAFIA LA MODERNA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LITOGRAFIA ROSSI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MINIGRAFICA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOSETTI TECNICHE GRAFICHE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05940780017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SGI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA  AG</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ROSSI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GHISLERI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01158180115</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6975</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6294.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11462</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02283320998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE AND OPHTALMIC SOLUTIONS SNC di Morando e Pagliai</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02283320998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE AND OPHTALMIC SOLUTIONS SNC di Morando e Pagliai</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1704.21</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASL  AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16920</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED.ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1942</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 6-52-53-59 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41722.63</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA DI ARREDI OCCORRENTI AL SER.D. DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BLINDO OFFICE ENERGY</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIG.ECO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CITYA S.N.C. DI A.DE MAESTRI e C.</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO VOCE ALESSANDRINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FAX MULTIFUNZIONE OCCORRENTE AL LABORATORIO U.F.A. DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-03-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA REAGENTI PER BIOPSIE OSTEOMIDOLLARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI  ANATOMIA PATOLOGICA DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN  ECONOMIA DI BENI E SERVIZI 2017 DITTA I.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2955.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI AGOSTO 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE, POLTRONA DIREZIONALE E SEDIE VISITATORE OCCORRENTI A SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DARCLA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KARNAK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>STYLE e ARREDO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDOOFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02443170994</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET DESIGN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI LICENZA  ANTIVIRUS BITDEFENDER PER  PROGETTO TELEPSICHIATRIA  SALUTE MENTALE AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>T.NET ITALIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03295020832</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAINBOW SRLS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>98</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA PER WEEK SURGERY  DI SMONTAGGIO INTEGRAZIONE E RIMONTAGGIO CUCINA DELLA S.S. D.S MULTISPECIALISTICO OSPEDALE DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1621.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1621.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER PROCREAZIONE MEDICALE ASSISTITA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1346</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER PROCREAZIONE MEDICALE ASSISTITA NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>09CAS MANUTENZIONE PRONTO INTEVENTO CABINE ELETTRICHE MT C/O PP.OO. CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI IMPIANTABILI REGOLABILI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE  ATOMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 3 - AREA CASALE E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8372</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA CONTEZIONE TERAPEUTICA DI PAZIENTI PSICHIATRICI PER I REPARTI SPDC DEI P.O. DI CASALE M.TO E NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>327</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10156.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1826.1</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER ETICHETTE OCCRRENTE AL CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIT4ID SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI STORAGE AREA NETWORK CON ACCESSORI RDO 1143638.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COM. TECH</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17565.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17565.78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDD1BA1D26</cig>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE E TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>801.96</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIO ESPACE PER L'UTILIZZO DI FARMACI SPRAY PER INALAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>956.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09435330965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGUETTANT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>228.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>RINNOVO DI ABBONAMENTO DI ARCHIVIO DDD E NPD DEI MIDICINALI AD USO UMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01169830336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMADATI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169830336</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMADATI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>164.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1792843.76</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICOINFUSORI PER INSULINA A PAZIENTI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO SETTE GIORNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>06CAS MANUTENZIONE 8 CENTRALI ANTICENDIO SIEMENS C/O P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PER TRATTAMENTO GLAUCOMA OCCORRENTE ALL'ASL AL E ALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DET. N. 2018/145</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DAKO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MIFEGYNE 200 MG CPR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI AVENTIS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1566.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>332.85</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA MESE DI SETTEMBRE</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN ECOTOMOGRAFO PER DISTRETTO ALESSANDRIA POLIAMBULATORIO PATRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31740</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31740</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70718.56</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TESSUTO OSSEO OCCORRENTE ALL'ASL AL PER UN A DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09270550016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE OCCORRENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEI SISTEMI RIS-PAC INSTALLATI NEI P.O. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>249</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02022170506</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMIGEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02022170506</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMIGEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1982.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2347.93</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TENDE VENEZIANE OCCORRENTI ALLA  FARMACIA DI TORTONA  - FONDO VINCOLATO 7MD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SISINNI MARTINO TENDAGGI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SISINNI MARTINO TENDAGGI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVO IMPIANTABILE PER TERAPIA ANTALGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER S. C. FARMACIA TORTONA - ASLAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>GASOLIO DA  AUTOTRAZIONE PER GRUPPI ELETTROGENI P.O. DI CASALE MONF.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST RAPIDI SU CAMPIONI FECALI DI PATOGENI INTESTINALI E VIE RESPIRATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN. DI VACCINO DI VACCINO PREVENAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORN. DI SIRINGHE CONSERVATIVE PER S.C. MEDICINA  LEGALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.1 CONDIZIONATORE PORTATILE CON SPLIT PER LABORATORIO ANALISI DI NOVI LIGURE. UTILIZZO FONDO VINCOLATO 9FS.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI GIUGNO 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER CUCINA OCCORRENTI ALLA S.C. CHIRURGIA NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LINEAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>TRASFERIMENTO TEMPORANEO HOSPICE OPERE EDILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MOTORI MONOUSO PER ORTOPEDIA OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTRAUMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>3329.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30531.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>240.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI FREESTYLE LIBRE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 CONDIZIONATORI PORTATILI OCCORRENTI AL DEA DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA  FORNITURA DI MEDICINALI SU PROCEDURE NEGOZIATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MAT DI CONSUMO PER I SISTEMI MAMMOTOME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE NR.3 FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>08TOR MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI DEFeESSER C/O P.O. TORTONA  ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MANIPOLI E STRUMENTARIO  ATEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MARZO 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CABRINO e GUSMANO SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SCANNER ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DATAMARKET</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI FFP3 OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 31.12.2018</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO UMANO ANTI HERPES ZOSTER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI, MATERIALE PER COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE - INTEGRAZIONE PRODOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALI VARI MESE DI FEBBRAIO P.O. S.SPIRITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MARGHERITA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHI FAX PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECOLAB SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DEGLI SPAZI NECESSARI ALLA PUBBLICAZIONE DEI RIFERIMENTI TELEFONICI E TELEMATICI DELL'ASL  AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA E SERVIZI CONNESS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNAT. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E REAGENTI PER CLORIMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A.T.A. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA PUNTATORE OCULARE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 6 - AREA OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA -LOTTO 2 - DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER LA SPIROMETRIA INCENTIVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOLI E ETERE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>spese in economia per lavori di manutenzione mese di dicembre P.O.S.SPIRITO e DISTRETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI PC ULTRACOMPATTI DI FASCIA BASE  IN  ADESIONE A GARA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL NOVESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER ISTOPATOLOGIA / COLORAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA OCCORRENTE ALLA S.C MEDICO COMPETENTE E PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>SHORR KAN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LE CONSOLE DIEGO ELITE PER I P.O. DI ACQUI T. TORTONA E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI PER LA CONSOLE  DIEGO ELITE  DA FORNIRE IN REGIME DI SERVICE OCCORRENTI AI P.O. DI ACQUI TERME TORTONA E CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>535</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27742.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3905</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9068.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA - LOTTO 1 - DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER LA SPIROMETRIA INCENTIVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1134</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRODOTTI PER IGIENE AD USO UMANO. ESTENSIONE EFFETTI CONTRATTUALI DET. ASL AT 680/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12726</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26200.53</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7308</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORN. DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE PER IL DISTRETTO DI NOVI LIGURE E TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ELETTROFISIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA - INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO LOTTI DESERTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI SURGELATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARJOHUNTLEIGH SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SCANNER ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02132381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARMAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09412650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMMUCOR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-28+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA CREMA PROTETTIVA PER NEONATO: LOTTO1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI RIGENERAZIONE TISSUTALE RIGENERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI - LOTTO 21</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1619.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER BIOTECNOLOGIE OCCORRENTI ALLA S.C. DI ORTOPEDIA DELL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02169920036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AKRON REGENERATION SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32765</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3135.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104400056</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRA PRODUCTION S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02471550265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>Interventi su richiesta dei datori di lavoro delegati in materia di sicurezza strutture e impianti. Ristrutturazione locali comuni del Servizio Veterinario di Alessandria.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - IOPROMIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISINFETTANTI ED ANTISETTICI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER ANATOMIA PATOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SAKURA FINETEK ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO LABETALOLO DITTA SANOFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE PER PRELIEVO LIQUIDO AMNIOTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>18CAS MANUTENZIONE PORTE, PORTONI, CANCELLI, SBARRE AUTOMATISMI C/O OSPEDALI E DISTRETTI CASALE VALENZA  ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER MEDICINA LEGALE ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAM ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01664520010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PROGETTI ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>1528</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI BENDAGGI E MATERIALE DI COMPRESSIONE, SOSTEGNO ED IMMOBILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 209 DEL 23/07/2014 DI MEDICAZIONI SPECIALI CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN FRIGORIFERO PER FARMACI PER GUM TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z562008ECD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06702470011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA 2018 CONTO 0310250 MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI ALESSANDRIA TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02091260063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETRERIA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1501.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PC, STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24365</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78530.92</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE UPS ANNO 2018 C/O PP.OO. CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTIV SRL EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07676940153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>165437.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23606.18</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5723EFFA7</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12377.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5564.64</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5725FA52B</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10517560156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10517560156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINK ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1397</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI CASALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>635</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI PARETE DIVISORIA CON BANCONE E SEDUTE PER CASA DELLA SALUTE DI CASTELLAZZO B.DA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4174.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA SLUZIONE DETERGENTE PER NEONATO: LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANITARIA TANZI PAOLO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2999.99</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE BARCODATE DT 119/2016 BBS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BARBIERI SERVIZI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIOSET</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC2 SERVIZIO INFORMATICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL CENTER</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIBBON.IT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERISTAMPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPO LITOGRAFIA RIGHI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRRENIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - DIALIZZATORI IN TRIACETATO A MEDIA PERMEABILITA': SUREFLUX SERIE E-BPA FREE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER ANALISI DEI CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIGILLI PER CHIUSURA DI SACCHETTI PER ALIMENTI PER PRELIEVI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-02-13+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>13CAS MANUTENZIONE COMPRESSORI ARIA ANNO 2018 C/O P.O. CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNTURA DI TEST RAPIDI SU CAMPIONI FECALI DI PATOGENI INTESTINALI E VIE RESPIRATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRASFERIMENTO TEMPORANEO HOSPICE OPERE ELETTRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALI VARI MESE DI GENNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SET PER DIGIUNOSTOMIA STERILE - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso in house a persona autorizzata, sui gas medicali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER INFUSIONE MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO SECUKINUMAB/COSENTIX 150 MG/ML SOLUZ. INIET. PENNE PRERIEMPITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TUTTONORMEL VIP</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE SANITARIE PER S. C. OCULISTICA P. O. DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDE PER ECOTOMOGRAFO BK MEDICAL PRO FOCUS ULRAVIEW 800 PER CHIRUGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO2</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  SONDA DI BAKEMORE PER VARICI ESOFAGEE - LOTTO 12</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FERRING SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2688.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4032.09</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI COLORANTE RETIDYNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALFA INTES SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01746890068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIC SRL-IL NOVESE  L'OVADESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2214-11-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1137.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1092</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT STERILE PER IL TRATTAMENTO DELL'ERNIA DEL DISCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18584.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15140.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TOMOGRAFO OCT PER CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03628560967</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03628560967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOPCON EUROPE ITALIAN BRANCH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 5  -  AREA NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02507770069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO PNEUMATICI VALENZANO SRLS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00355540063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PNEUMATICI ARRIGHINI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00498120062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARGOMME DI OTTONELLO MARIO E C.SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02046000069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11345.21</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00924251002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34747.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 47 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 42 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PAUL HARTMANN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SET DIAGNOSTICO COMPOSTO DA OFTALMOSCOPIO E OTOSCOPIO OCCORRENTE ALLA S.C PEDIATRIA DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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            <oggetto>LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA CORRIDOI E AREA ESTERNA DEL P.O. DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>36 - AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS 50/2016</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>10780.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>02CASMANUTENZIONE G.E. IVECO ANNO 2018 P.O. DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07637790960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROGEN POWER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN ECO TOMOGRAFO X S.C. CARDIOLOGIA NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CANON MEDICAL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ESAOTE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.2 FIAT PANDA 1.2 POP OCCORRENTI ALL'ASL AL.</oggetto>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA CONT 0310201 MANUTENZIONE IMMOBILI ALESSANDRIA TORTONA  ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E FISSAGGIO ACCESSI VASCOLARI SORBAVIEW SHIELD OCCORRENTI ALLA S.C. ONCOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO DI LICENZA ANTIVIRUS KASPERSKY OCCORRENTE ALLA S.C. SISTEMI INFORMATICI DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO ENDO SPONGE PER CHIRURGIA CASALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE PER IRRADIAMENTO EMOCOMPONENTI E MONITORAGGIO DELLA CONSERVAZIONE DEL SANGUE PER MEDICINA TRASFUSIONALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA CARTUCCE CG8 I-STAT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>VERIFICA ELETTRICA STRAORDINARIA LOCALE TAC P.O. S.SPIRITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI SPUGNETTA MONOUSO PER PULIZIA STRUMENTARIO CHIRURGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AUSILI PER POSIZIONAMENTO PAZIENTE OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO IN ADESIONE A GARA DI SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE ESCLUSIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KEIRONPHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00244540100</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2846.59</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DOTAZIONI, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO DELEGATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879360061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-13+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>673</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>225107.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122466.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02158490595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31247.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11341.95</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5945.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2229.87</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CENTRI DIALISI - LOTTI N. 17-18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01368670384</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01368670384</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMODIAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39123</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15064.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A1C040D4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL DUE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL DUE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1173</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2022.41</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5A1D26745</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI PROTEXIS IN NEOPRENE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>576</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5A1F0ABEA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 6 - SCOVOLINI PER LA DETERSIONE STRUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09018810151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDeCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>788</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A2290B6F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>634</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>634</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5A23F695F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5A264D683</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SMITH e NEPHEW SRL - PROTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z291AE5C99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1326</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>648.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI BANDIERE VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>161</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI 9 SCRIVANIE - N. 3 SCRIVANIE A PENISOLA E N. 12 CASSETTIERE E N. 1 POSTAZIONE MULTIPLA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAU SNC CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3625.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI UNA BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE PER GASTROENTEROLOGIA CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRASSO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCFNC59S60A013N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE F.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NICOGEN</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5871</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15915.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00556960375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA WASSERMANN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6054.29</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPIANTO PROTESICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2A21D7553</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00536260060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.ED SRL (IL PICCOLO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONTRACTA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>liquidazione fatt.n.48 del 21.11.2018, emessa per attivita' di docenza in n. 4 corsi di formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MINOTAURO-IST.ANALISI CODICI AFFETT</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI LAVACENTRIFUGA PER VERDURA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AREA GRANDI IMPIANTI SNC DI BISERNI STEFANO E RUSTICALI R.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018- ORTHOFIX SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALI ESCLUSIVE NON RICOMPRESE IN GARA S.C.R.- GARA ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ESTENSIONE FORNITURA DI COLLANTI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3515</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6512</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FRIGORIFERO PER FARMACI PER ALLERGOLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIOTECNICA MANERBIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIULIO RAIMO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IDS PRODOTTI CHIMICI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIKRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>C.F. DI FIOCCHETTI CIRO e C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4087</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-07-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NO RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI S.C.R. FINO AL 31/12/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI INDELEBILI PER ETICHETTATURA BENI MOBILI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRSCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO - LOTTO 1 VACCINO ANTI DIFTERITE TETANO ADULTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RACCORDI SONDA SIRINGA - LOTTO 17</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01778591006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.TECH SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02530800420</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1755</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>det. 2018/166</oggetto>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CAVELLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13965.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
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            <importoAggiudicazione>4706</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- CAMICI MONOUSO IN TNT ( VERSIONE STERILE)- NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-23+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6552</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1978.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR IN CORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI FINO AL 31.12.2017 PER IL SISTEMA CELON LAB - P.O. DI TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56950</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16843</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3127.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z392008506</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>84610.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50282.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3920CC490</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE STERILIZZABILI OCCORRENTI A PAZIENTE DEL DISTRETTO DI TORTONA - NOVI L.RE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16742</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5764.47</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4810F5EE9</cig>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7382.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3046.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z481ABFC3D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI DUE CONDIZIONATORI PORTATILI PER SERVIZIO VETERINARIO ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BLP</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01472290509</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA RITA CAVICCHIOLI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CIFONI DOMENICO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CLIMAMEC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08970771005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SURIANO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01472290509</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA RITA CAVICCHIOLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>618</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>618</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z481AE5B26</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACOLOG. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2888.59</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z481BA1B3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE PER TEST RAPIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALERE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6117</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z481C02A54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z482243913</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO PIPERACILLINA+TAZOBACTAM OCCORRENTE A QUESTA  ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4822C0F1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01655870028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIMED  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>182</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE POSTALI POSTE ITALIANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SPAZI NECESSARI PER PUBBLICAZIONE RIFERIMENTI TELEFONICI SU PAGINE BIANCHE PER L'ANNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5231</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE CADD PLUS 24</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3573.12</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROGRAMMA INFORMATICO PER LA RICEZIONE DELE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TECNOLINK SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01554220192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIFOR PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132404.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56744.77</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento per la messa a norma dell'impianto gas medicale della Sc radiologia locali TAC del p.o. S. Spirito di Casale Monferrato dell'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07910400014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA' SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA AI SENSI DPR 162/99DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ASL AL SEDI TERRITORIALI NOVI LIGURE,ACQUI TERME,OVADA-BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO SRL DI TORINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>4105.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2099-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4404.35</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER CARRELLISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00972500060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00972500060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>07CAS MANUTENZIONE CENTRALI ANTICENDIO E SISTEMI EVACUAZIONE EVAC NOTIFIRE C/O CASALE VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO 2000 TLC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIURESI ORARIA</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE IN ADESIONE A GARA ESPERITA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CATETERI VESCICALI NELATON AD UNA VIA IN GOMMA ROSSA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE NR.1 FOTOCOPIATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE INFUSIONALI CADD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TORTONA - PROSECUZIONE PER MESI 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN FRIGORIFERO PER REATTIVI PER CENTRO TRASFUSIONALE ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER PREPARAZIONI FARMACEUTICHE OCCORRENTI ALL'ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2018-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2001.53</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>6129.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2035</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TG OFTALMICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2B244C32A</cig>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>833</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI SIRINGHE DI SICUREZZA VARIE CAPACITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2296</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1194</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>692.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>COMPENSI DOCENZA IN CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03134160104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGOS SAS DI VITTORIO NERI e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA MEDICA PEDIATRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02465290035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12413.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48619.93</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PER RECUPERO FUNZIONALITA' RESPIRATORIA PER MEDICINA FISICA RESPIRATORIA - LOTTO 3 - SISTEMA  A PRESSIONE POSITIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08026230154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIS SNC DI SOFFIATI VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7004</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>494.3</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER POMPE CAD PLUS OCCORRENTE AD UN PAZIENTE DEL DISTRETTO DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORE PORTATILE OCCORRENTE AL SERVIZIO VETERINARIO DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI  ADULTI E PEDIATRICI IN  ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ALBERI D'ALTO FUSTO PRESSO AREA PARCHEGGIO DIPENDENTI OSPEDALE S. SPIRITO DI CASALE M.TO</oggetto>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI STRUMENTARIO WOLFF E TESTA DI TELECAMERA OLYMPUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI - LOTTO N. 4B NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 6139613</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALLA S.C. DISTRETTO ALESSANDRIA-VALENZA DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI DEFLUSSORI PER FARMACI E LINEE PER ESRENSIONE PER POMPE INFUSIONALI TERUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI E RACCOGLI URINA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI FONATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ATOS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5311.08</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TRAPANO PER TRATTAMENTI CHIRURGICI ORTOPEDIA ACQUI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DE SOUTTER MEDICAL LTD</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7950</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI GOMMISTA E PNEUMATICI - LOTTO 8 - AREA CASALE E VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GARAGE ELITE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1896</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI GARZA NON STERILE ROTONDI SENZA FILO - LOTTO 13 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4063</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SONDA  NASOGASTRICA - LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE VITAMINA A (RETINOLO)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TECNOHEALTH S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE INTERAZIONI FARMACOLOGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDILOGY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI DEDICATI AD APPARECCHIATURE AD ONDE D'URTO IN DOTAZIONE PRESSO LA S.C. ORTOPEDIA DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ABBONAMENTo LA STAMPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELEMEDIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MF SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE SETTE GIORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VOCE ALESSANDRINA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE MONFERRATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L'ANCORA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00486620016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>469</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI UFFICIO PER SERVIZI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1366.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1366.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CISTOSCOPI STERILI FLESSIBILI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5300</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>633.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE DT 75 DEL 14/03/2017 PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ECLUSIVE NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-05-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 2018 PER CONSULTAZIONE NORME TECNICHE UNI ED ACQUISTO FORMATO CARTACEO NORMA TECNICA UNI/TR 11662:2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>UNI ENTE NAZ.ITAL.DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1283</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - KIT PER MEDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA FIAMMIFERI DI FLUORESCINA E PROIETTORE OCULARE POST-INTERVENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4500.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7528</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE ADESIONE CONSIP DI STAMPANTI LASER B/N</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA CASALE - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01226880068</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PNEUS SETTE SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10672.28</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ALCOVER SOSP. OS 140 ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00071020085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO CT</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTO 35 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGEO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>695</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5F2039FA4</cig>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESTENSIONE DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DELA FORNITURA DI DI PLACCHE AD ELEVATA COMPONENTE DI FIBRA DI CARBAONIO  CARBOFIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11249740017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIMEDICAL BIO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4807.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5F21CA024</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01492290067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GESTIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13692.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANBAXY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6774.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>789.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F25362E2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI CARRELLI PORTA CAMICI  ANTI X</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02719270239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AT-OS S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.MED GARDA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01600240590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRAINOX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTION</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07892601217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GARGIULO SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2891</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z601CB98A2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23337.39</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z602163FEE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE E TERMICHE IN ADESIONE ALLA GARA ESPERITA DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19624</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69.6</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTI AD USO PERSONALE IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DA CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15375</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z60219F40B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spese in economia mese di gennaio 2018 ambito di Alessandria Tortona</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02173670064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAVESE LUIGI e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>943.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6023F9621</cig>
            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATRICE DERMICA BRAXON OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00742230279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECO MED SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24514</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SOLUZIONE  APIR. CONSERVAZIONE ORGANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1390</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI - INTEGRAZIONE DET. 242 DEL 16/08/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1007</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>55434.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71993.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AS USO UMANO ESCLUSIVI DUKORAL E VIVOTIF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2631.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-09+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02614230015</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASCOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1035</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3134</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5961</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24028</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI TAMPONI DI BENDA MONOELASTICA MEDICATA ALL'OSSIDO DI ZINCO - LOTTO 26 GARA S.C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>568</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - FILTRI FILTRYZER IN PMMA E FILTRI TORAYSULFONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12693140159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12693140159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTOR SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>69834</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04384410017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANE' SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04384410017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANE' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4668.92</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA BARELLA PER S. C. NEFROLOGIA  P. O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1894</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI PUNTATORE OCULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>896.65</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MONITORS MULTIPARAMETRI PER SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTI MENINGOCOCCO CONIUGATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO L'ANCORA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI CESTELLERIA ED ACCESSORI PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PIRINOLI ENRICO e C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10640.76</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>14800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69930.42</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI FARMACI 5  CC - SCADENZA 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>8798.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3486.51</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. TRAMITE IL MEPA DI STAMPANTI PER ETICHETTE E ALIMENTATORI  PER IL CED DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4578.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1152</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3C2236BDD</cig>
            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE AMBRATE PER L'INFUSIONE DI FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3C2362174</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12244190158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3C23DC969</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FRIGORIFERO A DUE PORTE OCCORRENTE ALLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3C23F48C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>159.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27028.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4628</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - FILTRO PER EMODIALISI A FIBRE CAVE IN POLISULFONE MODIFICATO CON VITAMINA E</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SET PROLUNGA A PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>3.M.C. S.p.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONSUMABILI PER INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07637790960</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94030.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01722730064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01722730064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRISSITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2430</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.03.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI IN REGIME DI ESCLUSIVITA'NON RICOMPRESE IN SCR OCCORRENTI ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>473.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>351897.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>det. 2018/157</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28838.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITRA MATERIALE DI CONSUMO PER ILLUMINATORE ENDOVITREALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VISIONIC DI DAVIDE MUSSO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI TEST PER ANTICORPI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23906</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>41297</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2112.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEMETRICO GENERAL ELECTRIC CARDIOLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEROSINO STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PRSSFN68A13L219Q</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-15+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>25730</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI ORTAGGI IV GAMMA OCCORRENTE ALL'ASL AL PER MESI 12 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07154280015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGROCOMPANY SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3377.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  - LOTTO N. 4 - LUBRIFICANTE SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>312</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI COD. DEF-LFP IN DOTAZIONE AI DISTRETTI E CASE DELLA SALUTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FIBRE LASER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE SPACCA CALCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS di Parisi Fernanda e Ninni Barbara</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>133954.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08747570961</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>70.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA di N  2 BARELLE AD ALTEZZA FISSA PER P.O. DI OVADA REPARTI ONCOLOGIA E RRF</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALLARO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05155311003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOSPITALIA SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2016-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400.26</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO - IOEXOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO PER LE AZIENDE DEL S.S.N.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-04-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ALIENAZIONE SCAFFALATURE METALLICHE ARCHIVIO ASL AL SITO IN CASTELNUOVO SCRIVIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SUEVIA DI PICCOLO MICHAEL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-15+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SONDE DI CAMPIONAMENTO STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1030</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>43738.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO   APPALTI E CONTRATTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>805.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01613700275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01613700275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DETERGENTI, LUBRIFICANTI, DISINFETTANTI - LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDIAL ASSISTANCE EUROPE NV</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 2 - CATETERE VENOSO CENTRALE MONOLUME TIPO GROSHONG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDI SANITARI PER AMBULATORIO SC ORTOPEDIA SEDE TORTONA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CFS CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3416</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3416</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE UPS ALCOR C/O P.O TORTONA  ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO P.O. S.SPIRITO CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- PROTESI D'ANCA - ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>10550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO CABINE</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELETTRICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4136.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMI DI ACCESSO VASCOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2016-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101501004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISUFARMA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 7 OCCHIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI ALESSANDRIA.</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI STERILI IN POLISOPRENE SENZA POLVERE PER MICROCHIRURGIA MODELLO PROTEXIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO LA VOCE ALESSANDRINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARMADI METALLICI ED ARREDI VARI PER UFFICIO - DIP. PREVENZIONE SPRESAL ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CREMONA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>GALLI MOBILI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MANERBA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2395</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2642</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI APRILE 2018 P.O. S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01495170068</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-03+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02151480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NICOWASH SNC-BORDONI ANDREA e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02151480064</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NICOWASH SNC-BORDONI ANDREA e C.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN. DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI IN ADESIONE A GARA EFFETTUATA DALL'ASO DI ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA ' MEDICINALI COMMERCIALIZZATE IN REGIME DI ESCLUSIVITA' NON RICOMPRESE NELLE CONVENZIONI SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN SOFTWARE ONLINE PER ANNI UNO   IL PERSONALE-ANTICORRUZIONE CHANNEL  PER S. C. PERSONALE ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>476</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE SI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI IN ADESIONE AD SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE - MATERIALE 
ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TENDE OCCORRENTI ALL'ASL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RACCOLTA  A TERRA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E PULIZIA DELL'AREA DI PROPRIETA' DELL'ASL AL VIA GORIA MONCALVO (AT)</oggetto>
            <sceltaContraente>Mercato elettronico MEPA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02350220048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGC DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <dataInizio>2018-11-27+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.IT.G.LORENZINI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1153.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI TASCHE ANTIBATTERICHE PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI NELL'IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TRX ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO DI NR.1 FIAT PANDA 1.2 69 CV. E6 POP PER IL SERVIZIO VETERINARIO AREA  A DI ALESSANDRIA CON UTILIZZO DI FONDO VINCOLATO 7HB.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FCA FLEET e TENDERS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESTISTICO PSICOLOGICO OCCORRENTE ALLA S.C. NPI TERRITORIALE DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RIVA CARNI SNC di Iantorno Vittone VTTGFR77A15C627Y</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI ELETTRODOMESTICI DIVERSI PER SERVIZI VARI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>369.67</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02583590399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PURLING SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PURLING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07091970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBA MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE - SPAZZOLINI PER PULIZIA STRUMENTI LOTTO 13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO DI UN COMUNICATORE A PUNTAMENTO OCULARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VITALAIRE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA IN ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA MEDUIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LIMA SM SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-01-31+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>COLLAUDO ANNUALE BRACCIO OLEODINAMICO GRU SERVIZIO VETERINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-02-27+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FRIGO CONGELATORE PORTATILE PER I DIPARTIMENTO PREVENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JOINTLAB SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-04-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-16+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>509</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI PER FORMAZIONE ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-05-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI PER USTIONATI  MEPIFORM  OCCORRENTI ALLA S.S. VULNOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-06+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>353.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ANTICORPI PER IMMUNOISTOCHIMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA STRUMEN.SCIEN</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04869950156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPACE IMPORT-EXPORT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DAKO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04869950156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPACE IMPORT-EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2709</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-04+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>694</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI COMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDATA DA S.C.R. PER IL PERIODO 01.06.2016 - 31.08.2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1860.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO TELEMACO PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI STRUMENTAZIONI PER L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SISTEMAZIONE GRUPPO ELETTROGENO DA 250KVA, OSPEDALE DI VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTO IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO P.O.S.SPIRITO E DISTRETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AD SCR DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 22-2018 PER LA FORNITURA DI MEDICINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTR. SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTR. SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA  CUSTOM kIT EZ-IO G3 PLUS  COMPLETO DI VALIGETTA, TRAPANO, SET AGHI E CEROTTI STABILIZZATORI, OCCORRENTE ALLA PEDIATRIA DEL P.O. DI NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06060070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.E.M. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>845.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>845.68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALL'ASO DI ALESSANDRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI E TRAUMATOLOGIA ORTOPEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10530</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>216</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TILLOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE DI MARCA ABBOTT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11877.65</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI - DIALIZZATORE PEPA FDX-GW</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SPINDIAL SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI ESCLUSIVI LOTTO N. 4 - KIT POWERGROSHONG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-05+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AD SCR PER IL 4  CC FARMACI FINO AL 31/03/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1467</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318925.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>31417626587</identificativoFiscaleEstero>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00615700374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANZONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00615700374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANZONI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN LAVELLO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX PER REPARTO NEUROLOGIA P. O. DI NOVI LIGURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI GENNAIO P.O. S.SPIRITO CASALE MONF.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC di F.Squarcina e F.Rainieri</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRICO SELF CENTER SNC</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>DGRFBA72P07B885C</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-07-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE IL MEPA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SOFTWARE IG CONSULTING ED ATTIVITA' CONNESSE DI ASSISTENZA IN AREA CONTROLLO GESTIONE ANNO 2016.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07486340016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ON.OFF</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>346</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3461</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE OCCORRENTI ALL'ASL AL SINO AL 30.04.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURE PER L'UNITA' DI VALUTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SCREENING (U.V.O.S.)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IMA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1255.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>8967</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RICHIESTA ANALISI RICERCA AMIANTO VIA RAFFAELLO VALENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>A.R.P.A. PIEMONTE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07176380017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A. PIEMONTE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI IN ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 24-2018 E N. 50-2018 EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9116</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DITTA  ANALOGIC</oggetto>
            <sceltaContraente></sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10059810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALOGIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1799.94</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE - EX LOTTI 22-25-27-28-32-51 GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2017-05-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORE PER TALASSEMIA A PAZ. SIG. A.F.</oggetto>
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            <oggetto>PROSECUZIONE DI FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE MENSE AZIENDALI DI ACQUI TERME , NOVI LIGURE E OVADA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E GALENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE DI MARCA PIAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA S.C.R. - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO MEDIA APPALTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA OVADA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI FOTOCAMERE DIGITALI PER SPRESAL ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IL PAPIRO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione per MMG su MGUS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN COTILE PERSONALIZZATO PER PAZIENTE AFFETTA DA GRAVE DEFORMITA' DELL'ACETABOLO DELL'ANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA STERILIZZATRICE A  BASSA TEMPERATURA PER S.O. UROLOGIA  NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRASPORTI PAZIENTI DISTRETTUALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CATETERI VESCICALI NELATON IN GOMMA ROSSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N.1 FIAT PANDA  OCCORRENTE ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALESSANDRIA  AUTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DANILO DEGIORGI e C. FCA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DELLA CASA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRANDI AUTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLIO e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VISAUTO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>DET. N. 2018/70</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORN. DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI REAGENTI PER MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ESTRATTI ALLERGENICI LOTTI NON AGGIUDICATI DA SCR - LOTTI  13 + PATCH TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA VALENZA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA LEGIONELLA PER L'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12502181006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UROLOGY DIAGNOSTIC SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI NECESSARI AD AFFRONTARE UN'EMERGENZA PER FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03792550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>316.92</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SPESE IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI NOVEMBRE 2018 P.O.S.SPIRITO E PRESIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO L'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI DI TORTONA - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO IL SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE LA STAMPA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - PROTESI - ADLER ORTHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA OPEN E AD USO ENDOSCOPICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI STRISCE PER LA DETERMINAZIONEDELLA GLICEMIA SU SIERO O PLASMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
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            <oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA ALESSANDRIA - PROSECUZIONE MESI DUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN ADESIONE A PROROGA DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI DISPOSTA DALLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE - GARA N. 21/2013 LOTTO N. 8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI OCCORRENTI ALL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>P.M.A. SRL PRODUTTORI MEDIC.ASSOC.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRUNO CONFALONE SNC DI GIAN LUCA CONFALONE e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMOe C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>POLIGRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RIBBON.IT S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TECMARK SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI NR.2 CONDIZIONATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958140063</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTUTI G.B. DI RE ALDO e CO. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO OCCORRENTI A QUESTA ASL IN ADESIONE A SCR PIEMONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - LOTTO 1 ELMETTI STANDARD</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>152</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03565511007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GINEVRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER UFA CASALE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>603</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>603</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA NR.1 TENDA OSCURANTE PER SALA INTERVENTISTICA E NR.2 TENDONI DIVISORI PER IRSONANZA MAGNETICA DELL'OSPEDALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01279600066</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09858150965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEVANTE PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09858150965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEVANTE PHARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>36634.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5959.76</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI NELLE CONVENZIONI SCR . INTEGRAZIONE PRINCIPI ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1234.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI LOTTI 13.17-33 LE CUI CONVENZIONI SCR RISULTANO ESAURITE A DITTE GIA' AFFIDATARIE DELLA GARA SCR 9-2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CSL BEHRING SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-10-09+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO 2018 - SISTEMA  FTRD PER LA RESEZIONE DEL COLON E DEL RETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ARREDI PER UFFICIO PER UVOS ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01078930094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2481</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2481</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z651D35D64</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI VIDEOCAPSULA PER INDAGINE DEL TRATTO GASTROINTESTINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4389</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3990</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMODATO D' USO STRUMENTAZIONI PER AMBULATORIO ENDOSCOPIA P. O. NOVI LIGURE ASSUNZIONE ONERI MAGGIO-GIUGNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08120700011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z651E8285B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI NO SCR - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>225.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ETANECEPT/ENBREL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35204.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40117.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>liquidazione fattura emessa per erogazione corso di formazione MMG su ll'insufficienza renale cronica</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEM.MED.GEN. MASSIMO FERRUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1610</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1610</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>allergeni per prick test- apteni per patch test- tamponi diluenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4266.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2528.08</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6520CCB85</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MANICA  A VENTO E BANDIERE VARIE OCCORRENTI AI PRESIDI DELL'ASL AL..</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEPA E CAMPI F.RI.R.B. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>226</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>226</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z652164E06</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASFERIMENTO TEMPORANEO HOSPICE IMPIANTI IDRAULICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02498370028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RENZI ALBERTO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29825.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18563.79</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6525DF88E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORN. DI ARMADI METALLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00505090019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAMAT SAS DI GRASSI MARCELLO e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>F.A.S.E. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIALT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2402</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA SET TRACHEOSTOMIA FABBISOGNO 24 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3994</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3443</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2170.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2170.34</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA PROTESICO DI GINOCCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1387.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1387.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A REPARTI E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2079</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>det. 2018/156</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18021.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE E TERMICHE IN ADESIONE ALLA GARA ESPERITA DALL'ASL AT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>9631.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-10+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI IN  ADESIONE AD SCR 2  CC 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>853.81</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORN. DI MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01778591006</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORN. DI MEDICINALI VARI IN ADESIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EFFETTUATE DA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OCCORRENTI ALL' ASL AL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI IN ADESIONE A GARA SCR N.6-2018.PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI INTEGRATORE ALIMENTARE  REBILFAST  OCCORRENTE ALLA S.C. ONCOLOGIA DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>4056</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI N.14    FOTOCOPIATORI PER SERVIZI DIVERSI ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA OLIO DETRGENTE PER NEONATO: LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANITARIA TANZI PAOLO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA SANITARIA DI FERRO VALERIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DAS  DISTRIBUTORI ARTICOLI SANITARI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMODERM S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA TRE POLTRONE EMODIALISI PER DIALISI CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00112720198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIULIO RAIMO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-13+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6300</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO STRUTTURA  ALBERGHIERA IN ALESSANDRIA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI SELEZIONE DEI CONCORSI DELL'ASL AL.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO- MASCHERE FACCIALI FFP3- COREMEC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI OCCORRENTE ALL'ASL AL E AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI CASALE M.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - CHIODO FEMORALE CORTO IN CARBONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MEDICAZIONI TRADIZIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDI DISTRETTO PATRIA UFFICI AL PUBBLICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA METERIALE DEDICATO PER ATTREZZATURE IN USO A DIVISIONI OSPEDALIERE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 237 SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA OCCORRENTE AL PAZIENTE M.A. DEL DISTRETTO DI TORTONA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ALCOOLI E ETERE LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER LA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GHIACCIO SINTETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' ED ESCLUSIVITA' OCCORRENTE ALL'ASLAL FINO AL 31.12.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SMONTAGGIO INTEGRAZIONE E RIMONTAGGIO ARREDI CUCINA E SALA INFERMIERISTICA REPARTO UROLOGIA NOVI LIGURE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2017-05-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUT.APP.SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoSommeLiquidate>1695</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA  DI LAME SAGITTALI  MARCA STRYKER OCCORRENTI FINO AL 31/12/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO E POLIUSO PER ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE ALLA FORNITURA DI FARMACI - TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SEDIA OPERATIVA PER BARIATRICI OCCORRENTE ALLA S.C. D.S.P.O. DI ACQUI TERME.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KINEMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>1655</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1655</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00726860158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DENTSPLY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PROCREAZIONE MEDICO ASSISTITA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ORIGIO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-13+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TAPPI IN PVC PER PERFORARE I SEGMENTI SACCA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BBS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOSIGMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4536</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-05-03+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISTRETTO DI  ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05707710017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCUOLA PIEMONTESE MEDICINA GENERALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2092</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-09+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AMUCHINA BLEACH WIPE OCCORRENTE ALL'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3391.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>FORNITURA AGHI RETROBULBARI E PERIBULBARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-03-13+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PIANO DI AMMORTAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE CALORE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>75255.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO NR.5 FOTOCOPIATRICI MESI 60 CONVENZIONE  CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUT. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11808</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-04+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA POLIGRAFO P.O. CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MANTA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>23400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI RIS-PACS INSTALLATI PRESSO I PP.OO. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02639720040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RA.SE.CO.SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02639720040</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2972880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI PACS-RIS INSTALLATI NEI PP.OO. DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09435590154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09435590154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>300000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NUOVO QUADRO ELETTRICO B.T.LINEE PREFER.PER CABINAMT/BT PO OVADA.AFFID.INC.PROF.LE TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORD.SICUREZZADIREZ.CONTAB.LAVORI ING.SCALZI E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00925290066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.T.M. SNC ELETTRO TERMO MECCANICA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIANCHIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01703790061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.L.C.I. SOC.COOPERAT.A.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01991490069</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIANA,RAVERA e C. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00903780054</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ODDINO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.M. DI GILLARDO E MORENA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00284200060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMEB S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCLLSN47E22A182V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALZI  ALESSANDRO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01620990067</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.M. DI GILLARDO E MORENA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8469.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2099-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CALL CENTER PRENOTAZIONI TELEFONICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02122130061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE POINT VAL CURONE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCONDIRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALLTEC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLLOQUIA MULTIMEDIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECH.SYS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                </aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA A RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7023</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-01-14+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>19823.73</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>02190140067</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>02190140067</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PPER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI ESCLISIVITA' E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO LOTTO 17</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE E EPSANSORI TISSUTALI LOTTO 02 SISTEMI PER LA RICOSTRUZIONE MAMMARIA IN DUE TEMPI</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 02 PROTESI PENIENA IDRAULICA TRICOMPONENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 03 PROTESI PENIENE SEMIRIGIDE MALLEABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI PENIENE E TESTICOLARI LOTTO 04 PROTESI DEL TESTICOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI VARI INTEGRAZIONE MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI VARI INTEGRAZIONE MATERIALE PARAFARMACEUTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI RETI PER ERNIA</oggetto>
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            <oggetto>CONCESSIONE SERV.TESORERIA E CASSA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI ESCLUSIVITA' E SERVIZI CONNESSI - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI 2 IMMUNOCOLORATORI E 2 SISTEMI AUTOMATICI PER LA PROCESSAZIONE DI CAMPIONI ISTOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI 2 IMMUNOCOLORATORI E 2 SISTEMI AUTOMATICI PER LA PROCESSAZIONE DI CAMPIONI ISTOOGICI</oggetto>
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                    <ragioneSociale>UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI REGISTRATI ALL'ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA  A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA  PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE  SAN MICHELE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11031660019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE SANITALIA SERVICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA COMETA SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTI NON  AGGIUIDICATI NELLA GARA 6183917</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA R.S.A. DI ACQUI TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO FILTRAZIONE GLAUCOMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 01 TROCAR STANDARD</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 02 TROCAR AD ESPANSIONE RADIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 03 TROCAR OTTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 04 TROCAR OTTICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 05 TROCAR STABILIZZANTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 06 TROCAR DA 15 MM.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 07 TROCAR DI HASSON</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 08 TROCAR DI HASSON CON PALLONCINO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 12 TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO CON CINQUE VALVOLE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 13 TROCAR CON PORT IN GEL AD ACCESSO SINGOLO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 14 DISPOSITIVO PER ACCESSO TRANSANALE IN GEL PERFORABILE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 16 SUTURATRICI ENDOSCOPICHE DA 30-35 MM. - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 17 SUTURATRICI ENDOSCOPICHE DA 45-60 MM.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 38 - SISTEMA RECUPERO POLIPI CM. 200</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 39 - ANSE PER POLIPECTOMIA PIATTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 40 - CAPPUCCI DISTALI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 41 - SISTEMA DI EMOSTASI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 42 - SET CLIP PREMONTATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 50 - SPAZZOLINO PER PULIZIA CANALI CON DOPPIA SPAZZOLA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 51 - SISTEMI PER LITOTRISSIA EXTRACANALARE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 56 - CATETERE PER PUNTURA SOVRAPAPILLARE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 58 - PALLONE PER IL TRATTAMENTO DELL'OBESITA'</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 59 - BOCCAGLI PER INTRODUZIONE ENDOSCOPIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI A FLUSSO VARIABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENOSI - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 4916921</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELASTOMERICI E CATETERI VENOSI - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 4916921</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ASL AT MANUTENZIONE PREVENTIVA, SERVIZI DI MANUT.CORRETTIVA ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANUT.MIGLIORATIVA E PRODUTTIVA DELLE APP.SANITARIE ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZATRICI STERIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 3 DRENAGGI TIPO PEN ROSE IN SILICONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 6 DRENAGGI ROTONDI CON SACCA DI RACCOLTA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACI GARA SCR - SECONDO CONFRONTO CONCORRENZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO PER PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE AD ULTRASUONI ULTRACISION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2016 /2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2016 /2017</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) E NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 18 SUTURATRICI ENDOSCOPICHE UNIVERSALI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 19 SUTURATRICI CIRCOLARI PER ANASTOMOSI ENDOADDOMINALI - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>INDIZIONE FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 20 CLIPS SINGOLE IN MATERIALE ASSORBIBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 21 CLIPS SINGOLE IN TITANIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00725050157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>21097.37</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 22 CLIPS SINGOLE IN MATERIALE PLASTICO NON RIASSORBIBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 23 APPLICATORI AUTOMATICI DI CLIPS IN TITANIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 24 APPLICATORI DI CLIPS METALLICHE PER IL FISSAGGIO DI RETI - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 25 APPLICATORI DI CLIPS RIASSORBIBILI PER IL FISSAGGIO DI RETI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 27 STRUMENTARIO MONOUSO DA 5 MM. FORBICE CURVA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 28 STRUMENTARIO MONOUSO DA 5 MM.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 31 STRUMENTI BIPOLARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 32 STRUMENTI BIPOLARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 66 - VALVOLA CON LINEA LAVAGGIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 67 - SET PROLUNGHE A Y</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 70 - AGO CITOLOGICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 71 - CATETERE SRAY</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 72 - ESTER TENUTA ENDOSCOPI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER ENDOSCOPIA - LOTTO 74 - DISPOSITIVI PER ALIMENTAZIONE PER GASTROSTOMIA</oggetto>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI LOTTO 2 INFUSORI PROGRAMMABILI A FLUSSO VARIABILE</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA LOCAZIONE STRUMENTAZIONE BC ROBO 888</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 13 SET DI ASPIRAZIONE CHIRIRGICA A CIRCUITO CHIUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>HP HOSPITAL PROGRAMS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI DRENAGGI E SISTEMI DI ASPIRAZIONE - LOTTO 28 VALVOLA SEMPLICE SECONDO HEIMLICH</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA NON DI RICOVERO DELL'ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>MATERIALE DI CONS. X RADIOFREQUENZA T.S.S. DT /16</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07620470018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TSS MEDICAL SRL TECNICA SCIEN.SERV.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09529110018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>130000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI LAVAGGIO ASPIRAZIONE PER SC UROLOGIA NOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08959060016</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08959060016</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNITA' ALBA CHIARA VOLTAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LOGISTICA CENTRALIZZATA PER I PRESIDI OSPEDALIERI E LE AREE TERRITORIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 34 PINZA BIPOLARE RETTA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 35 SACCHETTI PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI 200-300 CC.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE  - LOTTO 36 SACCHETTI PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI 500-600 CC.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 37 SACCHETTI PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI   1.000 CC.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 42 SISTEMA RISCALDATORE OTTICHE MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 43 CESTELLO PER REPERTI ANATOMICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 48 RETRATTORI MONOUSO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 49 TAMPONI DISSETTORI DA 5 MM.</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PASTA OSSEA 5CC CON COLLAGENE - LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 3 CONTENITORI DI PICCOLE DIMENSIONI PER SERVIZIO 118</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 4 CONTENITORI PORTATILI PER LA RACCOLTA DEGLI AGHI E DEI BISTURI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 5 CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO DI RESIDUI DI FARMACO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE LOTTO 1 INFOSURE A FLUSSO FISSO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>INFUSORI TOTALMENTE IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE LOTTO 3 PORT SPINALI</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO TELEPASS ANNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 50 TAMPONI DISSETTORI DA 10 MM.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAPAROSCOPIA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER AREA INTERAZIENDALE - LOTTO 51 RETRATTORE / PROTETTORE CHIRURGICO DA PARETE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI  MAMMOTOME  IN DOTAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DI TORTONA E ALESSANDRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DI SENSORI PER SATURIMETRI PORTATILI</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 01 PROTESI ESOFAGEA OTW</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 1 ELETTRODO A COPPETTA AG/AGCL</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 2 ELETTRODO AD AGO MONOPOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 3 ELETTRODI A PONTE IN ARGENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PASTE E GEL - LOTTO 4 ELETTRODO A PONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELL'EMOGLOBINA E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEDALUS MANUTENZIONE-EVOLUZIONE PGM APPLICATIVI 2014-2107</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEDALUS PIEMONTE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA GASTRODUODENALE NEONATALE, PEDIATRICA E ADULTI: LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA NASOGASTRICA PER ALIMENTAZIONE NEONATALE IN PVC PRIVA DI FTALATI: LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDINI E ACCESSORI: LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA TERMOMETRICA ESOFAGEEA/RETTALE PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA: LOTTO 13</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ORIGINALI EPPENDORF</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN PLASTICA, ARTICOLI MONOUSO, VETRERIE E ARTICOLI VARI PER LABORATORIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SONDA NASOGASTRICA: LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER TESTS RAPIDI SU PATOGENI FECALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI KIT PER TESTS RAPIDI SU PATOGENI FECALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE  LOTTO 5: CATETERE VENOSO PERIFERICO IN POLIURETANO AD 1 VIA C/ALETTE DI FISSAGGIO, C/SISTEMA SI SICUREZZA COMPATIBILE X L'INFUSIONE DEI MEZZI DI CONTRASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 1 AGO PER PRICK-TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 4 CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN TEFLON AD UNA  VIA SENZA ALETTE DI FISSAGGIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 6 CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN POLIURETANO CON PUNTO DI INIEZIONE E ALETTE DI FISSAGGIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 8 AGO SPINALE CON PUNTA ELLITTICA SENZA INTRODUTTORE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 9 AGHI SPINALI CON PUNTA A MATITA SENZA INTRODUTTORE E CON INTRODUTTORE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 10 AGO DI TUOHY CON ALETTE PEDIATRICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 11 SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE RADIOPACO CON AGO DI TUOHY LUNGO MM. 90 CIRCA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI EMODERIVATI ESCLUSIVI E SOGGETTI A CONTINUITA' TERAPEUTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PER ECG BASALI OCCORRENTI ALL'AREA SOVRAZONALE AIC 5</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI DI STERILIZZAZIONE STERRAD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA  ANTICOAGULANTE ORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI CARTE DIAGRAMMATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2015-10-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 1  DISPOSITIVO PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2017-10-25+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 2  DISPOSITIVO PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI DOTATO DI AGO TRANCIANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 3  DISPOSITIVO BIOPSIA PLEURICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 4  AGO PER LOCALIZZAZIONE NODULI MAMMARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 8  SISTEMA BIOPSIE OSSEE ED ASPIRATO MIDOLLARE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 9  SET BIOPSIA EPATICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 44 PIASTRA MDF ESAOTE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 13 SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE A PUNTAMORBIDA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 14 SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE A PUNTAMORBIDA PEDIATRICO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 15 SET PER ANESTESIA SPINALE CONTINUA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 17 SET PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE-SPINALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 19 AGO PER PENNE DA INSULINA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 20 AGO PER PENNE DA INSULINA DI SICUREZZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 21 AGO DI HUBER CON PROLUNGA CON SISTEMA DI SICUREZZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 22 AGO PER INFILTRAZIONI ARTICOLARI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 23 AGO IPODERMICO PER MESOTERAPIA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 24 SIRINGA MONOUSO ML. 50 CONO LUER LOCK SENZ?AGO PER FARMACI FOTOSENSIBILI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 25 SIRINGA MONOUSO ML.1 AGO 27G (DROP IN SERT)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 26 RUBINETTO A 3 VIE RESISTENTE ALLE ALTE PRESSIONI PER UTILIZZO CON INIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 27 PROLUNGA PER ACCESSO VASCOLARE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 28 SISTEMA PER NUTRIZIONE ENTERALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 29 DISPOSITIVO PRELIEVO MILTIPLO (SPIKE)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI NON COMPRESI IN SCR - LOTTO 30 DISPOSITIVO DOPPIO PERFORATORE (SPIKE)</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI AD USO SPECIALISTICO - LOTTO 17 AGO PER ESPIANTO DI MIDOLLO OSSEO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO TELEPASS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI FILTRI PER PRODUZIONE ACQUA STERILE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ESECUZIONE ESAMI DIVERSI CHIMICI/FISICI, MICROBIOLOGICI E MERCEOLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE TECNICO-SANITARIE ED ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 45 PIASTRA FRED EASY</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 46 PIASTRA FRED EASY</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 48 PIASTRA ESAOTE MDF</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI PIASTRE E GEL - LOTTO 54 PIASTRA RESPONDER AED GE</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 02 PROTESI ESOFAGEA TTS</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 03 PROTESI ESOFAGOCARDIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DA UTILIZZARE SULLE APPARECCHIATURE PRISMAFLEX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI NO SCR LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER CED ASL AL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZI ANTONIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO L. e C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RBR ALTAIR Srl</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA MATERIALE FARMACEUTICO PER I MAGAZZINI DELL'A.S.L. AL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 2.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON CARATTERISTICHE DI SPECIFICITA' OCCORRENTI ALLE AZIENDE DELL'AIC</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI LOTTO 3.1 - 3.2</oggetto>
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            <oggetto>CONFEIRMENTO DI UN SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI IN AMBITO DISTRETTUALE</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 04 PROTESI DUODENALE</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA LOTTO 06 PROTESI COLONICHE TTS</oggetto>
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                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL MEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 1 CONTENITORI VARIE CAPACITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 2 CONTENITORI AVENTI CAPACITA' DI LITRI 6</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI - LOTTO 3 CONTENITORI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI SONOSURG THUNDERBEAT E GYRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 585893182 - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRESIDI PER ENDOUROLOGIA LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA 585893182 - LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 19.07.2017</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ANALLERGO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 19.07.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTOINFERMI IN AMBITO OSPEDALIERO IN REGIME DI URGENZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA DA SFORZO FEMMINILE - LOTTO 1 TVTO</oggetto>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERS.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERS.</ragioneSociale>
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            <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 01 CONTENITORI PER TRASPORTO FARMACI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 02 KIT DI EMERGENZA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 03 SPIKE PER LA RICOSTITUZIONE DI FARMACI CITOSTATICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 04 SPIKE PER LA RICOSTITUZIONE DI FARMACI CITOSTATICI PER PICCOLI FLACONI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 05 SISTEMA CHIUSO PER LA PREPARAZIONE ED IL TRASFERIMENTO DI FARMACI ANTIBLASTICI CON CAMERA DI ESPANSIONE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 09 DEFLUSSORI CON SISTEMA A CADUTA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI - LOTTO 10 DEFLUSSORI CON POMPE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA  PIATTAFORMA SIEROLOGICA LIAISON  OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DI NOVI E CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI PER UROLOGIA E URODINAMICA - LOTTO 38 GUAINA</oggetto>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA E PRODOTTI MONOUSO PER MENSA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAYER ReI BV</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI IN PLASTICA, ARTICOLI MONOUSO, VETRERIE E ARTICOLI VARI PER LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI ESTRATTI ALLERGENICI PER LA DIAGNOSTICA IN VIVO CON RELATIVI ACCESSORI OCCORRENTI FINO AL 19.07.2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FODERE COPRIMATERASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA  E  MATERIALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARKAS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIBLION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01404380998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07624250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEMA SRL VIA PALERMO ASSAGO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEMIDE GLOBAL SERVICE VIA TORRE LUPARA 81050PASTORANO (CE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GICO SYSTEMS SRL VIA FINELLI 8 40012 CALDERARA DI RENO (BO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRATTACASO SRL P.ZZA GUIDO ROSSA 8/2 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04387641006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIBLION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 01 SACCHE TRIPLE, SACCHE SINGOLE E RELATIVA ATTREZZATURA IN NOLEGGIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 02 SISTEMI PER LA PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI CONCENTRATI PIASTRINICI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 03 FILTRI PER LA RIMOZIONE DI LEUCOCITI, PIASTRINE E MICROAGGREGATI</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI PER CENTRO TRASFUSIONALE LOTTO 06 SACCHE PER IL PRELIEVO SANGUE DA CORDONE OMBELICALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA, MONOUSO PER MENSA E LENZUOLINI DI CARTA - LOTTI 5-7-8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 01 CANNULE PER ASPIRAZIONE UTERINA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 02 SET PER ISTEROSUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA OSPEDALIERA, VESTIARIO E GESTIONE GUARDAROBA  ASL AL E ASO ALESSANDRIA LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BEST SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CAREFUSION ITALY 311 SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IDS PRODOTTI CHIMICI SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA G.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALI SANITARI VARI LOTTI 1-4-5</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 04 PERFORATORE MEMBRANA AMNIOTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 07 SPATOLE DI AYRE IN PLASTICA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 08 SPAZZOLINO PER PRELIEVO CERVICALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 10 SONDE PER PRELIEVO ENDOCERVICALE</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 13 DISPOSITIVO PARTO VUOTO ASSISTITO PER PORZIONE MEDIO BASSA VAGINA - LOTTO NON AGGUIDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 14 DISPOSITIVO PARTO VUOTO ASSISTITO A UNA COPPETTA</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 15 SACCA GRADUATA PER LA RACCOLTA DELLE PERDITE EMATICHE DA PARTO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 16 SACCA PER LA RACCOLTA LIQUIDI PARTO CESAREO - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 17 SISTEMA PER L'IDENTIFICAZIONE MAMMA / NEONATO / PREMATURO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 18 ANELLO PESSARIO</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 19 SACCHE PER LA RACCOLTA SANGUE DA PRELIEVO OMBELICALE - LOTTO NON AGGIUDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO MATERNO INFANTILE - LOTTO 20 DISPOSITIVO A PALLONCINO PER TAMPONAMENTO POST PARTUM</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA NOLEGGIO QUADRIENNALE FLUORANGIOGRAFO OSPEDALE CASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TG OFTALMICA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOTRON SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRANDI ATTREZZATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01448260156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACI 1  CC GARA SCR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACO PER PATOLOGIA RARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>?</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LTD</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-15+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alle risultanze della procedura di gara effettuata dalla Consip S.p.a. per il noleggio di 5 Autovetture FIAT PANDA  0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER EASY per una durata di quarantotto mesi.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>62416.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ADLER ORTHO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>845655</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-05-16+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO ORTOPEDICO - TRAUMATOLOGICO E MATERIALE INTRAOPERATORIO PER PROTESI E CEMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SU CHIAMATA E MATERIALE</oggetto>
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